Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 5 сентября 2002 г. N 523 "О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке предоставления государственной поддержки предприятиям и организациям, реализующим инвестиционные проекты в Республике Татарстан, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.05.99 г. N 284"
В целях приведения требований к бизнес-планам инвестиционных проектов предприятий, претендующих на государственную поддержку, в соответствие с нормативно-правовыми актами Республики Татарстан и изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Российской Федерации, Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Внести в Положение о порядке предоставления государственной поддержки предприятиям и организациям, реализующим инвестиционные проекты в Республике Татарстан, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.05.99 г. N 284 "Об утверждении Положения о порядке предоставления государственной поддержки предприятиям и организациям, реализующим инвестиционные проекты в Республике Татарстан", следующие изменения:
1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. При необходимости Министерство экономики и промышленности Республики Татарстан вправе запрашивать у предприятий заключение аккредитованных при указанном министерстве аудиторских и экспертных организаций о достоверности тех или иных разделов бизнес-планов инвестиционных проектов. В случае недостоверности представленных данных или несоответствия основным требованиям, предъявляемым к бизнес-планам, документы возвращаются через соответствующее министерство (комитет, ведомство) предприятию на доработку с указанием причин возврата".
2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. После принятия закона Республики Татарстан о бюджетной системе Республики Татарстан на очередной финансовый год Министерство экономики и промышленности Республики Татарстан в январе планируемого года представляет в Министерство финансов Республики Татарстан заключения (экспертизы) по инвестиционным проектам, претендующим на государственную поддержку, для подготовки указанным министерством соответствующих заключений по источникам финансирования в пределах средств, предусматриваемых на данные цели Республиканской инвестиционной программой - 1, утвержденной указанным законом. Заключения Министерства экономики и промышленности Республики Татарстан и Министерства финансов Республики Татарстан представляются в Межведомственную комиссию по структурно-инвестиционной политике при Кабинете Министров Республики Татарстан (далее - Комиссия) для принятия решений об оказании государственной поддержки предприятиям и организациям, реализующим инвестиционные проекты в Республике Татарстан. По результатам принятых решений Комиссия вносит на утверждение в Кабинет Министров Республики Татарстан проекты соответствующих постановлений (распоряжений)".
3. В приложении 2 "Заявка на получение государственной поддержки инвестиционного проекта":
пункты 8, 9, 10 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
пункт 12.5 изложить в следующей редакции:
"12.5 Бюджетный".
4. В приложении 3 "Макет бизнес-плана инвестиционного проекта с пояснениями":
абзац 2 пункта 14 "Разработка раздела "10. Финансово-экономическое обоснование" изложить в следующей редакции:
"В данном разделе необходимо представить по периодам планирования проекта по формам таблиц 10.1-10.11 в постоянных ценах следующие данные:
инвестиционные издержки (таб.10.1);
график освоения проектной мощности производства (таб.10.2);
затраты на производство и реализацию продукции (услуг) (таб.10.3);
источники финансирования инвестиционного проекта (таб.10.4);
план денежных поступлений и выплат по годам реализации проекта (таб.10.5);
данные для расчета срока окупаемости проекта (таб.10.6);
данные для расчета внутренней нормы рентабельности (таб.10.7);
данные для расчета срока окупаемости с учетом дисконтирования и дисконтированного дохода (таб.10.8);
расчет НДС (таб.10.9);
график погашения кредита и уплаты процентов (таб.10.10);
бюджетный эффект от реализации проекта (таб.10.11)".
Таблицы 10.1, 10.3, 10.4, 10.5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
пункт 14 дополнить таблицами 10.9, 10.10, 10.11 согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
5. Приложение 5 указанного Положения изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
Премьер-министр
LNРеспублики Татарстан
LNР.Н.Минниханов
Руководитель Аппарата Кабинета
LNМинистров Республики Татарстан
LNИ.Б.Фаттахов
Приложение N 1 к постановлению КМ РТ от 5 сентября 2002 г. N 523
8. Инвестиционные затраты, тыс.рублей/валюта (если она необходима)
+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|Годы |Ранее реа-|1-й |2-й |3-й |4-й |Итого|
||лизованные|год |год |год |год | |
||средства | | | | | |
+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|8.1. Прединвестиционные затраты| | | | | | |
+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|8.2. Подготовка производства| | | | | | |
+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|8.3. Основные средства:| | | | | | |
|оборудование, технологии, здания,|| | | | | |
|сооружения| | | | | | |
+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|8.4. Нематериальные активы| | | | | | |
+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|8.5. Прирост оборотных средств| | | | | | |
+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|Общая сумма инвестиций| | | | | | |
+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
9. Планируемые источники финансирования
(тыс.рублей)
+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|Годы |Ранее реа-|1-й |2-й |3-й |4-й |Итого|
||лизованные|год |год |год |год | |
||средства | | | | | |
+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.1. Собственные средства, направ-|| | | | | |
|ляемые на финансирование проекта -|| | | | | |
|всего,| | | | | | |
+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|в том числе:| | | | | | |
+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.1.1. Прибыль (фонд накопления)|| | | | | |
|на начало реализации проекта| | | | | | |
+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.1.2. Амортизационные отчисления|| | | | | |
|за отчетный период| | | | | | |
+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.1.3. Средства от продажи акций || | | | | |
+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.1.4. Выручка от реализации ос-|| | | | | |
|новных средств| | | | | | |
+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.1.5. Учредительскиевзносы| | | | | | |
|участников проекта| | | | | | |
+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.1.5.1. Государства| | | | | | |
+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.1.5.2. Других предприятий| | | | | | |
+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.1.5.3. Банков| | | | | | |
+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.1.5.4. Иностранных инвесторов| | | | | | |
+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.1.5.5. Частных инвесторов| | | | | | |
+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.2. Заемные средства - всего,| | | | | | |
|в том числе:| | | | | | |
+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.2.1. Кредиты коммерческих банков|| | | | | |
|(по каждому кредиту в отдельности)|| | | | | |
+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.2.2. Иностранные кредиты и займы|| | | | | |
|(по каждому в отдельности)| | | | | | |
+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.2.3. Другиезаемные средства| | | | | | |
|(расшифровать)| | | | | | |
+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.3. Средства государственной под-|| | | | | |
|держки за счет:| | | | | | |
|республиканского бюджета Республи-|| | | | | |
|ки Татарстан| | | | | | |
|федерального бюджетаРоссийской| | | | | | |
|Федерации| | | | | | |
+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|Справочно: суммагосударственной| | | | | | |
|субсидии в соответствии с поста-|| | | | | |
|новлением Кабинета Министров Рес-|| | | | | |
|публики Татарстан от 11.03.2001 г.|| | | | | |
|N 123| | | | | | |
+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|Итого| | | | | | |
+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
10. Характеристика продукции
(тыс.рублей)
+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Годы |1-й |2-й |3-й |4-й |Итого|
||год |год |год |год | |
+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|10.1. Цена единицы продукции| | | | | |
+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|10.2. Объем поставок в натуральных единицах,|| | | | |
|в том числе:| | | | | |
+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|в Республике Татарстан| | | | | |
+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|в Российской Федерации| | | | | |
+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|в СНГ| | | | | |
+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|на экспорт| | | | | |
+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|10.3. Объем реализации, в том числе:| | | | | |
+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|в Республике Татарстан| | | | | |
+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|в Российской Федерации| | | | | |
+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|в СНГ| | | | | |
+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|на экспорт| | | | | |
+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|10.4. Полная себестоимость| | | | | |
+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|10.5. Налоговые платежи в:| | | | | |
+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|федеральный бюджет Российской Федерации| | | | | |
+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|республиканский бюджет Республики Татарстан || | | | |
+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|местный бюджет| | | | | |
+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|10.6. Погашение задолженности по кредиту| | | | | |
+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|10.7. Проценты за кредит| | | | | |
+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|10.8. Чистая прибыль по проекту| | | | | |
+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|10.9. Прогноз объема товарной продукции в це-|| | | | |
|лом по предприятию, в том числе продукции|| | | | |
|проекта| | | | | |
+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
Приложение N 2 к постановлению КМ РТ от 5 сентября 2002 г. N 523
Таблица 10.1
Инвестиционные издержки
(тыс.рублей)
+-------------------+------+-----+---------------------+---------------------+---+
|Виды издержек |Ранее |Всего| 1-й год | 2-й год |3-й|
||реали-| +-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+год|
||зован-| |Всего|I |II |III|IV |Всего|I |II |III|IV | |
||ные | | |кв.|кв.|кв.|кв.| |кв.|кв.|кв.|кв.| |
+-------------------+------+-----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 |14 |
+-------------------+------+-----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+
|1. Предынвестицион-|| | | | | | | | | | | | |
|ные затраты| | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+------+-----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+
|2. Затраты на ос-|| | | | | | | | | | | | |
|новные средства:| | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+------+-----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+
|оборудование по ви-|| | | | | | | | | | | | |
|дам| | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+------+-----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+
|технология| | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+------+-----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+
|земля| | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+------+-----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+
|здания, сооружения|| | | | | | | | | | | | |
|и т.п.| | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+------+-----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+
|3. Подготовка про-|| | | | | | | | | | | | |
|изводства| | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+------+-----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+
|4.Нематериальные| | | | | | | | | | | | | |
|активы| | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+------+-----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+
|5. Вложения в при-|| | | | | | | | | | | | |
|ростоборотных| | | | | | | | | | | | | |
|средств(п.9| | | | | | | | | | | | | |
|табл.11.1)| | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+------+-----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+
|6. Общая сумма из-|| | | | | | | | | | | | |
|держек,| | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+------+-----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+
|в том числе НДС по|| | | | | | | | | | | | |
|капвложениям| | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+------+-----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+
Таблица 10.3
Затраты на производство и реализацию продукции (услуг)
(тыс.рублей)
+-----------------------------+--------------------+--------------------+
|Наименование показателей | 1-й год | 2-й год |
|+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
||Все-|I |II |III|IV |Все-|I |II |III|IV |
||го |кв.|кв.|кв.|кв.|го |кв.|кв.|кв.|кв.|
+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |
+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|1. Объем продажи (производст-|| | | | | | | | | |
|ва) продукции (услуг) в нату-|| | | | | | | | | |
|ральном выражении:| | | | | | | | | | |
|товар 1| | | | | | | | | | |
|товар 2| | | | | | | | | | |
+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|2. Цена продажи единицы про-|| | | | | | | | | |
|дукции (услуг):| | | | | | | | | | |
|товар 1| | | | | | | | | | |
|товар 2| | | | | | | | | | |
+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|3. Выручка от продажи продук-|| | | | | | | | | |
|ции (в денежном выражении)|| | | | | | | | | |
|(3) = (1) х (2), - всего| | | | | | | | | | |
|в том числе:| | | | | | | | | | |
|товар 1| | | | | | | | | | |
|товар 2| | | | | | | | | | |
+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|4. НДС из выручки| | | | | | | | | | |
+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|5. Выручка от продажи продук-|| | | | | | | | | |
|ции (в денежном выражении)|| | | | | | | | | |
|без НДС (5) = (3) - (4)| | | | | | | | | | |
|- всего| | | | | | | | | | |
+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|6. Расходы на производство и|| | | | | | | | | |
|реализацию продукции (услуг),|| | | | | | | | | |
|- всего (6.1 + 6.2),| | | | | | | | | | |
|в том числе:| | | | | | | | | | |
+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|6.1. Прямые расходы| | | | | | | | | | |
|(6.1.1 + 6.1.2 + 6.1.3)| | | | | | | | | | |
+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|6.1.1. Материальные расходы || | | | | | | | | |
+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|топливо и энергия| | | | | | | | | | |
+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|сырье и материалы| | | | | | | | | | |
+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|комплектующие изделия| | | | | | | | | | |
+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|Справочно: НДС к возмещению|| | | | | | | | | |
|по материалам, топливу, энер-|| | | | | | | | | |
|гии, комплектующим и т.п.| | | | | | | | | | |
+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|6.1.2. Расходы на оплату тру-|| | | | | | | | | |
|да| | | | | | | | | | |
+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|6.1.3. Амортизационные отчис-|| | | | | | | | | |
|ления| | | | | | | | | | |
+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|6.2. Косвенные расходы| | | | | | | | | | |
|(сумма строк 6.2.1-6.2.6)| | | | | | | | | | |
+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|6.2.1. Отчисления в фонды со-|| | | | | | | | | |
|циального страхования| | | | | | | | | | |
+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|6.2.2. затраты по лизингу| | | | | | | | | | |
+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|6.2.3. сумма налогов и сборов|| | | | | | | | | |
+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|6.2.4. уплата процентов за|| | | | | | | | | |
|кредит - всего в том числе: || | | | | | | | | |
|средства государственной под-|| | | | | | | | | |
|держки| | | | | | | | | | |
|коммерческие кредиты (по каж-|| | | | | | | | | |
|дому в отдельности)| | | | | | | | | | |
+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|6.2.5. Расходы на реализацию|| | | | | | | | | |
|продукции, в том числе:| | | | | | | | | | |
|на рекламу| | | | | | | | | | |
|другие расходы| | | | | | | | | | |
+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|6.2.6. Прочие косвенные рас-|| | | | | | | | | |
|ходы, в том числе:| | | | | | | | | | |
|по страхованию| | | | | | | | | | |
|на сертификацию продукции| | | | | | | | | | |
|прочие расходы| | | | | | | | | | |
+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|7. Прибыль от производства и|| | | | | | | | | |
|реализации продукции| | | | | | | | | | |
|(7) = (5) - (6)| | | | | | | | | | |
+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|8. Платежи из прибыли в бюд-|| | | | | | | | | |
|жет - всего, в том числе:| | | | | | | | | | |
|налоги, относимые на финансо-|| | | | | | | | | |
|вый результат (указать каждый|| | | | | | | | | |
|в отдельности)| | | | | | | | | | |
|налог на прибыль| | | | | | | | | | |
+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|9. Чистая прибыль| | | | | | | | | | |
|(9) = (7) - (8)| | | | | | | | | | |
+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|10. То же нарастающим итогом || | | | | | | | | |
+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
Таблица 10.4
Источники финансирования инвестиционного проекта
(тыс.рублей)
+-----------------------+---------+--------------------+--------------------+
|Наименование |Средства | 1-й год | 2-й год |
|показателей |на начало+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
||реализа- |Все-|I |II |III|IV |Все-|I |II |III|IV |
||ции про-|го |кв.|кв.|кв.|кв.|го |кв.|кв.|кв.|кв.|
||екта | | | | | | | | | | |
+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |
+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|1. Собственные средст-|| | | | | | | | | | |
|ва, направляемые на фи-|| | | | | | | | | | |
|нансированиепроекта| | | | | | | | | | | |
|- всего| | | | | | | | | | | |
|в том числе| | | | | | | | | | | |
+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|1.1. Прибыль (фонд на-|| | | | | | | | | | |
|копления) на начало ре-|| | | | | | | | | | |
|ализации проекта| | | | | | | | | | | |
+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|1.2.Амортизационные| | | | | | | | | | | |
|отчисления| | | | | | | | | | | |
+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|1.3. Средства от прода-|| | | | | | | | | | |
|жи акций в объеме их|| | | | | | | | | | |
|поступленияна счет| | | | | | | | | | | |
|предприятия| | | | | | | | | | | |
+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|1.4. Выручка от реали-|| | | | | | | | | | |
|зации основных средств || | | | | | | | | | |
+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|1.5.Учредительские| | | | | | | | | | | |
|взносы участников про-|| | | | | | | | | | |
|екта| | | | | | | | | | | |
+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|2. Заемные средства -|| | | | | | | | | | |
|всего| | | | | | | | | | | |
|в том числе| | | | | | | | | | | |
+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|2.1. Кредиты коммерчес-|| | | | | | | | | | |
|ких банков (по каждому|| | | | | | | | | | |
|кредиту в отдельности) || | | | | | | | | | |
+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|2.2. Иностранные креди-|| | | | | | | | | | |
|ты и займы (по каждому|| | | | | | | | | | |
|в отдельности)| | | | | | | | | | | |
+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|2.3. Другиезаемные| | | | | | | | | | | |
|средства (расшифровать)|| | | | | | | | | | |
+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|3. Средства государст-|| | | | | | | | | | |
|веннойподдержки за| | | | | | | | | | | |
|счетреспубликанского| | | | | | | | | | | |
|бюджета| | | | | | | | | | | |
+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|Итого| | | | | | | | | | | |
+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|Справочно: сумма госу-|| | | | | | | | | | |
|дарственной субсидии в|| | | | | | | | | | |
|соответствии с поста-|| | | | | | | | | | |
|новлением Кабинета Ми-|| | | | | | | | | | |
|нистров Республики Та-|| | | | | | | | | | |
|тарстан от 11.03.2001|| | | | | | | | | | |
|г. N 123| | | | | | | | | | | |
+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
Таблица 10.5
План денежных поступлений и выплат по годам реализации инвестиционного проекта
(тыс.рублей)
+-------------------------+--------------------+--------------------+---+
|Наименование | 1-й год | 2-й год |3-й|
|показателей +----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+год|
||Все-|I |II |III|IV |Все-|I |II |III|IV | |
||го |кв.|кв.|кв.|кв.|го |кв.|кв.|кв.|кв.| |
+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |
+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|А. Деятельность по произ-|| | | | | | | | | | |
|водству и сбыту продукции|| | | | | | | | | | |
|(услуг)| | | | | | | | | | | |
+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|А1. Поступление денежных|| | | | | | | | | | |
|средств - всего| | | | | | | | | | | |
+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|А1.1. Выручка от продажи|| | | | | | | | | | |
|товара (услуг) согласно|| | | | | | | | | | |
|плану реализации товара|| | | | | | | | | | |
|(п.3 табл.10.3)| | | | | | | | | | | |
+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|А2.Денежные выплаты,| | | | | | | | | | | |
|всего (А.2.1 + А.2.2 +|| | | | | | | | | | |
|+ А2.3 + А.2.4 + А2.5 +|| | | | | | | | | | |
|+ А.2.6), в том числе:| | | | | | | | | | | |
+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|А.2.1. Материальные рас-|| | | | | | | | | | |
|ходы, включая НДС| | | | | | | | | | | |
|(п.6.1.1 таб.10.3)| | | | | | | | | | | |
+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|А.2.2. Расходы на оплату|| | | | | | | | | | |
|труда (п.6.1.2 таб.10.3) || | | | | | | | | | |
+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|А.2.3. Отчисления в фонды|| | | | | | | | | | |
|социального страхования || | | | | | | | | | |
|(п.6.2.1 таб.10.3)| | | | | | | | | | | |
+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|А.2.4. Затраты по лизингу|| | | | | | | | | | |
|(п.6.2.2 таб.10.3)| | | | | | | | | | | |
+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|А.2.5. Расходы на реали-|| | | | | | | | | | |
|зацию продукции (п.6.2.5|| | | | | | | | | | |
|таб.10.3)| | | | | | | | | | | |
+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|А.2.6. Прочие косвенные|| | | | | | | | | | |
|расходы(п.6.2.6| | | | | | | | | | | |
|таб.10.3)| | | | | | | | | | | |
+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|А3. Сальдо денежных пос-|| | | | | | | | | | |
|туплений и выплат от дея-|| | | | | | | | | | |
|тельности по производству|| | | | | | | | | | |
|и сбыту продукции (услуг)|| | | | | | | | | | |
|(А3) = (А1) - (А2)| | | | | | | | | | | |
+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|Б. Инвестиционнаядея-| | | | | | | | | | | |
|тельность| | | | | | | | | | | |
+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|Б1. Поступление денежных|| | | | | | | | | | |
|средств| | | | | | | | | | | |
+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|выручка от реализации ос-|| | | | | | | | | | |
|новныхсредств (п.1.4| | | | | | | | | | | |
|табл.10.4)| | | | | | | | | | | |
+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|Б2. Инвестиционные издер-|| | | | | | | | | | |
|жки (п.6 табл.10.1):| | | | | | | | | | | |
+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|оборудование;| | | | | | | | | | | |
+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|строительно-монтажные ра-|| | | | | | | | | | |
|боты;| | | | | | | | | | | |
+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|проектно-изыскательские || | | | | | | | | | |
|работы| | | | | | | | | | | |
+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|содержание дирекции стро-|| | | | | | | | | | |
|ящегося предприятия;| | | | | | | | | | | |
+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|другие издержки| | | | | | | | | | | |
+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|Б3. Сальдо денежных пос-|| | | | | | | | | | |
|туплений и платежей в ин-|| | | | | | | | | | |
|вестиционной деятельности|| | | | | | | | | | |
|(Б3) = (Б1) - (Б2)| | | | | | | | | | | |
+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|В.Финансовая деятель-| | | | | | | | | | | |
|ность| | | | | | | | | | | |
+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|В1. Поступление денежных|| | | | | | | | | | |
|средств, - всего| | | | | | | | | | | |
|(В1) = (В1.1) + (В1.2) +|| | | | | | | | | | |
|+ (В1.3),| | | | | | | | | | | |
|в том числе:| | | | | | | | | | | |
+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|В1.1. Средства для финан-|| | | | | | | | | | |
|сирования инвестиционного|| | | | | | | | | | |
|проекта (п.п.1.1 + 1.2 +|| | | | | | | | | | |
|+ 1.5 + 2 + 3 табл.10.4) || | | | | | | | | | |
+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|В1.2. Компенсация процен-|| | | | | | | | | | |
|тной ставки по коммерчес-|| | | | | | | | | | |
|кому кредиту| | | | | | | | | | | |
+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|В1.3. Средства от продажи|| | | | | | | | | | |
|и доходы от ценных бумаг || | | | | | | | | | |
+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|В2. Денежные выплаты -|| | | | | | | | | | |
|всего (В2) = (В2.1) +|| | | | | | | | | | |
|(В2.2) + (В2.3) + (В2.4)|| | | | | | | | | | |
|+ (В2.5),| | | | | | | | | | | |
|в том числе:| | | | | | | | | | | |
+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|В2.1. Погашение задолжен-|| | | | | | | | | | |
|ностипо кредиту (п.2| | | | | | | | | | | |
|таб.10.10):| | | | | | | | | | | |
+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|средства государственной|| | | | | | | | | | |
|поддержки за счет респуб-|| | | | | | | | | | |
|ликанского бюджета| | | | | | | | | | | |
+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|коммерческиекредиты и| | | | | | | | | | | |
|займы (по каждому в от-|| | | | | | | | | | |
|дельности)| | | | | | | | | | | |
+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|В2.2. Уплата процентов за|| | | | | | | | | | |
|предоставленные средства,|| | | | | | | | | | |
|- всего| | | | | | | | | | | |
|в том числе:| | | | | | | | | | | |
+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|средства государственной|| | | | | | | | | | |
|поддержки за счет респуб-|| | | | | | | | | | |
|ликанского бюджета| | | | | | | | | | | |
+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|коммерческиекредиты и| | | | | | | | | | | |
|займы (по каждому в от-|| | | | | | | | | | |
|дельности)| | | | | | | | | | | |
+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|В2.3. Налоги и обязате-|| | | | | | | | | | |
|льные платежи: из себе-|| | | | | | | | | | |
|стоимости и прибыли (п.п.|| | | | | | | | | | |
|6.2.3 и 8 табл.10.3) НДС|| | | | | | | | | | |
|к уплате в бюджет (п.5|| | | | | | | | | | |
|таб.10.9)| | | | | | | | | | | |
+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|В.2.4. Покупка ценных бу-|| | | | | | | | | | |
|маг| | | | | | | | | | | |
+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|В.2.5. Выплата дивидендов|| | | | | | | | | | |
+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|В.3. Сальдо денежных пос-|| | | | | | | | | | |
|туплений и выплат от фи-|| | | | | | | | | | |
|нансовой деятельности| | | | | | | | | | | |
|(В3) = (В1) - (В2)| | | | | | | | | | | |
+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|Д. Денежный поток| | | | | | | | | | | |
+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|Д1. По годам реализации|| | | | | | | | | | |
|проекта (Д1) = (А3) +|| | | | | | | | | | |
|(Б3) + (В3)| | | | | | | | | | | |
+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|Д2. Накопленный денежный|| | | | | | | | | | |
|поток| | | | | | | | | | | |
+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
Приложение N 3 к постановлению КМ РТ от 5 сентября 2002 г. N 523
Таблица 10.9
Расчет НДС
(тыс.рублей)
+--------------------------------+-----+----------------+---------------+
|Наименование показателей |Всего| 1-й год | 2-й год |
|| +---+---+---+----+---+---+---+---+
|| |I |II |III| IV |I |II |III|IV |
|| |кв.|кв.|кв.| кв.|кв.|кв.|кв.|кв.|
+--------------------------------+-----+---+---+---+----+---+---+---+---+
|1. НДС из выручки к уплате (п.4|| | | | | | | | |
|таб.10.3)| | | | | | | | | |
+--------------------------------+-----+---+---+---+----+---+---+---+---+
|2. НДС к возмещению - всего| | | | | | | | | |
|в том числе:| | | | | | | | | |
+--------------------------------+-----+---+---+---+----+---+---+---+---+
|2.1. НДС к возмещению по капвло-|| | | | | | | | |
|жениям (таб.10.1)| | | | | | | | | |
+--------------------------------+-----+---+---+---+----+---+---+---+---+
|2.2. НДС к возмещению по матери-|| | | | | | | | |
|альным расходам (п.6.1.1. табл.|| | | | | | | | |
|10.3)| | | | | | | | | |
+--------------------------------+-----+---+---+---+----+---+---+---+---+
|3. Итого НДС к уплате| | | | | | | | | |
+--------------------------------+-----+---+---+---+----+---+---+---+---+
|4. Нарастающим итогом| | | | | | | | | |
+--------------------------------+-----+---+---+---+----+---+---+---+---+
|5. Уплата НДС в бюджет| | | | | | | | | |
+--------------------------------+-----+---+---+---+----+---+---+---+---+
Таблица 10.10
График погашения кредита и уплаты процентов
(тыс.рублей)
+---------------------------+-----+----+---+---+---+---+---+---+---+----+
|Наименование |Всего|"0" | I |II |III|IV | V |VI |VII|VIII|
|показателей | | |кв.|кв.|кв.|кв.|кв.|кв.|кв.| кв.|
+---------------------------+-----+----+---+---+---+---+---+---+---+----+
|1. Привлечение кредитов| | | | | | | | | | |
+---------------------------+-----+----+---+---+---+---+---+---+---+----+
|2. Погашение задолженности|| | | | | | | | | |
|по кредиту| | | | | | | | | | |
+---------------------------+-----+----+---+---+---+---+---+---+---+----+
|3. Задолженность по кредиту|| | | | | | | | | |
|на конец периода| | | | | | | | | | |
+---------------------------+-----+----+---+---+---+---+---+---+---+----+
|4. Начислено и выплачено|| | | | | | | | | |
|процентов - всего| | | | | | | | | | |
|в том числе за счет:| | | | | | | | | | |
|средств господдержки| | | | | | | | | | |
|собственных средств| | | | | | | | | | |
+---------------------------+-----+----+---+---+---+---+---+---+---+----+
|5. Сумма невыплаченных про-|| | | | | | | | | |
|центов,| | | | | | | | | | |
|в том числе за счет:| | | | | | | | | | |
|средств господдержки| | | | | | | | | | |
|собственных средств| | | | | | | | | | |
+---------------------------+-----+----+---+---+---+---+---+---+---+----+
Таблица 10.11
Бюджетный эффект от реализации проекта
(тыс.рублей)
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
|Наименование статьи | 1-й | 2-й |Третий и|
|| год | год |последую-|
|| | |щие годы,|
|| | |всего |
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
|1. Выплаты| | | |
|а) предполагаемаягосударственная поддержка | | | |
|проекта| | | |
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
|2. Поступление средств, итого (п.2"а" + п.2"б" +|| | |
|п.2"в" + п.2"г" + п.2"д" + п.2"е")| | | |
|в том числе:| | | |
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
|а) налоги и платежи в бюджет (расшифровать), в|| | |
|том числе:| | | |
|в федеральный бюджет Российской Федерации| | | |
|в республиканский бюджет Республики Татарстан| | | |
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
|б) платежи за регистрацию прав на недвижимое иму-|| | |
|щество и землю| | | |
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
|в) отчисления на социальное страхование| | | |
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
|г) выручка от продажи государственного пакета ак-|| | |
|ций| | | |
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
|д) возврат процентов по государственному кредиту || | |
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
|е) возврат основного долга государству| | | |
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
|3. Сальдо потока ( п.2 - п.1)| | | |
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
|4. То же нарастающим итогом| | | |
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
|5. Коэффициент дисконтирования| | | |
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
|6. Дисконтированная величина (п.3*п.5)| | | |
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
|7. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) государст-|| | |
|ва нарастающим итогом:| | | |
|ЧДД федерального бюджета Российской Федерации| | | |
|ЧДД республиканского бюджета Республики Татарстан|| | |
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
Приложение N 4 к постановлению КМ РТ от 5 сентября 2002 г. N 523
Приложение 5
к Положению о порядке предоставления
государственной поддержки предприятиям
и организациям, реализующим инвестиционные
проекты в Республике Татарстан
Отчет о финансировании и реализации инвестиционного проекта ___________________________________________
Наименование предприятия, реализующего проект _________________________________________
(тыс.рублей)
+-----------+---------+---------+------+---------+-----------+-----+-----------+--------+-------------+---------+
|Нормативный|Форма,|Источник |Дата |Профинан-|Использова-|Срок |Сохранение |Прибыль |Отчисления |Остаток |
|документ, в|размер, |финанси- |нача- |сировано |но на от-|возв-|рабочих|от реа-|средств в|задолжен-|
|соответст- |условия |рования |ла фи-|на отчет-|четную дату|рата |мест/созда-|лизации |консолидиро- |ности пе-|
|вии с кото-|государ- |(респуб- |нанси-|ную дату|средств го-|кре- |ниеновых|проекта |ванный бюджет|ред рес-|
|рым финан-|ственной |ликанский|рова- |- всего*,|сударствен-|дита |рабочих|(Факт за|Республики |публикан-|
|сируется|поддерж- |бюджет |ния |в том чи-|ной под-| |мест*** |отчетный|Татарстан от|ским бюд-|
|проект|ки, в том|Республи-| |сле ука-|держки -| |(ед.) (Факт|период) |реализации |жетом |
|(постанов- |числес|ки Татар-| |зать за|всего, в| |за отчетный| |проекта (на-|Республи-|
|лениеили|разбивкой|стан, | |период с|том числе| |период) | |логи и плате-|ки Татар-|
|распоряже- |по годам |бюджет| |начала |указать за| | | |жи)**** (Факт|стан |
|ние Кабине-||Российс- | |отчетного|период с| | | |за отчетный |(включая |
|та Минист-||кой Феде-| |года |начала от-| | | |период) |фонды) по|
|ров Респуб-||рации) | | |четного го-| | | | |возврату |
|лики Татар-|| | | |да** | | | | |кредита и|
|стан)| | | | | | | | | |процентам|
|| | | | | | | | | |по нему|
|| | | | | | | | | |на отчет-|
|| | | | | | | | | |ную дату |
+-----------+---------+---------+------+---------+-----------+-----+-----------+--------+-------------+---------+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
+-----------+---------+---------+------+---------+-----------+-----+-----------+--------+-------------+---------+
|| | | | | | | | | | |
+-----------+---------+---------+------+---------+-----------+-----+-----------+--------+-------------+---------+
1. Графу 2 заполнить в соответствии с нормативными документами, указанными в графе 1 (по субсидиям дополнительно указать размеры в денежном выражении и процентном соотношении с разбивкой по годам и указанием суммы привлеченного кредита банка).
2. *) в случае недофинансирования указать причину.
3. **) в текстовой части отчета указать этапы и мероприятия, на реализацию которых использованы указанные средства.
4. ***) в числителе указать количество сохраненных рабочих мест, в знаменателе - вновь созданных.
5. ****) в том числе указать налог на прибыль и налог на имущество.
Руководитель
Исполнитель
тел.