Российская Федерация · Постановление/распоряжение Правительства

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке предоставления государственной поддержки предприятиям и организациям, реализующим инвестиционные проекты в Республике Татарстан, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.05.99 г. N 284

Россия Национальное законодательство
Открыть оригинал документа

Полный текст размещён на сайте публикующей организации. lawenc.com индексирует метаданные и ведёт на официальный источник.

Все документы региона «Республика Татарстан (Татарстан)»
Полный текст

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 5 сентября 2002 г. N 523 "О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке предоставления государственной поддержки предприятиям и организациям, реализующим инвестиционные проекты в Республике Татарстан, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.05.99 г. N 284"

В целях приведения требований к бизнес-планам инвестиционных проектов предприятий, претендующих на государственную поддержку, в соответствие с нормативно-правовыми актами Республики Татарстан и изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Российской Федерации, Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

Внести в Положение о порядке предоставления государственной поддержки предприятиям и организациям, реализующим инвестиционные проекты в Республике Татарстан, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.05.99 г. N 284 "Об утверждении Положения о порядке предоставления государственной поддержки предприятиям и организациям, реализующим инвестиционные проекты в Республике Татарстан", следующие изменения:

1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. При необходимости Министерство экономики и промышленности Республики Татарстан вправе запрашивать у предприятий заключение аккредитованных при указанном министерстве аудиторских и экспертных организаций о достоверности тех или иных разделов бизнес-планов инвестиционных проектов. В случае недостоверности представленных данных или несоответствия основным требованиям, предъявляемым к бизнес-планам, документы возвращаются через соответствующее министерство (комитет, ведомство) предприятию на доработку с указанием причин возврата".

2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. После принятия закона Республики Татарстан о бюджетной системе Республики Татарстан на очередной финансовый год Министерство экономики и промышленности Республики Татарстан в январе планируемого года представляет в Министерство финансов Республики Татарстан заключения (экспертизы) по инвестиционным проектам, претендующим на государственную поддержку, для подготовки указанным министерством соответствующих заключений по источникам финансирования в пределах средств, предусматриваемых на данные цели Республиканской инвестиционной программой - 1, утвержденной указанным законом. Заключения Министерства экономики и промышленности Республики Татарстан и Министерства финансов Республики Татарстан представляются в Межведомственную комиссию по структурно-инвестиционной политике при Кабинете Министров Республики Татарстан (далее - Комиссия) для принятия решений об оказании государственной поддержки предприятиям и организациям, реализующим инвестиционные проекты в Республике Татарстан. По результатам принятых решений Комиссия вносит на утверждение в Кабинет Министров Республики Татарстан проекты соответствующих постановлений (распоряжений)".

3. В приложении 2 "Заявка на получение государственной поддержки инвестиционного проекта":

пункты 8, 9, 10 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

пункт 12.5 изложить в следующей редакции:

"12.5 Бюджетный".

4. В приложении 3 "Макет бизнес-плана инвестиционного проекта с пояснениями":

абзац 2 пункта 14 "Разработка раздела "10. Финансово-экономическое обоснование" изложить в следующей редакции:

"В данном разделе необходимо представить по периодам планирования проекта по формам таблиц 10.1-10.11 в постоянных ценах следующие данные:

инвестиционные издержки (таб.10.1);

график освоения проектной мощности производства (таб.10.2);

затраты на производство и реализацию продукции (услуг) (таб.10.3);

источники финансирования инвестиционного проекта (таб.10.4);

план денежных поступлений и выплат по годам реализации проекта (таб.10.5);

данные для расчета срока окупаемости проекта (таб.10.6);

данные для расчета внутренней нормы рентабельности (таб.10.7);

данные для расчета срока окупаемости с учетом дисконтирования и дисконтированного дохода (таб.10.8);

расчет НДС (таб.10.9);

график погашения кредита и уплаты процентов (таб.10.10);

бюджетный эффект от реализации проекта (таб.10.11)".

Таблицы 10.1, 10.3, 10.4, 10.5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

пункт 14 дополнить таблицами 10.9, 10.10, 10.11 согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

5. Приложение 5 указанного Положения изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

Премьер-министр

LNРеспублики Татарстан

LNР.Н.Минниханов

Руководитель Аппарата Кабинета

LNМинистров Республики Татарстан

LNИ.Б.Фаттахов

Приложение N 1 к постановлению КМ РТ от 5 сентября 2002 г. N 523

8. Инвестиционные затраты, тыс.рублей/валюта (если она необходима)

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|Годы |Ранее реа-|1-й |2-й |3-й |4-й |Итого|

||лизованные|год |год |год |год | |

||средства | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|8.1. Прединвестиционные затраты| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|8.2. Подготовка производства| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|8.3. Основные средства:| | | | | | |

|оборудование, технологии, здания,|| | | | | |

|сооружения| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|8.4. Нематериальные активы| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|8.5. Прирост оборотных средств| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|Общая сумма инвестиций| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+

9. Планируемые источники финансирования

(тыс.рублей)
+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|Годы |Ранее реа-|1-й |2-й |3-й |4-й |Итого|

||лизованные|год |год |год |год | |

||средства | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.1. Собственные средства, направ-|| | | | | |

|ляемые на финансирование проекта -|| | | | | |

|всего,| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|в том числе:| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.1.1. Прибыль (фонд накопления)|| | | | | |

|на начало реализации проекта| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.1.2. Амортизационные отчисления|| | | | | |

|за отчетный период| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.1.3. Средства от продажи акций || | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.1.4. Выручка от реализации ос-|| | | | | |

|новных средств| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.1.5. Учредительскиевзносы| | | | | | |

|участников проекта| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.1.5.1. Государства| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.1.5.2. Других предприятий| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.1.5.3. Банков| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.1.5.4. Иностранных инвесторов| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.1.5.5. Частных инвесторов| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.2. Заемные средства - всего,| | | | | | |

|в том числе:| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.2.1. Кредиты коммерческих банков|| | | | | |

|(по каждому кредиту в отдельности)|| | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.2.2. Иностранные кредиты и займы|| | | | | |

|(по каждому в отдельности)| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.2.3. Другиезаемные средства| | | | | | |

|(расшифровать)| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.3. Средства государственной под-|| | | | | |

|держки за счет:| | | | | | |

|республиканского бюджета Республи-|| | | | | |

|ки Татарстан| | | | | | |

|федерального бюджетаРоссийской| | | | | | |

|Федерации| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|Справочно: суммагосударственной| | | | | | |

|субсидии в соответствии с поста-|| | | | | |

|новлением Кабинета Министров Рес-|| | | | | |

|публики Татарстан от 11.03.2001 г.|| | | | | |

|N 123| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|Итого| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+

10. Характеристика продукции

(тыс.рублей)
+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Годы |1-й |2-й |3-й |4-й |Итого|

||год |год |год |год | |

+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|10.1. Цена единицы продукции| | | | | |

+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|10.2. Объем поставок в натуральных единицах,|| | | | |

|в том числе:| | | | | |

+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|в Республике Татарстан| | | | | |

+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|в Российской Федерации| | | | | |

+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|в СНГ| | | | | |

+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|на экспорт| | | | | |

+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|10.3. Объем реализации, в том числе:| | | | | |

+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|в Республике Татарстан| | | | | |

+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|в Российской Федерации| | | | | |

+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|в СНГ| | | | | |

+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|на экспорт| | | | | |

+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|10.4. Полная себестоимость| | | | | |

+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|10.5. Налоговые платежи в:| | | | | |

+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|федеральный бюджет Российской Федерации| | | | | |

+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|республиканский бюджет Республики Татарстан || | | | |

+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|местный бюджет| | | | | |

+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|10.6. Погашение задолженности по кредиту| | | | | |

+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|10.7. Проценты за кредит| | | | | |

+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|10.8. Чистая прибыль по проекту| | | | | |

+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|10.9. Прогноз объема товарной продукции в це-|| | | | |

|лом по предприятию, в том числе продукции|| | | | |

|проекта| | | | | |

+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+

Приложение N 2 к постановлению КМ РТ от 5 сентября 2002 г. N 523

Таблица 10.1

Инвестиционные издержки

(тыс.рублей)
+-------------------+------+-----+---------------------+---------------------+---+
|Виды издержек |Ранее |Всего| 1-й год | 2-й год |3-й|

||реали-| +-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+год|

||зован-| |Всего|I |II |III|IV |Всего|I |II |III|IV | |

||ные | | |кв.|кв.|кв.|кв.| |кв.|кв.|кв.|кв.| |

+-------------------+------+-----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 |14 |

+-------------------+------+-----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+
|1. Предынвестицион-|| | | | | | | | | | | | |

|ные затраты| | | | | | | | | | | | | |

+-------------------+------+-----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+
|2. Затраты на ос-|| | | | | | | | | | | | |

|новные средства:| | | | | | | | | | | | | |

+-------------------+------+-----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+
|оборудование по ви-|| | | | | | | | | | | | |

|дам| | | | | | | | | | | | | |

+-------------------+------+-----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+
|технология| | | | | | | | | | | | | |

+-------------------+------+-----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+
|земля| | | | | | | | | | | | | |

+-------------------+------+-----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+
|здания, сооружения|| | | | | | | | | | | | |

|и т.п.| | | | | | | | | | | | | |

+-------------------+------+-----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+
|3. Подготовка про-|| | | | | | | | | | | | |

|изводства| | | | | | | | | | | | | |

+-------------------+------+-----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+
|4.Нематериальные| | | | | | | | | | | | | |

|активы| | | | | | | | | | | | | |

+-------------------+------+-----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+
|5. Вложения в при-|| | | | | | | | | | | | |

|ростоборотных| | | | | | | | | | | | | |

|средств(п.9| | | | | | | | | | | | | |

|табл.11.1)| | | | | | | | | | | | | |

+-------------------+------+-----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+
|6. Общая сумма из-|| | | | | | | | | | | | |

|держек,| | | | | | | | | | | | | |

+-------------------+------+-----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+
|в том числе НДС по|| | | | | | | | | | | | |

|капвложениям| | | | | | | | | | | | | |

+-------------------+------+-----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+

Таблица 10.3

Затраты на производство и реализацию продукции (услуг)

(тыс.рублей)
+-----------------------------+--------------------+--------------------+
|Наименование показателей | 1-й год | 2-й год |

|+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+

||Все-|I |II |III|IV |Все-|I |II |III|IV |

||го |кв.|кв.|кв.|кв.|го |кв.|кв.|кв.|кв.|

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|1. Объем продажи (производст-|| | | | | | | | | |

|ва) продукции (услуг) в нату-|| | | | | | | | | |

|ральном выражении:| | | | | | | | | | |

|товар 1| | | | | | | | | | |

|товар 2| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|2. Цена продажи единицы про-|| | | | | | | | | |

|дукции (услуг):| | | | | | | | | | |

|товар 1| | | | | | | | | | |

|товар 2| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|3. Выручка от продажи продук-|| | | | | | | | | |

|ции (в денежном выражении)|| | | | | | | | | |

|(3) = (1) х (2), - всего| | | | | | | | | | |

|в том числе:| | | | | | | | | | |

|товар 1| | | | | | | | | | |

|товар 2| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|4. НДС из выручки| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|5. Выручка от продажи продук-|| | | | | | | | | |

|ции (в денежном выражении)|| | | | | | | | | |

|без НДС (5) = (3) - (4)| | | | | | | | | | |

|- всего| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|6. Расходы на производство и|| | | | | | | | | |

|реализацию продукции (услуг),|| | | | | | | | | |

|- всего (6.1 + 6.2),| | | | | | | | | | |

|в том числе:| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|6.1. Прямые расходы| | | | | | | | | | |

|(6.1.1 + 6.1.2 + 6.1.3)| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|6.1.1. Материальные расходы || | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|топливо и энергия| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|сырье и материалы| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|комплектующие изделия| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|Справочно: НДС к возмещению|| | | | | | | | | |

|по материалам, топливу, энер-|| | | | | | | | | |

|гии, комплектующим и т.п.| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|6.1.2. Расходы на оплату тру-|| | | | | | | | | |

|да| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|6.1.3. Амортизационные отчис-|| | | | | | | | | |

|ления| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|6.2. Косвенные расходы| | | | | | | | | | |

|(сумма строк 6.2.1-6.2.6)| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|6.2.1. Отчисления в фонды со-|| | | | | | | | | |

|циального страхования| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|6.2.2. затраты по лизингу| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|6.2.3. сумма налогов и сборов|| | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|6.2.4. уплата процентов за|| | | | | | | | | |

|кредит - всего в том числе: || | | | | | | | | |

|средства государственной под-|| | | | | | | | | |

|держки| | | | | | | | | | |

|коммерческие кредиты (по каж-|| | | | | | | | | |

|дому в отдельности)| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|6.2.5. Расходы на реализацию|| | | | | | | | | |

|продукции, в том числе:| | | | | | | | | | |

|на рекламу| | | | | | | | | | |

|другие расходы| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|6.2.6. Прочие косвенные рас-|| | | | | | | | | |

|ходы, в том числе:| | | | | | | | | | |

|по страхованию| | | | | | | | | | |

|на сертификацию продукции| | | | | | | | | | |

|прочие расходы| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|7. Прибыль от производства и|| | | | | | | | | |

|реализации продукции| | | | | | | | | | |

|(7) = (5) - (6)| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|8. Платежи из прибыли в бюд-|| | | | | | | | | |

|жет - всего, в том числе:| | | | | | | | | | |

|налоги, относимые на финансо-|| | | | | | | | | |

|вый результат (указать каждый|| | | | | | | | | |

|в отдельности)| | | | | | | | | | |

|налог на прибыль| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|9. Чистая прибыль| | | | | | | | | | |

|(9) = (7) - (8)| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|10. То же нарастающим итогом || | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+

Таблица 10.4

Источники финансирования инвестиционного проекта

(тыс.рублей)
+-----------------------+---------+--------------------+--------------------+
|Наименование |Средства | 1-й год | 2-й год |

|показателей |на начало+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+

||реализа- |Все-|I |II |III|IV |Все-|I |II |III|IV |

||ции про-|го |кв.|кв.|кв.|кв.|го |кв.|кв.|кв.|кв.|

||екта | | | | | | | | | | |

+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |

+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|1. Собственные средст-|| | | | | | | | | | |

|ва, направляемые на фи-|| | | | | | | | | | |

|нансированиепроекта| | | | | | | | | | | |

|- всего| | | | | | | | | | | |

|в том числе| | | | | | | | | | | |

+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|1.1. Прибыль (фонд на-|| | | | | | | | | | |

|копления) на начало ре-|| | | | | | | | | | |

|ализации проекта| | | | | | | | | | | |

+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|1.2.Амортизационные| | | | | | | | | | | |

|отчисления| | | | | | | | | | | |

+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|1.3. Средства от прода-|| | | | | | | | | | |

|жи акций в объеме их|| | | | | | | | | | |

|поступленияна счет| | | | | | | | | | | |

|предприятия| | | | | | | | | | | |

+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|1.4. Выручка от реали-|| | | | | | | | | | |

|зации основных средств || | | | | | | | | | |

+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|1.5.Учредительские| | | | | | | | | | | |

|взносы участников про-|| | | | | | | | | | |

|екта| | | | | | | | | | | |

+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|2. Заемные средства -|| | | | | | | | | | |

|всего| | | | | | | | | | | |

|в том числе| | | | | | | | | | | |

+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|2.1. Кредиты коммерчес-|| | | | | | | | | | |

|ких банков (по каждому|| | | | | | | | | | |

|кредиту в отдельности) || | | | | | | | | | |

+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|2.2. Иностранные креди-|| | | | | | | | | | |

|ты и займы (по каждому|| | | | | | | | | | |

|в отдельности)| | | | | | | | | | | |

+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|2.3. Другиезаемные| | | | | | | | | | | |

|средства (расшифровать)|| | | | | | | | | | |

+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|3. Средства государст-|| | | | | | | | | | |

|веннойподдержки за| | | | | | | | | | | |

|счетреспубликанского| | | | | | | | | | | |

|бюджета| | | | | | | | | | | |

+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|Итого| | | | | | | | | | | |

+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|Справочно: сумма госу-|| | | | | | | | | | |

|дарственной субсидии в|| | | | | | | | | | |

|соответствии с поста-|| | | | | | | | | | |

|новлением Кабинета Ми-|| | | | | | | | | | |

|нистров Республики Та-|| | | | | | | | | | |

|тарстан от 11.03.2001|| | | | | | | | | | |

|г. N 123| | | | | | | | | | | |

+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+

Таблица 10.5

План денежных поступлений и выплат по годам реализации инвестиционного проекта

(тыс.рублей)
+-------------------------+--------------------+--------------------+---+
|Наименование | 1-й год | 2-й год |3-й|

|показателей +----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+год|

||Все-|I |II |III|IV |Все-|I |II |III|IV | |

||го |кв.|кв.|кв.|кв.|го |кв.|кв.|кв.|кв.| |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|А. Деятельность по произ-|| | | | | | | | | | |

|водству и сбыту продукции|| | | | | | | | | | |

|(услуг)| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|А1. Поступление денежных|| | | | | | | | | | |

|средств - всего| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|А1.1. Выручка от продажи|| | | | | | | | | | |

|товара (услуг) согласно|| | | | | | | | | | |

|плану реализации товара|| | | | | | | | | | |

|(п.3 табл.10.3)| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|А2.Денежные выплаты,| | | | | | | | | | | |

|всего (А.2.1 + А.2.2 +|| | | | | | | | | | |

|+ А2.3 + А.2.4 + А2.5 +|| | | | | | | | | | |

|+ А.2.6), в том числе:| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|А.2.1. Материальные рас-|| | | | | | | | | | |

|ходы, включая НДС| | | | | | | | | | | |

|(п.6.1.1 таб.10.3)| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|А.2.2. Расходы на оплату|| | | | | | | | | | |

|труда (п.6.1.2 таб.10.3) || | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|А.2.3. Отчисления в фонды|| | | | | | | | | | |

|социального страхования || | | | | | | | | | |

|(п.6.2.1 таб.10.3)| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|А.2.4. Затраты по лизингу|| | | | | | | | | | |

|(п.6.2.2 таб.10.3)| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|А.2.5. Расходы на реали-|| | | | | | | | | | |

|зацию продукции (п.6.2.5|| | | | | | | | | | |

|таб.10.3)| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|А.2.6. Прочие косвенные|| | | | | | | | | | |

|расходы(п.6.2.6| | | | | | | | | | | |

|таб.10.3)| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|А3. Сальдо денежных пос-|| | | | | | | | | | |

|туплений и выплат от дея-|| | | | | | | | | | |

|тельности по производству|| | | | | | | | | | |

|и сбыту продукции (услуг)|| | | | | | | | | | |

|(А3) = (А1) - (А2)| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|Б. Инвестиционнаядея-| | | | | | | | | | | |

|тельность| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|Б1. Поступление денежных|| | | | | | | | | | |

|средств| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|выручка от реализации ос-|| | | | | | | | | | |

|новныхсредств (п.1.4| | | | | | | | | | | |

|табл.10.4)| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|Б2. Инвестиционные издер-|| | | | | | | | | | |

|жки (п.6 табл.10.1):| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|оборудование;| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|строительно-монтажные ра-|| | | | | | | | | | |

|боты;| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|проектно-изыскательские || | | | | | | | | | |

|работы| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|содержание дирекции стро-|| | | | | | | | | | |

|ящегося предприятия;| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|другие издержки| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|Б3. Сальдо денежных пос-|| | | | | | | | | | |

|туплений и платежей в ин-|| | | | | | | | | | |

|вестиционной деятельности|| | | | | | | | | | |

|(Б3) = (Б1) - (Б2)| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|В.Финансовая деятель-| | | | | | | | | | | |

|ность| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|В1. Поступление денежных|| | | | | | | | | | |

|средств, - всего| | | | | | | | | | | |

|(В1) = (В1.1) + (В1.2) +|| | | | | | | | | | |

|+ (В1.3),| | | | | | | | | | | |

|в том числе:| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|В1.1. Средства для финан-|| | | | | | | | | | |

|сирования инвестиционного|| | | | | | | | | | |

|проекта (п.п.1.1 + 1.2 +|| | | | | | | | | | |

|+ 1.5 + 2 + 3 табл.10.4) || | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|В1.2. Компенсация процен-|| | | | | | | | | | |

|тной ставки по коммерчес-|| | | | | | | | | | |

|кому кредиту| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|В1.3. Средства от продажи|| | | | | | | | | | |

|и доходы от ценных бумаг || | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|В2. Денежные выплаты -|| | | | | | | | | | |

|всего (В2) = (В2.1) +|| | | | | | | | | | |

|(В2.2) + (В2.3) + (В2.4)|| | | | | | | | | | |

|+ (В2.5),| | | | | | | | | | | |

|в том числе:| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|В2.1. Погашение задолжен-|| | | | | | | | | | |

|ностипо кредиту (п.2| | | | | | | | | | | |

|таб.10.10):| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|средства государственной|| | | | | | | | | | |

|поддержки за счет респуб-|| | | | | | | | | | |

|ликанского бюджета| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|коммерческиекредиты и| | | | | | | | | | | |

|займы (по каждому в от-|| | | | | | | | | | |

|дельности)| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|В2.2. Уплата процентов за|| | | | | | | | | | |

|предоставленные средства,|| | | | | | | | | | |

|- всего| | | | | | | | | | | |

|в том числе:| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|средства государственной|| | | | | | | | | | |

|поддержки за счет респуб-|| | | | | | | | | | |

|ликанского бюджета| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|коммерческиекредиты и| | | | | | | | | | | |

|займы (по каждому в от-|| | | | | | | | | | |

|дельности)| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|В2.3. Налоги и обязате-|| | | | | | | | | | |

|льные платежи: из себе-|| | | | | | | | | | |

|стоимости и прибыли (п.п.|| | | | | | | | | | |

|6.2.3 и 8 табл.10.3) НДС|| | | | | | | | | | |

|к уплате в бюджет (п.5|| | | | | | | | | | |

|таб.10.9)| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|В.2.4. Покупка ценных бу-|| | | | | | | | | | |

|маг| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|В.2.5. Выплата дивидендов|| | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|В.3. Сальдо денежных пос-|| | | | | | | | | | |

|туплений и выплат от фи-|| | | | | | | | | | |

|нансовой деятельности| | | | | | | | | | | |

|(В3) = (В1) - (В2)| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|Д. Денежный поток| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|Д1. По годам реализации|| | | | | | | | | | |

|проекта (Д1) = (А3) +|| | | | | | | | | | |

|(Б3) + (В3)| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|Д2. Накопленный денежный|| | | | | | | | | | |

|поток| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+

Приложение N 3 к постановлению КМ РТ от 5 сентября 2002 г. N 523

Таблица 10.9

Расчет НДС

(тыс.рублей)
+--------------------------------+-----+----------------+---------------+
|Наименование показателей |Всего| 1-й год | 2-й год |

|| +---+---+---+----+---+---+---+---+

|| |I |II |III| IV |I |II |III|IV |

|| |кв.|кв.|кв.| кв.|кв.|кв.|кв.|кв.|

+--------------------------------+-----+---+---+---+----+---+---+---+---+
|1. НДС из выручки к уплате (п.4|| | | | | | | | |

|таб.10.3)| | | | | | | | | |

+--------------------------------+-----+---+---+---+----+---+---+---+---+
|2. НДС к возмещению - всего| | | | | | | | | |

|в том числе:| | | | | | | | | |

+--------------------------------+-----+---+---+---+----+---+---+---+---+
|2.1. НДС к возмещению по капвло-|| | | | | | | | |

|жениям (таб.10.1)| | | | | | | | | |

+--------------------------------+-----+---+---+---+----+---+---+---+---+
|2.2. НДС к возмещению по матери-|| | | | | | | | |

|альным расходам (п.6.1.1. табл.|| | | | | | | | |

|10.3)| | | | | | | | | |

+--------------------------------+-----+---+---+---+----+---+---+---+---+
|3. Итого НДС к уплате| | | | | | | | | |

+--------------------------------+-----+---+---+---+----+---+---+---+---+
|4. Нарастающим итогом| | | | | | | | | |

+--------------------------------+-----+---+---+---+----+---+---+---+---+
|5. Уплата НДС в бюджет| | | | | | | | | |

+--------------------------------+-----+---+---+---+----+---+---+---+---+

Таблица 10.10

График погашения кредита и уплаты процентов

(тыс.рублей)
+---------------------------+-----+----+---+---+---+---+---+---+---+----+
|Наименование |Всего|"0" | I |II |III|IV | V |VI |VII|VIII|

|показателей | | |кв.|кв.|кв.|кв.|кв.|кв.|кв.| кв.|

+---------------------------+-----+----+---+---+---+---+---+---+---+----+
|1. Привлечение кредитов| | | | | | | | | | |

+---------------------------+-----+----+---+---+---+---+---+---+---+----+
|2. Погашение задолженности|| | | | | | | | | |

|по кредиту| | | | | | | | | | |

+---------------------------+-----+----+---+---+---+---+---+---+---+----+
|3. Задолженность по кредиту|| | | | | | | | | |

|на конец периода| | | | | | | | | | |

+---------------------------+-----+----+---+---+---+---+---+---+---+----+
|4. Начислено и выплачено|| | | | | | | | | |

|процентов - всего| | | | | | | | | | |

|в том числе за счет:| | | | | | | | | | |

|средств господдержки| | | | | | | | | | |

|собственных средств| | | | | | | | | | |

+---------------------------+-----+----+---+---+---+---+---+---+---+----+
|5. Сумма невыплаченных про-|| | | | | | | | | |

|центов,| | | | | | | | | | |

|в том числе за счет:| | | | | | | | | | |

|средств господдержки| | | | | | | | | | |

|собственных средств| | | | | | | | | | |

+---------------------------+-----+----+---+---+---+---+---+---+---+----+

Таблица 10.11

Бюджетный эффект от реализации проекта

(тыс.рублей)
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
|Наименование статьи | 1-й | 2-й |Третий и|

|| год | год |последую-|

|| | |щие годы,|

|| | |всего |

+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
|1. Выплаты| | | |

|а) предполагаемаягосударственная поддержка | | | |

|проекта| | | |

+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
|2. Поступление средств, итого (п.2"а" + п.2"б" +|| | |

|п.2"в" + п.2"г" + п.2"д" + п.2"е")| | | |

|в том числе:| | | |

+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
|а) налоги и платежи в бюджет (расшифровать), в|| | |

|том числе:| | | |

|в федеральный бюджет Российской Федерации| | | |

|в республиканский бюджет Республики Татарстан| | | |

+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
|б) платежи за регистрацию прав на недвижимое иму-|| | |

|щество и землю| | | |

+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
|в) отчисления на социальное страхование| | | |

+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
|г) выручка от продажи государственного пакета ак-|| | |

|ций| | | |

+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
|д) возврат процентов по государственному кредиту || | |

+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
|е) возврат основного долга государству| | | |

+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
|3. Сальдо потока ( п.2 - п.1)| | | |

+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
|4. То же нарастающим итогом| | | |

+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
|5. Коэффициент дисконтирования| | | |

+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
|6. Дисконтированная величина (п.3*п.5)| | | |

+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
|7. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) государст-|| | |

|ва нарастающим итогом:| | | |

|ЧДД федерального бюджета Российской Федерации| | | |

|ЧДД республиканского бюджета Республики Татарстан|| | |

+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+

Приложение N 4 к постановлению КМ РТ от 5 сентября 2002 г. N 523

Приложение 5

к Положению о порядке предоставления

государственной поддержки предприятиям

и организациям, реализующим инвестиционные

проекты в Республике Татарстан

Отчет о финансировании и реализации инвестиционного проекта ___________________________________________

Наименование предприятия, реализующего проект _________________________________________

(тыс.рублей)
+-----------+---------+---------+------+---------+-----------+-----+-----------+--------+-------------+---------+
|Нормативный|Форма,|Источник |Дата |Профинан-|Использова-|Срок |Сохранение |Прибыль |Отчисления |Остаток |

|документ, в|размер, |финанси- |нача- |сировано |но на от-|возв-|рабочих|от реа-|средств в|задолжен-|

|соответст- |условия |рования |ла фи-|на отчет-|четную дату|рата |мест/созда-|лизации |консолидиро- |ности пе-|

|вии с кото-|государ- |(респуб- |нанси-|ную дату|средств го-|кре- |ниеновых|проекта |ванный бюджет|ред рес-|

|рым финан-|ственной |ликанский|рова- |- всего*,|сударствен-|дита |рабочих|(Факт за|Республики |публикан-|

|сируется|поддерж- |бюджет |ния |в том чи-|ной под-| |мест*** |отчетный|Татарстан от|ским бюд-|

|проект|ки, в том|Республи-| |сле ука-|держки -| |(ед.) (Факт|период) |реализации |жетом |

|(постанов- |числес|ки Татар-| |зать за|всего, в| |за отчетный| |проекта (на-|Республи-|

|лениеили|разбивкой|стан, | |период с|том числе| |период) | |логи и плате-|ки Татар-|

|распоряже- |по годам |бюджет| |начала |указать за| | | |жи)**** (Факт|стан |

|ние Кабине-||Российс- | |отчетного|период с| | | |за отчетный |(включая |

|та Минист-||кой Феде-| |года |начала от-| | | |период) |фонды) по|

|ров Респуб-||рации) | | |четного го-| | | | |возврату |

|лики Татар-|| | | |да** | | | | |кредита и|

|стан)| | | | | | | | | |процентам|

|| | | | | | | | | |по нему|

|| | | | | | | | | |на отчет-|

|| | | | | | | | | |ную дату |

+-----------+---------+---------+------+---------+-----------+-----+-----------+--------+-------------+---------+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

+-----------+---------+---------+------+---------+-----------+-----+-----------+--------+-------------+---------+
|| | | | | | | | | | |

+-----------+---------+---------+------+---------+-----------+-----+-----------+--------+-------------+---------+

1. Графу 2 заполнить в соответствии с нормативными документами, указанными в графе 1 (по субсидиям дополнительно указать размеры в денежном выражении и процентном соотношении с разбивкой по годам и указанием суммы привлеченного кредита банка).

2. *) в случае недофинансирования указать причину.

3. **) в текстовой части отчета указать этапы и мероприятия, на реализацию которых использованы указанные средства.

4. ***) в числителе указать количество сохраненных рабочих мест, в знаменателе - вновь созданных.

5. ****) в том числе указать налог на прибыль и налог на имущество.

Руководитель

Исполнитель

тел.