Российская Федерация · Постановление

О федеральной целевой программе "Дети России" на 2007-2010 годы

Россия Национальное законодательство
Собрание законодательства РФ. – № 14 от 2 апреля 2007 г. – Ст. 1688. Читать в СЗ РФ
Открыть оригинал документа

Полный текст размещён на сайте публикующей организации. lawenc.com индексирует метаданные и ведёт на официальный источник.

Полный текст

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 марта 2007 г. N 172 г. Москва

О федеральной целевой программе "Дети России" на 2007-2010 годы

В целях создания условий для повышения качества жизни и здоровья детей Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую федеральную целевую программу "Дети России" на 2007-2010 годы, включающую подпрограммы "Здоровое поколение", "Одаренные дети", "Дети и семья" (далее - Программа).

2. Утвердить государственным заказчиком - координатором Программы Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, государственными заказчиками Программы - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральное агентство по образованию, Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Федеральное агентство по физической культуре и спорту, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Федеральную службу исполнения наказаний.

3. Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерству финансов Российской Федерации при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год включать Программу в перечень федеральных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета.

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при разработке программ по социальной поддержке семей с детьми и улучшению положения детей учитывать положения Программы.

Председатель Правительства Российской Федерации М.Фрадков __________________________

УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2007 г. N 172

П А С П О Р Т федеральной целевой программы "Дети России" на 2007-2010 годы

Наименование Программы - федеральная целеваяпрограмма "Дети России" на 2007-2010 годы

Основание для- распоряжение Правительства Российской разработки Программы Федерации от 26 января 2007 г. N 79-р

Государственный- Министерство здравоохранения и заказчик - координатор социального развития Российской Федерации Программы

Государственные- Федеральное агентство по здравоохранению заказчики Программы и социальному развитию Федеральное агентство по образованию Федеральное агентство по культуре и кинематографии Федеральное агентство по физической культуре и спорту Министерство внутренних дел Российской Федерации Федеральная служба исполнения наказаний

Основные разработчики- Министерство здравоохранения и Программы социального развития Российской Федерации Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию Федеральное агентство по образованию Министерство внутренних дел Российской Федерации Федеральная служба исполнения наказаний Федеральное агентство по культуре и кинематографии Федеральное агентство по физической культуре и спорту

Цели Программы- создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, а также государственная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Задачи Программы- обеспечение безопасного материнства и рождения здоровых детей, охрана здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья; профилактика и снижение детской и подростковой заболеваемости, инвалидности и смертности; создание государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, сохранение национального генофонда страны, развитие интеллектуального и творческого потенциала России; профилактика социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей; совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; проведение эффективной реабилитации и адаптации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; обеспечение полноценной жизнедеятельности детей-инвалидов и их интеграции в общество; профилактика социального сиротства, постепенный переход от воспитания детей в учреждениях интернатного типа к семейным формам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; обеспечение профессиональной подготовки и социальной защищенности выпускников детских интернатных учреждений, развитие системы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Важнейшие целевые- уровень младенческой смертности на 1000 индикаторы и показатели родившихся живыми; уровень материнской смертности на 100 тыс. родившихся живыми; смертность детей в возрасте от 0 до 4 лет (включительно) на 1000 новорожденных соответствующего года рождения; удельный вес детей I группы здоровья в общем количестве детей; первичный выход на инвалидность детей в возрасте от 0 до 17 лет (включительно) на 10 тыс. детей; удельный вес безнадзорных детей в общей численности детского населения; удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, в общем количестве детей-инвалидов; доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения школьного возраста

Срок и этапы- срок реализации Программы - 2007-2010 реализации Программы годы (этапы не выделяются)

Перечень подпрограмм- "Здоровое поколение", "Одаренные дети", "Дети и семья"

Объемы и источники- общий объем финансирования Программы финансирования 47845,9 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: за счет средств федерального бюджета - 10101,7 млн. рублей; за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 36315,1 млн. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 1429,1 млн. рублей. По направлениям расходования средства распределяются следующим образом: капитальные вложения - 25899,3 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 6917 млн. рублей; за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 18812,3 млн. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 170 млн. рублей; научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 37,7 млн. рублей за счет средств федерального бюджета; прочие нужды - 21908,9 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 3147 млн. рублей; за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 17502,8 млн. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 1259,1 млн. рублей

Ожидаемые- улучшение качественных показателей конечные результаты здоровья и социального положения более 4 реализации Программы и млн. детей ежегодно; показатели социально- снижение младенческой смертности до 9,3 экономической промилле на 1000 родившихся живыми, эффективности материнской смертности - до 21 на 100 тыс. родившихся живыми, смертности детей в возрасте от 0 до 4 лет (включительно) - до 10,9 на 1000 новорожденных соответствующего года рождения; увеличение доли семей с детьми-инвалидами, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, до 25,2 процента общего количества нуждающихся в услугах семей с детьми-инвалидами; создание государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей с охватом до 40 процентов детского населения школьного возраста; снижение доли безнадзорных детей до 2,17 процента общей численности детского населения; увеличение доли детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, до 83,3 процента общего количества безнадзорных и беспризорных детей; увеличение доли детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, до 43,1 процента общего количества детей-инвалидов; увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, до 72 процентов общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Экономический эффект от реализации Программы составит к 2011 году около 19 млрд. рублей

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

В соответствии с Программой социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006-2008 годы) к приоритетным направлениям государственной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации относятся: охрана и укрепление здоровья детей и подростков; проведение профилактической работы с семьями для предупреждения их социального неблагополучия; повышение эффективности государственной системы поддержки детей, находящихся в особо сложных обстоятельствах, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; создание условий для активного включения детей в социально-экономическую и культурную жизнь общества. В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2006 года подчеркнута необходимость реализации эффективных программ поддержки материнства, детства и семьи. В Российской Федерации проживает 29 млн. детей. К числу наиболее уязвимых категорий детей относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (731 тыс. детей), дети-инвалиды (587 тыс. детей) и дети, находящиеся в социально опасном положении (676 тыс. детей). Указанные группы детей нуждаются в первую очередь в социальной реабилитации и адаптации, интеграции в общество. Ухудшение экологической обстановки, неблагоприятные условия труда женщин, недостаточные возможности для здорового образа жизни, высокий уровень заболеваемости родителей, особенно матерей, ведут к росту детской заболеваемости и инвалидности. Только 30 процентов новорожденных могут быть признаны здоровыми. Более половины детей имеют функциональные отклонения, требующие лечебно-коррекционных и реабилитационных мероприятий. Социальная значимость проблем, связанных с состоянием здоровья детей в Российской Федерации, обусловливает необходимость их решения программно-целевым методом на основе реализации системы мероприятий, направленных на снижение показателей детской заболеваемости, инвалидности и смертности, сохранение и укрепление здоровья на всех этапах развития ребенка. В последние годы наметилась тенденция к сокращению количества беспризорных и безнадзорных детей. Но говорить о полном устранении указанного негативного социального явления преждевременно. Необходимо продолжить реализацию мероприятий, направленных не только на расширение, но и на совершенствование деятельности системы учреждений профилактики безнадзорности и беспризорности, повышение качества и доступности социальных услуг для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также на профилактику социального неблагополучия семей с детьми. Проблема социального сиротства продолжает оставаться одной из наиболее важных проблем детства. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, происходит медленно. Активное внедрение таких форм воспитания позволит решить проблему социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Программно-целевой метод обеспечивает достаточно высокий уровень межведомственной координации, является инструментом налаживания взаимодействия при выработке общих подходов как на федеральном, так и на региональном уровнях, а также при реализации мер по социальной поддержке и улучшению положения детей. Федеральная целевая программа "Дети России" на 2007-2010 годы (далее - Программа) является продолжением федеральной целевой программы "Дети России" на 2003-2006 годы, в результате выполнения которой достигнуто снижение младенческой смертности (на 21,8 процента) и материнской смертности (на 27 процентов). Расширение сети реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями (с 293 в 2002 году до 324 в 2005 году) и оснащение их современным оборудованием позволили создать условия для более полного удовлетворения потребностей детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в реабилитационных услугах. Доля детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, возросла с 21,8 процента в 2002 году до 32 процентов в 2006 году. Количество детей-сирот, переданных на воспитание в приемную семью, выросло в 2,2 раза. Кроме того, на 35,6 процента увеличилось количество детей, получивших помощь в учреждениях социального обслуживания семьи и детей. Реализация федеральной целевой программы "Дети России" на 2003-2006 годы способствовала мобилизации финансовых ресурсов на цели улучшения положения детей (на 1 рубль средств федерального бюджета вложено 2,3 - 3 рубля средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников). Новизна Программы состоит в следующем: ориентированность как на поддержку и развитие детей, так и на профилактику семейного неблагополучия и поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в первую очередь семей с детьми-инвалидами; использование современных технологий и инноваций при решении проблем семей с детьми в целом и проблем детей, в частности; направленность мероприятий Программы на достижение измеряемых результатов, оцениваемых целевыми показателями и индикаторами.

II. Основные цели и задачи Программы, срок ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели

Целями Программы является создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, а также государственная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Программа предусматривает решение следующих задач: обеспечение безопасного материнства и рождения здоровых детей, охрана здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья; профилактика и снижение детской и подростковой заболеваемости, инвалидности и смертности; создание государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, сохранение национального генофонда страны, развитие интеллектуального и творческого потенциала России; профилактика социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей; совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; проведение эффективной реабилитации и адаптации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; обеспечение полноценной жизнедеятельности детей-инвалидов и их интеграции в общество; профилактика социального сиротства, постепенный переход от содержания детей в учреждениях интернатного типа к семейным формам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; обеспечение профессиональной подготовки и социальной защищенности выпускников детских интернатных учреждений, развитие системы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Решение указанных задач будет осуществляться в рамках реализации входящих в состав Программы подпрограмм "Здоровое поколение", "Одаренные дети" и "Дети и семья". Основные целевые индикаторы и показатели реализации Программы приведены в приложении N 1. Срок реализации Программы - 2007-2010 годы. Этапы реализации Программы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных комплексов мероприятий.

III. Перечень программных мероприятий

Система мероприятий Программы состоит из мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограмм. В рамках подпрограммы "Здоровое поколение" предусматриваются мероприятия, направленные на: совершенствование специализированной медицинской помощи, реанимационной и интенсивной терапии, оказываемой беременным женщинам и новорожденным; расширение массового обследования новорожденных и дальнейшее внедрение скринингового обследования наследственных и врожденных заболеваний у детей; оснащение оборудованием реабилитационных центров, отделений восстановительного лечения для детей, лечебно-профилактических учреждений для оказания реанимационной помощи и интенсивной терапии новорожденным детям; обеспечение оказания специализированной медицинской помощи детям и подросткам, в том числе проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; строительство и реконструкцию перинатальных центров и межрегиональных центров восстановительного и реабилитационного лечения, а также учреждений родовспоможения и детства; разработку методик по совершенствованию технологий диагностики и лечения заболеваний у новорожденных. Перечень мероприятий подпрограммы "Здоровое поколение" приведен в приложении N 2. Перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы "Здоровое поколение", приведен в приложении N 3. В рамках подпрограммы "Одаренные дети" предусматривается реализация следующих мероприятий: материально-техническая поддержка организаций, работающих с одаренными детьми; проведение в рамках системы внешкольного дополнительного образования детей комплекса всероссийских мероприятий (конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров и др.) для выявления одаренных детей в различных областях творческой и интеллектуальной деятельности; проведение семинаров для педагогов, работающих с детьми, проявившими незаурядные способности; организационно-методическое и информационное обеспечение подпрограммы. Перечень мероприятий подпрограммы "Одаренные дети" приведен в приложении N 4. Мероприятия подпрограммы "Дети и семья" разделены по следующим направлениям: "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; "Семья с детьми-инвалидами"; "Дети-сироты". В рамках направления "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" предусматривается реализация следующих мероприятий: внедрение новых технологий и форм социальной работы с семьями и детьми, а также профилактики семейного неблагополучия; создание условий для творческого развития, оздоровления и временной занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; разработка методик и технологий обеспечения деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей; строительство и реконструкция центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Перечень мероприятий подпрограммы "Дети и семья" по указанному направлению приведен в приложении N 5. В рамках направления "Семья с детьми-инвалидами" предусматривается реализация следующих мероприятий: развитие и ежегодное обновление федерального банка данных о детях с ограниченными возможностями; внедрение современных технологий при оказании консультативной помощи по реабилитации, воспитанию детей-инвалидов в семье и их социальной адаптации; материально-техническое оснащение специализированных учреждений для детей-инвалидов; внедрение современных технологий и форм реабилитации детей-инвалидов на базе реабилитационных учреждений для детей-инвалидов; создание учебно-производственных, трудовых и творческих мастерских в специализированных учреждениях для детей-инвалидов; проведение всероссийских и региональных мероприятий для детей-инвалидов (фестивалей, спартакиад и др.); разработка методик и технологий комплексной реабилитации детей-инвалидов в условиях семьи и учреждений социального обслуживания семьи и детей; строительство и реконструкция специализированных учреждений для детей-инвалидов. Перечень мероприятий подпрограммы "Дети и семья" по указанному направлению приведен в приложении N 6. В рамках направления "Дети-сироты" предусматривается реализация следующих мероприятий: обеспечение функционирования федерального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей; внедрение современных технологий в области профилактики социального сиротства и устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; материально-техническое оснащение учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; научно-методическое обеспечение деятельности, связанной с развитием семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, а также с профессиональным образованием и социальным сопровождением воспитанников образовательных учреждений; строительство и реконструкция детских домов и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Перечень мероприятий подпрограммы "Дети и семья" по указанному направлению приведен в приложении N 7. Перечни строек и объектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы "Дети и семья" приведен в приложении N 8. Перечни, приведенные в приложениях N 3 и 8 к настоящей Программе, сформированы на основе критериев приоритетности объектов для субъектов Российской Федерации, наличия гарантий со стороны субъектов Российской Федерации о софинансировании работ (не менее 50 процентов сметной стоимости работ) и вводе объектов в эксплуатацию в период действия Программы, а также на основе обеспеченности объектов проектно-сметной документацией.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Затраты на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составляют 47845,9 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета - 10101,7 млн. рублей, средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 36315,1 млн. рублей, а также за счет средств внебюджетных источников - 1429,1 млн. рублей. Объемы и источники финансирования Программы приведены в приложении N 9. Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации в порядке софинансирования и при условии разработки субъектами Российской Федерации собственных региональных программ, финансируемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации согласовываются государственными заказчиками Программы с органами исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации и уточняются в рамках ежегодных соглашений. Исполнение за счет средств федерального бюджета обязательств по стройкам и объектам, находящимся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Передача субъектам Российской Федерации материально-технических средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета, осуществляется государственными заказчиками Программы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в целях реализации Программы. Для реализации Программы привлекаются также внебюджетные источники - средства общественных организаций и спонсорские средства.

V. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Программа реализуется во взаимодействии государственных заказчиков Программы с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основе соглашений. Реализация мероприятий Программы в субъектах Российской Федерации осуществляется в рамках региональных целевых программ или соответствующих плановых мероприятий, направленных на повышение качества жизни и здоровья детей. Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, государственными заказчиками Программы - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральное агентство по образованию, Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Федеральное агентство по физической культуре и спорту, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний. Государственные заказчики Программы с учетом выделяемых на реализацию финансовых средств ежегодно уточняют целевые индикаторы и показатели, затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации и состав исполнителей. В ходе реализации Программы Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации: осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы; обеспечивает координацию деятельности государственных заказчиков Программы; разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы; проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы; на основании предложений государственных заказчиков Программы подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год; уточняет механизм реализации Программы и затраты по мероприятиям Программы. Государственные заказчики Программы осуществляют в установленном порядке меры по выполнению мероприятий Программы. В целях обеспечения согласованных действий при реализации Программы создается координационный совет, формируемый из представителей государственного заказчика - координатора Программы, государственных заказчиков Программы, других федеральных органов исполнительной власти, научных организаций, общественных объединений и средств массовой информации. Координационный совет возглавляется председателем из числа заместителей Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Положение о координационном совете и его состав утверждаются приказом Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Координационный совет осуществляет следующие функции: межведомственная координация деятельности федеральных органов исполнительной власти - государственных заказчиков Программы по ее реализации; анализ отчетов государственных заказчиков Программы, ответственных за реализацию соответствующих подпрограмм, с целью контроля за выполнением мероприятий; оценка социально-экономической эффективности результатов реализации подпрограмм и Программы в целом; взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения хода реализации мероприятий Программы. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации совместно с государственными заказчиками Программы осуществляет подготовку и представление в установленном порядке справочно-аналитической информации (в том числе ежемесячный мониторинг по целевым индикаторам и показателям реализации Программы, ежеквартальные отчеты о ходе выполнения Программы) и ежегодных докладов о ходе реализации мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств.

VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: улучшить качественные показатели здоровья и социального положения более 4 млн. детей ежегодно; повысить качество и доступность социальных услуг для семей с детьми и в первую очередь семей с детьми-инвалидами; создать эффективную государственную систему социальной защиты и поддержки детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в особой заботе государства. Реализация мероприятий подпрограммы "Здоровое поколение" позволит продолжить совершенствование государственной поддержки службы материнства и детства, повысить доступность и качество медицинской помощи женщинам и детям, добиться к 2011 году улучшения основных показателей, а именно: снизить уровень младенческой смертности до 9,3 промилле на 1000 родившихся живыми; снизить уровень материнской смертности до 21 на 100 тыс. родившихся живыми; снизить смертность детей в возрасте от 0 до 4 лет (включительно) до 10,9 на 1000 новорожденных соответствующего года рождения; увеличить долю детей I группы здоровья (признанных здоровыми) до 37,5 процента общего количества детей; снизить показатели первичного выхода на инвалидность детей в возрасте от 0 до 17 лет (включительно) до 21,4 на 10 тыс. детей. В ходе реализации подпрограммы "Одаренные дети" будет создана государственная система выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, охватывающая до 40 процентов детского населения школьного возраста, направленная на сохранение национального генофонда страны, формирование будущей высокопрофессиональной элиты в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. Будет сформирована информационная база данных о талантливых и одаренных детях школьного возраста с целью отслеживания их дальнейшего личностного и профессионального самоопределения. Количество одаренных детей школьного возраста - победителей всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад и турниров, проведенных в рамках указанной подпрограммы, увеличится к 2011 году на 8 процентов по сравнению с данными 2006 года. Дальнейшее развитие получит система всероссийских конкурсных мероприятий по выявлению одаренных детей. Будут разработаны и внедрены инновационные технологии по выявлению и адресной поддержке одаренных детей, в том числе проживающих в сельской местности, районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Реализация мероприятий подпрограммы "Дети и семья" позволит организовать эффективную систему работы, направленную на оказание помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, с целью предупреждения социального неблагополучия семей с детьми и профилактики социального сиротства. В результате выполнения мероприятий подпрограммы предполагается увеличить численность прошедших социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, что создаст условия, обеспечивающие снижение детской беспризорности, значительное снижение числа безнадзорных детей, сокращение социального сиротства и противоправного поведения несовершеннолетних. Реализация мероприятий в рамках направления "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" позволит к 2011 году: снизить удельный вес безнадзорных детей до 2,17 процента общей численности детского населения; увеличить удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, до 83,3 процента общего количества безнадзорных и беспризорных детей. Реализация мероприятий указанной подпрограммы в рамках направления "Семья с детьми-инвалидами" позволит внедрить новые реабилитационные технологии и обеспечить детей с ограниченными возможностями индивидуальными техническими средствами реабилитации, увеличить количество детских реабилитационных центров и укрепить их материально-техническую базу, создать предпосылки к обеспечению равных возможностей для детей-инвалидов. К 2011 году предполагается увеличить: удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, до 43,1 процента общего количества детей-инвалидов; удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, до 25,2 процента общего количества нуждающихся в услугах семей с детьми-инвалидами. Выполнение мероприятий указанной подпрограммы в рамках направления "Дети-сироты" позволит снизить количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых в учреждения на полное государственное обеспечение, увеличить количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых на воспитание в семью, а также обеспечить эффективную социализацию детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и их интеграцию в общество. К 2011 году предполагается увеличить долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, до 72 процентов общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В результате реализации Программы часть средств федерального и регионального бюджетов будет сэкономлена за счет снижения потребности в затратах на решение ряда социальных вопросов. Экономия бюджетных средств произойдет в результате снижения инвалидности детей в результате скрининга новорожденных, улучшения состояния здоровья детей, сокращения затрат на содержание детей в учреждениях интернатного типа, а также сокращения затрат на интеграцию в общество выпускников этих учреждений, что позволит переориентировать освободившиеся средства на организацию работы с детьми и их семьями, нуждающимися в особой заботе государства. Проведенные расчеты показывают, что к 2011 году экономический эффект от реализации Программы составит около 19 млрд. рублей. В последующие 10 лет экономический эффект от реализации Программы будет возрастать и к 2020 году составит около 29 млрд. рублей. Численность трудоспособного населения, возвращенного к нормальной трудовой деятельности в результате реализации Программы, к 2020 году составит около 230 тыс. человек (за счет снижения инвалидности детей и соответственно предоставления возможности матерям работать, снижения детской смертности, а также уменьшения количества осужденных несовершеннолетних и количества лиц, находящихся в исправительных учреждениях). Реализация Программы в части усиления профилактической направленности деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей будет способствовать сокращению факторов социального неблагополучия семей с детьми, приводящих к социальному сиротству, и снижению тем самым доли детей, нуждающихся в государственном попечении. Система учреждений, предоставляющих социальные услуги, позволит превентивно решать многие возникающие проблемы и избегать попадания семей с детьми в ситуацию социального риска. Повышение эффективности работы и оптимизация использования государственных ресурсов в сфере профилактики социального неблагополучия семей с детьми и социального сиротства будет способствовать улучшению общего социального климата в стране и повышению качества жизни.

П А С П О Р Т подпрограммы "Здоровое поколение"

Наименование подпрограммы - подпрограмма "Здоровое поколение"
Основание для разработки- распоряжение Правительства Российской подпрограммы Федерации от 26 января 2007 г. N 79-р

Государственные заказчики - Федеральное агентствопо подпрограммы здравоохранению и социальному развитию Федеральное агентство по образованию

Основные разработчики- Министерство здравоохранения и подпрограммы социального развития Российской Федерации Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию Федеральное агентство по образованию

Цели подпрограммы- сохранение, восстановление и укрепление здоровья детей и подростков, привитие навыков здорового образа жизни

Задачи подпрограммы- обеспечение безопасного материнства, создание условий для рождения здоровых детей; внедрение высокотехнологичных методов диагностики и профилактики наследственных заболеваний и врожденных пороков развития у детей; охрана здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного; пропаганда здорового образа жизни; профилактика заболеваемости, инвалидности и смертности в детском и подростковом возрасте; улучшение здоровья детей и подростков, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, обеспечение детей, проживающих в отдаленных поселениях, квалифицированной диагностической и лечебной помощью

Важнейшие целевые- уровень младенческой, материнской и индикаторы и показатели детской смертности; удельный вес детей I группы здоровья в общем количестве детей; первичный выход на инвалидность детей в возрасте от 0 до 17 лет (включительно) на 10 тыс. детей

Срок и этапы реализации- 2007-2010 годы (этапы не выделяются) подпрограммы

Объемы и источники- общий объем финансирования финансирования подпрограммы составляет 21485,2 млн. подпрограммы рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: за счет средств федерального бюджета - 2842,8 млн. рублей; за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 17946,6 млн. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 695,8 млн. рублей. По направлениям расходов средства распределяются следующим образом: капитальные вложения - 13381,2 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 1885,7 млн. рублей; за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 11432 млн. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 63,5 млн. рублей; научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 13,8 млн. рублей за счет средств федерального бюджета; прочие нужды - 8090,2 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 943,3 млн. рублей; за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 6514,6 млн. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 632,3 млн. рублей

Ожидаемые конечные- улучшение качества здоровья детей; результаты реализации снижение уровня младенческой подпрограммы и показатели смертности до 9,3 промилле на 1000 социально-экономической родившихся живыми; эффективности снижение уровня материнской смертности до 21 на 100 тыс. родившихся живыми; снижение уровня смертности детей в возрасте от 0 до 4 лет (включительно) до 10,9 на 1000 новорожденных соответствующего года рождения; увеличение доли детей I группы здоровья до 37,5 процента общего количества детей; снижение показателя первичного выхода на инвалидность детей в возрасте от 0 до 17 лет (включительно) до 21,4 на 10 тыс. детей; строительство и реконструкция 32 учреждений родовспоможения и детства, в том числе 7 перинатальных центров

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

В последние годы благодаря совместной деятельности органов исполнительной власти и учреждений здравоохранения по совершенствованию системы охраны здоровья матери и ребенка, реализации мероприятий федеральных целевых программ по улучшению положения детей, а также региональных программ удалось улучшить ряд показателей службы материнства и детства. Однако уровень рождаемости не обеспечивает простого воспроизводства населения, показатели материнской и младенческой смертности остаются на высоком уровне. Только 30 процентов новорожденных могут быть признаны здоровыми. Около 2 процентов новорожденных и более 3 процентов детей раннего возраста требуют оказания реанимационной помощи и интенсивной терапии. Ежегодно в России 5 процентов детей рождаются с наследственными и врожденными болезнями. Одной из причин ухудшения здоровья детей является недостаточная эффективность профилактических и коррекционных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и подростков. Социальная значимость проблем, связанных с состоянием здоровья детей в России, обусловливает необходимость их решения при активной государственной поддержке с использованием программно-целевого метода.

II. Основные цели и задачи подпрограммы, срок ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Целями подпрограммы "Здоровое поколение" является сохранение, восстановление и укрепление здоровья детей и подростков, а также привитие навыков здорового образа жизни. Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: обеспечение безопасного материнства, создание условий для рождения здоровых детей; внедрение высокотехнологичных методов диагностики и профилактики наследственных заболеваний и врожденных пороков развития у детей; охрана здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного; пропаганда здорового образа жизни; профилактика заболеваемости, инвалидности и смертности в детском и подростковом возрасте; улучшение здоровья детей и подростков, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, обеспечение детей, проживающих в отдаленных поселениях, квалифицированной диагностической и лечебной помощью. Оценка реализации подпрограммы "Здоровое поколение" будет осуществляться по целевым индикаторам и показателям, приведенным в приложении N 10. Срок реализации подпрограммы - 2007-2010 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных комплексов мероприятий.

III. Перечень мероприятий подпрограммы

Подпрограмма содержит мероприятия по охране здоровья матерей и мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей и подростков. Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к настоящей Программе. В рамках подпрограммы предусматривается строительство и реконструкция 32 учреждений родовспоможения и детства, в том числе 7 перинатальных центров. Перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы "Здоровое поколение", приведен в приложении N 3 к настоящей Программе.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 21485,2 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 2842,8 млн. рублей, средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 17946,6 млн. рублей и внебюджетных источников - 695,8 млн. рублей. Объемы финансирования подпрограммы по источникам и основным направлениям приведены в приложении N 11. Объемы финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета по основным направлениям и государственным заказчикам приведены в приложении N 12. В качестве внебюджетных источников финансирования предполагается привлечь средства общественных организаций и спонсорские средства. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации согласовываются государственными заказчиками подпрограммы с органами исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации и ежегодно уточняются в рамках соглашений.

V. Механизм реализации подпрограммы

Государственные заказчики подпрограммы осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг по каждому мероприятию подпрограммы, мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, ведение ежеквартальной отчетности по реализации подпрограммы, а также ежегодно подготавливают доклад о ходе реализации подпрограммы и представляют его государственному заказчику - координатору Программы. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации на основе информации, представленной государственными заказчиками подпрограммы, ежеквартально подготавливает доклад о ходе ее реализации и представляет его в установленном порядке в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации ежегодно представляет в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации уточненные показатели эффективности реализации подпрограммы на соответствующий год и отчитывается о ходе выполнения подпрограммы. Межведомственную координацию и оценку эффективности подпрограммы реализации осуществляет координационный совет по реализации Программы.

VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит продолжить совершенствование государственной поддержки службы материнства и детства, повысить доступность и качество медицинской помощи женщинам и детям, добиться к 2011 году улучшения следующих показателей: снижение уровня младенческой смертности до 9,3 промилле на 1000 родившихся живыми; снижение уровня материнской смертности до 21 на 100 тыс. родившихся живыми; снижение уровня смертности детей в возрасте от 0 до 4 лет (включительно) до 10,9 на 1000 новорожденных соответствующего года рождения; увеличение доли детей I группы здоровья до 37,5 процента общего количества детей; снижение показателя первичного выхода на инвалидность детей в возрасте от 0 до 17 лет (включительно) до 21,4 на 10 тыс. детей. Снижение затрат федерального бюджета будет достигнуто за счет снижения инвалидности детей в результате скрининга новорожденных, улучшения состояния здоровья детей, в частности: предотвращения получения детьми инвалидности; снижения заболеваемости детей инфекционными болезнями и болезнями эндокринной системы; уменьшения числа детей школьного возраста, переходящих в III группу здоровья из II группы; увеличения числа детей школьного возраста, переходящих в I группу здоровья из II группы.

П А С П О Р Т подпрограммы "Одаренные дети"

Наименование- подпрограмма "Одаренные дети" подпрограммы

Основание для- распоряжение Правительства Российской разработки подпрограммы Федерации от 26 января 2007 г. N 79-р

Государственные- Федеральное агентство по образованию заказчики подпрограммы Федеральное агентство по культуре и кинематографии Федеральное агентство по физической культуре и спорту

Основные разработчики- Федеральное агентство по образованию подпрограммы Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по культуре и кинематографии Федеральное агентство по физической культуре и спорту

Цель подпрограммы- обеспечение благоприятных условий для создания единой государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности

Задачи подпрограммы- создание государственной системы выявления и развития детской одаренности и адресной поддержки детей в соответствии с их способностями, в том числе на основе инновационных технологий выявления и поддержки одаренных детей, проживающих в сельской местности, населенных пунктах, удаленных от крупных центров культуры, образования, науки; координация деятельности базовых центров по работе с одаренными детьми и их поддержка; оказание консультационной помощи родителям и педагогам, работающим с одаренными детьми

Важнейшие целевые- доля детей, включенных в индикаторы и показатели государственную систему выявления, подпрограммы развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения школьного возраста; количество одаренных детей школьного возраста - победителей всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров, проведенных в рамках подпрограммы; количество всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад и иных конкурсных мероприятий, проведенных для выявления одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности

Срок и этапы реализации - 2007-2010 годы (этапы не выделяются) подпрограммы

Объемы и источники- общий объем финансирования подпрограммы финансирования составляет 1919,4 млн. рублей (в ценах подпрограммы соответствующих лет), в том числе: за счет средств федерального бюджета - 105,2 млн. рублей; за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 1793,2 млн. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 21 млн. рублей. По направлениям расходов средства распределяются следующим образом: капитальные вложения - 1001,1 млн. рублей за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации; научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 3,5 млн. рублей за счет средств федерального бюджета; прочие нужды - 914,8 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 101,7 млн. рублей; за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 792,1 млн. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 21 млн. рублей

Ожидаемые конечные- создание государственной системы результаты реализации выявления, развития и поддержки подпрограммы и одаренных детей с охватом к 2011 году показатели социально- до 40 процентов детского населения экономической школьного возраста; эффективности формирование информационной базы данных о талантливых и одаренных детях школьного возраста; увеличение к 2011 году на 8 процентов количества одаренных детей школьного возраста, занявших призовые места на всероссийских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах и иных конкурсных мероприятиях в рамках подпрограммы

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

В современных условиях требует дальнейшего решения проблема обеспечения личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения одаренных детей в новых социально-экономических условиях, и в этой связи на государственном уровне должны оказываться содействие выявлению и развитию природных задатков детей на всех ступенях их воспитания и образования, а также адресная поддержка каждого талантливого ребенка. Сложность и специфика работы с одаренными детьми требует привлечения к ее осуществлению различных специалистов - педагогов, психологов, деятелей культуры и спорта и других специалистов. Необходимо дальнейшее обеспечение условий, способствующих максимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, в том числе совершенствование государственной системы выявления одаренных детей с раннего возраста, развития, оказания адресной поддержки каждому ребенку, проявившему незаурядные способности, разработка индивидуальных "образовательных маршрутов" с учетом специфики творческой и интеллектуальной одаренности ребенка, формирование личностного и профессионального самоопределения. Необходимым условием полноценного и позитивного развития ребенка является взаимодействие педагогов и других специалистов с его родителями.

II. Основные цель и задачи подпрограммы, срок ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Целью подпрограммы "Одаренные дети" является обеспечение благоприятных условий для создания единой государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. Задачами подпрограммы являются: создание государственной системы выявления и развития детской одаренности и адресной поддержки детей в соответствии с их способностями, в том числе на основе инновационных технологий выявления и поддержки одаренных детей, проживающих в сельской местности, населенных пунктах, удаленных от крупных центров культуры, образования, науки; координация деятельности базовых центров по работе с одаренными детьми и их поддержка; оказание консультационной помощи родителям и педагогам, работающим с одаренными детьми. Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться по целевым индикаторам и показателям, приведенным в приложении N 13. Срок реализации подпрограммы - 2007-2010 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных комплексов мероприятий.

III. Перечень мероприятий подпрограммы

Подпрограмма содержит мероприятия, направленные на адресную поддержку одаренных детей, обеспечение условий для их личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения. Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 4 к настоящей Программе.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 1919,4 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 105,2 млн. рублей, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 1793,2 млн. рублей, внебюджетных источников - 21 млн. рублей. В качестве внебюджетных источников предполагается привлечь средства общественных организаций и спонсорские средства. Объемы финансирования подпрограммы по источникам и основным направлениям представлены в приложении N 14. Объемы финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета по основным направлениям и государственным заказчикам представлены в приложении N 15. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации согласовываются государственными заказчиками подпрограммы с органами исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации и ежегодно уточняются в рамках соглашений.

V. Механизм реализации подпрограммы

Государственные заказчики подпрограммы осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг по каждому мероприятию подпрограммы, мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, ведение ежеквартальной отчетности по реализации подпрограммы, а также ежегодно подготавливают и представляют государственному заказчику - координатору Программы доклад о ходе реализации подпрограммы. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации на основе информации, представленной государственными заказчиками подпрограммы, ежеквартально готовит доклад о ходе ее реализации и представляет его в установленном порядке в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации ежегодно представляет в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации уточненные показатели эффективности реализации подпрограммы на соответствующий год и отчитывается о ходе реализации подпрограммы. Межведомственную координацию и оценку эффективности реализации подпрограммы осуществляет координационный совет по реализации Программы.

VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы будет создана государственная система выявления, развития и поддержки одаренных детей, охватывающая до 40 процентов детского населения школьного возраста, направленная на сохранение национального генофонда страны, формирование будущей высокопрофессиональной элиты в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. Будет сформирована информационная база данных о талантливых и одаренных детях школьного возраста с целью отслеживания их дальнейшего личностного и профессионального самоопределения. Число одаренных детей школьного возраста - победителей всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров, проведенных в рамках подпрограммы, увеличится к 2011 году на 8 процентов по сравнению с данными 2005 года.

П А С П О Р Т подпрограммы "Дети и семья"

Наименование- подпрограмма "Дети и семья" подпрограммы

Основание для- распоряжение Правительства Российской разработки подпрограммы Федерации от 26 января 2007 г. N 79-р

Государственные- Федеральное агентство по заказчики здравоохранению и социальному развитию подпрограммы Федеральное агентство по образованию Министерство внутренних дел Российской Федерации Федеральная служба исполнения наказаний Федеральное агентство по культуре и кинематографии

Основные- Министерство здравоохранения и разработчики социального развития Российской подпрограммы Федерации Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию Федеральное агентство по образованию Министерство внутренних дел Российской Федерации Федеральная служба исполнения наказаний Федеральное агентство по культуре и кинематографии

Цели подпрограммы- защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия; комплексное решение проблем семей с детьми-инвалидами, обеспечение их полноценной жизнедеятельности и интеграции в общество; развитие семейных форм устройства детей-сирот

Задачи подпрограммы- развитие форм профилактики социального неблагополучия семей с детьми; защита прав и интересов детей; укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; обеспечение доступности социальной реабилитации и адаптации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; создание условий для творческого развития, оздоровления и временной занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; обеспечение полноценной жизнедеятельности детей-инвалидов и их интеграции в общество; профилактика социального сиротства, постепенный переход от воспитания детей в учреждениях интернатного типа к семейным формам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; обеспечение экономической самостоятельности и социальной защищенности выпускников детских интернатных учреждений, развитие системы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Важнейшие целевые- удельный вес безнадзорных детей в общей индикаторы и показатели численности детского населения; удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в общем количестве безнадзорных и беспризорных детей; удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, в общем количестве детей-инвалидов; удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, в общем количестве нуждающихся в услугах семей с детьми-инвалидами; доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Срок и этапы реализации - 2007-2010 годы (этапы не выделяются) подпрограммы

Объемы и источники- общий объем финансирования подпрограммы финансирования составляет 24441,3 млн. рублей (в ценах подпрограммы соответствующих лет), в том числе: за счет средств федерального бюджета - 7153,7 млн. рублей; за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 16575,3 млн. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 712,3 млн. рублей. По направлениям расходов средства распределяются следующим образом: капитальные вложения - 11517 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 5031,3 млн. рублей; за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 6379,2 млн. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 106,5 млн. рублей; научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 20,4 млн. рублей за счет средств федерального бюджета; прочие нужды - 12903,9 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 2102 млн. рублей; за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 10196,1 млн. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 605,8 млн. рублей

Ожидаемые конечные- повышение качества и доступности результаты реализации социальных услуг для семьи с детьми, в подпрограммы и первую очередь семьи с показатели социально- детьми-инвалидами: экономической увеличение доли детей-инвалидов, эффективности получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, до 43,1 процента общего количества детей-инвалидов; увеличение доли семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, до 25,2 процента общего количества нуждающихся в услугах семей с детьми-инвалидами; снижение доли безнадзорных детей до 2,17 процента общей численности детского населения; увеличение доли детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, до 83,3 процента общего количества безнадзорных и беспризорных детей; увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, до 72 процентов общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Семья как социальный институт особенно чувствительна к кардинальным реформам государственного масштаба, поскольку их результаты напрямую отражаются на уровне ее жизни и стабильности. Семейное неблагополучие является одной из главных причин роста детской безнадзорности и беспризорности, а также социального сиротства. В последние годы наметилась тенденция к сокращению количества беспризорных и безнадзорных детей. Продолжено расширение сети и укрепление материально-технической базы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, что способствует увеличению объема и повышению качества социальных услуг, предоставляемых несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Вместе с тем о полном устранении этого негативного социального явления говорить еще рано, и мероприятия подпрограммы направлены на качественное совершенствование системы профилактики безнадзорности и приоритетное развитие форм профилактики социального неблагополучия семей с детьми. Проблема социального сиротства продолжает оставаться одной из наиболее острых проблем детства. Главная задача этого направления - активное внедрение семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и сокращение количества детей, находящихся в интернатных учреждениях. Укрепление материально-технической базы специализированных учреждений для детей-инвалидов способствовало повышению эффективности реабилитационных мероприятий и увеличению спектра социальных услуг, предоставляемых детям-инвалидам. Однако в настоящее время сохраняется тенденция роста детской инвалидности. В связи с тем что большинство детей-инвалидов воспитывается в семье, работа специализированных учреждений для детей с ограниченными возможностями будет носить профилактическую направленность. Социальная значимость проблем, связанных с семейным неблагополучием, социальным сиротством и детской инвалидностью, обусловливает необходимость их решения при активной государственной поддержке с использованием программно-целевого метода.

II. Основные цели и задачи подпрограммы, срок ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Целями подпрограммы "Дети и семья" являются защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия, комплексное решение проблем семей с детьми-инвалидами, обеспечение их полноценной жизнедеятельности и интеграции в общество, развитие семейных форм устройства детей-сирот. В связи со спецификой проблем различных категорий детей в рамках подпрограммы предусмотрены 3 направления: "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", "Семья с детьми-инвалидами", "Дети-сироты". В рамках направления "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" предусматривается решение следующих основных задач: развитие форм профилактики социального неблагополучия семей с детьми; защита прав и интересов детей; укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; развитие инновационных технологий и форм профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе в условиях сельской местности; обеспечение доступности социальной реабилитации и адаптации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; создание условий для творческого развития, оздоровления и временной занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. В рамках направления "Семья с детьми-инвалидами" предусматривается решение следующих основных задач: внедрение современных технологий в комплексную реабилитацию с целью максимального развития умственных и физических возможностей детей-инвалидов; содействие ресурсному обеспечению специализированных учреждений для детей с ограниченными возможностями в целях проведения комплексной реабилитации детей-инвалидов; обеспечение территориальной доступности комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями; внедрение методик социальной адаптации детей-инвалидов в условиях семьи. В рамках направления "Дети-сироты" предусматривается решение следующих основных задач: реализация на федеральном уровне системы мероприятий по пропаганде и развитию различных форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, оказанию содействия гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, желающим принять ребенка на воспитание в семью; разработка, апробация и внедрение инновационных технологий в сфере защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей; создание системы психолого-педагогического, медико-социального сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в стационарных учреждениях, в постинтернатный период, а также детей, воспитывающихся в замещающих семьях; обеспечение профессиональной подготовки, личностного и профессионального самоопределения выпускников интернатных учреждений и детей из замещающих семей за счет обучения конкурентоспособным профессиям. Оценка реализации подпрограммы будет осуществляться по целевым индикаторам и показателям, приведенным в приложении N 16. Срок реализации подпрограммы - 2007-2010 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных комплексов мероприятий.

III. Перечень мероприятий подпрограммы

Подпрограмма обеспечит комплексное решение проблем социализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Перечни мероприятий подпрограммы по направлениям "Профилактика безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних", "Семья с детьми-инвалидами", "Дети-сироты" приведены соответственно в приложениях N 5-7 к настоящей Программе. Перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы, приведен в приложении N 8 к настоящей Программе.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществлять в размере 24441,3 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 7153,7 млн. рублей, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 16575,3 млн. рублей, за счет средств внебюджетных источников - 712,3 млн. рублей. В качестве средств внебюджетных источников предполагается привлечь средства общественных организаций и спонсорские средства. Объемы финансирования подпрограммы по источникам и основным направлениям приведены в приложении N 17. Объемы финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета по основным направлениям и государственным заказчикам приведены в приложении N 18. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации согласовываются государственными заказчиками подпрограммы с органами исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации и ежегодно уточняются в рамках соглашений.

V. Механизм реализации подпрограммы

Государственные заказчики подпрограммы осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг по каждому мероприятию подпрограммы, мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, ведение ежеквартальной отчетности по реализации подпрограммы, а также ежегодно подготавливают и представляют государственному заказчику - координатору Программы доклад о ходе реализации подпрограммы. Реализация подпрограммы осуществляется государственными заказчиками подпрограммы на основе государственных контрактов на закупку и поставку оборудования для федеральных и государственных нужд. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации на основе информации, представленной государственными заказчиками подпрограммы, ежеквартально подготавливает доклад о ходе ее реализации и представляет его в установленном порядке в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации ежегодно представляет в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации уточненные показатели эффективности реализации подпрограммы на соответствующий год и отчитывается о ходе выполнения подпрограммы. Межведомственную координацию и оценку эффективности реализации подпрограммы осуществляет координационный совет по реализации Программы.

VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит организовать эффективную систему работы по предупреждению семейного неблагополучия и профилактике социального сиротства, направленную на оказание помощи семье с детьми, находящейся в трудной жизненной ситуации. Реализация мероприятий направления "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" предполагает увеличить количество прошедших социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, что создаст условия для снижения детской беспризорности, значительного сокращения количества безнадзорных детей и случаев противоправного поведения несовершеннолетних. В результате к 2011 году предполагается: снизить удельный вес безнадзорных детей до 2,17 процента общей численности детского населения; увеличить удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, до 83,3 процента общего количества безнадзорных и беспризорных детей. Реализация мероприятий направления "Семья с детьми-инвалидами" позволит внедрить новые реабилитационные технологии, увеличить количество детских реабилитационных центров и укрепить их материально-техническую базу, привить детям-инвалидам профессиональные навыки и создать предпосылки к обеспечению для них равных возможностей. В результате к 2011 году предполагается увеличить: удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, до 43,1 процента общего количества детей-инвалидов; удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, до 25,2 процента общего количества нуждающихся в услугах семей с детьми-инвалидами. Реализация мероприятий направления "Дети-сироты" позволит снизить количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых в учреждения на полное государственное обеспечение, увеличить количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых на воспитание в семью, обеспечить эффективную социализацию детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и их интеграции в общество. К 2011 году предполагается увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, до 72 процентов общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В результате реализации подпрограммы будет достигнута экономия средств федерального бюджета за счет снижения потребности в затратах на решение ряда социальных вопросов. Сокращение затрат на содержание детей в учреждениях интернатного типа, а также на интеграцию и адаптацию выпускников этих учреждений позволит переориентировать освободившиеся средства на организацию работы с детьми и семьями, нуждающимися в особой заботе государства. Экономия средств федерального бюджета будет достигнута и за счет сокращения количества несовершеннолетних, направляемых в исправительные учреждения, а также правонарушений, совершенных подростками. В результате реализации подпрограммы будет достигнуто увеличение численности работающего населения за счет: увеличения количества детей-инвалидов, прошедших реабилитацию и получивших возможность в будущем трудоустроиться; получения возможности работать для родителей вследствие проведения их детям-инвалидам реабилитационных мероприятий; уменьшения количества подростков, попадающих в исправительные учреждения. Реализация подпрограммы в части усиления профилактической направленности деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей будет способствовать сокращению факторов социального неблагополучия семей с детьми, приводящих к социальному сиротству, и снижению тем самым количества детей, нуждающихся в государственном попечении.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к федеральной целевой программе "Дети России" на 2007-2010 годы

Основные целевые индикаторы и показатели реализации федеральной целевой программы "Дети России" на 2007-2010 годы

-----------------------------------------------------------------------------------¦ Единица ¦2006 год ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦ измерения ¦(базовый,¦год ¦год ¦год ¦год ¦ ¦оценка) ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------- Младенческая смертность на 1000 промилле 10,4 10,1 9,9 9,6 9,3 родившихся живыми

Материнская смертность накоэффициент 29 24 23 22 21 100 тыс. родившихся живыми

Смертность детей в возрасте от-"- 14,2 13,3 12,7 11,6 10,9 0 до 4 лет (включительно) на 1000 новорожденных соответствующего года рождения

Удельный вес детей I группыпроцентов 30 32 33,5 35,5 37,5 здоровья в общем количестве детей

Первичный выход на инвалидностькоэффициент 24 23,3 22,6 22 21,4 детей в возрасте от 0 до 17 лет (включительно) на 10 тыс. детей

Доля детей, включенных впроцентов 25 27 30 35 40 государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения школьного возраста

Удельный вес безнадзорных детей-"- 2,41 2,32 2,26 2,23 2,17 в общей численности детского населения

Удельный вес детей-инвалидов,процентов 31 40,3 41,1 42,1 43,1 получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, в общем количестве детей-инвалидов

Доля детей-сирот и детей, оставшихся -"-68 69 70 71 72 без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к федеральной целевой программе "Дети России" на 2007-2010 годы

П Е Р Е Ч Е Н Ь мероприятий подпрограммы "Здоровое поколение" федеральной целевой программы "Дети России" на 2007-2010 годы

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Объем финансирования ¦ ¦ +-----------------------------------------¦ ¦ Источники ¦2007-2010¦ в том числе ¦ Ожидаемые результаты ¦финансирования ¦ годы - +-------------------------------¦ ¦ ¦ всего ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Капитальные вложения

1. Строительствои федеральный 1885,7 689,2 490,3 450,1 256,1 развитие сети реконструкция учреждений бюджет специализированных учреждений родовспоможения, (Росздрав) (в 2007 году ввод 4 объектов лечебно-профилактических учреждений родовспоможения и учреждений и бюджеты 11432 2980,4 3203,4 2894,7 2353,5 детства, в 2008 году - 3, научно-исследовательских субъектов в 2009 году - 9, институтов материнства и Российской в 2010 году - 12) детства, и перинатальных Федерации центров внебюджетные 63,5 12,5 14,5 16,5 20 источники

Всего по 13381,2 3682,1 3708,2 3361,3 2629,6 разделу I

II. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
2. Разработкановых федеральный 3 0,7 0,7 0,8 0,8 уменьшение количества технологий ведения бюджет осложнений в период беременных женщин с высокой (Росздрав) беременности и послеродовом степенью риска осложнений периоде на основе внедрения новых технологий ведения беременных женщин (разработка 3 технологий ежегодно)

3. Разработкановых и федеральный 2,8 0,6 0,7 0,75 0,75 совершенствование методов усовершенствование бюджет диагностики и лечения существующих технологий (Росздрав) нарушений репродуктивной диагностики и лечения функции детей и подростков, нарушений репродуктивной сокращение числа детей с функции детей и подростков нарушениями репродуктивной функции (разработка 3 технологий ежегодно)

4. Разработка отечественных федеральный2,7 0,6 0,6 0,75 0,75 создание условий для снижения специальных продуктов бюджет заболеваемости детей и питания при болезнях обмена (Росздрав) подростков болезнями обмена веществ веществ на основе внедрения в производство специальных продуктов питания (ежегодно 2 продукта)

5. Разработкаметодик по федеральный 2,8 0,6 0,7 0,9 0,6 совершенствование технологий совершенствованию технологий бюджет диагностики и лечения диагностики и лечения (Росздрав) заболеваний у новорожденных и заболеваний у новорожденных детей первого года жизни, сокращение числа детей, имеющих тяжелые врожденные аномалии и пороки развития, на основе внедрения новых методик (разработка 5 методик ежегодно)

6. Разработкановых федеральный 0,9 0,5 0,4 - - снижение численности лечебно-оздоровительных бюджет подростков допризывного технологий совершенствования (Росздрав) возраста с функциональными оказания медицинской помощи отклонениями состояния подросткам допризывного здоровья (разработка 2 возраста технологий ежегодно)

7. Разработкаметодик по федеральный 1,6 0,4 0,4 0,4 0,4 снижение заболеваемости детей совершенствованию бюджет и подростков школьного профилактики заболеваемости (Росздрав) возраста путем и инвалидности детей и совершенствования подростков школьного лечебно-коррекционных возраста мероприятий при функциональных отклонениях

Всего по 13,8 3,4 3,5 3,6 3,3 разделу II

федеральный 13,8 3,4 3,5 3,6 3,3 бюджет - всего

в том числе:

Росздрав 12,2 3 3,1 3,2 2,9
Рособра- зование 1,6 0,4 0,4 0,4 0,4
III. Прочие нужды
8.Совершенствование специализированной медицинской помощи, реанимационной и интенсивной терапии, оказываемой беременным женщинам и новорожденным, специализированной медицинской помощи детям в том числе:

а) внедрение информационных федеральный10 2,5 2,5 2,5 2,5 повышение качества технологий по мониторингу и бюджет планирования анализу показателей службы (Росздрав) лечебно-профилактических родовспоможения и детства мероприятий в учреждениях (младенческая, детская и внебюджетные 10 2,5 2,5 2,5 2,5 родовспоможения и детства материнская смертность) источники

б) внедрениеновых федеральный 18 4,5 4,5 4,5 4,5 повышение эффективности технологий оказания бюджет оказания специализированной специализированной (Росздрав) медицинской помощи беременным медицинской помощи женщинам с экстрагенитальной беременным женщинам с бюджеты 73,7 18,2 18,5 18,5 18,5 патологией за счет внедрения экстрагенитальной патологией субъектов технологий в 50 Российской лечебно-профилактических Федерации учреждениях (ежегодно)

в) обеспечениефедеральный 457,6 100,6 101 117,1 138,9 обеспечение проведения медико-генетических бюджет неонатального скрининга на консультаций (центров, (Росздрав) фенилкетонурию и врожденный отделений) диагностическими гипотериоз ежегодно у 1,4 наборами для проведения млн. новорожденных детей скрининга новорожденных детей на фенилкетонурию и врожденный гипотериоз

г) обеспечениедетей, федеральный 66 15 16 17 18 предотвращение развития страдающих фенилкетонурией, бюджет умственной отсталости у 250 специальным питанием для (Росздрав) впервые выявленных детей предотвращения развития у больных фенилкетонурией детей умственной отсталости бюджеты 745 175 180 190 200 (ежегодно) и у детей первых 3 субъектов лет жизни Российской Федерации

д) обеспечение оборудованием федеральный64,2 10,3 17,3 19,3 17,3 повышение эффективности реабилитационных центров, бюджет реабилитационных мероприятий отделений восстановительного (Росздрав) на основе оснащения лечения детей реабилитационным бюджеты 98 23 24 25 26 оборудованием ежегодно 15 субъектов реабилитационных центров и Российской отделений восстановительного Федерации лечения детей

е) обеспечениефедеральный 96,7 20,8 24,9 25,5 25,5 повышение эффективности лечебно-профилактических бюджет оказания экстренной помощи учреждений оборудованием для (Росздрав) новорожденным детям, оказания реанимационной находящимся на втором этапе помощи и интенсивной терапии бюджеты 5557,9 1295,4 1413,3 1379,5 1469,7 выхаживания, за счет новорожденным детям субъектов дооснащения не менее 75 Российской лечебно-профилактических Федерации учреждений (ежегодно)

внебюджетные 622,3 140 150,8 161,5 170 источники
ж) обеспечениефедеральный 44,3 9,5 13,3 11,5 10 улучшение качества специализированной бюджет лечебно-диагностической медицинской помощью детей и (Росздрав) помощи детям, проживающим в подростков, проживающих в отдаленных поселениях, на условиях Крайнего Севера основе развития системы дистанционной консультативной помощи для детей, проживающих в условиях Крайнего Севера (телемедицинская сеть "Дети Севера")

з) внедрение новых методик федеральный16 4 4 4 4 ранняя диагностика и аудиологического скрининга в бюджет профилактика нарушений слуха 4 субъектах Российской (Росздрав) у 50 тыс. новорожденных на Федерации (Астраханская, основе внедрения новых Московская и Томская методик аудиологического области, Ставропольский скрининга край)

и) внедрение диагностических федеральный30 7,5 7,5 7,5 7,5 улучшение качества оказания технологий в медицинских бюджет медицинской помощи при учреждениях для создания (Росздрав) нарушениях репродуктивной паспорта репродуктивного функции у детей и подростков здоровья за счет внедрения диагностических технологий и паспорта репродуктивного здоровья (в 5 учреждениях ежегодно)

к) внедрениефедеральный 20 5 5 5 5 повышение эффективности медико-психолого-педагоги- бюджет комплексной реабилитации ческой реабилитации в (Росздрав) детей, находящихся в домах домах ребенка ребенка (в 40 учреждениях ежегодно)

л) внедрениеновых федеральный 20 5 5 5 5 повышение эффективности технологий по бюджет иммунопрофилактики иммунопрофилактике (Росздрав) ослабленных детей будет ослабленных детей способствовать снижению уровня заболеваемости (в 50 учреждениях ежегодно)

м) внедрениеновых федеральный 12 3 3 3 3 повышение эффективности технологий бюджет оказания медицинской помощи восстановительного лечения (Росздрав) призывникам в (реабилитации) в лечебно-профилактических и лечебно-профилактических и бюджеты 40 10 10 10 10 санаторно-курортных санаторно-курортных субъектов учреждениях (в 10 учреждениях учреждениях для подростков Российской ежегодно) призывного возраста Федерации

н) мониторингздоровья федеральный 2 0,5 0,5 0,5 0,5 анализ и оценка состояния юношей допризывного возраста бюджет здоровья юношей допризывного (от 15 до 18 лет) (Росздрав) возраста во всех субъектах Российской Федерации

о) оснащениемедицинским федеральный 86,5 21 21,5 22 22 повышение эффективности оборудованием медицинских бюджет оказания медицинской помощи в кабинетов образовательных (Рособра- образовательных учреждениях учреждений зование) (оснащение не менее 50 учреждений ежегодно)

Всего по 8090,2 1873,3 2025,1 2031,4 2160,4 разделу III

федеральный 943,3 209,2 226 244,4 263,7 бюджет - всего

в том числе:

Росздрав 856,8 188,2 204,5 222,4 241,7

Рособра- 86,5 21 21,5 22 22 зование

бюджеты 6514,6 1521,6 1645,8 1623 1724,2 субъектов Российской Федерации

внебюджетные 632,3 142,5 153,3 164 172,5 источники
Итого по подпрограмме21485,2 5558,8 5736,8 5396,3 4793,3

федеральный 2842,8 901,8 719,8 698,1 523,1 бюджет - всего

в том числе:

Росздрав 2754,7 880,4 697,9 675,7 500,7

Рособра- 88,1 21,4 21,9 22,4 22,4 зование

бюджеты 17946,6 4502 4849,2 4517,7 4077,7 субъектов Российской Федерации

внебюджетные 695,8 155 167,8 180,5 192,5 источники

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 к федеральной целевой программе "Дети России" на 2007-2010 годы

П Е Р Е Ч Е Н Ь строек и объектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы "Здоровое поколение" федеральной целевой программы "Дети России" на 2007-2010 годы

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦2007- ¦ в том числе ¦2010 +---------------------- ¦годы - ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦всего ¦год ¦год ¦год ¦год -------------------------------------------------------------------------------------------

1. Детская районная больница с акушерским корпусом и39 8 9 10 12 поликлиникой, пос. Чернянка, Белгородская область

2. Родильный дом, г. Клинцы, Брянская область100 85 5 10 -

3. Перинатальный центр, г. Владимир37 27 10 - -

4. Акушерский корпус, г. Муром, Владимирская область15 15 - - -

5. Акушерский корпус с женской консультацией и прачечной,45 10 10 13 12 г. Борисоглебск, Воронежская область

6. Реконструкция терапевтического корпуса под родильный5 5 - - - дом, мкр. Бухарово, г. Иваново

7. Лечебный корпус государственного учреждения42 4 5 20 13 здравоохранения Ивановской области "Областная детская клиническая больница" по ул. Любимова, 1, г. Иваново

8. Перинатальный центр на 300 коек, г. Кострома42 5 5 10 22

9. Областная детская инфекционная больница, г. Курск62 62 - - -

10. Строительство здания родильного отделения на 100 коек30 5 5 8 12 на территории муниципального лечебного профилактического учреждения (МЛПУ) "Пушкинская районная больница им. Профессора Розанова", г. Пушкино, Московская область

11. Федеральное государственное учреждение детскийпульмонологический санаторий "Кратово" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, пос. Кратово, Раменский район, Московская область

овощехранилище (в том числе 7,8 7,8 - - - проектно-изыскательские работы)

реконструкция корпуса для 42,4 2,9 20 19,5 - детей с родителями (в том числе проектно-изыскательские работы)

12. Российский реабилитационный центр "Детство"298,1 138,1 98 37 25 Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию (реконструкция реабилитационного корпуса, в том числе проектно-изыскательские работы), Московская область

13. Федеральное государственное учреждение республиканский81,5 11,5 30 20 20 детский кардиоревматологический санаторий "Клязьма" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, пос. Клязьма, Пушкинский район, Московская область (строительство спального корпуса, в том числе проектно-изыскательские работы)

14. Детский реабилитационный центр, г. Ливны,8 8 - - - Орловская область

15. Федеральное государственное учреждение "Московский221,65 87,45 65,6 48,6 20 научно-исследовательский институт педиатрии и детской хирургии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию", г. Москва (реконструкция корпусов, в том числе проектно-изыскательские работы)

16. Федеральное государственное учреждение Российская255,5 80,5 80 75 20 детская клиническая больница Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию (реконструкция корпусов - 1-я очередь, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Москва

17. Родильный дом на 60 коек по ул. Цветочной, 4,35,7 13 12,7 10 - г. Черняховск, Калининградская область

18. Детская поликлиника в больничном городке МКР 14,19 5 14 - - г. Сосновый Бор, Ленинградская область

19. Родильный дом на 130 коек (блок Б), г. Мурманск54 5 6 27 16

20. Реконструкция родильного дома по ул. Лермонтова, 209,36,45 8,45 5 15 8 г. Ставрополь

21. Детский консультационно-диагностический центр на48,5 17,5 7 12 12 250 посещений в смену, г. Волжский, Волгоградская область

22. Межрайонный перинатальный центр (реконструкция32 13 14 5 - комплекса зданий детской республиканской больницы N 1 по ул. Полежаева), г. Саранск, Республика Мордовия

23. Республиканский центр восстановительного лечения42 10 12 20 - (2-ая очередь), г. Чебоксары, Чувашская Республика

24. Межрегиональный перинатальный центр на 130 коек,36 3 6 10 17 г. Орск, Оренбургская область

25. Областной клинический кардиологический диспансер29 - 6 8 15 (реконструкция здания под родильный дом на 60 коек), г. Самара

26. Родильный дом на территории ЦГБ в г. Сызрани22 10 12 - - (реконструкция), г. Сызрань, Самарская область

27. Перинатальный центр Балашовского района,47 5 7 20 15 Саратовская область

28. Детская многопрофильная больница (поликлиника на46 24 10 12 - 240 посещений в смену, 2-й, 3-й пусковой комплекс), г. Первоуральск, Свердловская область

29. Перинатальный центр (пристройка), г. Кызыл,23 5 8 10 - Республика Тыва

30. Родильный дом, г. Арсеньев, Приморский край23 5 8 10 -

31. Областной перинатальный центр, г. Благовещенск,57,1 - 20 20 17,1 Амурская область

32. Детская областная больница (лечебный корпус, блок Б),3 3 - - - г. Петропавловск-Камчатский, Камчатская область

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 к федеральной целевой программе "Дети России" на 2007-2010 годы

П Е Р Е Ч Е Н Ь мероприятий подпрограммы "Одаренные дети" федеральной целевой программы "Дети России" на 2007-2010 годы

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Объем финансирования ¦ ¦ +-----------------------------------------¦ ¦ Источники ¦2007-2010¦ в том числе ¦ Ожидаемые результаты ¦финансирования ¦ годы - +-------------------------------¦ ¦ ¦ всего ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Капитальные вложения развитие сети образовательных учреждений, работающих с

1. Строительствои бюджеты 1001,1 205 244 269,6 282,5 одаренными детьми, реконструкция региональных субъектов находящихся в собственности образовательных учреждений, Российской субъектов Российской работающих с одаренными Федерации Федерации и муниципальных детьми образований

II. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
2. Разработка иапробация федеральный 1 0,5 0,5 - - разработка программ программ дистанционного бюджет дистанционного обучения обучения одаренных детей (Рособра- позволит осуществлять зование) обучение одаренных детей, проживающих в отдаленных населенных пунктах

3. Разработкафедеральный 2,5 0,5 0,5 1 0,5 разработка и издание ежегодно научно-методических и бюджет до 2 сборников учебно-методических пособий (Рособра- учебно-методической в серии "Библиотека зование) литературы по различным "Одаренные дети" направлениям работы с одаренными детьми

Всего по 3,5 1 1 1 0,5 разделу II

федеральный 3,5 1 1 1 0,5 бюджет (Рособра- зование)

III. Прочие нужды
4. Материально-техническаяфедеральный 38,25 8,1 9,65 10 10,5 поддержка организаций, бюджет - всего работающих с одаренными детьми в том числе:

в том числе:Рособра- 22,2 4,4 5,7 5,9 6,2 зование

Роскультура 8,8 2,1 2,15 2,2 2,35

Росспорт 7,25 1,6 1,8 1,9 1,95

бюджеты 428,8 98,5 105,4 109,3 115,6 субъектов Российской Федерации

внебюджетные 5 1,2 1,3 1,3 1,2 источники
обеспечениефедерального федеральный 7,8 1,4 2 2,2 2,2 повышение эффективности центра и специализированных бюджет работы с одаренными детьми в центров по работе с (Рособра- федеральном центре и 7 одаренными детьми в 7 зование) специализированных центрах за федеральных округах счет ежегодных поставок комплектами оборудования и бюджеты 68,8 17,5 17,4 16,3 17,6 оборудования и методической методической литературой субъектов литературы с целью внедрения Российской инновационных образовательных Федерации технологий

внебюджетные 1 0,3 0,2 0,2 0,3 источники
поддержкарегиональных федеральный 30,45 6,7 7,65 7,8 8,3 повышение эффективности (государственных бюджет - всего работы с одаренными детьми за муниципальных) счет ежегодных поставок 20 образовательных учреждений, в том числе: комплектов технологического, работающих с одаренными учебного, компьютерного детьми (школ-интернатов, Рособра- 14,4 3 3,7 3,7 4 оборудования с целью учреждений дополнительного зование внедрения инновационных образования детей, образовательных технологий общеобразовательных Роскультура 8,8 2,1 2,15 2,2 2,35 учреждений, учреждений физической культуры и Росспорт 7,25 1,6 1,8 1,9 1,95 спорта) бюджеты 360 81 88 93 98 субъектов Российской Федерации

внебюджетные 4 0,9 1,1 1,1 0,9 источники
5. Проведениев рамках федеральный 59,45 13,2 13,65 15,3 17,3 создание условий для системы внешкольного бюджет - всего выявления одаренных детей дополнительного образования через организацию и детей комплекса в том числе: проведение всероссийских всероссийских мероприятий конкурсов, соревнований, (фестивалей, конкурсов, Рособра- 53,6 11,9 12,2 13,7 15,8 олимпиад и других мероприятий соревнований, олимпиад, зование по различным направлениям мастер-классов и других деятельности мероприятий) для выявления Роскультура 4,2 0,9 1 1,2 1,1 одаренных детей в различных областях интеллектуальной и Росспорт 1,65 0,4 0,45 0,4 0,4 творческой деятельности бюджеты 342,15 86,3 86,1 84,2 85,55 субъектов Российской Федерации

внебюджетные 8 1,65 2,35 1,25 2,75 источники
6. Проведение семинаров для бюджеты3 0,8 0,8 0,7 0,7 проведение межрегиональных педагогов, работающих с субъектов семинаров, курсов для детьми, проявившими Российской педагогов, работающих с незаурядные способности Федерации талантливыми и одаренными детьми внебюджетные 3 0,8 0,8 0,7 0,7 источники

7. Организационно-федеральный 4 1 1 1 1 методическое и бюджет информационное обеспечение (Рособра- подпрограммы "Одаренные зование) дети" бюджеты 18,15 4,6 4,5 4,5 4,55 в том числе: субъектов Российской Федерации

внебюджетные 5 1,25 1,25 1,05 1,45 источники
проведение мониторингафедеральный 1 0,25 0,25 0,25 0,25 повышение эффективности состояния работы с бюджет мероприятий по выявлению одаренными детьми в (Рособра- одаренных детей и их адресной Российской Федерации зование) поддержке

бюджеты 4,45 1,12 1,11 1,1 1,12 субъектов Российской Федерации

внебюджетные 1,25 0,3 0,31 0,31 0,33 источники
информационная поддержкафедеральный 2 0,5 0,5 0,5 0,5 поддержка информационной реализации подпрограммы бюджет страницы (сайта) подпрограммы "Одаренные дети" (Рособра- в сети Интернет зование)

бюджеты 9,15 2,35 2,25 2,27 2,28 субъектов Российской Федерации

внебюджетные 2,45 0,6 0,6 0,45 0,8 источники
проведениевсероссийских федеральный 1 0,25 0,25 0,25 0,25 ежегодное проведение научно-практических бюджет научно-практической конференций и семинаров по (Рособра- конференции для педагогов, проблемам работы с зование) работающих с одаренными одаренными детьми детьми бюджеты 4,55 1,13 1,14 1,13 1,15 субъектов Российской Федерации

внебюджетные 1,25 0,32 0,31 0,31 0,31 источники

Всего по 914,8 217,4 226,8 229,3 241,3 разделу III

федеральный 101,7 22,3 24,3 26,3 28,8 бюджет - всего

в том числе:

Рособра- 79,8 17,3 18,9 20,6 23 зование

Роскультура 13 3 3,15 3,4 3,45

Росспорт 8,9 2 2,25 2,3 2,35

бюджеты 792,1 190,2 196,8 198,7 206,4 субъектов Российской Федерации

внебюджетные 21 4,9 5,7 4,3 6,1 источники
Итого по подпрограмме1919,4 423,4 471,8 499,9 524,3

федеральный 105,2 23,3 25,3 27,3 29,3 бюджет - всего

в том числе:

Рособра- 83,3 18,3 19,9 21,6 23,5 зование

Роскультура 13 3 3,15 3,4 3,45

Росспорт 8,9 2 2,25 2,3 2,35

бюджеты 1793,2 395,2 440,8 468,3 488,9 субъектов Российской Федерации

внебюджетные 21 4,9 5,7 4,3 6,1 источники

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 к федеральной целевой программе "Дети России" на 2007-2010 годы

П Е Р Е Ч Е Н Ь мероприятий подпрограммы "Дети и семья" федеральной целевой программы "Дети России" на 2007-2010 годы по направлению "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

(млн.рублей, в ценах соответствующих лет) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Объем финансирования ¦ ¦ +-----------------------------------------¦ ¦ Источники ¦2007-2010¦ в том числе ¦ Ожидаемые результаты ¦финансирования ¦ годы - +-------------------------------¦ ¦ ¦ всего ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Капитальные вложения

1. Строительствои федеральный 1584 255 458 486 385 развитие сети реконструкция центров бюджет специализированных учреждений временного содержания для (МВД России) (ввод в 2007 году - 12, в несовершеннолетних 2008 году - 21, в 2009 году - правонарушителей и бюджеты 1700,2 498,9 458,7 386,8 355,8 12, в 2010 году - 21 объекта специализированных субъектов центров временного содержания учреждений для Российской для несовершеннолетних несовершеннолетних, Федерации правонарушителей) нуждающихся в социальной реабилитации внебюджетные 51 10,5 12 13,5 15 источники

II. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
2. Разработкаметодик и федеральный 6 1,5 1,6 1,5 1,4 повышение эффективности технологий в области бюджет - всего работы учреждений социального предупреждения семейного обслуживания семьи и детей, неблагополучия, социального в том числе: качества и увеличение спектра сиротства и жестокого предоставляемых обращения с детьми Росздрав 4 1 1,1 1 0,9 несовершеннолетним реабилитационных услуг на Рособра- 2 0,5 0,5 0,5 0,5 основе внедрения новых зование методик и технологий работы (разработка 5 тем ежегодно)

III. Прочие нужды
3. Развитие новых технологий федеральный200 50,5 49,5 49,5 50,5 и форм социальной работы с бюджет семьями и детьми, (Росздрав) профилактики семейного неблагополучия бюджеты 342 85,5 85,5 85,5 85,5 в том числе: субъектов Российской Федерации

разработка иреализация федеральный 128 32,5 31,5 31,5 32,5 повышение эффективности проектов и программ по бюджет социальной работы с семьей на внедрению новых технологий и (Росздрав) основе внедрения новых форм социальной работы с технологий в 24 учреждениях семьями и детьми на базе бюджеты 270 67,5 67,5 67,5 67,5 социального обслуживания опытно-экспериментальных субъектов семьи и детей, имеющих статус учреждений социального Российской опытно-экспериментальных обслуживания семьи и детей и Федерации учреждений профилактики семейного неблагополучия

разработка иреализация федеральный 72 18 18 18 18 реализация межведомственного программ оптимизации системы бюджет подхода к реабилитационному предоставления услуг (Росздрав) процессу несовершеннолетних несовершеннолетним, на основе внедрения программ обеспечивающих единство и бюджеты 72 18 18 18 18 в 6 субъектах Российской непрерывность субъектов Федерации реабилитационного процесса Российской Федерации

4. Созданиеусловий для федеральный 524,8 127 130 133 134,8 творческого развития, бюджет - всего оздоровления и временной занятости детей, оказавшихся в том числе: в трудной жизненной ситуации в том числе: Росздрав 339,8 85 85 85 84,8

Рособра- 185 42 45 48 50 зование

бюджеты 4415 1014,5 1157,5 1034,1 1208,9 субъектов Российской Федерации

проведение общероссийских и федеральный96,3 20 23 26 27,3 проведение общероссийских и межрегиональных мероприятий бюджет - всего межрегиональных мероприятий для детей, находящихся в для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе: трудной жизненной ситуации, с а также детей, проживающих в участием не менее 500 детей районах Крайнего Севера и Росздрав 71,3 18 18 18 17,3 ежегодно приравненных к ним местностях Рособра- 25 2 5 8 10 зование

организацияотдыха, федеральный 428,5 107 107 107 107,5 организация отдыха и оздоровления и временной бюджет - всего оздоровления ежегодно не занятости детей, находящихся менее 12 тыс. детей и в трудной жизненной ситуации в том числе: подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации Росздрав 268,5 67 67 67 67,5

Рособра- 160 40 40 40 40 зование

бюджеты 4415 1014,5 1157,5 1034,1 1208,9 субъектов Российской Федерации

5. Укреплениесистемы федеральный 669 175,9 158,3 161,6 173,2 профилактики безнадзорности бюджет - всего и правонарушений несовершеннолетних в том числе: в том числе: Росздрав 439 103 107,2 110,6 118,2

Рособра- 53,7 10,4 12 13,9 17,4 зование

МВД России 110,3 46,3 23,1 20,3 20,6

ФСИН России 66 16,2 16 16,8 17

бюджеты 1515,2 431,2 342 420 322 субъектов Российской Федерации

внебюджетные 378,6 85,5 92,1 97,5 103,5 источники
обеспечение функционирования федеральный20 5 5 5 5 обеспечение принятия единой электронной бюджет своевременных мер по оказанию информационной системы (Росздрав) помощи детям, оказавшимся в выявления и учета детей, трудной жизненной ситуации оказавшихся в социально бюджеты 80 20 20 20 20 опасном положении субъектов Российской Федерации

содействие вресурсном федеральный 649 170,9 153,3 156,6 168,2 повышение эффективности обеспечении учреждений, бюджет - всего реабилитационных мероприятий осуществляющих адаптацию и на основе дооснащения реабилитацию детей, в том числе: реабилитационным, находящихся в социально технологическим, медицинским опасном положении Росздрав 419 98 102,2 105,6 113,2 и бытовым оборудованием, оргтехникой и автотранспортом Рособра- 53,7 10,4 12 13,9 17,4 ежегодно более 700 учреждений зование социального обслуживания семьи и детей, более 200 МВД России 110,3 46,3 23,1 20,3 20,6 учреждений образования, более 100 центров временного ФСИН России 66 16,2 16 16,8 17 содержания для несовершеннолетних бюджеты 1435,2 411,2 322 400 302 правонарушителей, более 20 субъектов воспитательных колоний Российской системы ФСИН России Федерации

внебюджетные 378,6 85,5 92,1 97,5 103,5 источники

Всего по 8044,6 1970,1 2014,9 1981,2 2078,4 разделу III

федеральный 1393,8 353,4 337,8 344,1 358,5 бюджет - всего

в том числе:

Росздрав 978,8 238,5 241,7 245,1 253,5

Рособра- 238,7 52,4 57 61,9 67,4 зование

МВД России 110,3 46,3 23,1 20,3 20,6

ФСИН России 66 16,2 16 16,8 17

бюджеты 6272,2 1531,2 1585 1539,6 1616,4 субъектов Российской Федерации

внебюджетные 378,6 85,5 92,1 97,5 103,5 источники
Итого по направлению11385,8 2736 2945,2 2869 2835,6

федеральный 2983,8 609,9 797,4 831,6 744,9 бюджет - всего

в том числе:

Росздрав 982,8 239,5 242,8 246,1 254,4

Рособра- 240,7 52,9 57,5 62,4 67,9 зование

МВД России 1694,3 301,3 481,1 506,3 405,6

ФСИН России 66 16,2 16 16,8 17

бюджеты 7972,4 2030,1 2043,7 1926,4 1972,2 субъектов Российской Федерации

внебюджетные 429,6 96 104,1 111 118,5 источники

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 6 к федеральной целевой программе "Дети России" на 2007-2010 годы

П Е Р Е Ч Е Н Ь мероприятий подпрограммы "Дети и семья" федеральной целевой программы "Дети России" на 2007-2010 годы по направлению "Семья с детьми-инвалидами"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Объем финансирования ¦ ¦ Источники +----------------------------------------¦ ¦ финансирования ¦ 2007- ¦ в том числе ¦ Ожидаемые результаты ¦ ¦ 2010 +-------------------------------¦ ¦ ¦ годы - ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ всего ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Капитальные вложения

1. Строительство ифедеральный 1963,8 576,5 510,3 460 417 развитие сети реконструкция детских бюджет специализированных домов-интернатов и (Росздрав) учреждений для детей реабилитационных центров с ограниченными системы социальной бюджеты 2756,6 749 803,3 655,4 548,9 возможностями (ввод в защиты населения субъектов 2007 году - 16 объектов Российской детских домов-интернатов Федерации для умственно отсталых детей и реабилитационных внебюджетные 25,5 5,3 6 6,7 7,5 центров для источники детей-инвалидов, в 2008 году - 10, в 2009 году - 10, в 2010 году - 10)

II. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
2. Разработка методик ифедеральный 6 1,5 1,6 1,5 1,4 повышение эффективности технологий комплексной бюджет - деятельности учреждений реабилитации и социальной всего социальной сферы и адаптации детей-инвалидов в том числе: 4 1 1,1 1 0,9 образовательных в условиях семьи Росздрав 2 0,5 0,5 0,5 0,5 учреждений на основе Рособразование внедрения современных технологий комплексной реабилитации детей-инвалидов (разработка не менее 6 тем ежегодно)

III. Прочие нужды
3. Организационно-федеральный 25 6 6 7 6 методическое обеспечение бюджет реабилитации (Росздрав) детей-инвалидов бюджеты 150 40 38 42 30 субъектов Российской Федерации

внебюджетные 4 1 1 1 1 источники
развитие и ежегодноефедеральный 8 2 2 2 2 повышение качества обновление федерального бюджет планирования мероприятий банка данных о детях с (Росздрав) по поддержке детей с ограниченными ограниченными возможностями бюджеты 70 20 18 22 10 возможностями на основе субъектов функционирования Российской актуализированной системы Федерации учета детей-инвалидов и осуществления мониторинга потребностей семей с детьми-инвалидами

внедрение современныхфедеральный 17 4 4 5 4 повышение эффективности технологий при оказании бюджет реабилитации, воспитания консультативной помощи по (Росздрав) детей-инвалидов, реабилитации, воспитанию проживающих в семье, их детей-инвалидов в семье и бюджеты 80 20 20 20 20 социальной адаптации и их социальной адаптации субъектов интеграции с обществом Российской на основе распространения Федерации современных специализированных внебюджетные 4 1 1 1 1 методик источники

4. Совершенствованиефедеральный 423,67 101 104,7 109,1 108,87 системы предоставления бюджет - всего услуг семьям с в том числе: детьми-инвалидами и Росздрав 381,67 92 94,7 98,1 96,87 ресурсное обеспечение Рособразование 34 7 8 9 10 специализированных Роскультура 8 2 2 2 2 учреждений для детей-инвалидов бюджеты субъектов 2656,6 617 677,6 664,1 697,9 Российской Федерации

внебюджетные 177,3 39,7 43 45,8 48,8 источники
разработка и внедрениефедеральный 70 17,5 17 17,5 18 повышение качества современных технологий и бюджет реабилитационных услуг, форм реабилитации (Росздрав) предоставляемых детям с детей-инвалидов на ограниченными базе реабилитационных бюджеты 168 45 45 40 38 возможностями центров для субъектов учреждениями социального детей-инвалидов Российской обслуживания населения, Федерации на основе внедрения современных технологий и внебюджетные 6 1,5 1,5 1,5 1,5 форм реабилитации источники детей-инвалидов

проведение работ пофедеральный 353,67 83,5 87,7 91,6 90,87 оснащению бюджет - всего реабилитационным и в том числе: технологическим Росздрав 311,67 74,5 77,7 80,6 78,87 оборудованием, средствами Рособразование 34 7 8 9 10 обслуживания и ухода, Роскультура 8 2 2 2 2 специализированным автотранспортом: бюджеты 2488,6 572 632,6 624,1 659,9 субъектов Российской Федерации

внебюджетные 171,3 38,2 41,5 44,3 47,3 источники
реабилитационных центровфедеральный 311,67 74,5 77,7 80,6 78,87 повышение эффективности для детей-инвалидов и бюджет деятельности детских домов-интернатов (Росздрав) специализированных системы социальной защиты учреждений на основе населения бюджеты 2340,6 532 594,6 588,1 625,9 оснащения субъектов реабилитационным и Российской технологическим Федерации оборудованием, автотранспортом не менее внебюджетные 170,1 37,9 41,2 44 47 100 специализированных источники учреждений для детей с ограниченными возможностями ежегодно

специальныхфедеральный 34 7 8 9 10 оснащение компьютерным, (коррекционных) бюджет коррекционным учреждений (Рособразование) оборудованием более 180 системы образования специальных бюджеты 132 36 34 32 30 (коррекционных) субъектов учреждений системы Российской образования для детей с Федерации ограниченными возможностями ежегодно

создание мобильныхфедеральный 8 2 2 2 2 ежегодное создание комплексов реабилитации бюджет 4 мобильных комплексов детей-инвалидов с (Роскультура) реабилитации использованием средств детей-инвалидов культуры и искусства бюджеты 16 4 4 4 4 с использованием средств субъектов культуры и искусства Российской Федерации

внебюджетные 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3 источники
5. Социальная интеграцияфедеральный 104,03 23,1 25,3 25,4 30,23 и профессионально- бюджет - всего трудовая реабилитация в том числе: детей-инвалидов Росздрав 98,73 22 24 24 28,73 Рособразование 2 0,5 0,5 0,5 0,5 Роскультура 3,3 0,6 0,8 0,9 1

бюджеты 322 84 80 80 78 субъектов Российской Федерации

внебюджетные 8 2 2 2 2 источники
создание учебно-федеральный 94,73 21 23 23 27,73 формирование трудовых и производственных, бюджет профессиональных навыков трудовых и творческих (Росздрав) ежегодно не менее чем у мастерских в 3 тыс. детей с специализированных бюджеты 322 84 80 80 78 ограниченными учреждениях для субъектов возможностями детей-инвалидов Российской Федерации

организация и проведениефедеральный 9,3 2,1 2,3 2,4 2,5 всероссийских и бюджет - всего региональных мероприятий в том числе: для детей-инвалидов, Росздрав 4 1 1 1 1 в том числе: Рособразование 2 0,5 0,5 0,5 0,5 Роскультура 3,3 0,6 0,8 0,9 1

внебюджетные 8 2 2 2 2 источники
всероссийского ифедеральный 5,3 1,1 1,3 1,4 1,5 интеграция детей с региональных фестивалей бюджет - всего ограниченными детского художественного в том числе: возможностями в общество творчества Роскультура 3,3 0,6 0,8 0,9 1 на основе ежегодного детей-инвалидов Росздрав 2 0,5 0,5 0,5 0,5 проведения фестиваля (с участием не менее внебюджетные 4 1 1 1 1 100 детей-инвалидов) и источники спортивных мероприятий (с участием не менее 1000 детей-инвалидов)

всероссийских ифедеральный 4 1 1 1 1 региональных специальных бюджет - всего спартакиад для в том числе: детей-инвалидов Росздрав 2 0,5 0,5 0,5 0,5 Рособразование 2 0,5 0,5 0,5 0,5

внебюджетные 4 1 1 1 1 источники
6. Организация ифедеральный 22,4 5,5 5,3 5,8 5,8 повышение эффективности проведение всероссийских бюджет - всего работы с детьми- научно-практических и в том числе: инвалидами на основе обучающих семинаров, Росздрав 13 3 3 3,5 3,5 распространения тренингов специалистов Рособразование 9,4 2,5 2,3 2,3 2,3 современных по проблемам работы с профессиональных методик детьми с ограниченными возможностями

Всего по 3893 919,3 982,9 982,2 1008,6 разделу III федеральный 575,1 135,6 141,3 147,3 150,9 бюджет - всего в том числе: Росздрав 518,4 123 127,7 132,6 135,1 Рособразование 45,4 10 10,8 11,8 12,8 Роскультура 11,3 2,6 2,8 2,9 3

бюджеты 3128,6 741 795,6 786,1 805,9 субъектов Российской Федерации

внебюджетные 189,3 42,7 46 48,8 51,8 источники
Итого по направлению8644,9 2251,6 2304,1 2105,8 1983,4

федеральный 2544,9 713,6 653,2 608,8 569,3 бюджет - всего в том числе: Росздрав 2486,2 700,5 639,1 593,6 553 Рособразование 47,4 10,5 11,3 12,3 13,3 Роскультура 11,3 2,6 2,8 2,9 3

бюджеты 5885,2 1490 1598,9 1441,5 1354,8 субъектов Российской Федерации

внебюджетные 214,8 48 52 55,5 59,3 источники

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 7 к федеральной целевой программе "Дети России" на 2007-2010 годы

П Е Р Е Ч Е Н Ь мероприятий подпрограммы "Дети и семья" федеральной целевой программы "Дети России" на 2007-2010 годы по направлению "Дети-сироты"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Объем финансирования ¦ ¦ Источники +----------------------------------------¦ ¦ финансирования ¦ 2007- ¦ в том числе ¦ Ожидаемые результаты ¦ ¦ 2010 +--------------------------------¦ ¦ ¦ годы -¦2007 год ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Капитальные вложения

1. Строительство ифедеральный 1483,5 644,564 380,2 330,1 128,636 развитие сети реконструкция детских бюджет специализированных домов и школ-интернатов (Рособразование) учреждений (ввод в 2007 для детей-сирот и детей, году 22 объектов оставшихся без попечения бюджеты 1922,4 515,9 551,8 438,1 416,6 учреждений образования, в родителей субъектов 2008 году - 14 объектов, Российской в 2009 году - 9 объектов, Федерации в 2010 году - 23 объектов) внебюджетные 30 6,8 7,5 8,2 7,5 источники

II. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
2. Совершенствованиефедеральный 8,4 2 2,3 2,2 1,9 повышение эффективности научно-методического бюджет деятельности обеспечения деятельности (Рособразование) специализированных по развитию семейных учреждений по форм устройства детей, профессиональному профессиональному образованию и социальному образованию и социальному сопровождению сопровождению воспитанников воспитанников образовательных образовательных учреждений для учреждений для детей-сирот и детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения оставшихся без попечения родителей; родителей развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основе внедрения новых технологий работы

III. Прочие нужды
3. Внедрение семейныхфедеральный 57,5 12 13,5 16 16 форм устройства бюджет детей-сирот и детей, (Рособразование) оставшихся без попечения родителей

в том числе:бюджеты 250 60 65 65 60 субъектов Российской Федерации

внебюджетные 22 5,2 5,2 5,7 5,9 источники
обеспечение работыфедеральный 7 1,5 1,5 2 2 функционирование федерального банка данных бюджет актуализированной системы о детях-сиротах и детях, (Рособразование) учета данных о оставшихся без попечения детях-сиротах и детях, родителей внебюджетные 4 1 1 1 1 оставшихся без попечения источники родителей, потенциальных усыновителях

организация и проведение федеральный12,8 2,5 3,3 3,5 3,5 повышение эффективности всероссийских бюджет работы с детьми, научно-практических и (Рособразование) оставшимися без попечения обучающих семинаров, родителей, на основе тренингов специалистов по бюджеты 90 20 25 25 20 распространения проблемам работы с субъектов современных детьми-сиротами и детьми, Российской профессиональных методик оставшимися без попечения Федерации родителей

разработка и внедрениефедеральный 13 2,5 2,5 4,5 3,5 повышение эффективности современных технологий по бюджет работы по устройству на профилактике социального (Рособразование) воспитание в семьи детей, сиротства, устройству на оставшихся без попечения воспитание в семьи бюджеты 120 30 30 30 30 родителей, на основе детей-сирот и детей, субъектов распространения оставшихся без попечения Российской современных родителей Федерации профессиональных методик

внебюджетные 8 2 2 2 2 источники
реализация мероприятий по федеральный24,7 5,5 6,2 6 7 развитие семейных форм пропаганде различных форм бюджет устройства детей-сирот и семейного устройства (Рособразование) детей, оставшихся без детей-сирот и детей, попечения родителей, их оставшихся без попечения бюджеты 40 10 10 10 10 распространение в родителей субъектов субъектах Российской Российской Федерации с помощью Федерации организационно- методических, внебюджетные 10 2,2 2,2 2,7 2,9 информационных источники материалов, видеокассет с фильмами и социальной рекламой. Поддержка Интернет-ресурса информационно- консультативной направленности по вопросам семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

4. Обеспечениефедеральный 48 11,3 11,1 12,3 13,3 конкурентоспособного бюджет - всего образования, трудоустройства и в том числе: жизнеустройства Рособразование 29,3 7 7,5 7,5 7,3 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения Росздрав 18,7 4,3 3,6 4,8 6 родителей бюджеты 254,9 101,4 55 46,1 52,4 субъектов Российской Федерации

внебюджетные 8 2 2 2 2 источники
материально-техническаяфедеральный 48 11,3 11,1 12,3 13,3 повышение эффективности поддержка, методическое бюджет - всего образовательной и обеспечение организаций, профессиональной обеспечивающих в том числе: подготовки выпускников образовательную и Рособразование 29,3 7 7,5 7,5 7,3 учреждений для детей- профессиональную сирот и детей, оставшихся подготовку выпускников Росздрав 18,7 4,3 3,6 4,8 6 без попечения родителей, детских интернатных за счет оснащения учреждений. бюджеты 254,9 101,4 55 46,1 52,4 ресурсных центров по Оснащение образовательных субъектов трудоустройству (ежегодно учреждений для Российской не менее 3 организаций); детей-сирот и детей, Федерации обеспечение оборудованием оставшихся без попечения приемных и патронатных родителей, внебюджетные 8 2 2 2 2 семей и учреждений, лечебно-профилактическим источники использующих в работе оборудованием, средствами семейные принципы обучения и воспитания, воспитания поддержка приемных семей и иных форм семейного устройства

5. Проведениефедеральный 27,6 6,1 6,3 6,2 9 всероссийских и бюджет межрегиональных (Рособразование) мероприятий, обеспечивающих интеграцию бюджеты 290,4 70 70 75 75,4 в общество детей-сирот и субъектов детей, оставшихся без Российской попечения родителей Федерации

внебюджетные 7,9 1,4 2 2,1 2,4 источники
методическое ифедеральный 5 1 1 1 2 обеспечение эффективной организационное бюджет организации обеспечение процесса (Рособразование) жизнедеятельности социализации детей-сирот воспитанников и детей, оставшихся без бюджеты 20 5 5 5 5 образовательных попечения родителей. субъектов учреждений для Организация и проведение Российской детей-сирот и детей, всероссийских конкурсов Федерации оставшихся без попечения инновационных моделей родителей, по семейному семейных форм устройства внебюджетные 2 0,5 0,5 0,5 0,5 принципу и их подготовка детей-сирот и детей, источники к самостоятельной жизни оставшихся без попечения родителей

организация и проведениефедеральный 16,1 3,6 3,8 4,2 4,5 мероприятия с участием мероприятий с участием бюджет детей-сирот и детей, детей-сирот и детей, (Рособразование) оставшихся без попечения оставшихся без попечения родителей (до 500 человек родителей бюджеты 140,4 35 35 35 35,4 ежегодно), - субъектов всероссийский фестиваль Российской детского творчества Федерации "Созвездие", всероссийский турнир по внебюджетные 2,5 0,5 0,5 0,6 0,9 футболу "Российская источники надежда", выставки, досуговые мероприятия для детей из приемных и патронатных семей

организация и проведение федеральный6,5 1,5 1,5 1 2,5 совершенствование всероссийских и бюджет межведомственного международных мероприятий (Рособразование) взаимодействия органов по вопросам защиты прав исполнительной власти, детей, оставшихся без бюджеты 130 30 30 35 35 органов опеки и попечения родителей, субъектов попечительства, органов подготовка и издание Российской управления образованием методических материалов Федерации субъектов Российской Федерации, общественных внебюджетные 3,4 0,4 1 1 1 организаций по вопросам источники защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и их обеспечение учебно-методическими материалами

Всего по 966,3 269,4 230,1 230,4 236,4 разделу III

федеральный 133,1 29,4 30,9 34,5 38,3 бюджет - всего

в том числе: Рособразование 114,4 25,1 27,3 29,7 32,3 Росздрав 18,7 4,3 3,6 4,8 6

бюджеты 795,3 231,4 190 186,1 187,8 субъектов Российской Федерации

внебюджетные 37,9 8,6 9,2 9,8 10,3 источники
Итого по направлению4410,6 1438,664 1171,9 1009 791,036

федеральный 1625 675,964 413,4 366,8 168,836 бюджет - всего

в том числе: Рособразование 1606,3 671,664 409,8 362 162,836 Росздрав 18,7 4,3 3,6 4,8 6

бюджеты 2717,7 747,3 741,8 624,2 604,4 субъектов Российской Федерации

внебюджетные 67,9 15,4 16,7 18 17,8 источники

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 8 к федеральной целевой программе "Дети России" на 2007-2010 годы

П Е Р Е Ч Е Н Ь строек и объектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы "Дети и семья" федеральной целевой программы "Дети России" на 2007-2010 годы

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) --------------------------------------------------------------------- ¦2007- ¦ В том числе ¦2010 +---------------------------- ¦годы -¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦2010 ¦всего ¦ год ¦ год ¦ год ¦год ---------------------------------------------------------------------

Направление "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
1.Центр временного содержания 28,7 6,9 21,8 - - для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Брянской области (строительство административно-бытового комплекса Центра, включая проектно-изыскательские работы)

2.Центр временного содержания 5,5 0,5 5 - - для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Владимирской области, г. Владимир (строительство гаража-стоянки для автотранспорта и реконструкция Центра, включая проектно-изыскательские работы)

3.Центр временного содержания 6,6 6,6 - - - для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД Воронежской области, г. Воронеж (реконструкция здания Центра, включая проектно-изыскательские работы)

4.Центр временного содержания 14,2 14,2 - - - для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Ивановской области, г. Иваново (реконструкция здания Центра, включая проектно-изыскательские работы)

5.Центр временного содержания 4,7 4,7 - - - для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Костромской области, г. Кострома (реконструкция здания Центра, включая проектно-изыскательские работы)

6.Центр временного содержания 22,9 4,6 18,3 - - для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Курской области, г. Курск (реконструкция Центра, включая проектно-изыскательские работы)

7.Центр временного содержания 11,8 0,7 11,1 - - для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Липецкой области, г. Липецк (строительство Центра, включая проектно-изыскательские работы)

8.Центр временного содержания 345,1 25,4 64,6 255,1 - для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД г. Москвы (строительство карантинного корпуса, включая проектно-изыскательские работы)

9.Центр временного содержания 110 - - - 110 для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД г. Москвы (реконструкция комплекса зданий, включая проектно-изыскательские работы)

10. Центр временного содержания 26,1- 1,3 10,2 14,6 для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Орловской области, г. Орел (строительство комплекса Центра, включая проектно-изыскательские работы)

11. Центр временного содержания 18,6- 1,1 17,5 - для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Рязанской области, г. Рязань (строительство комплекса Центра, включая проектно-изыскательские работы)

12. Центр временного содержания 7,1- 3,3 3,8 - для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Смоленской области, г. Вязьма (строительство физкультурно- оздоровительного комплекса Центра, включая проектно-изыскательские работы)

13. Центр временного содержания 14,7- 5 9,7 - для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Смоленской области, г. Вязьма (реконструкция Центра, включая проектно-изыскательские работы)

14. Центр временного содержания 6,5- - 6,5 - для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Тверской области, г. Тверь (реконструкция комплекса Центра, включая проектно-изыскательские работы)

15. Центр временного содержания 8,5- 8,5 - - для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Ярославской области, г. Ярославль (реконструкция Центра, включая проектно-изыскательские работы)

16. Центр временного содержания 10,274 2,5382,856 2,535 2,345 для несовершеннолетних правонарушителей при МВД Республики Башкортостан, г. Уфа (реконструкция комплекса зданий Центра, включая проектно-изыскательские работы)

17. Центр временного содержания 20,3- - 0,6 19,7 для несовершеннолетних правонарушителей при МВД Республики Марий Эл, г. Йошкар-Ола (строительство Центра, включая проектно-изыскательские работы)

18. Центр временного содержания 4,54,5 - - - для несовершеннолетних правонарушителей при МВД Удмуртской Республики, г. Ижевск (строительство банно-прачечного комплекса, включая проектно-изыскательские работы)

19. Центр временного содержания 8,3- - 0,7 7,6 для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Кировской области, г. Киров (строительство спортивного зала Центра, включая проектно-изыскательские работы)

20. Центр временного содержания 18,75,4 13,3 - - для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД Нижегородской области, г. Нижний Новгород (реконструкция Центра, включая проектно-изыскательские работы)

21. Центр временного содержания 5,5- - - 5,5 для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД Пермского края, г. Пермь (реконструкция комплекса зданий Центра, включая проектно-изыскательские работы)

22. Центр временного содержания 5- - - 5 для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД Пермского края, г. Чусовой (реконструкция комплекса зданий Центра, включая проектно-изыскательские работы)

23. Центр временного содержания 22,413,7 8,7 - - для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД Самарской области, г. Самара (реконструкция комплекса зданий Центра)

24. Центр временного содержания 6,9- 6,9 - - для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД Саратовской области, г. Саратов (реконструкция Центра, включая проектно-изыскательские работы)

25. Центр временного содержания 5335,7 17,3 - - для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Ульяновской области, г. Ульяновск (строительство Центра, включая проектно-изыскательские работы)

26. Центр временного содержания 306 24 - - для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД Свердловской области, г. Екатеринбург (реконструкция комплекса зданий Центра, включая проектно-изыскательские работы)

27. Центр временного содержания 30- 4 26 - для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД Свердловской области, г. Нижний Тагил (строительство банно-прачечного комбината Центра, включая проектно-изыскательские работы)

28. Центр временного содержания 11,311,3 - - - для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД Челябинской области, г. Челябинск (строительство спортивного зала, включая проектно-изыскательские работы)

29. Центр временного содержания 59,2- 0,9 40 18,3 для несовершеннолетних правонарушителей при МВД Республики Тыва, г. Кызыл (строительство Центра, включая проектно- изыскательские работы)

30. Центр временного содержания 66,97,9 40,4 18,6 - для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД Красноярского края, г. Красноярск (строительство комплекса зданий Центра, включая проектно-изыскательские работы)

31. Центр временного содержания 13,2- - 1 12,2 для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД Красноярского края, г. Канск (строительство гаража и складского помещения Центра, включая проектно-изыскательские работы)

32. Центр временного содержания 32,5- - 8,5 24 для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД Красноярского края, г. Норильск (строительство Центра, включая проектно-изыскательские работы)

33. Центр временного содержания 6,76,7 - - - для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД Иркутской области, г. Иркутск (реконструкция здания Центра, включая проектно-изыскательские работы)

34. Центр временного содержания 9,39,3 - - - для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД Кемеровской области, г. Новокузнецк (реконструкция здания Центра, включая проектно-изыскательские работы)

35. Центр временного содержания 62,410,7 13,5 18,5 19,7 для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД Новосибирской области, г. Новосибирск (строительство реабилитационно- психологического центра и спортивного зала Центра, включая проектно-изыскательские работы)

36. Центр временного содержания 16,37 4,2012,17 - - для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Омской области, г. Омск (реконструкция комплекса зданий Центра, включая проектно-изыскательские работы)

37. Центр временного содержания 27,86,2 21,6 - - для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Томской области, г. Томск (реконструкция комплекса зданий Центра, включая проектно-изыскательские работы)

38. Центр временного содержания 5,1- - - 5,1 для несовершеннолетних правонарушителей при МВД Республики Саха (Якутия), г. Якутск (реконструкция комплекса зданий Центра, включая проектно- изыскательские работы)

39. Центр временного содержания 6,30,9 5,4 - - для несовершеннолетних правонарушителей при МВД Республики Карелия, г. Петрозаводск (реконструкция Центра, включая проектно- изыскательские работы)

40. Центр временного содержания 4,92,8 2,1 - - для несовершеннолетних правонарушителей при МВД Республики Коми, г. Сыктывкар (строительство гаража-стоянки, спортивной и игровой площадки Центра, включая проектно- изыскательские работы)

41. Центр временного содержания 3,53,5 - - - для несовершеннолетних правонарушителей при МВД Республики Коми, г. Воркута (строительство гаража-стоянки, спортивной и игровой площадки Центра, включая проектно- изыскательские работы)

42. Центр временного содержания 16,3- 16,3 - - для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Архангельской области, г. Котлас (реконструкция Центра, включая проектно-изыскательские работы)

43. Центр временного содержания 21,82,8 19 - - для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Архангельской области, г. Архангельск (реконструкция Центра, включая проектно-изыскательские работы)

44. Центр временного содержания 17,9- - 1,6 16,3 для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Калининградской области, г. Калининград (реконструкция Центра, включая проектно- изыскательские работы)

45. Центр временного содержания 11,26,8 4,4 - - для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Новгородской области, г. Великий Новгород (реконструкция здания Центра, включая проектно-изыскательские работы)

46. Центр временного содержания 9,11,9 7,2 - - для несовершеннолетних правонарушителей при МВД Республики Адыгея, г. Майкоп (реконструкция комплекса зданий Центра, включая проектно- изыскательские работы)

47. Центр временного содержания 7,75,3 2,4 - - для несовершеннолетних правонарушителей при МВД Кабардино-Балкарской Республики, г. Прохладный (реконструкция Центра, включая проектно- изыскательские работы)

48. Центр временного содержания 5,5- 0,5 5 - для несовершеннолетних правонарушителей при МВД Республики Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ (реконструкция Центра, включая проектно- изыскательские работы)

49. Центр временного содержания 144,55 21,262 44,408 21,457,48 для несовершеннолетних правонарушителей при МВД Чеченской Республики, г. Грозный (строительство Центра, включая проектно-изыскательские работы)

50. Центр временного содержания 15- - 1,5 13,5 для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД Краснодарского края, г. Кропоткин (реконструкция Центра, включая проектно-изыскательские работы)

51. Центр временного содержания 16,9- 1,69 15,21 - для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД Краснодарского края, г. Краснодар (реконструкция Центра, включая проектно-изыскательские работы)

52. Центр временного содержания 1712 5 - - для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД Ставропольского края, г. Минеральные Воды (реконструкция Центра, включая проектно- изыскательские работы)

53. Центр временного содержания 3010 20 - - для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД Ставропольского края, г. Ставрополь (строительство Центра, включая проектно- изыскательские работы)

54. Другие объектысогласно 99,708 - 23,976 22,055 53,677 перечню, утвержденному МВД России по согласованию с Минздравсоцразвития России

Направление "Семья с детьми-инвалидами"
55. Областнойцентр 61,5 26,5 35 - - реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями "Парус надежды", г. Воронеж

56. Детский66,5 3 63,5 - - психоневрологический санаторий "Калуга-Бор" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию (реконструкция главного корпуса, включая проектно-изыскательские работы), г. Калуга

57. Дом-интернат для умственно 155,2 2150 50,2 34 отсталых детей на 223 места, хутор 1 Мая, Костромской район, Костромская область

58. Федеральное государственное 113,7 1,724,3 43,7 44 учреждение "Детский реабилитационный центр "Лесные поляны" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию (реконструкция котельной и спальных корпусов, включая проектно-изыскательские работы), Подольский район, Московская область

59. Федеральное государственное 112,8 -6,6 40,6 65,6 учреждение социальный центр защиты детства "Ватутинки" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию (реконструкция административно- хозяйственных и лечебных корпусов, хозяйственно-бытовых сооружений, в том числе пир), пос. Ватутинки, Московская область

60. Государственное17 17 - - - стационарное учреждение социального обслуживания Московской области "Уваровский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" (реконструкция), пос. Уваровка, Московская область

61. Областноегосударственное 25 25 - - - стационарное учреждение социального обслуживания Орловской области Болховский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками (реконструкция, 4-я очередь), г. Болхов, Орловская область

62. Баня-прачечная Елатомского 5,65,6 - - - детского дома-интерната для умственно отсталых детей, пос. Елатьма, Касимовский район, Рязанская область

63. Смоленскоеобластное 75,8 38 20 17,8 - государственное учреждение "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Вишенки" (дом-интернат для детей-инвалидов), пос. Вишенки, Смоленская область

64. Дом-интернат для умственно 53,910 25 18,9 - отсталых детей, пос. Товарковский, Богородицкий район, Тульская область

65. Реабилитационный центр для 76,110 23 28,1 15 детей с ограниченными возможностями, г. Котлас, Архангельская область

66. Ленинградскоеобластное 27,4 16 11,4 - - государственное стационарное учреждение социального обслуживания "Волосовский детский дом-интернат" (2-я очередь строительства реабилитационного корпуса для детей-инвалидов), г. Волосово, Ленинградская область

67. Государственноеобластное 17 17 - - - стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей (расширение), г. Мончегорск, Мурманская область

68. Детскийреабилитационный 21,5 21,5 - - - центр г. Мурманск

69. Реабилитационный центр для 79,912,1 15 20,3 32,5 детей и подростков с ограниченными возможностями "Юрьево", г. Великий Новгород, Новгородская область

70. Реабилитационный центр для 184,9 6031,9 21 72 детского дома-интерната для детей с отклонениями в умственном развитии N 1, г. Санкт-Петербург

71. Республиканский107,4 30,8 12 25,6 39 реабилитационный центр для детей-инвалидов с ограниченными возможностями, г. Магас, Республика Ингушетия

72. Реконструкция21,2 21,2 - - - реабилитационно- оздоровительного центра "Горный воздух" для детей с ограниченными возможностями, г. Владикавказ, Республика Северная Осетия - Алания

73. Детский дом-интернатдля 5,9 5,9 - - - умственно отсталых детей (реконструкция банно-прачечного корпуса), г. Ейск, Краснодарский край

74. Дом-интернат для умственно 6,16,1 - - - отсталых детей (реконструкция зданий и сооружений по ул. Азовская, 34), г. Армавир, Краснодарский край

75. Дом-интернат для умственно 33,721,7 12 - - отсталых детей, с. Дербетовка, Апанасенковский район, Ставропольский край

76. Реконструкцияд/сада по 13,6 13,6 - - - ул. Авиационная, 57-59, под "Центр медико-социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями", г. Ставрополь

77. Реконструкция существующего 4,54,5 - - - детского сада под областной реабилитационный Центр для детей с ограниченными возможностями, г. Астрахань, ул. Ботвина, 26а, Астраханская область

78. ГУ РМЭ "Колянурский детский 7,87,8 - - - дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей" (пристрой на 60 мест), дер. Колянур, Республика Марий Эл

79. Республиканский60 30 30 - - реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями, г. Чебоксары

80. Центр реабилитациидля 5 5 - - - детей-инвалидов по ул. Ступина в г. Арзамасе Нижегородской области (хоз. корпус), г. Арзамас, Нижегородская область

81. Реконструкция пристрояс 4,6 4,6 - - - плавательным бассейном к Гайскому детскому дому-интернату в г. Гае, Оренбургская область

82. Реабилитационный центр для 3810 28 - - детей и подростков с ограниченными возможностями в г. Новокуйбышевске, Самарская область

83. Строительствоздания 40,18 - 7,28 32,9 - комплексной реабилитации Максимовского детского дома-интерната для глубоко умственно отсталых детей в с. Максимовка Ульяновского района Ульяновской области

84. Пристрой ксуществующему 13,22 - 13,22 - - зданию социально- реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями "Подсолнух", г. Ульяновск

85. Реконструкциянежилого 10,7 10,7 - - - здания по ул. Пушкина, 73, под реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями, г. Курган

86. Областной центр социальной 4611,8 8,9 15 10,3 реабилитации детей- инвалидов "Родник", г. Тюмень

87. Хозяйственный блокдля 11,8 11,8 - - - Кусинского дома-интерната для детей-инвалидов, г. Куса, Челябинская область

88. Ямало-Ненецкийокружной 20,9 - 10 10,9 - реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями "Большой Тараскуль", Ямало-Ненецкий автономный округ

89. Детский дом-интернатдля 10 10 - - - умственно отсталых детей, с. Мамонтово, Алтайский край

90. Тюменцевскийдетский 15,9 - - - 15,9 дом-интернат для умственно отсталых детей (блок - пристройка учебных мастерских и спортзала), с. Тюменцево, Алтайский край

91. Краевой центр реабилитации 17,59,6 7,9 - - детей с ограниченными возможностями (реконструкция), пос. Сибирский (с. Цаплино), Алтайский край

92. Центр42,6 - - 15 27,6 социально-психологической реабилитации детей с ограниченными возможностями, закрытое административно- территориальное образование "Сибирский", Алтайский край

93. Дом-интернат для умственно 1111 - - - отсталых детей в Октябрьском районе, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия

94. Дом-интернатдля 70,6 10 10 30,5 20,1 детей-инвалидов, г. Абакан, Республика Хакасия

95. Реконструкцияобластного 27,5 - 8 19,5 - реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, г. Иркутск

96. Реабилитационный центр для 10,3- 10,3 - - детей-инвалидов, г. Прокопьевск, Кемеровская область

97. Дом-интернат для умственно 1010 - - - отсталых детей, г. Петровск-Забайкальский, Читинская область

98. Дом-интернат на 300мест 15 15 - - - для необучаемых умственно отсталых детей, г. Якутск, Республика Саха (Якутия)

99. Центр реабилитациидля 20 - 8 12 - детей и подростков с ограниченными возможностями, г. Бикин, Хабаровский край

100. Реконструкция12 - 12 - - реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, г. Советская Гавань, Хабаровский край

101. Дом-интернат для умственно 13925 15 58 41 отсталых детей, пос. Малиновка, Бурейский район, Амурская область

102. Дом-интернат для умственно 186 12 - - отсталых детей, г. Елизово (пос. Ягодный), Камчатская область

Направление "Дети-сироты"
103. Школа-интернат на660 9 9 - - - учащихся для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с. Засосна, Красногвардейский район, Белгородская область

104. Мглинскаяшкола-интернат 17 17 - - - (реконструкция), н. п. Пригородное, Брянская область

105. РеконструкцияКлимовской 29 - 13 11 5 специальной (коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Брянская область

106. Спальныйкорпус 18 - 9 9 - школы-интерната на 120 мест по ул. Ленинская, 63 в г. Борисоглебске, Воронежская область

107. Школа-интернатдля 5 5 - - - детей-сирот на 120 мест (спальный корпус), с. Чернцы, Лежневский район, Ивановская область

108. Азаровскийдетский дом, 5 5 - - - г. Калуга

109. Верхне-Любажская23 23 - - - школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (реконструкция), с. Верхний Любаж, Фатежский район, Курская область

110. Детскийдом, 34 18 6 10 - пос. Новоандросово, Железногорский район, Курская область

111. Октябрьская22,64 - - 13 9,64 общеобразовательная школа- интернат для детей-сирот (реконструкция), Касторенский район, Курская область

112. Специальная (коррекционная) 24- - 19 5 школа-интернат VIII вида на 100 учащихся, д. Клеменово, Егорьевский район, Московская область

113. РеконструкцияМОУ 9 - 9 - - "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VII-VIII вида", г. Электросталь, Московская область

114. Реконструкцияздания 5 - - - 5 бывшего ПУ N 77 под областное образовательное учреждение "Детский дом общего типа" на 60 мест, д. Горки, Можайский район, Московская область

115. Школа на 850 учащихсяс 33,4 5 8,40 15 5 классами коррекции для детей-сирот в мкр. "Лужки", г. Орел

116. Отъясскаяспециальная 23 10 13 - - (коррекционная) общеобразовательная школа- интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, VII вида, Сосновский район, Тамбовская область

117. Красивский детскийдом, 13 - - 13 - Инжавинский район, Тамбовская область

118. Детский дом,г. Торжок, 5 5 - - - Тверская область

119. Пристройка кучебному 13 - 13 - - корпусу спортивного зала 30 x 18 м для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Киреевск, Тульская область

120. Школа-интернатдля 20 3 3 9 5 детей-сирот, г. Сосногорск, Республика Коми

121. Детский дом, г. Каргополь, 2310 13 - - Архангельская область

122. Реконструкция детского дома 99 - - - N 1, г. Великий Устюг, Великоустюгский район, Вологодская область

123. Реконструкциязданий 8 8 - - - детского дома "Надежда" по ул. Камская, 2А в г. Калининграде

124. Детский дом, г. Никольское, 1010 - - - Ленинградская область

125. Муниципальное20 - - 15 5 образовательное учреждение "Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" VIII вида (реконструкция), д. Зорька, Крестецкий район, Новгородская область

126. Детский дом для детей-сирот 2020 - - - и детей, оставшихся без попечения родителей, станица Орджоникидзевская, Республика Ингушетия

127. Коррекционная14 - - 9 5 школа-интернат, с. Нижние Ачалуки, Республика Ингушетия

128. Матросовскийспециальный 11,2 11,2 - - - (коррекционный) детский дом в с. Матросово Яшалтинского района Республики Калмыкия

129. Городовиковскийдетский 18 - 9 9 - дом, г. Городовиковск, Республика Калмыкия

130. Профессионально-техническое 2323 - - - училище для детей-сирот, ст-ца Старощербиновская, Краснодарский край

131. Детский дом на 60 мест для 319 9 13 - одаренных детей-сирот в г. Камызяк, Камызякский район, Астраханская область

132. Детский дом, г.Камышин, 5 5 - - - Волгоградская область

133. Специальная (коррекционная) 23- 9 9 5 школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, VIII вида на 150 мест, р. п. Красный Яр, Жирновский район, Волгоградская область

134. Специальная (коррекционная) 10- - 5 5 школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, VIII вида на 120 мест, с. Лемешкино, Руднянский район, Волгоградская область

135. Реконструкцияшколы- 24 10 5 9 - интерната в г. Волжске. Строительство I очереди коррекционно- оздоровительного комплекса - банно-прачечный блок, г. Волжск, Республика Марий Эл

136. Вспомогательнаяшкола- 12 9 3 - - интернат для умственно отсталых детей-сирот, г. Саранск, Республика Мордовия

137. Государственное18 - 9 9 - образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Ялгинский детский дом-школа" (реконструкция спального корпуса), Республика Мордовия

138. Государственное5 - 5 - - образовательное учреждение "Краснослободская школа- интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (банно-прачечный комплекс), Республика Мордовия

139. Государственное14 - - 9 5 образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Ардатовский детский дом-школа" (реконструкция спального корпуса), Республика Мордовия

140. Детский дом семейного типа, 29,364 29,364 -- - г. Елабуга, Республика Татарстан

141. Государственное5 5 - - - образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Кизнерский детский дом" (строительство очистных сооружений), пос. Кизнер, Удмуртская Республика

142. Государственное15 - 10 5 - образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Балезинский детский дом", пос. Балезино, Удмуртская Республика

143. РГОУ"Цивильская 15 - 15 - - специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 1" (пристрой к зданию), г. Цивильск, Чувашская Республика

144. Школа-детский домна 160 24 9 5 5 5 мест в с. Великорецкое Юрьянского района Кировской области

145. Детский дом, г. Дзержинск, 16,73 3 3 7,7 Нижегородская область

146. Кирсановский детскийдом 7 7 - - - (спальный корпус на 90 мест), с. Кирсановка Тоцкого района Оренбургской области

147. Школа-интернат на864 34,8 8,8 9 8 9 учебных места для детей из семей социального риска, г. Сорочинск, Оренбургская область

148. Детский дом для детей-сирот 14- - 9 5 и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Сызрань, Самарская область

149. Реконструкция здания школы 4020 20 - - под школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, п. Алексеевка, Хвалынский район, Саратовская область

150. Детскийдом N 2 5 5 - - - г. Саратова, пристройка спортивного корпуса

151. Пристройкаспортивного 8 8 - - - комплекса к детскому дому N 2, г. Вольск, Саратовская область

152. Реконструкциядетского 5 - - - 5 дома, г. Ершов, Саратовская область

153. Государственное специальное 2613 13 - - образовательное учреждение "Шумихинская специальная (коррекционная) школа- интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (хозяйственный корпус), г. Шумиха, Шумихинский район, Курганская область

154. Государственное22 13 9 - - образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Варгашинская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии" (реконструкция спального корпуса), р. п. Варгаши, Курганская область

155. Государственное19 10 9 - - образовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Екатеринбургский детский дом N 6" (реконструкция учебного и спального корпусов), Железнодорожный район, г. Екатеринбург

156. Школа-интернат N 1 (учебный 5920 16 13 10 корпус на 350 мест), г. Горно-Алтайск, Республика Алтай

157. Детский дом на 50 мест в 6520 15 15 15 с. Субуктуй Кяхтинского района, Республика Бурятия

158. Детский дом на 70 мест, 34,110 10 14,1 - с. Красный Яр, Кабанский район, Республика Бурятия

159. Школа-интернатдля 35 13 9 13 - детей-сирот, г. Назарово, Красноярский край

160. Школа-интернатдля 35 13 13 9 - детей-сирот, с. Биаза, Новосибирская область

161. Большеуковская специальная 1616 - - - (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (спальный корпус на 60 мест), р. ц. Большие Уки, Омская область

162. Расширение детскогодома, 24 15 9 - - г. Нерчинск, Читинская область

163. Школа-интернат,пос. 9 - 9 - - Ключевский, Могочинский район, Читинская область

164. Школа-интернат,пос. 9 - 9 - - Забайкальск, Читинская область

165. Школа-интернатдля 20 15 5 - - детей-сирот, с. Цаган-Оль, Агинский Бурятский автономный округ

166. Детский дом(спальный 20 20 - - - корпус), пос. Тойбохой, Сунтарский улус, Республика Саха (Якутия)

167. Школа-интернатдля 127 104 13 10 - одаренных детей-сирот и детей из малообеспеченных семей (реконструкция), г. Владивосток, Приморский край

168. Центр детского творчества, 1313 - - - с. Владимиро- Александровское, Партизанский район, Приморский край

169. Детский дом(пристройка), 58,1 24,2 24,9 9 - с. Тополево, Хабаровский район, Хабаровский край

170. Реконструкция детского дома 15- 6 9 - N 1, г. Хабаровск

171. Областной детскийдом 20,2 - 5,9 7 7,3 (реконструкция), Магаданская область

172. Детский дом на96 мест 32 6 6 15 5 секционного типа в пгт Палана, Корякский автономный округ

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 9 к федеральной целевой программе "Дети России" на 2007-2010 годы

Объемы и источники финансирования федеральной целевой программы "Дети России" на 2007-2010 годы

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ----------------------------------------------------------------------------- Источники финансирования ¦ Объем финансирования и направления расходов +----------------------------------------------- ¦2007-2010¦ в том числе ¦ годы - +------------------------------------- ¦ всего ¦2007 год ¦2008 год¦2009 год¦2010 год ----------------------------------------------------------------------------- I. Подпрограмма "Здоровое поколение"

Капитальные вложения - всего 13381,23682,1 3708,2 3361,3 2629,6 в том числе:

федеральный бюджет1885,7 689,2 490,3 450,1 256,1

бюджеты субъектов11432 2980,4 3203,4 2894,7 2353,5 Российской Федерации

внебюджетные источники63,5 12,5 14,5 16,5 20

НИОКР (федеральный бюджет)13,8 3,4 3,5 3,6 3,3

Прочие нужды - всего8090,2 1873,3 2025,1 2031,4 2160,4 в том числе:

федеральный бюджет943,3 209,2 226 244,4 263,7

бюджеты субъектов6514,6 1521,6 1645,8 1623 1724,2 Российской Федерации

внебюджетные источники632,3 142,5 153,3 164 172,5

Всего по подпрограмме21485,2 5558,8 5736,8 5396,3 4793,3

в том числе:

федеральный бюджет2842,8 901,8 719,8 698,1 523,1

бюджеты субъектов17946,6 4502 4849,2 4517,7 4077,7 Российской Федерации

внебюджетные источники695,8 155 167,8 180,5 192,5

II. Подпрограмма "Одаренные дети"
Капитальные вложения - за1001,1 205 244 269,6 282,5 счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации

НИОКР (федеральный бюджет)3,5 1 1 1 0,5

Прочие нужды - всего914,8 217,4 226,8 229,3 241,3

в том числе:

федеральный бюджет101,7 22,3 24,3 26,3 28,8

бюджеты субъектов792,1 190,2 196,8 198,7 206,4 Российской Федерации

внебюджетные источники21 4,9 5,7 4,3 6,1

Всего по подпрограмме1919,4 423,4 471,8 499,9 524,3

в том числе:

федеральный бюджет105,2 23,3 25,3 27,3 29,3

бюджеты субъектов1793,2 395,2 440,8 468,3 488,9 Российской Федерации

внебюджетные источники21 4,9 5,7 4,3 6,1

III. Подпрограмма "Дети и семья"
Капитальные вложения - всего 115173262,464 3187,8 2784,8 2281,936

в том числе:

федеральный бюджет5031,3 1476,064 1348,5 1276,1 930,636

бюджеты субъектов6379,2 1763,8 1813,8 1480,3 1321,3 Российской Федерации

внебюджетные источники106,5 22,6 25,5 28,4 30

НИОКР (федеральный бюджет)20,4 5 5,5 5,2 4,7

Прочие нужды - всего12903,9 3158,8 3227,9 3193,8 3323,4

в том числе:

федеральный бюджет2102 518,4 510 525,9 547,7

бюджеты субъектов10196,1 2503,6 2570,6 2511,8 2610,1 Российской Федерации

внебюджетные источники605,8 136,8 147,3 156,1 165,6

Всего по подпрограмме24441,3 6426,264 6421,2 5983,8 5610,036

в том числе:

федеральный бюджет7153,7 1999,464 1864 1807,2 1483,036

бюджеты субъектов16575,3 4267,4 4384,4 3992,1 3931,4 Российской Федерации

внебюджетные источники712,3 159,4 172,8 184,5 195,6

Направление "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Капитальные вложения - всего 3335,2764,4 928,7 886,3 755,8

в том числе:

федеральный бюджет1584 255 458 486 385

бюджеты субъектов1700,2 498,9 458,7 386,8 355,8 Российской Федерации

внебюджетные источники51 10,5 12 13,5 15

НИОКР (федеральный бюджет)6 1,5 1,6 1,5 1,4

Прочие нужды - всего8044,6 1970,1 2014,9 1981,2 2078,4

в том числе:

федеральный бюджет1393,8 353,4 337,8 344,1 358,5

бюджеты субъектов6272,2 1531,2 1585 1539,6 1616,4 Российской Федерации

внебюджетные источники378,6 85,5 92,1 97,5 103,5

Всего по направлению11385,8 2736 2945,2 2869 2835,6

в том числе:

федеральный бюджет2983,8 609,9 797,4 831,6 744,9

бюджеты субъектов7972,4 2030,1 2043,7 1926,4 1972,2 Российской Федерации

внебюджетные источники429,6 96 104,1 111 118,5

Направление "Семья с детьми-инвалидами"
Капитальные вложения - всего 4745,91330,8 1319,6 1122,1 973,4

в том числе:

федеральный бюджет1963,8 576,5 510,3 460 417

бюджеты субъектов2756,6 749 803,3 655,4 548,9 Российской Федерации

внебюджетные источники25,5 5,3 6 6,7 7,5

НИОКР (федеральный бюджет)6 1,5 1,6 1,5 1,4

Прочие нужды - всего3893 919,3 982,9 982,2 1008,6

в том числе:

федеральный бюджет575,1 135,6 141,3 147,3 150,9

бюджеты субъектов3128,6 741 795,6 786,1 805,9 Российской Федерации

внебюджетные источники189,3 42,7 46 48,8 51,8

Всего по направлению8644,9 2251,6 2304,1 2105,8 1983,4

в том числе:

федеральный бюджет2544,9 713,6 653,2 608,8 569,3

бюджеты субъектов5885,2 1490 1598,9 1441,5 1354,8 Российской Федерации

внебюджетные источники214,8 48 52 55,5 59,3

Направление "Дети-сироты"
Капитальные вложения - всего 3435,91167,264 939,5 776,4 552,736

в том числе:

федеральный бюджет1483,5 644,564 380,2 330,1 128,636

бюджеты субъектов1922,4 515,9 551,8 438,1 416,6 Российской Федерации

внебюджетные источники30 6,8 7,5 8,2 7,5

НИОКР (федеральный бюджет)8,4 2 2,3 2,2 1,9

Прочие нужды - всего966,3 269,4 230,1 230,4 236,4

в том числе:

федеральный бюджет133,1 29,4 30,9 34,5 38,3

бюджеты субъектов795,3 231,4 190 186,1 187,8 Российской Федерации

внебюджетные источники37,9 8,6 9,2 9,8 10,3

Всего по направлению4410,6 1438,664 1171,9 1009 791,036

в том числе:

федеральный бюджет1625 675,964 413,4 366,8 168,836

бюджеты субъектов2717,7 747,3 741,8 624,2 604,4 Российской Федерации

внебюджетные источники67,9 15,4 16,7 18 17,8

Всего по Программе47845,9 12408,464 12629,8 11880 10927,636

в том числе:

федеральный бюджет10101,7 2924,564 2609,1 2532,6 2035,436

бюджеты субъектов36315,1 9164,6 9674,4 8978,1 8498 Российской Федерации

внебюджетные источники1429,1 319,3 346,3 369,3 394,2

Капитальные вложения - всего 25899,37149,564 7140 6415,7 5194,036

в том числе:

федеральный бюджет6917 2165,264 1838,8 1726,2 1186,736

бюджеты субъектов18812,3 4949,2 5261,2 4644,6 3957,3 Российской Федерации

внебюджетные источники170 35,1 40 44,9 50

НИОКР (федеральный бюджет)37,7 9,4 10 9,8 8,5

Прочие нужды - всего21908,9 5249,5 5479,8 5454,5 5725,1

в том числе:

федеральный бюджет3147 749,9 760,3 796,6 840,2

бюджеты субъектов17502,8 4215,4 4413,2 4333,5 4540,7 Российской Федерации

внебюджетные источники1259,1 284,2 306,3 324,4 344,2

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 10 к федеральной целевой программе "Дети России" на 2007-2010 годы

Целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы "Здоровое поколение" федеральной целевой программы "Дети России" на 2007-2010 годы

-----------------------------------------------------------------------------¦Единица ¦2006 год ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦измерения ¦(базовый,¦год ¦год ¦год ¦год ¦ ¦оценка) ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------- Младенческая смертность на промилле 10,4 10,1 9,9 9,6 9,3 1000 родившихся живыми

Материнская смертность накоэффициент 29 24 23 22 21 100 тыс. родившихся живыми

Смертность детей в возрасте-"- 14,2 13,3 12,7 11,6 10,9 от 0 до 4 лет (включительно) на 1000 новорожденных соответствующего года рождения

Удельный вес детейпроцентов 30 32 33,5 35,5 37,5 I группы здоровья в общем количестве детей

Первичный выход накоэффициент 24 23,3 22,6 22 21,4 инвалидность детей в возрасте от 0 до 17 лет (включительно) на 10 тыс. детей

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 11 к федеральной целевой программе "Дети России" на 2007-2010 годы

Объемы финансирования подпрограммы "Здоровое поколение" федеральной целевой программы "Дети России" на 2007-2010 годы по источникам иосновным направлениям

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------- Источники ¦ Направление финансирования ¦ финансирования +-----------------------------¦ ¦капитальные¦ НИОКР ¦ прочие ¦ ¦ вложения ¦ ¦ нужды ¦ ------------------------------------------------------------------- 2007 год

Федеральный бюджет689,2 3,4 209,2 901,8

Бюджеты субъектов2980,4 - 1521,6 4502 Российской Федерации

Внебюджетные источники12,5 - 142,5 155

Всего3682,1 3,4 1873,3 5558,8

2008 год
Федеральный бюджет490,3 3,5 226 719,8

Бюджеты субъектов3203,4 - 1645,8 4849,2 Российской Федерации

Внебюджетные источники14,5 - 153,3 167,8

Всего3708,2 3,5 2025,1 5736,8

2009 год
Федеральный бюджет450,1 3,6 244,4 698,1

Бюджеты субъектов2894,7 - 1623 4517,7 Российской Федерации

Внебюджетные источники16,5 - 164 180,5

Всего3361,3 3,6 2031,4 5396,3

2010 год
Федеральный бюджет256,1 3,3 263,7 523,1

Бюджеты субъектов2353,5 - 1724,2 4077,7 Российской Федерации

Внебюджетные источники20 - 172,5 192,5

Всего2629,6 3,3 2160,4 4793,3

2007-2010 годы
Федеральный бюджет1885,7 13,8 943,3 2842,8

Бюджеты субъектов11432 - 6514,6 17946,6 Российской Федерации

Внебюджетные источники63,5 - 632,3 695,8

Всего13381,2 13,8 8090,2 21485,2

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 12 к федеральной целевой программе "Дети России" на 2007-2010 годы

Объемы финансирования подпрограммы "Здоровое поколение" федеральной целевой программы "Дети России" на 2007-2010 годы за счет средств федерального бюджета по основным направлениям и государственным заказчикам

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------ Направление ¦ 2007- ¦ В том числе расходов ¦ 2010 +------------------------------------- ¦ годы - ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ всего ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ------------------------------------------------------------------ Росздрав

Всего2754,7 880,4 697,9 675,7 500,7

в том числе:

капитальные1885,7 689,2 490,3 450,1 256,1 вложения

НИОКР12,2 3 3,1 3,2 2,9

прочие нужды856,8 188,2 204,5 222,4 241,7

Рособразование
Всего88,1 21,4 21,9 22,4 22,4

в том числе:

НИОКР1,6 0,4 0,4 0,4 0,4

прочие нужды86,5 21 21,5 22 22

Всего по2842,8 901,8 719,8 698,1 523,1 подпрограмме

в том числе:

капитальные1885,7 689,2 490,3 450,1 256,1 вложения

НИОКР13,8 3,4 3,5 3,6 3,3

Прочие нужды943,3 209,2 226 244,4 263,7

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 13 к федеральной целевой программе "Дети России" на 2007-2010 годы

Целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы "Одаренные дети" федеральной целевой программы "Дети России" на 2007-2010 годы

------------------------------------------------------------------------¦ Единица ¦2006 год ¦2007¦2008¦2009¦2010 ¦измерения ¦(базовый,¦год ¦год ¦год ¦год ¦ ¦ оценка) ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------ Доля детей, включенных в процентов 25 27 30 35 40 государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения школьного возраста

Количество одаренных детейчеловек 155 160 165 170 175 школьного возраста - победителей всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров, проведенных в рамках подпрограммы

Количество всероссийскихединиц 200 205 210 215 220 конкурсов, соревнований, олимпиад и иных конкурсных мероприятий, проведенных для выявления одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 14 к федеральной целевой программе "Дети России" на 2007-2010 годы

Объемы финансирования подпрограммы "Одаренные дети" федеральной целевой программы "Дети России" на 2007-2010 годы по источникам и основным направлениям

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------- ¦ Направление финансирования ¦ Источники финансирования +----------------------------¦ ¦капитальные¦НИОКР¦ прочие ¦ ¦ вложения ¦ ¦ нужды ¦ ------------------------------------------------------------------- 2007 год

Федеральный бюджет- 1 22,3 23,3

Бюджеты субъектов Российской205 - 190,2 395,2 Федерации

Внебюджетные источники- - 4,9 4,9

Всего205 1 217,4 423,4

2008 год
Федеральный бюджет- 1 24,3 25,3

Бюджеты субъектов Российской244 - 196,8 440,8 Федерации

Внебюджетные источники- - 5,7 5,7

Всего244 1 226,8 471,8

2009 год
Федеральный бюджет- 1 26,3 27,3

Бюджеты субъектов Российской269,6 - 198,7 468,3 Федерации

Внебюджетные источники- - 4,3 4,3

Всего269,6 1 229,3 499,9

2010 год
Федеральный бюджет- 0,5 28,8 29,3

Бюджеты субъектов Российской282,5 - 206,4 488,9 Федерации

Внебюджетные источники- - 6,1 6,1

Всего282,5 0,5 241,3 524,3

2007-2010 годы
Федеральный бюджет- 3,5 101,7 105,2

Бюджеты субъектов Российской1001,1 - 792,1 1793,2 Федерации

Внебюджетные источники- - 21 21

Всего1001,1 3,5 914,8 1919,4

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 15 к федеральной целевой программе "Дети России" на 2007-2010 годы

Объемы финансирования подпрограммы "Одаренные дети" федеральнойцелевой программы "Дети России" на 2007-2010 годы за счет средств федерального бюджета по основным направлениям и государственным заказчикам

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------- ¦2007-2010¦ В том числе Направление расходов ¦ годы - +----------------------------------- ¦ всего ¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦2010 год ------------------------------------------------------------------- Рособразование

Всего83,3 18,3 19,9 21,6 23,5

в том числе: НИОКР3,5 1 1 1 0,5 прочие нужды 79,8 17,3 18,9 20,6 23

Роскультура
Всего (прочие нужды) 133 3,15 3,4 3,45

Росспорт
Всего (прочие нужды) 8,92 2,25 2,3 2,35

Всего по105,2 23,3 25,3 27,3 29,3 подпрограмме

в том числе: НИОКР3,5 1 1 1 0,5 прочие нужды 101,7 22,3 24,3 26,3 28,8

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 16 к федеральной целевой программе "Дети России" на 2007-2010 годы

Целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы "Дети и семья" федеральной целевой программы "Дети России" на 2007-2010 годы

(процентов) ------------------------------------------------------------------- ¦2006 год ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦ 2010 ¦(базовый,¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ оценка) ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------- Удельный вес безнадзорных детей 2,41 2,32 2,26 2,23 2,17 в общей численности детского населения

Удельный вес детей, получивших64,1 74,4 78,9 81,9 83,3 социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в общем количестве безнадзорных и беспризорных детей

Удельный вес детей-инвалидов,31 40,3 41,1 42,1 43,1 получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, в общем количестве детей-инвалидов

Удельный вес семей с23,6 24,5 24,6 25 25,2 детьми-инвалидами, получивших услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, в общем количестве нуждающихся в услугах семей с детьми-инвалидами

Доля детей-сирот и детей,68 69 70 71 72 оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 17 к федеральной целевой программе "Дети России" на 2007-2010 годы

Объемы финансирования подпрограммы "Дети и семья" федеральной целевой программы "Дети России" на 2007-2010 годы по источникам и основным направлениям

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------- ¦ Направление финансирования¦ Источники финансирования +---------------------------¦ ¦капитальные¦НИОКР¦ прочие ¦ ¦ вложения ¦ ¦ нужды ¦ ------------------------------------------------------------------- 2007 год

Федеральный бюджет1476,064 5 518,4 1999,464

Бюджеты субъектов Российской1763,8 - 2503,6 4267,4 Федерации

Внебюджетные источники22,6 - 136,8 159,4

Всего3262,464 5 3158,8 6426,264

2008 год
Федеральный бюджет1348,5 5,5 510 1864

Бюджеты субъектов Российской1813,8 - 2570,6 4384,4 Федерации

Внебюджетные источники25,5 - 147,3 172,8

Всего3187,8 5,5 3227,9 6421,2

2009 год
Федеральный бюджет1276,1 5,2 525,9 1807,2

Бюджеты субъектов Российской1480,3 - 2511,8 3992,1 Федерации

Внебюджетные источники28,4 - 156,1 184,5

Всего2784,8 5,2 3193,8 5983,8

2010 год
Федеральный бюджет930,636 4,7 547,7 1483,036

Бюджеты субъектов Российской1321,3 - 2610,1 3931,4 Федерации

Внебюджетные источники30 - 165,6 195,6

Всего2281,936 4,7 3323,4 5610,036

2007-2010 годы
Федеральный бюджет5031,3 20,4 2102 7153,7

Бюджеты субъектов Российской6379,2 - 10196,1 16575,3 Федерации

Внебюджетные источники106,5 - 605,8 712,3

Всего11517 20,4 12903,9 24441,3

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 18 к федеральной целевой программе "Дети России" на 2007-2010 годы

Объемы финансирования подпрограммы "Дети и семья" федеральной целевой программы "Дети России" на 2007-2010 годы за счет средств федерального бюджета по основным направлениям и государственным заказчикам

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------- ¦ 2007- ¦ В том числе Направление расходов ¦ 2010 +---------------------------------- ¦ годы - ¦2007 год ¦2008 ¦ 2009 ¦ 2010 год ¦ всего ¦ ¦ год ¦ год ¦ ------------------------------------------------------------------- Росздрав

Всего3487,7 944,3 885,5 844,5 813,4

в том числе: капитальные вложения 1963,8576,5 510,3 460 417 НИОКР 8 2 2,2 2 1,8 прочие нужды 1515,9 365,8 373 382,5 394,6

Рособразование
Всего1894,4 735,064 478,6 436,7 244,036

в том числе: капитальные вложения 1483,5644,564 380,2 330,1 128,636 НИОКР 12,4 3 3,3 3,2 2,9 прочие нужды 398,5 87,5 95,1 103,4 112,5

Роскультура
Всего (прочие нужды)11,3 2,6 2,8 2,9 3

ФСИН России
Всего (прочие нужды)66 16,2 16 16,8 17

МВД России
Всего1694,3 301,3 481,1 506,3 405,6

в том числе: капитальные вложения 1584255 458 486 385 прочие нужды 110,3 46,3 23,1 20,3 20,6

Всего по подпрограмме7153,7 1999,464 1864 1807,2 1483,036

в том числе: капитальные вложения 5031,31476,064 1348,5 1276,1 930,636 НИОКР 20,4 5 5,5 5,2 4,7 прочие нужды 2102 518,4 510 525,9 547,7

Направление "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Росздрав
Всего982,8 239,5 242,8 246,1 254,4

в том числе: НИОКР4 1 1,1 1 0,9 прочие нужды 978,8 238,5 241,7 245,1 253,5

Рособразование
Всего240,7 52,9 57,5 62,4 67,9

в том числе: НИОКР2 0,5 0,5 0,5 0,5 прочие нужды 238,7 52,4 57 61,9 67,4

ФСИН России
Всего (прочие нужды)66 16,2 16 16,8 17

МВД России
Всего1694,3 301,3 481,1 506,3 405,6

в том числе: капитальные вложения 1584255 458 486 385 прочие нужды 110,3 46,3 23,1 20,3 20,6

Всего по направлению2983,8 609,9 797,4 831,6 744,9

в том числе: капитальные вложения 1584255 458 486 385 НИОКР 6 1,5 1,6 1,5 1,4 прочие нужды 1393,8 353,4 337,8 344,1 358,5

Направление "Семья с детьми-инвалидами"
Росздрав
Всего2486,2 700,5 639,1 593,6 553

в том числе: капитальные вложения 1963,8576,5 510,3 460 417 НИОКР 4 1 1,1 1 0,9 прочие нужды 518,4 123 127,7 132,6 135,1

Рособразование
Всего47,4 10,5 11,3 12,3 13,3

в том числе: НИОКР2 0,5 0,5 0,5 0,5 прочие нужды 45,4 10 10,8 11,8 12,8

Роскультура
Всего (прочие нужды)11,3 2,6 2,8 2,9 3

Всего по направлению2544,9 713,6 653,2 608,8 569,3

в том числе: капитальные вложения 1963,8576,5 510,3 460 417 НИОКР 6 1,5 1,6 1,5 1,4 прочие нужды 575,1 135,6 141,3 147,3 150,9

Направление "Дети-сироты"
Росздрав
Всего (прочие нужды)18,7 4,3 3,6 4,8 6

Рособразование
Всего1606,3 671,664 409,8 362 162,836

в том числе: капитальные вложения 1483,5644,564 380,2 330,1 128,636 НИОКР 8,4 2 2,3 2,2 1,9 прочие нужды 114,4 25,1 27,3 29,7 32,3

Всего по направлению1625 675,964 413,4 366,8 168,836

в том числе: капитальные вложения 1483,5644,564 380,2 330,1 128,636 НИОКР 8,4 2 2,3 2,2 1,9 прочие нужды 133,1 29,4 30,9 34,5 38,3

____________

Основные сведения
Тип документа Постановление
Дата принятия