ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 мая 2007 г. N 280 г. Москва
О федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)"
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую федеральную целевую программу "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)" (далее - Программа), включающую в себя подпрограммы "Сахарный диабет", "Туберкулез", "ВИЧ-инфекция", "Онкология", "Инфекции, передаваемые половым путем", "Вирусные гепатиты", "Психические расстройства", "Артериальная гипертония" и "Вакцинопрофилактика".
2. Определить государственным заказчиком - координатором Программы Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, государственными заказчиками Программы - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральную службу исполнения наказаний, Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи и Российскую академию медицинских наук.
3. Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерству финансов Российской Федерации при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год включать Программу в перечень федеральных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета.
4. Завершить реализацию мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2001 г. N 540 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 31, ст. 3280; 2004, N 44, ст. 4362), в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5. Установить, что: мероприятия федеральной целевой программы "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации", срок исполнения которых истекает после 1 января 2007 г. и которые включены в подпрограмму "Артериальная гипертония" Программы, осуществляются в рамках указанной подпрограммы; исполнение государственных контрактов (договоров), заключенных по состоянию на 1 января 2007 г. в целях исполнения мероприятий федеральной целевой программы "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации", осуществляется за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы.
6. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при разработке региональных целевых программ, направленных на предупреждение и борьбу с социально значимыми заболеваниями, учитывать положения Программы.
Председатель Правительства Российской Федерации М.Фрадков __________________________
УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2007 г. N 280
Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)"
П А С П О Р Т федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)"
Наименование Программы- федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)"
Основание для разработки- распоряжение Правительства Программы Российской Федерации от 11 декабря 2006 г. N 1706-р
Государственный заказчик -- Министерство здравоохранения и координатор Программы социального развития Российской Федерации
Государственные заказчики- Федеральное агентство по Программы здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи, Российская академия медицинских наук
Основные разработчики- Министерство здравоохранения и Программы социального развития Российской Федерации, Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральная служба исполнения наказаний, Российская академия медицинских наук
Цели Программы- снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих этими заболеваниями
Задачи Программы- совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях; разработка и внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях на основе передовых технологий; строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений
Целевые индикаторы и- доля осложнений при сахарном показатели Программы диабете; средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом I типа (мужчины, женщины); средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом II типа (мужчины, женщины); заболеваемость туберкулезом в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний на 100 тыс. человек; доля случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения; смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения, в том числе в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний на 100 тыс. человек; число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией, в том числе в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний; доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных; доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет; доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза в общем числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году; смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения (мужчины, женщины); заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения; заболеваемость сифилисом в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний на 100 тыс. человек; заболеваемость детей сифилисом на 100 тыс. детского населения; заболеваемость детей гонореей на 100 тыс. детского населения; доля специализированных медицинских учреждений, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, в общем числе учреждений дерматовенерологического профиля; количество подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем; заболеваемость острым вирусным гепатитом В на 100 тыс. населения; заболеваемость острым вирусным гепатитом С на 100 тыс. населения; заболеваемость хроническими вирусными гепатитами В и С на 100 тыс. населения; доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов; доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов; средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре; доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар; заболеваемость сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии на 100 тыс. населения; смертность от сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии на 100 тыс. населения; охват профилактическими прививками детей; заболеваемость дифтерией на 100 тыс. населения; заболеваемость полиомиелитом; заболеваемость корью на 100 тыс. населения
Срок реализации Программы- 2007-2011 годы
Перечень подпрограмм- подпрограмма "Сахарный диабет" (государственные заказчики (Федеральное агентство по подпрограмм) здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба исполнения наказаний); подпрограмма "Туберкулез" (Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи); подпрограмма "ВИЧ-инфекция" (Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральная служба исполнения наказаний); подпрограмма "Онкология" (Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи, Российская академия медицинских наук); подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем" (Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи, Федеральная служба исполнения наказаний); подпрограмма "Вирусные гепатиты" (Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральная служба исполнения наказаний); подпрограмма "Психические расстройства" (Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба исполнения наказаний); подпрограмма "Артериальная гипертония" (Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию); подпрограмма "Вакцинопрофилактика" (Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Российская академия медицинских наук)
Объемы и источники- общий объем финансирования Программы финансирования Программы составляет 76393,6 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств: федерального бюджета - 35103,3 млн. рублей; бюджетов субъектов Российской Федерации - 39998,9 млн. рублей; внебюджетных источников - 1291,4 млн. рублей
Ожидаемые конечные- снижение доли осложнений при результаты реализации сахарном диабете до 28 процентов; Программы и показатели ее увеличение средней продолжительности социально-экономической жизни мужчин, больных сахарным эффективности диабетом I типа, до 55,3 года, женщин - до 59,1 года; увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больных сахарным диабетом II типа, до 71,5 года, женщин - до 73,5 года; снижение заболеваемости туберкулезом в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний до 1495 случаев на 100 тыс. человек; увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения до 79 процентов; снижение смертности от туберкулеза до 21,7 случая на 100 тыс. населения, в том числе в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - до 140 случаев на 100 тыс. человек; снижение числа вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией до 31 тыс. случаев, в том числе в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - до 1,6 тыс. случаев; увеличение доли ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных, до 98 процентов; улучшение показателей, характеризующих раннее выявление злокачественных новообразований, в том числе увеличение доли больных с визуальными локализациями опухоли, выявленных на I и II стадиях заболевания, до 73,1 процента; снижение доли больных, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в общем числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, до 27,8 процента; снижение смертности от злокачественных новообразований у мужчин до 171,6 случая на 100 тыс. населения, у женщин - до 90,1 случая на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости сифилисом до 50,1 случая на 100 тыс. населения, в том числе в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - до 150 случаев на 100 тыс. человек; снижение заболеваемости детей сифилисом до 7,3 случая на 100 тыс. детского населения; снижение заболеваемости детей гонореей до 11,5 случая на 100 тыс. детского населения; увеличение доли специализированных медицинских учреждений, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, в общем числе учреждений дерматовенерологического профиля до 60 процентов; увеличение числа подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, до 55; снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В до 2,7 случая на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом С до 3,8 случая на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С до 36 случаев на 100 тыс. населения; увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 41 процента; снижение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 14,5 процента; снижение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 73,9 дня; снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар до 17,5 процента; снижение заболеваемости сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии до 5492 случаев на 100 тыс. населения; снижение смертности от сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии до 306,8 случая на 100 тыс. населения; сохранение 95-процентного уровня охвата детей профилактическими прививками; снижение заболеваемости дифтерией до 0,16 случая на 100 тыс. населения; исключение случаев возникновения заболеваний полиомиелитом; снижение заболеваемости корью до 0,8 случая на 100 тыс. населения
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)" (далее - Программа) разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2006 г. N 1706-р, перечнем социально значимых заболеваний, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. N 715, порядком разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 594. Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана рядом факторов социально-экономического характера, влияющих на снижение качества жизни населения, в том числе чрезмерными стрессовыми нагрузками, снижением уровня санитарно-гигиенической культуры, а также все еще высокими показателями заболеваемости, инвалидности и смертности, несмотря на реализацию федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002-2006 годы)". Доля осложнений при сахарном диабете составляет в настоящее время 35 процентов. Ампутации конечностей проводились у 1 процента больных. Всего впервые в течение года инвалидами вследствие сахарного диабета были признаны 38,6 тыс. человек. Заболеваемость туберкулезом в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний составляет в настоящее время 1515 случаев на 100 тыс. человек, смертность - 153,4 случая на 100 тыс. человек, доля случаев прекращения бактериовыделения - 73,5 процента, смертность от туберкулеза - 22,6 случая на 100 тыс. населения. Число вновь зарегистрированных случаев заражения ВИЧ-инфекцией достигло 37,7 тыс. случаев, в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - 2 тыс. случаев, доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных, составила 75 процентов. Доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли составляет 67,6 процента, доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, - 31,6 процента, смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения составляет у мужчин 186,8 случая, у женщин - 93,5 случая. Заболеваемость сифилисом составляет 72 случая на 100 тыс. населения, в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - 176,6 случая на 100 тыс. человек, заболеваемость детей сифилисом - 21,2 случая, гонореей - 23,4 случая на 100 тыс. детского населения. Вместе с тем доля специализированных медицинских учреждений, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, в общем числе учреждений дерматовенерологического профиля составляет 15 процентов. Общее число подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, не превышает 12 в целом по стране. Заболеваемость острыми вирусными гепатитами В и С составляет в настоящее время 8,6 и 4,5 случая на 100 тыс. населения соответственно, хроническими вирусными гепатитами В и С - 51,4 случая на 100 тыс. населения. Доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов составляет 5 процентов, доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов - 16 процентов. При этом средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре составляет 75,6 дня, а доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар - 20 процентов. Заболеваемость сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии составляет 5776 случаев на 100 тыс. населения, а смертность от сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии - 325 случаев на 100 тыс. населения. Сохраняется 95-процентный охват детей профилактическими прививками. Заболеваемость дифтерией, корью составляет в настоящее время 0,25 и 1,6 случая на 100 тыс. населения соответственно.
II. Основные цели и задачи Программы, срок ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели
Целями Программы являются снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих этими заболеваниями. Задачами Программы являются: совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях; разработка и внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях на основе передовых технологий; строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений. Программа реализуется в 2007-2011 годах. В рамках Программы предусматривается осуществить комплекс взаимоувязанных мероприятий по профилактике, диагностике, лечению и реабилитации при социально значимых заболеваниях на протяжении всего срока реализации Программы. Динамика целевых индикаторов и показателей Программы представлена в приложении N 1. Программа включает в себя подпрограммы "Сахарный диабет", "Туберкулез", "ВИЧ-инфекция", "Онкология", "Инфекции, передаваемые половым путем", "Вирусные гепатиты", "Психические расстройства", "Артериальная гипертония", "Вакцинопрофилактика".
III. Программные мероприятия
Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. В рамках Программы обеспечивается поддержка перспективных исследований и разработок. В Программе используются механизмы определения приоритетных направлений на основе критериев, позволяющих обеспечить принятие совместных решений представителями государства и научного сообщества. Перечень объектов, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках Программы, представлен в приложении N 2. Перечень специализированных медицинских объектов сформирован с учетом потребностей субъектов Российской Федерации в снижении заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях. Необходимым условием включения объектов в Программу являлась гарантия субъекта Российской Федерации о софинансировании строительства объектов (не менее 50 процентов сметной стоимости работ) и вводе объектов в эксплуатацию в период действия Программы, а также обеспеченность объектов проектно-сметной документацией.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников. Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 76393,6 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств федерального бюджета - 35103,3 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 39998,9 млн. рублей, внебюджетных источников - 1291,4 млн. рублей. Средства внебюджетных источников привлекаются на основе участия в мероприятиях Программы некоммерческих фондов, предприятий, учреждений и общественных организаций. Объемы и источники финансирования Программы и подпрограмм, включенных в Программу, представлены в приложении N 3. Финансирование Программы за счет средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям: капитальные вложения - 18932,1 млн. рублей; научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 1518,2 млн. рублей; прочие нужды - 14653 млн. рублей. Исполнение за счет средств федерального бюджета обязательств по стройкам и объектам, находящимся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и в муниципальной собственности, осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Передача субъектам Российской Федерации материально-технических средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета, осуществляется государственными заказчиками Программы в установленном порядке.
V. Механизм реализации Программы
Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, государственными заказчиками Программы - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи и Российская академия медицинских наук. Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов, заключаемых государственными заказчиками с исполнителями мероприятий Программы в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе соглашений. Реализация Программы в субъектах Российской Федерации осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, направленных на снижение заболеваемости социально значимыми заболеваниями, совершенствование методов их профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации. Для управления реализацией мероприятий Программы создается координационный совет (далее - совет), формируемый из должностных лиц государственного заказчика - координатора Программы, государственных заказчиков Программы и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Совет осуществляет следующие функции: вырабатывает предложения по тематике и объемам финансирования заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках Программы; рассматривает материалы о ходе реализации мероприятий Программы; организует проверки выполнения мероприятий Программы, целевого и эффективного использования средств, выделяемых на их реализацию; подготавливает рекомендации по эффективному выполнению мероприятий Программы с учетом хода реализации Программы и тенденций социально-экономического развития Российской Федерации; выявляет научные, технические и организационные проблемы в ходе реализации Программы; рассматривает результаты экспертизы проектов и мероприятий, предлагаемых для реализации в очередном финансовом году, в части их содержания и стоимости. Совет утверждает разработанные государственными заказчиками: детализированные организационно-финансовые планы реализации мероприятий Программы; показатели мониторинга реализации мероприятий Программы. Совет возглавляет заместитель Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Положение о совете и его состав утверждаются Министром здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации: осуществляет контроль деятельности государственных заказчиков Программы; подготавливает проекты нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, необходимых для выполнения Программы; ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации Программы, целевые индикаторы и показатели, расходы на реализацию мероприятий Программы; подготавливает с учетом хода реализации Программы в текущем году и представляет в установленном порядке в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году; ежеквартально представляет в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации Программы в целом, данные мониторинга реализации мероприятий Программы; представляет ежегодно, до 1 февраля, в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе работ по Программе, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств; инициирует при необходимости экспертные проверки хода реализации отдельных мероприятий Программы; вносит в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации предложения о корректировке мероприятий по реализации Программы либо о прекращении ее выполнения; по завершении Программы представляет в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации доклад о выполнении Программы и об эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации. Государственные заказчики Программы: осуществляют текущее управление реализацией Программы; составляют детализированный организационно-финансовый план реализации мероприятий Программы; в случае сокращения объема финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета разрабатывают дополнительные меры по привлечению средств внебюджетных источников для достижения результатов, характеризуемых целевыми индикаторами Программы, а также при необходимости разрабатывают в установленные сроки предложения по их корректировке; вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий Программы и подпрограмм, а также о совершенствовании механизма ее реализации; обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы; организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы и подпрограмм, а также мониторинг осуществления программных мероприятий; организуют экспертные проверки хода реализации отдельных мероприятий Программы и подпрограмм; осуществляют управление деятельностью исполнителей мероприятий Программы в рамках выполнения программных мероприятий; осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы и подпрограмм, а также заключение государственных контрактов (договоров); организуют применение информационных технологий в целях управления и контроля реализации Программы, обеспечивают размещение в сети Интернет текста Программы, нормативных правовых актов, методических материалов в части управления реализацией Программы и контроля выполнения ее мероприятий, а также материалов о ходе и результатах реализации Программы; согласуют с государственным заказчиком - координатором Программы и основными заинтересованными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования; ежеквартально представляют государственному заказчику - координатору Программы статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий Программы; при необходимости представляют государственному заказчику - координатору Программы предложения о продлении срока либо о прекращении реализации Программы; представляют ежегодно, до 25 января, государственному заказчику - координатору Программы по установленной форме доклад о ходе реализации Программы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств.
VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе сравнения с данными за 2005 год и с учетом необходимости достижения следующих показателей: снижение доли осложнений при сахарном диабете до 28 процентов; увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больных сахарным диабетом I типа, до 55,3 года, женщин - до 59,1 года; увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больных сахарным диабетом II типа, до 71,5 года, женщин - до 73,5 года; снижение заболеваемости туберкулезом в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний до 1495 случаев на 100 тыс. человек; увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения до 79 процентов в общем числе случаев бактериовыделения среди населения; снижение смертности от туберкулеза до 21,7 случая на 100 тыс. населения, в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - до 140 случаев на 100 тыс. человек; снижение числа вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией до 31 тыс. случаев, в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - до 1,6 тыс. случаев; увеличение доли ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных, до 98 процентов; улучшение показателей, характеризующих раннее выявление злокачественных новообразований, в том числе увеличение доли больных с визуальными локализациями опухоли, выявленных на I и II стадиях заболевания, до 73,1 процента; снижение доли больных, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, до 27,8 процента; снижение смертности от злокачественных новообразований у мужчин до 171,6 случая на 100 тыс. населения, у женщин - до 90,1 случая на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости сифилисом до 50,1 случая на 100 тыс. населения, в том числе в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - до 150 случаев на 100 тыс. человек; снижение заболеваемости детей сифилисом до 7,3 случая на 100 тыс. детского населения; снижение заболеваемости детей гонореей до 11,5 случая на 100 тыс. детского населения; увеличение доли специализированных медицинских учреждений, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, в общем числе учреждений дерматовенерологического профиля до 60 процентов; увеличение количества подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, до 55; снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В до 2,7 случая на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом С до 3,8 случая на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С до 36 случаев на 100 тыс. населения; увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 41 процента; снижение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 14,5 процента; снижение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 73,9 дня; снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар до 17,5 процента; снижение числа заболеваний сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии до 5492 случаев на 100 тыс. населения; снижение смертности от сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии до 306,8 случая на 100 тыс. населения; сохранение 95-процентного уровня охвата детей профилактическими прививками; снижение заболеваемости дифтерией до 0,16 случая на 100 тыс. населения; исключение случаев возникновения заболеваний полиомиелитом; снижение заболеваемости корью до 0,8 случая на 100 тыс. населения. Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий Программы будет достигнут за счет снижения заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях. Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни больных, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения социально значимых заболеваний.
Подпрограмма "Сахарный диабет"
П А С П О Р Т подпрограммы "Сахарный диабет"
Наименование- подпрограмма "Сахарный диабет" подпрограммы
Основание для- распоряжение Правительства Российской разработки подпрограммы Федерации от 11 декабря 2006 г. N 1706-р
Государственные- Федеральное агентство по здравоохранению заказчики подпрограммы и социальному развитию, Федеральная служба исполнения наказаний
Основные разработчики- Министерство здравоохранения и подпрограммы социального развития Российской Федерации, Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
Цели подпрограммы- снижение уровня заболеваемости сахарным диабетом, совершенствование мер профилактики его осложнений, увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом
Задачи подпрограммы- совершенствование методов профилактики и диагностики сахарного диабета, лечения и реабилитации больных сахарным диабетом, в том числе разработка и внедрение высокотехнологичных методов лечения заболевания и его осложнений; разработка и реализация обучающих программ для больных сахарным диабетом по вопросам профилактики и лечения сахарного диабета
Целевые индикаторы и- доля осложнений при сахарном диабете; показатели подпрограммы средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом I типа (мужчины, женщины); средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом II типа (мужчины, женщины)
Срок реализации- 2007-2011 годы подпрограммы
Объемы и источники- общий объем финансирования подпрограммы финансирования составляет 6105,3 млн. рублей (в ценах подпрограммы соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета - 1923,9 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 4110 млн. рублей и внебюджетных источников - 71,4 млн. рублей
Ожидаемые конечные- снижение доли осложнений при сахарном результаты реализации диабете до 28 процентов; подпрограммы и увеличение средней продолжительности показатели ее социально- жизни мужчин, больных сахарным диабетом экономической I типа, до 55,3 года, женщин - до 59,1 эффективности года; увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больных сахарным диабетом II типа, до 71,5 года, женщин - до 73,5 года
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
У больных, страдающих сахарным диабетом, потребность в медицинской помощи возрастает по мере ухудшения их состояния и возникновения осложнений. Остается высокой распространенность угрожающих жизни и приводящих к инвалидности сосудистых осложнений сахарного диабета, в том числе диабетической ретинопатии, диабетической нефропатии и сердечно-сосудистых осложнений. Значительная часть находящегося в эксплуатации медицинского оборудования выработала свой ресурс и не может гарантировать качественное обследование и лечение больных сахарным диабетом. Требуется принятие дополнительных мер по обеспечению снижения уровня заболеваемости, инвалидности и смертности при сахарном диабете, увеличению продолжительности и улучшению качества жизни больных, страдающих таким заболеванием.
II. Основные цели и задачи подпрограммы, срок ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели
Целями подпрограммы "Сахарный диабет" (далее - подпрограмма) являются: снижение уровня заболеваемости сахарным диабетом; совершенствование мер профилактики его осложнений; увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом. Задачами подпрограммы являются: совершенствование методов профилактики и диагностики сахарного диабета, лечения и реабилитации больных сахарным диабетом, в том числе разработка и внедрение высокотехнологичных методов лечения заболевания и его осложнений; разработка и реализация обучающих программ для больных сахарным диабетом по вопросам профилактики и лечения сахарного диабета. Подпрограмма реализуется в 2007-2011 годах. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе.
III. Мероприятия подпрограммы
В рамках мероприятий подпрограммы предусматриваются: проведение исследований по изучению причин возникновения, механизмов развития сахарного диабета и его осложнений, совершенствованию методов его профилактики, диагностики и лечения; оснащение диабетологических подразделений специализированных учреждений здравоохранения необходимым оборудованием, организация работы школ для обучения больных сахарным диабетом; проведение мониторинга сахарного диабета и его осложнений, обеспечение функционирования государственного регистра лиц, больных сахарным диабетом, создание мобильных лечебно-профилактических модулей, внедрение в клиническую практику современных лекарственных средств и диагностических систем. Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 4.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации с привлечением внебюджетных источников. Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 6105,3 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств федерального бюджета - 1923,9 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 4110 млн. рублей, внебюджетных источников - 71,4 млн. рублей. Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 188,7 млн. рублей; прочие нужды - 1735,2 млн. рублей. Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении N 3 к Программе.
V. Механизм реализации подпрограммы
Государственными заказчиками подпрограммы являются Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба исполнения наказаний. Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключаемых государственными заказчиками с исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Государственные заказчики подпрограммы: ежеквартально представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы; ежегодно, до 25 января, представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе выполнения работ по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств. Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе заключенных соглашений. Передача субъектам Российской Федерации материально-технических средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета, осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в установленном порядке. В субъектах Российской Федерации реализация подпрограммы осуществляется путем проведения комплекса мероприятий, направленных на снижение уровня заболеваемости сахарным диабетом, совершенствование методов его профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации.
VI. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2005 годом с учетом следующих показателей: снижение доли осложнений при сахарном диабете до 28 процентов; увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больных сахарным диабетом I типа, до 55,3 года, женщин - до 59,1 года; увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больных сахарным диабетом II типа, до 71,5 года, женщин - до 73,5 года. Предполагаемый экономический эффект от снижения уровня заболеваемости сахарным диабетом составит 114,2 млрд. рублей. Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала больных сахарным диабетом.
Подпрограмма "Туберкулез"
П А С П О Р Т подпрограммы "Туберкулез"
Наименование- подпрограмма "Туберкулез" подпрограммы
Основание для разработки- распоряжение Правительства Российской подпрограммы Федерации от 11 декабря 2006 г. N 1706-р
Государственные заказчики - Федеральное агентствопо подпрограммы здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи
Основные разработчики- Министерство здравоохранения и подпрограммы социального развития Российской Федерации, Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба исполнения наказаний
Цели подпрограммы- снижение уровня заболеваемости туберкулезом, снижение уровня смертности от туберкулеза
Задачи подпрограммы- совершенствование методов профилактики туберкулеза, в том числе разработка информационных программ для населения, образовательных программ для больных туберкулезом и контактирующих с ними лиц; совершенствование мер инфекционного контроля туберкулеза; совершенствование методов диагностики, лечения и комплексных программ медико-социальной реабилитации; строительство и реконструкция противотуберкулезных медицинских учреждений и оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием
Целевые индикаторы и- заболеваемость туберкулезом в показатели подпрограммы исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний на 100 тыс. человек; доля случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения; смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения, в том числе в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний на 100 тыс. человек
Срок реализации- 2007-2011 годы подпрограммы
Объемы и источники- общий объем финансирования финансирования подпрограммы составляет подпрограммы 26277,8 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета - 9781,1 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 16496,7 млн. рублей
Ожидаемые конечные- снижение уровня заболеваемости результаты реализации туберкулезом в исправительных подпрограммы и показатели учреждениях Федеральной службы ее исполнения наказаний до 1495 случаев социально-экономической на 100 тыс. человек; эффективности увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения до 79 процентов; снижение уровня смертности от туберкулеза до 21,7 случая на 100 тыс. населения, в том числе в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - до 140 случаев на 100 тыс. человек
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
У больных, страдающих туберкулезом, решающим фактором социально-экономического характера является снижение уровня и качества жизни. Не все группы населения охвачены профилактическими медицинскими осмотрами, проводимыми с целью раннего выявления туберкулеза. Необходимо принятие дополнительных мер по обеспечению снижения уровня заболеваемости, инвалидности и смертности при туберкулезе, оптимизации лечения больных туберкулезом, обеспечению ранней диагностики и профилактики развития тяжелых осложнений при туберкулезе, увеличению продолжительности и улучшению качества жизни больных, страдающих таким заболеванием, в том числе путем укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения.
II. Основные цели и задачи подпрограммы, срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели
Целями подпрограммы "Туберкулез" (далее - подпрограмма) являются снижение уровня заболеваемости туберкулезом и снижение уровня смертности от туберкулеза. Задачами подпрограммы являются: совершенствование методов профилактики туберкулеза, в том числе разработка информационных программ для населения, образовательных программ для больных туберкулезом и контактирующих с ними лиц; совершенствование мер инфекционного контроля туберкулеза; совершенствование методов диагностики, лечения и комплексных программ медико-социальной реабилитации; строительство и реконструкция противотуберкулезных медицинских учреждений и оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием. Подпрограмма реализуется в 2007-2011 годах. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе.
III. Мероприятия подпрограммы
В рамках мероприятий подпрограммы предусматриваются: строительство и реконструкция лечебно-профилактических учреждений, оказывающих противотуберкулезную помощь населению; разработка и совершенствование ускоренных, высокодостоверных методов и систем диагностики туберкулеза; разработка комплексных программ по повышению резистентности к заболеванию туберкулезом детского населения; разработка и апробация как программы организационных мероприятий по повышению эффективности лечения туберкулеза, так и новых методов лечения туберкулеза; разработка и апробация комплексных программ по медицинской и социальной реабилитации больных туберкулезом, относящихся к различным группам риска; разработка и совершенствование санитарных нормативов и мер инфекционного контроля за распространением туберкулеза; предоставление систематической организационно-методической и консультационной помощи (включая мониторинг эффективности реализации мероприятий подпрограммы) субъектам Российской Федерации профильными научно-исследовательскими институтами; создание и обеспечение функционирования системы государственного мониторинга лечения и лекарственной устойчивости возбудителя туберкулеза, основанной на персональном учете больных; обеспечение лечебно-профилактических учреждений системы здравоохранения и учреждений, подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний, противотуберкулезными препаратами; совершенствование лабораторной диагностики туберкулеза; внедрение современных методов диагностики, лечения и реабилитации больных туберкулезом в учреждениях системы здравоохранения и учреждениях, подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний. Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 5. Перечень объектов, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы, представлен в приложении N 2 к Программе.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации. Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 26277,8 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств федерального бюджета - 9781,1 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 16496,7 млн. рублей. Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям: капитальные вложения - 2891,9 млн. рублей; научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 151,4 млн. рублей; прочие нужды - 6737,8 млн. рублей. Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении N 3 к Программе.
V. Механизм реализации подпрограммы
Государственными заказчиками подпрограммы являются Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи. Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключаемых государственными заказчиками с исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Государственные заказчики подпрограммы: ежеквартально представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы; ежегодно, до 25 января, представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе выполнения работ по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств. Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе заключенных соглашений. Исполнение за счет средств федерального бюджета обязательств в отношении строек и объектов, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и в муниципальной собственности, осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Передача субъектам Российской Федерации материально-технических средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета, осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в установленном порядке. В субъектах Российской Федерации реализация подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, направленных на снижение уровня заболеваемости туберкулезом, совершенствование методов профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации.
VI. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2005 годом с учетом следующих показателей: снижение уровня заболеваемости туберкулезом в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний до 1495 случаев на 100 тыс. человек; увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения до 79 процентов; снижение уровня смертности от туберкулеза до 21,7 случая на 100 тыс. населения, в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - до 140 случаев на 100 тыс. человек. Предполагаемый экономический эффект от снижения уровня заболеваемости и смертности от туберкулеза составит 201,2 млрд. рублей. Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в улучшении качества жизни и увеличении ее продолжительности, сохранении трудового потенциала больных, формировании здорового образа жизни населения, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения туберкулеза.
Подпрограмма "ВИЧ-инфекция"
П А С П О Р Т подпрограммы "ВИЧ-инфекция"
Наименование- подпрограмма "ВИЧ-инфекция" подпрограммы
Основание для- распоряжение Правительства Российской разработки подпрограммы Федерации от 11 декабря 2006 г. N 1706-р
Государственные- Федеральное агентство по здравоохранению заказчики подпрограммы и социальному развитию, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральная служба исполнения наказаний
Основные разработчики- Министерство здравоохранения и подпрограммы социального развития Российской Федерации, Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральная служба исполнения наказаний
Цели подпрограммы- снижение числа вновь зарегистрированных случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией; дальнейшее внедрение методов профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных; обеспечение доступности антиретровирусных препаратов; снижение уровня смертности больных ВИЧ-инфекцией
Задачи подпрограммы- совершенствование методов профилактики распространения ВИЧ-инфекции; совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при ВИЧ-инфекции; разработка и внедрение современных антиретровирусных препаратов; строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений и оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием
Целевые индикаторы и- число вновь зарегистрированных в течение показатели подпрограммы года случаев заражения ВИЧ-инфекцией, в том числе в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний; доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных
Срок реализации- 2007-2011 годы подпрограммы
Объемы и источники- общий объем финансирования подпрограммы финансирования составляет 9054,6 млн. рублей (в ценах подпрограммы соответствующих лет), в том числе за счет средств: федерального бюджета - 4853,4 млн. рублей; бюджетов субъектов Российской Федерации - 4046,2 млн. рублей; внебюджетных источников - 155 млн. рублей
Ожидаемые конечные- снижение числа вновь зарегистрированных результаты реализации случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией до подпрограммы и 31 тыс. случаев, в исправительных показатели ее учреждениях Федеральной службы социально-экономической исполнения наказаний - до эффективности 1,6 тыс. случаев; увеличение доли ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных, до 98 процентов
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Продолжающийся рост числа зарегистрированных ВИЧ-инфицированных лиц в значительной мере обусловлен факторами социально-экономического характера, распространением наркомании, недостаточной информированностью населения. Необходимо увеличение доли ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных. Требуется изучение лекарственной устойчивости вируса иммунодефицита человека к антиретровирусным препаратам. Необходима дальнейшая разработка безопасных технологий заготовки крови и ее компонентов в целях снижения риска передачи ВИЧ-инфекции при использовании донорской крови и ее препаратов.
II. Основные цели и задачи подпрограммы, срок ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели
Целями подпрограммы "ВИЧ-инфекция" (далее - подпрограмма) являются: снижение числа вновь зарегистрированных случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией; внедрение методов профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных; обеспечение доступности антиретровирусных препаратов; снижение уровня смертности больных ВИЧ-инфекцией. Задачами подпрограммы являются: совершенствование методов профилактики распространения ВИЧ-инфекции; совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при ВИЧ-инфекции; разработка и внедрение современных антиретровирусных препаратов; строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений и оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием. Подпрограмма реализуется в 2007-2011 годах. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе.
III. Мероприятия подпрограммы
В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусматриваются: строительство и реконструкция специализированных учреждений; проведение исследований по проблеме ВИЧ-инфекции; изучение лекарственной устойчивости вируса иммунодефицита человека к антиретровирусным препаратам; разработка и клинические испытания диагностических и лекарственных препаратов с учетом молекулярных особенностей циркулирующих штаммов вируса иммунодефицита человека; разработка комплекса мер по снижению риска передачи ВИЧ-инфекции при использовании донорской крови и ее препаратов; изучение особенностей клинического течения ВИЧ-инфекции и СПИД-ассоциированных заболеваний, разработка клинико-лабораторных критериев прогрессирования ВИЧ-инфекции и эффективности терапии; разработка новых форм мониторинга эффективности различных методов профилактики ВИЧ-инфекции; совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека; развитие единой системы мониторинга и оценки в области противодействия ВИЧ-инфекции. Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 6. Перечень объектов, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы, приведен в приложении N 2 к Программе.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации с привлечением внебюджетных источников. Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 9054,6 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств федерального бюджета - 4853,4 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 4046,2 млн. рублей, внебюджетных источников - 155 млн. рублей. Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям: капитальные вложения - 4180,7 млн. рублей; научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 142,6 млн. рублей; прочие нужды - 530,1 млн. рублей. Объемы и источники финансирования подпрограммы приведены в приложении N 3 к Программе.
V. Механизм реализации подпрограммы
Государственными заказчиками подпрограммы являются Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Федеральная служба исполнения наказаний. Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключенных государственными заказчиками с исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Государственные заказчики подпрограммы: ежеквартально представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы; ежегодно, до 25 января, представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе работ по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств. Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе заключенных соглашений. Исполнение за счет средств федерального бюджета обязательств по стройкам и объектам, находящимся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Передача субъектам Российской Федерации материально-технических средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета, осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в установленном порядке. В субъектах Российской Федерации реализация подпрограммы осуществляется за счет реализации комплекса мероприятий, направленных на снижение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией, совершенствование методов профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации.
VI. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в сравнении с уровнем 2005 года с учетом следующих показателей: снижение числа вновь зарегистрированных случаев заражения ВИЧ-инфекцией до 31 тыс. случаев, в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - до 1,6 тыс. случаев; увеличение доли ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных, до 98 процентов. Предполагаемый экономический эффект от снижения заболеваемости ВИЧ-инфекцией женщин репродуктивного возраста и повышения числа ВИЧ-инфицированных, получающих антиретровирусные препараты, составит 37,3 млрд. рублей. Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни больных, повышении информированности и формировании здорового образа жизни населения, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения ВИЧ-инфекции.
Подпрограмма "Онкология"
П А С П О Р Т подпрограммы "Онкология"
Наименование- подпрограмма "Онкология" подпрограммы
Основание для разработки- распоряжение Правительства Российской подпрограммы Федерации от 11 декабря 2006 г. N 1706-р
Государственные заказчики - Федеральное агентствопо подпрограммы здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи, Российская академия медицинских наук
Основные разработчики- Министерство здравоохранения и подпрограммы социального развития Российской Федерации, Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба исполнения наказаний, Российская академия медицинских наук
Цели подпрограммы- обеспечение диагностики на ранних стадиях заболеваний; снижение инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях
Задачи подпрограммы- совершенствование методов профилактики онкологических заболеваний, раннего выявления опухолевых и предраковых заболеваний; оценка канцерогенных факторов окружающей среды; мониторинг канцерогенных производственных факторов и производств; обеспечение диагностики опухолевых заболеваний визуальной локализации на ранних стадиях; разработка и совершенствование методов диагностики, лечения и медицинской, социальной и психологической реабилитации, включая коррекцию функциональных расстройств и анатомических дефектов; совершенствование и внедрение телекоммуникационных технологий; разработка и внедрение современных противоопухолевых лекарственных средств; строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений и оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием
Целевые индикаторы и- доля больных с визуальными показатели подпрограммы локализациями злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет; доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году; смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения (мужчины, женщины)
Срок реализации- 2007-2011 годы подпрограммы
Объемы и источники- общий объем финансирования финансирования подпрограммы составляет подпрограммы 12353,9 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств: федерального бюджета - 7190,5 млн. рублей; бюджетов субъектов Российской Федерации - 4903,4 млн. рублей; внебюджетных источников - 260 млн. рублей
Ожидаемые конечные- улучшение показателей, характеризующих результаты реализации раннее выявление злокачественных подпрограммы и показатели новообразований, в том числе ее увеличение доли больных с визуальными социально-экономической локализациями опухоли, выявленными на эффективности I и II стадиях заболевания, до 73,1 процента; снижение доли больных, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, до 27,8 процента; снижение смертности от злокачественных новообразований у мужчин до 171,6 случая на 100 тыс. населения, у женщин - до 90,1 случая на 100 тыс. населения
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Остаются крайне высокими показатели инвалидности вследствие злокачественных новообразований. Высока доля больных, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза. Недостаточна организация профилактических медицинских осмотров с целью раннего выявления онкологических заболеваний. Необходимо продолжение изучения веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека. Требуется принятие дополнительных мер по обеспечению снижения заболеваемости, инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях, улучшению качества проводимого лечения больных с онкологическими заболеваниями, обеспечению ранней диагностики и профилактики развития тяжелых осложнений, увеличению продолжительности и улучшению качества жизни больных.
II. Основные цели и задачи подпрограммы, срок ее реализации, атакже целевые индикаторы и показатели
Целями подпрограммы "Онкология" (далее - подпрограмма) являются: обеспечение диагностики на ранних стадиях заболеваний; снижение инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях. Задачами подпрограммы являются: совершенствование методов профилактики онкологических заболеваний, раннего выявления опухолевых и предраковых заболеваний; оценка канцерогенных факторов окружающей среды; мониторинг канцерогенных производственных факторов и производств; обеспечение диагностики опухолевых заболеваний визуальной локализации на ранних стадиях; разработка и совершенствование методов диагностики, лечения и медицинской, социальной и психологической реабилитации, включая коррекцию функциональных расстройств и анатомических дефектов; совершенствование и внедрение телекоммуникационных технологий; разработка и внедрение современных противоопухолевых лекарственных средств; строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений и оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием. Подпрограмма реализуется в 2007-2011 годах. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы приведена в приложении N 1 к Программе.
III. Мероприятия подпрограммы
В рамках мероприятий подпрограммы предусматриваются: строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений, оказывающих помощь населению при онкологических заболеваниях; проведение исследований в области этиологии и патогенеза злокачественных новообразований; проведение исследований в области профилактики, диагностики и лечения злокачественных новообразований; обеспечение функционирования национального перечня веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека, банков данных по канцерогенно-опасным производствам и веществам, регистра лиц, имеющих (имевших) профессиональный контакт с химическими канцерогенами; обеспечение функционирования государственного регистра больных со злокачественными новообразованиями; обеспечение оказания специализированной медицинской помощи больным со злокачественными новообразованиями. Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 7. Перечень объектов, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы, приведен в приложении N 2 к Программе.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации с привлечением внебюджетных источников. Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 12353,9 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств федерального бюджета - 7190,5 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 4903,4 млн. рублей, внебюджетных источников - 260 млн. рублей. Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям: капитальные вложения - 5263,4 млн. рублей; научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 239,8 млн. рублей; прочие нужды - 1687,3 млн. рублей. Объемы и источники финансирования подпрограммы приведены в приложении N 3 к Программе.
V. Механизм реализации подпрограммы
Государственными заказчиками подпрограммы являются Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи и Российская академия медицинских наук. Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключенных государственными заказчиками с исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Государственные заказчики подпрограммы: ежеквартально представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы; ежегодно, до 25 января, представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе работ по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств. Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе заключенных соглашений. Исполнение за счет средств федерального бюджета обязательств в отношении строек и объектов, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Передача субъектам Российской Федерации материально-технических средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета, осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в установленном порядке. В субъектах Российской Федерации реализация подпрограммы осуществляется за счет комплекса мероприятий, направленных на снижение заболеваемости онкологическими заболеваниями, совершенствование методов их профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации.
VI. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в сравнении с уровнем 2005 года с учетом следующих показателей: улучшение показателей, характеризующих раннее выявление злокачественных новообразований, в том числе увеличение доли больных с визуальными локализациями опухоли, выявленных на I и II стадиях заболевания, до 73,1 процента; снижение доли больных, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, до 27,8 процента; снижение смертности от злокачественных новообразований у мужчин до 171,6 случая на 100 тыс. населения, у женщин - до 90,1 случая на 100 тыс. населения. Предполагаемый экономический эффект от снижения уровня инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях составит 99 млрд. рублей. Социальный эффект от реализации мероприятий подпрограммы будет выражен в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала больных, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения злокачественных новообразований.
Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем"
П А С П О Р Т подпрограммы "Инфекции, передаваемые половым путем"
Наименование- подпрограмма "Инфекции, передаваемые подпрограммы половым путем"
Основание для разработки- распоряжение Правительства Российской подпрограммы Федерации от 11 декабря 2006 г. N 1706-р
Государственные заказчики - Федеральное агентствопо подпрограммы здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи
Основные разработчики- Министерство здравоохранения и подпрограммы социального развития Российской Федерации, Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба исполнения наказаний
Цель подпрограммы- снижение заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем
Задачи подпрограммы- совершенствование методов профилактики инфекций, передаваемых половым путем, включая разработку информационных материалов и образовательных программ для населения; разработка и внедрение современных методов диагностики, лечения и реабилитации при инфекциях, передаваемых половым путем; совершенствование системы мониторинга устойчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, к применяемым лекарственным средствам; совершенствование качества лабораторной диагностики возбудителей инфекций, передаваемых половым путем; строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений и оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием
Целевые индикаторы и- заболеваемость сифилисом на показатели подпрограммы 100 тыс. населения; заболеваемость сифилисом в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний на 100 тыс. человек; заболеваемость детей сифилисом на 100 тыс. детского населения; заболеваемость детей гонореей на 100 тыс. детского населения; доля специализированных медицинских учреждений, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, в общем количестве учреждений дерматовенерологического профиля; количество подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем
Срок реализации- 2007-2011 годы подпрограммы
Объемы и источники- общий объем финансирования финансирования подпрограммы составляет подпрограммы 3718,4 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: за счет средств федерального бюджета - 1514,5 млн. рублей; за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 2203,9 млн. рублей
Ожидаемые конечные- снижение заболеваемости сифилисом до результаты реализации 50,1 случая на 100 тыс. населения, в подпрограммы и показатели том числе в исправительных учреждениях ее Федеральной службы исполнения социально-экономической наказаний - до 150 случаев на эффективности 100 тыс. человек; снижение заболеваемости детей сифилисом до 7,3 случая на 100 тыс. детского населения; снижение заболеваемости детей гонореей до 11,5 случая на 100 тыс. детского населения; увеличение доли специализированных медицинских учреждений, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, в общем количестве учреждений дерматовенерологического профиля до 60 процентов; увеличение количества подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, до 55
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Ежегодно увеличивается количество инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем (в том числе случаев заболеваний нейросифилисом), выявленных среди подростков. Развивается резистентность возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, к применяемым лекарственным средствам. В этой связи необходимы проведение санитарно-просветительских мероприятий и пропаганда здорового образа жизни. Кроме того, следует увеличить количество специализированных медицинских учреждений, изучающих изменчивость возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, организовать проведение исследований, направленных на преодоление терапевтической резистентности возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, и совершенствование их диагностики с учетом молекулярных особенностей возбудителей.
II. Основные цель и задачи подпрограммы, срок ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели
Целью подпрограммы "Инфекции, передаваемые половым путем" (далее - подпрограмма) является снижение заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем. Задачами указанной подпрограммы являются: совершенствование методов профилактики инфекций, передаваемых половым путем, включая разработку информационных материалов и образовательных программ для населения; разработка и внедрение современных методов диагностики, лечения и реабилитации при инфекциях, передаваемых половым путем; совершенствование системы мониторинга устойчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, к применяемым лекарственным средствам; совершенствование качества лабораторной диагностики возбудителей инфекций, передаваемых половым путем; строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений и оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием. Подпрограмма реализуется в 2007-2011 годах. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе.
III. Мероприятия подпрограммы
В рамках мероприятий подпрограммы предусматриваются: строительство и реконструкция федеральных медицинских специализированных учреждений; разработка программ эпидемиологических исследований по распространению инфекций, передаваемых половым путем, с созданием систем прогнозирования распространения и возникновения резистентности возбудителей этих инфекций к применяемым антимикробным препаратам; разработка тест-систем и контрольных материалов для диагностики инфекций, передаваемых половым путем, с учетом молекулярных особенностей возбудителей, выявляемых на территории Российской Федерации; изучение молекулярных механизмов развития резистентности возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, к применяемым антимикробным препаратам; развитие единой информационно-аналитической системы профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем; совершенствование специализированной медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем. Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 8. Перечень объектов, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы, представлен в приложении N 2 к Программе.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 3718,4 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств федерального бюджета - 1514,5 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 2203,9 млн. рублей. Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям: капитальные вложения - 636,8 млн. рублей; научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 170,7 млн. рублей; прочие нужды - 707 млн. рублей. Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении N 3 к Программе.
V. Механизм реализации подпрограммы
Государственными заказчиками подпрограммы являются Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи и Федеральная служба исполнения наказаний. Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключенных государственными заказчиками с исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Государственные заказчики подпрограммы: ежеквартально представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы; ежегодно, до 25 января, представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе работ по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств. Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе заключенных соглашений. Исполнение за счет средств федерального бюджета обязательств в отношении строек и объектов, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Передача субъектам Российской Федерации материально-технических средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета, осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в установленном порядке. В субъектах Российской Федерации реализация подпрограммы осуществляется за счет проведения комплекса мероприятий, направленных на снижение количества инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем, совершенствование методов их профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации.
VI. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2005 годом с учетом следующих показателей: снижение заболеваемости сифилисом до 50,1 случая на 100 тыс. населения, в том числе в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - до 150 случаев на 100 тыс. человек; снижение заболеваемости детей сифилисом до 7,3 случая на 100 тыс. детского населения; снижение заболеваемости детей гонореей до 11,5 случая на 100 тыс. детского населения; увеличение доли специализированных медицинских учреждений, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, в общем количестве учреждений дерматовенерологического профиля до 60 процентов; увеличение количества подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, до 55. Предполагаемый экономический эффект от снижения уровня заболеваемости при инфекциях, передаваемых половым путем, составит 56,8 млрд. рублей. Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в снижении количества инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем, повышении информированности населения о предупреждении этих инфекций и улучшении качества оказания специализированной медицинской помощи.
Подпрограмма "Вирусные гепатиты"
П А С П О Р Т подпрограммы "Вирусные гепатиты"
Наименование- подпрограмма "Вирусные гепатиты" подпрограммы
Основание для разработки - распоряжение ПравительстваРоссийской подпрограммы Федерации от 11 декабря 2006 г. N 1706-р
Государственные- Федеральное агентство по заказчики подпрограммы здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральная служба исполнения наказаний
Основные разработчики- Министерство здравоохранения и подпрограммы социального развития Российской Федерации, Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральная служба исполнения наказаний
Цель подпрограммы- снижение уровня заболеваемости вирусными гепатитами
Задачи подпрограммы- совершенствование методов профилактики вирусных гепатитов и эпидемиологического надзора; обеспечение качества диагностики, лечения и реабилитации острых и хронических вирусных гепатитов; разработка и внедрение современных лекарственных средств и диагностических наборов; строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений, оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием
Целевые индикаторы и- заболеваемость острым вирусным показатели подпрограммы гепатитом В на 100 тыс. населения; заболеваемость острым вирусным гепатитом С на 100 тыс. населения; заболеваемость хроническими вирусными гепатитами В и С на 100 тыс. населения
Срок реализации- 2007-2011 годы подпрограммы
Объемы и источники- общий объем финансирования подпрограммы финансирования составляет 6583,3 млн. рублей (в ценах подпрограммы соответствующих лет), в том числе за счет средств: федерального бюджета - 2600,9 млн. рублей; бюджетов субъектов Российской Федерации - 3642,4 млн. рублей; внебюджетных источников - 340 млн. рублей
Ожидаемые конечные- снижение заболеваемости острым вирусным результаты реализации гепатитом В до 2,7 случая на подпрограммы и 100 тыс. населения; показатели ее снижение заболеваемости острым вирусным социально-экономической гепатитом С до 3,8 случая на эффективности 100 тыс. населения; снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С до 36 случаев на 100 тыс. населения
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Ежегодно увеличивается заболеваемость хроническими формами вирусных гепатитов B и C, острыми формами вирусного гепатита C, а также инвалидность и смертность при указанных заболеваниях. Необходимо совершенствование методов расследования случаев эпидемических вспышек вирусных гепатитов, молекулярных методов диагностики, методов профилактики вирусных гепатитов, дальнейшее развитие специализированной медицинской помощи.
II. Основные цель и задачи подпрограммы, срок ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели
Целью подпрограммы "Вирусные гепатиты" (далее - подпрограмма), является снижение уровня заболеваемости вирусными гепатитами. Задачами подпрограммы являются: совершенствование методов профилактики вирусных гепатитов и эпидемиологического надзора; обеспечение качества диагностики, лечения и реабилитации острых и хронических вирусных гепатитов; разработка и внедрение современных лекарственных средств и диагностических наборов; строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений, оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием. Подпрограмма реализуется в 2007-2011 годах. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе.
III. Мероприятия подпрограммы
В рамках подпрограммы предусматриваются: строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений; совершенствование методов расследования и методов профилактики эпидемических вспышек вирусных гепатитов; совершенствование молекулярных методов диагностики, профилактики и лечения вирусных гепатитов; создание контрольных образцов для оценки качества молекулярной диагностики вирусных гепатитов; мониторинг распространения вирусных гепатитов, включая создание единой федеральной базы данных циркулирующих штаммов вирусов гепатитов; совершенствование специализированной медицинской помощи, оказываемой лицам, больным вирусными гепатитами. Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 9. Перечень объектов, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы, представлен в приложении N 2 к Программе.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, с привлечением внебюджетных источников. Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 6583,3 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств федерального бюджета - 2600,9 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 3642,4 млн. рублей, внебюджетных источников - 340 млн. рублей. Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям: капитальные вложения - 523,6 млн. рублей; научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 205,5 млн. рублей; прочие нужды - 1871,8 млн. рублей. Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении N 3 к Программе.
V. Механизм реализации подпрограммы
Государственными заказчиками подпрограммы являются Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Федеральная служба исполнения наказаний. Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключенных государственными заказчиками с исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Государственные заказчики подпрограммы: ежеквартально представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы; ежегодно, до 25 января, представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе работ по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств. Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе заключенных соглашений. Исполнение за счет средств федерального бюджета обязательств в отношении строек и объектов, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Передача субъектам Российской Федерации материально-технических средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета, осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в установленном порядке. В субъектах Российской Федерации в рамках реализации подпрограммы осуществляется комплекс мероприятий, направленных на снижение заболеваемости вирусными гепатитами, совершенствование методов их профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации.
VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2005 годом с учетом следующих показателей: снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В до 2,7 случая на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом С до 3,8 случая на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С до 36 случаев на 100 тыс. населения. Предполагаемый экономический эффект от снижения уровня заболеваемости острыми гепатитами составит 116,9 млрд. рублей. Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала больных, формировании здорового образа жизни населения, снижении социальной напряженности в обществе вследствие уменьшения угрозы распространения вирусных гепатитов.
Подпрограмма "Психические расстройства"
П А С П О Р Т подпрограммы "Психические расстройства"
Наименование- подпрограмма "Психические расстройства" подпрограммы
Основание для разработки - распоряжение ПравительстваРоссийской подпрограммы Федерации от 11 декабря 2006 г. N 1706-р
Государственные- Федеральное агентство по заказчики подпрограммы здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба исполнения наказаний
Основные разработчики- Министерство здравоохранения и подпрограммы социального развития Российской Федерации, Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба исполнения наказаний
Цель подпрограммы- развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах
Задачи подпрограммы- совершенствование методов профилактики психических расстройств, разработка и реализация консультативной помощи, обучающих программ для населения по вопросам охраны психического здоровья и профилактики суицидов; совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение бригадных форм работы в условиях психиатрического стационара, дневного стационара, психоневрологического диспансера и реабилитационного общежития; внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации; строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений, оказывающих психиатрическую помощь, и оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием
Целевые индикаторы и- доля пациентов, охваченных бригадными показатели подпрограммы формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов; доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов; средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре; доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар
Срок реализации- 2007-2011 годы подпрограммы
Объемы и источники- общий объем финансирования подпрограммы финансирования составляет 7592 млн. рублей (в ценах подпрограммы соответствующих лет), в том числе: за счет средств федерального бюджета - 4632 млн. рублей; за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 2710 млн. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 250 млн. рублей
Ожидаемые конечные- увеличение доли пациентов, охваченных результаты реализации бригадными формами оказания подпрограммы и психиатрической помощи, в общем числе показатели ее наблюдаемых пациентов до 41 процента; социально-экономической снижение доли пациентов, нуждающихся в эффективности стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 14,5 процента; снижение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 73,9 дня; снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар до 17,5 процента
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Растет заболеваемость населения психическими расстройствами и расстройствами поведения. Ежегодно от суицидов погибает около 60 тыс. человек. Невелико число пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи. Это свидетельствует о недостаточном использовании в психиатрической практике методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации. Последнее, в свою очередь, объясняет частые госпитализации и длительное лечение пациентов в психиатрических стационарах. Необходимы разработка и внедрение бригадных форм оказания психиатрической помощи в условиях психиатрических стационаров, дневных стационаров, психоневрологических диспансеров, оказание помощи на дому, а также совершенствование методов профилактики психических расстройств, в том числе в системе оказания первичной медико-санитарной помощи.
II. Основные цель и задачи подпрограммы, срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели
Целью подпрограммы "Психические расстройства" (далее - подпрограмма) является развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах. Задачами подпрограммы являются: совершенствование методов профилактики психических расстройств, разработка и реализация консультативной помощи, обучающих программ для населения по вопросам охраны психического здоровья и профилактики суицидов; совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение бригадных форм работы в условиях психиатрического стационара, дневного стационара, психоневрологического диспансера и реабилитационного общежития; внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации; строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений, оказывающих психиатрическую помощь, и оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием. Подпрограмма реализуется в 2007-2011 годах. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе.
III. Мероприятия подпрограммы
В рамках мероприятий подпрограммы предусматриваются: строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений; разработка современных видов и методов комплексных судебно-психиатрических экспертных исследований; изучение нейрохимических, иммунологических и нейрофизиологических аспектов патогенеза шизофрении, депрессивных и других психических расстройств; разработка методического и программного обеспечения деятельности по внедрению бригадных форм оказания психиатрической помощи, психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации; разработка методического и программного обеспечения медицинской помощи, оказываемой ликвидаторам радиационных аварий и участникам боевых действий; научное обоснование системы мониторинга деятельности психиатрических, психоневрологических и судебно-психиатрических экспертных учреждений; разработка современной методологии деятельности психиатрических и психоневрологических и судебно-психиатрических экспертных учреждений; разработка методов управления качеством оказания диагностической, лечебной и реабилитационной помощи в психиатрических и психоневрологических учреждениях; совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах. Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 10. Перечень объектов, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы, представлен в приложении N 2 к Программе.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации с привлечением средств внебюджетных источников. Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 7592 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств федерального бюджета - 4632 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 2710 млн. рублей, внебюджетных источников - 250 млн. рублей. Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям: капитальные вложения - 3213,3 млн. рублей; научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 337,8 млн. рублей; прочие нужды - 1080,9 млн. рублей. Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении N 3 к Программе.
V. Механизм реализации подпрограммы
Государственными заказчиками подпрограммы являются Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию и Федеральная служба исполнения наказаний. Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключенных государственными заказчиками с исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Государственные заказчики подпрограммы: ежеквартально представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы; ежегодно, до 25 января, представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе работ по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств. Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе заключенных соглашений. Исполнение за счет средств федерального бюджета обязательств в отношении строек и объектов, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Передача субъектам Российской Федерации материально-технических средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета, осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в установленном порядке. В субъектах Российской Федерации реализация подпрограммы осуществляется за счет проведения комплекса мероприятий, направленных на снижение количества граждан, страдающих психическими заболеваниями, совершенствование методов профилактики и ранней диагностики этих заболеваний, обеспечение качества лечения и реабилитации.
VI. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2005 годом с учетом следующих показателей: увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 41 процента; снижение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 14,5 процента; снижение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 73,9 дня; снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар до 17,5 процента. Предполагаемый экономический эффект от снижения уровня инвалидности и смертности при психических расстройствах составит 8,1 млрд. рублей. Социальный эффект от реализации мероприятий подпрограммы будет выражен в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала, формировании здорового образа жизни, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие устранения угрозы распространения психических заболеваний.
Подпрограмма "Артериальная гипертония"
П А С П О Р Т подпрограммы "Артериальная гипертония"
Наименование- подпрограмма "Артериальная гипертония" подпрограммы
Основание для- распоряжение Правительства Российской разработки подпрограммы Федерации от 11 декабря 2006 г. N 1706-р
Государственный- Федеральное агентство по здравоохранению заказчик подпрограммы и социальному развитию
Основные разработчики- Министерство здравоохранения и подпрограммы социального развития Российской Федерации, Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
Цели подпрограммы- снижение числа заболеваний сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии и снижение смертности от ее осложнений
Задачи подпрограммы- создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии в группах риска; разработка и внедрение современных методов ранней диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитации больных с ее осложнениями
Целевые индикаторы и- заболеваемость сосудистыми показатели подпрограммы расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии на 100 тыс. населения; смертность от сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии на 100 тыс. населения
Срок реализации- 2007-2011 годы подпрограммы
Объемы и источники- общий объем финансирования подпрограммы финансирования составляет 1808,8 млн. рублей (в ценах подпрограммы соответствующих лет), в том числе за счет средств: федерального бюджета - 262,1 млн. рублей; бюджетов субъектов Российской Федерации - 1546,7 млн. рублей
Ожидаемые конечные- снижение заболеваемости сосудистыми результаты реализации расстройствами головного мозга подпрограммы и (цереброваскулярные болезни, включая показатели ее инсульт) вследствие артериальной социально-экономической гипертонии до 5492 случаев на эффективности 100 тыс. населения; снижение смертности от сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии до 306,8 случая на 100 тыс. населения
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Уровень заболеваемости, инвалидности и смертности населения при болезнях системы кровообращения, среди которых гипертоническая болезнь занимает ведущее место, остается высоким. В связи с этим необходим учет и профилактика факторов, способствующих снижению качества жизни населения, в том числе обусловленных чрезмерными стрессовыми нагрузками. Требуется создание системы контроля за ходом выполнения профилактических мероприятий, мероприятий по лечению и реабилитации больных артериальной гипертонией. Необходимы разработка и реализация мероприятий по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, реализация программ по организации восстановительного лечения больных инсультом и острым инфарктом миокарда.
II. Основные цели, задачи подпрограммы, срок реализации, а также ее целевые индикаторы и показатели
Целями подпрограммы "Артериальная гипертония" (далее - подпрограмма) являются снижение числа заболеваний сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии и снижение смертности от ее осложнений. Задачами указанной подпрограммы являются: создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии в группах риска; разработка и внедрение современных методов ранней диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитации больных с ее осложнениями. Реализацию подпрограммы предусматривается осуществить в 2007-2011 годах. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы приведена в приложении N 1 к Программе.
III. Мероприятия подпрограммы
В рамках мероприятий подпрограммы предусматриваются: разработка современных медицинских профилактических технологий для групп высокого риска по развитию сердечно-сосудистых осложнений; разработка современных методов профилактики, диагностики и лечения артериальной гипертонии и ее осложнений; разработка научно обоснованных программ по организации восстановительного лечения больных инсультом и острым инфарктом миокарда; создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии и ее осложнений; создание системы контроля за ходом выполнения мероприятий по профилактике и лечению артериальной гипертонии; совершенствование системы государственного регистра больных артериальной гипертонией; совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации больных артериальной гипертонией. Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 11.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации. Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 1808,8 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств федерального бюджета - 262,1 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 1546,7 млн. рублей. Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 13,1 млн. рублей; прочие нужды - 249 млн. рублей. Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении N 3 к Программе.
V. Механизм реализации подпрограммы
Государственным заказчиком подпрограммы является Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию. Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключенных между государственным заказчиком и исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Государственный заказчик подпрограммы представляет в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации: ежеквартально статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы; ежегодно, до 25 января, по установленной форме доклад о ходе работ по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств. Взаимодействие государственного заказчика с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе заключенных соглашений. Передача субъектам Российской Федерации материально-технических средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета, осуществляется государственным заказчиком подпрограммы в установленном порядке. В субъектах Российской Федерации реализация подпрограммы осуществляется за счет комплекса мероприятий, направленных на снижение заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями, совершенствование методов их профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации.
VI. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2005 годом с учетом следующих показателей: снижение заболеваемости сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии до 5492 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности от сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии до 306,8 случая на 100 тыс. населения. Предполагаемый экономический эффект от снижения уровня заболеваемости, инвалидности и смертности при артериальной гипертонии составит 26,1 млрд. рублей. Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в снижении уровня заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями, улучшении качества и увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала больных, формировании здорового образа жизни населения.
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика"
П А С П О Р Т подпрограммы "Вакцинопрофилактика"
Наименование- подпрограмма "Вакцинопрофилактика" подпрограммы
Основание для- распоряжение Правительства Российской разработки подпрограммы Федерации от 11 декабря 2006 г. N 1706-р
Государственные- Федеральное агентство по здравоохранению заказчики подпрограммы и социальному развитию, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Российская академия медицинских наук
Основные разработчики- Министерство здравоохранения и подпрограммы социального развития Российской Федерации, Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Российская академия медицинских наук
Цель подпрограммы- снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики
Задачи подпрограммы- совершенствование методов профилактики инфекций, управляемых средствами специфической профилактики; совершенствование методов контроля проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; совершенствование системы транспортировки вакцин; разработка и внедрение опытных образцов новых вакцин; строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений и оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием
Целевые индикаторы и- охват профилактическими прививками показатели подпрограммы детей; заболеваемость дифтерией на 100 тыс. населения; заболеваемость полиомиелитом; заболеваемость корью на 100 тыс. населения
Срок реализации- 2007-2011 годы подпрограммы
Объемы и источники- общий объем финансирования подпрограммы финансирования составляет 2899,5 млн. рублей (в ценах подпрограммы соответствующих лет), в том числе за счет средств: федерального бюджета - 2344,9 млн. рублей; бюджетов субъектов Российской Федерации - 339,6 млн. рублей; внебюджетных источников - 215 млн. рублей
Ожидаемые конечные- сохранение 95-процентного уровня охвата результаты реализации детей профилактическими прививками; подпрограммы и снижение заболеваемости дифтерией до показатели ее 0,16 случая на 100 тыс. населения; социально-экономической исключение случаев возникновения эффективности заболеваний полиомиелитом; снижение заболеваемости корью до 0,8 случая на 100 тыс. населения; сохранение заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики, на уровне спорадических случаев
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
При сохранении высокого уровня охвата детей профилактическими прививками продолжают иметь место случаи заболевания дифтерией, корью и коклюшем, а также вспышки заболеваний эпидемическим паротитом. Необходимо создание новых вакцин для массового применения и внедрение современных технологий их производства. Требуется развитие системы информирования населения о мерах предупреждения распространения инфекций, управляемых средствами специфической профилактики.
II. Основные цель и задачи подпрограммы, срок ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели
Целью подпрограммы "Вакцинопрофилактика" (далее - подпрограмма) является снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики. Задачами подпрограммы являются: совершенствование методов профилактики инфекций, управляемых средствами специфической профилактики; совершенствование методов контроля проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; совершенствование системы транспортировки вакцин; разработка и внедрение опытных образцов новых вакцин; строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений и оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием. Подпрограмма реализуется в 2007-2011 годах. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы приведена в приложении N 1 к Программе.
III. Мероприятия подпрограммы
В рамках мероприятий подпрограммы предусматриваются: строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений и предприятий; создание новых вакцин массового применения и современных технологий их производства; создание новых современных методов и средств диагностики детских инфекций; развитие системы информирования населения о мерах предупреждения распространения инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, в том числе создание видеоклипов, буклетов, календарей; совершенствование государственного контроля за проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий; создание эффективной системы транспортировки и хранения вакцин. Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 12. Перечень объектов, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы, приведен в приложении N 2 к Программе.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и за счет привлечения внебюджетных источников. Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 2899,5 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств федерального бюджета - 2344,9 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 339,6 млн. рублей, внебюджетных источников - 215 млн. рублей. Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям: капитальные вложения - 2222,4 млн. рублей; научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 68,6 млн. рублей; прочие нужды - 53,9 млн. рублей. Объемы и источники финансирования подпрограммы приведены в приложении N 3 к Программе.
V. Механизм реализации подпрограммы
Государственными заказчиками подпрограммы являются Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Российская академия медицинских наук. Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключенных между государственными заказчиками и исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Государственные заказчики подпрограммы: ежеквартально представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы; ежегодно, до 25 января, представляют в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе работ по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств. Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе заключенных соглашений. Исполнение за счет средств федерального бюджета обязательств по стройкам и объектам, находящимся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Передача субъектам Российской Федерации материально-технических средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета, осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в установленном порядке. В субъектах Российской Федерации реализация подпрограммы осуществляется за счет комплекса мероприятий, направленных на снижение заболеваемости инфекциями путем использования средств специфической профилактики (вакцинации), совершенствование методов их профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации.
VI. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2005 годом с учетом следующих показателей: сохранение 95-процентного уровня охвата детей профилактическими прививками; снижение заболеваемости дифтерией до 0,16 случая на 100 тыс. населения; исключение случаев возникновения заболеваний полиомиелитом; снижение заболеваемости корью до 0,8 случая на 100 тыс. населения. Предполагаемый экономический эффект от снижения уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики, составит 33,4 млрд. рублей. Социальный эффект от реализации мероприятий подпрограммы будет выражен в снижении социальной напряженности в обществе вследствие угрозы распространения инфекций, управляемых средствами специфической профилактики.
______________
Приложение N 1 к федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)"
Д И Н А М И К А целевых индикаторов и показателей федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)"
---------------------------------------------------------------------------------¦Едини-¦Базовое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ца ¦значение¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦2011 ¦изме- ¦ (2005 ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦год ¦рения ¦ год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------- I. Подпрограмма "Сахарный диабет"
Доля осложнений при сахарномпро- 35 32 31 30 29 28 диабете цен- тов
Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом I типа: мужчинлет 52,4 52,9 53,5 54 54,6 55,3 женщин лет 56,2 56,7 57,3 57,8 58,4 59,1
Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом II типа: мужчинлет 68,7 69,2 69,7 70,4 71,3 71,5 женщин лет 71,1 71,6 72,1 72,6 73,1 73,5
II. Подпрограмма "Туберкулез"
Заболеваемость туберкулезом вчисло 1515 1513 1505 1502 1498 1495 исправительных учреждениях ФСИН слу- России на 100 тыс. человек чаев
Доля случаев прекращенияпро- 73,5 75 76 77 78 79 бактериовыделения в общем числе цен- случаев бактериовыделения среди тов населения
Смертность от туберкулеза начисло 22,6 22,2 22,1 22 21,9 21,7 100 тыс. населения - всего слу- чаев
в том числе в исправительных-"- 153,4 143,4 142,7 142 141,3 140 учреждениях ФСИН России на 100 тыс. человек
III. Подпрограмма "ВИЧ-инфекция"
Число вновь зарегистрированныхтыс. 37,7 35 34 33 32 31 в течение года случаев чело- заражения ВИЧ-инфекцией - всего век
в том числе в исправительныхтыс. 2 1,85 1,8 1,74 1,69 1,6 учреждениях ФСИН России чело- век
Доля ВИЧ-инфицированныхпро- 75 80 90 95 98 98 беременных женщин, включенных в цен- программу профилактики тов заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных
IV. Подпрограмма "Онкология"
Доля больных с визуальнымипро- 67,6 67,9 71,2 72 72,6 73,1 локализациями злокачественных цен- новообразований, выявленных на тов I и II стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет
Доля умерших от злокачественных -"-31,6 30 29,5 29,1 28,2 27,8 новообразований в течение года с момента установления диагноза в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году
Смертность от злокачественныхчисло новообразований на слу- 100 тыс. населения: чаев мужчин 186,8 181,5 179 176,5 174 171,6 женщин 93,5 92,3 91,7 91,1 90,6 90,1
V. Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем"
Заболеваемость сифилисом начисло 72 63 60 55,3 53,1 50,1 100 тыс. населения слу- чаев
Заболеваемость сифилисом в-"- 176,6 170 165 160 155 150 исправительных учреждениях ФСИН России на 100 тыс. человек
Заболеваемость детей сифилисом-"- 21,2 17,4 13,6 10,1 9,5 7,3 на 100 тыс. детского населения
Заболеваемость детей гонореей-"- 23,4 22 20,4 16,6 12 11,5 на 100 тыс. детского населения
Доля специализированныхпро- 15 25 35 50 55 60 медицинских учреждений, цен- осуществляющих мониторинг тов изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, в общем числе учреждений дерматовенерологического профиля
Количество подростковыхеди- 12 24 35 45 50 55 специализированных центров ниц профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем
VI. Подпрограмма "Вирусные гепатиты"
Заболеваемость острым вируснымчисло 8,6 5,8 3 2,9 2,8 2,7 гепатитом В на слу- 100 тыс. населения чаев
Заболеваемость острым вирусным-"- 4,5 4,3 4,2 4 3,9 3,8 гепатитом С на 100 тыс. населения
Заболеваемость хроническими-"- 51,4 46,2 44 40 38 36 вирусными гепатитами В и С на 100 тыс. населения
VII. Подпрограмма "Психические расстройства"
Доля пациентов, охваченныхпро- 5 10 19 27 34 41 бригадными формами оказания цен- психиатрической помощи, тов в общем числе наблюдаемых пациентов
Доля пациентов, нуждающихся впро- 16 15,7 15,4 15,1 14,8 14,5 стационарной психиатрической цен- помощи, в общем числе тов наблюдаемых пациентов
Средняя продолжительностьдней 75,6 75,5 75,3 75,1 74,7 73,9 лечения больного в психиатрическом стационаре
Доля повторных в течение годапро- 20 19,5 19 18,5 18 17,5 госпитализаций в цен- психиатрический стационар тов
VIII. Подпрограмма "Артериальная гипертония"
Заболеваемость сосудистымичисло 5776 5776 5747 5690 5604 5492 расстройствами головного мозга слу- (цереброваскулярные болезни, чаев включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии на 100 тыс. населения
Смертность от сосудистыхчисло 325 325 323,4 318,5 313,7 306,8 расстройств головного мозга слу- (цереброваскулярные болезни, чаев включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии на 100 тыс. населения
IX. Подпрограмма "Вакцинопрофилактика"
Охват профилактическимипро- 95 95 95 95 95 95 прививками детей цен- тов
Заболеваемость дифтерией начисло 0,25 0,2 0,18 0,16 0,16 0,16 100 тыс. населения слу- чаев
Заболеваемость полиомиелитом-"- - - - - - - на 100 тыс. населения
Заболеваемость корью-"- 1,6 1 1 0,9 0,9 0,8 на 100 тыс. населения
_____________
Приложение N 2 к федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)"
П Е Р Е Ч Е Н Ь объектов, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) -------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование объекта ¦ 2007- ¦ В том числе ¦ 2011 +--------------------------------------- ¦ годы - ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ всего ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год -------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Подпрограмма "Туберкулез"
1.Федеральное государственное учреждение 169,3 10 24,3 15 120 - противотуберкулезный санаторий "Плес" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию (строительство лечебного корпуса), г. Плес, Ивановская область
2.Мытищинский противотуберкулезный 49,3 9,3 15 25 - - диспансер, г. Мытищи, Московская область
3.ОГУЗ "Орловский противотуберкулезный 7 7 - - - - диспансер" (реконструкция приточно-вытяжной вентиляции лечебного корпуса N 1), г. Орел
4.Федеральное государственное учреждение 30 30 - - - - туберкулезный санаторий "Кирицы" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию (реконструкция лечебно-диагностического корпуса), Спасский район, Рязанская область
5.Государственное образовательное 169,5 - - - 42,5 127 учреждение высшего профессионального образования "Московская медицинская академия имени И.М.Сеченова Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" (реконструкция корпусов научно-исследовательского института фтизиопульмонологии, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Москва
6.Федеральное государственное учреждение 277 - - - 100 177 туберкулезный санаторий "Красный Вал" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию (реконструкция главного корпуса), п. Красный Вал, Лужский район, Ленинградская область
7.Федеральное государственное учреждение 44 10 34 - - - туберкулезный санаторий "Выборг-7" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию (реконструкция котельной), п. Отрадное, Выборгский район, Ленинградская область
8.Областной противотуберкулезный диспансер 25 - - - 25 - (комплекс работ по реконструкции стационара), ул. Лобова, 12, г. Мурманск
9.Федеральное государственное учреждение 353,7 - - 12,1 140 201,6 "Научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи" (реконструкция корпусов, в т. ч. проектно- изыскательские работы), г. Санкт-Петербург
10. Межрайонныйпротивотуберкулезный 50 - - - 50 - диспансер, г. Избербаш (строительство стационара на 40 коек), Республика Дагестан
11. Реконструкция санатория "Звездочка" под18 8 10 - - - республиканский противотуберкулезный санаторий, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
12. Реконструкцияреспубликанского 95 - - 20 75 - противотуберкулезного диспансера на 300 коек (главный корпус), г. Элиста, Республика Калмыкия
13. Республиканскийпротивотуберкулезный 50 25 7 12 6 - диспансер со стационаром на 80 коек, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика
14. Федеральное государственноеучреждение 60 - 5 25 30 - туберкулезный санаторий "Аксаково" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию (строительство очистных сооружений, в т. ч. проектно-изыскательские работы), ст. Аксаково, Белебеевский район, Республика Башкортостан
15. Лечебный корпусна 120 коек на 45 5 10 30 - - территории противотуберкулезного диспансера, г. Саранск, Республика Мордовия
16. Детский противотуберкулезныйсанаторий 35 10 12 13 - - (2-я очередь), с. Чуварлеи Алатырского района, Чувашская Республика
17. Областной противотуберкулезный диспансер117 - - - 40 77 (реконструкция), г. Пенза
18. Федеральное государственноеучреждение 216,5 15 14,5 20 40 127 "Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи" (строительство лабораторного корпуса), г. Новосибирск
19. Противотуберкулезный диспансерна 100 276 5 4 5 105 157 коек с поликлиникой на 50 посещений в смену, пос. Агинское, Агинский Бурятский автономный округ
20. Пристрой лечебногокорпуса к 45 5 10 30 - - противотуберкулезному диспансеру в п. Рябково, г. Курган
21. Противотуберкулезныйдиспансер, 20 10 10 - - - пос. Усть-Ордынский, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ
22. Реконструкция центральной больницы ИК-3,6,15 6,15 - - - - г. Владимир, Владимирская область
23. Реконструкция больничногокорпуса ФГУ 46,3 - 1 2 0,5 42,8 ОТБ-1 УФСИН России по Воронежской области (в том числе проектно-изыскательские работы), г. Воронеж
24. Общежитие под стационар на 150 мест для41,129 6 3,877 31,252 - - туберкулезных больных учреждения УГ-42/8, п. Река-Емца, Плесецкий район, Архангельская область
25. Реконструкцияучреждения ОЯ-22/3, 76,585 5,678 4 5 61,907 - г. Боровичи, Новгородская область
26. Лечебный корпус в ИК-1 УФСИН России по104,768 1 3 3 41,493 56,275 Республике Калмыкия (в том числе проектно-изыскательские работы), г. Элиста, Республика Калмыкия
27. Учреждение УТ-389/01-17 (ИК-17) ГУФСИНРоссии по Пермскому краю, п. Н. Мошево, Соликамский район, Пермский край
реконструкция туберкулезного 4,155 4,155 - - - - диспансера, реконструкция очистных сооружений
лечебный корпус (в том числе 30,217 - - - 1,5 28,717 проектно-изыскательские работы)
28. Лечебный корпус в ФГЛПУОСБ ГУФСИН 121,918 6 5 6 50 54,918 России по Самарской области, г. Самара
29. Лечебный корпусна 100 койко-мест 30,123 5 25,123 - - - учреждения УБ-14/12 (ЛПУ-12), г. Барнаул, Алтайский край
30. Пристройка конкологическому корпусу 103,876 6 5 5,574 40 47,302 УП-288/18, ул. Маерчака, г. Красноярск, Красноярский край
31. ЛИУ-48, лечебные корпуса, п. Заводской,93,192 4 5 6 30 48,192 Приморский край
32. Больница ИК-11, г. Комсомольск-на-Амуре,81,187 7,117 5 12,674 50 6,396 Хабаровский край
Всего 2 891,9 200,4 212,8 278,6 1 048,9 1 151,2
II. Подпрограмма "ВИЧ-инфекция"
33. Инфекционная больница (корпус "СПИД" по96,5 10 15 16,5 20 35 ул. Садовой, 122), г. Белгород
34. Областной центр по борьбе со СПИДом,72,8 16,7 34,1 15 7 - областная инфекционная больница (строительство), г. Воронеж
35. ОГУЗ "Тамбовский центр по профилактике и28,6 - - 5,6 23 - борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями в г. Тамбове", г. Тамбов
36. Федеральное государственноеучреждение 93,7 18,7 20 25 30 - "Республиканская клиническая инфекционная больница Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" (строительство корпуса для ВИЧ-инфицированных детей), г. Санкт-Петербург
37. Центр по профилактикеи борьбе со 93,5 30 15 18,5 30 - СПИДом, г. Назрань, Республика Ингушетия
38. Центр попрофилактике и борьбе со 95 15 20 25 35 - СПИДом, г. Краснодар
39. Республиканский центр по профилактике и55 - - - 20 35 борьбе со СПИДом, г. Кызыл, Республика Тыва
40. Республиканский центр по профилактике и125 - - - 60 65 борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями по ул. Цивилева, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия
41. Центр попрофилактике и борьбе со 236,2 10 13 15 76,6 121,6 СПИДом, г. Иркутск
42. Областная детская инфекционная больница,11,7 11,7 - - - - г. Чита
43. Центр по профилактике и борьбе со СПИДом130 - - - 60 70 в м/р Нагорный, г. Пермь
44. ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора1 028 98 110 120 400 300 (строительство научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом (в т. ч. ПИР) по адресу: г. Москва, Космодамианская набережная, 22, стр. 1, 1А)
45. ФГУН"Ростовский 431 9 10 7 165 240 научно-исследовательский институт микробиологии и паразитологии" (реконструкция корпуса для размещения Центра наблюдения и лечения ВИЧ-инфицированных пациентов ЮФО, в том числе проектно-изыскательские работы), ул. Московская, д. 67/62, г. Ростов-на-Дону
46. ФГУН"Нижегородский 318,3 7 5,3 6 150 150 научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. акад. И.Н.Блохиной" (строительство лабораторно-поликлинического корпуса с региональным центром по иммунодефицитам, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Нижний Новгород
47. ФГУН "Тюменский научно-исследовательский320,3 5 10 7,4 100 197,9 институт краевой инфекционной патологии" Роспотребнадзора (реконструкция с расширением лабораторного корпуса, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Тюмень
48. ФГУН"Хабаровский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии" Роспотребнадзора, г. Хабаровск
строительство Центра по профилактике 374 8 10 6 150 200 борьбы со СПИДом с клиникой на 70 коек, в том числе проектно-изыскательские работы
реконструкция с расширением 319,1 5 10 6 178,1 120 лабораторного корпуса, в том числе проектно-изыскательские работы
Иммунологические лаборатории по диагностике ВИЧ-инфекций и вирусного гепатита (строительство):
49. УФСИН России по Белгородской области,11,356 - - - 11,356 - г. Белгород
50. УФСИН России по Владимирской области,11,356 - - - 11,356 - г. Владимир
51. УФСИН России по Воронежской области,7,9 - 7,9 - - - г. Воронеж
52. УФСИНРоссии по Липецкой области, 12,344 - - - - 12,344 г. Липецк
53. УФСИН России поОрловской области, 12,344 - - - - 12,344 г. Орел
54. УФСИН России по Тамбовскойобласти, 12,344 - - - - 12,344 г. Тамбов
55. УФСИН России по Ярославской области,12,344 - - - - 12,344 г. Ярославль
56. УФСИН России поРеспублики Коми, 11,356 - - - 11,356 - г. Сыктывкар, Республика Коми
57. УФСИН России по Вологодской области,11,356 - - - 11,356 - г. Вологда
58. УФСИН России по Новгородской области,12,344 - - - - 12,344 г. Новгород
59. ГУФСИН России по г. Санкт-Петербургу и11,356 - - - 11,356 - Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
60. ГУФСИН России по Краснодарскому краю,11,356 - - - 11,356 - г. Краснодар
61. УФСИН России по Астраханской области,12,344 - - - - 12,344 г. Астрахань
62. ГУФСИН России по Волгоградской области,11,356 - - - 11,356 - г. Волгоград
63. УФСИН России по Республике Мордовия,11,356 - - - 11,356 - г. Саранск, Республика Мордовия
64. УФСИН России по Удмуртской Республике,11,356 - - - 11,356 - г. Ижевск, Удмуртская Республика
65. УФСИН России по Чувашской Республике,11,356 - - - 11,356 - г. Чебоксары, Чувашская Республика
66. УФСИН России по Оренбургской области,11,356 - - - 11,356 - г. Оренбург
67. УФСИН России по Пензенскойобласти, 11,356 - - - 11,356 - г. Пенза
68. ГУФСИНРоссии по Пермскому краю, 11,356 - - - 11,356 - г. Пермь, Пермский край
69. УФСИН России по Ульяновской области,11,356 - - - 11,356 - г. Ульяновск
70. УФСИН России по Курганскойобласти, 12,344 - - - - 12,344 г. Курган
71. ГУФСИН России по Свердловской области,11,356 - - - 11,356 - г. Екатеринбург, Свердловская область
72. УФСИН России поТюменской области, 11,356 - - - 11,356 - г. Тюмень
73. ГУФСИН России по Челябинской области,11,356 - - - 11,356 - г. Челябинск
74. ГУФСИН России по Иркутскойобласти, 11,356 - - - 11,356 - г. Иркутск
75. УФСИН России поЧитинской области, 12,344 - - - - 12,344 г. Чита
76. УФСИНРоссии по Хабаровскому краю, 11,356 - - - 11,356 - г. Хабаровск
77. УФСИН России по Еврейскойавтономной 11,832 - - - 5,884 5,948 области, г. Биробиджан, Еврейская автономная область
Проектно-изыскательские работы 0,8 0,8 - - - - (разработка рабочего проекта с типовым проектным решением)
Проектно-изыскательские работы 16,952 4,5 - 6,4 6,052 - (разработка проектно-сметной документации на базе рабочего проекта с типовым проектным решением для учреждений уголовно-исполнительной системы)
Всего 4 180,7 249,4 280,3 279,4 1 732,4 1 639,2
III. Подпрограмма "Онкология"
78. Подольская городскаяклиническая 58,7 - - - 25,7 33 больница (радиологический корпус. Отделение лучевой терапии), г. Подольск, Подольский район, Московская область
79. ГУЗ Тамбовский областной онкологический46,7 46,7 - - - - диспансер (пристройка хирургического корпуса на 60 коек), г. Тамбов
80. Федеральное государственноеучреждение 540,5 20,5 30 35 200 255 "Российский научный центр рентгенорадиологии Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи" (реконструкция корпуса высоких энергий отделения ионизирующей терапии и диагностики, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Москва
81. Федеральное государственноеучреждение 117,3 17 10 10 20 60,3 "Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А.Герцена Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи" (реконструкция поликлиники), г. Москва
82. Областнойонкологический диспансер, 300,5 15 15 19,5 133 118 г. Архангельск
83. Областнойонкологический диспансер, 188 70 10 10 8 90 г. Великий Новгород
84. Федеральное государственноеучреждение 85,2 - 20,2 25 40 - "Центральный научно-исследовательский рентгенорадиологический институт Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи" (реконструкция корпусов, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Санкт-Петербург
85. Федеральное государственноеучреждение "Научно-исследовательский институт онкологии им. Н.Н.Петрова Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи", г. Санкт-Петербург
реконструкция каньона для размещения 8 8 - - - - линейного ускорителя
реконструкция операционных 117,5 - - - 55 62,5
86. Республиканский онкологический диспансер196 14 20 30 65 67 (строительство), г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
87. Детский онкологическийцентр на 70 15 25 30 - - территории областного онкологического диспансера, г. Оренбург
88. ГУЗ "Областнойклинический 14 14 - - - - онкологический диспансер" (пристрой для дистанционной лучевой терапии к радиологическому корпусу), г. Ульяновск
89. Межрайонный онкологическийдиспансер 74,3 10,3 31 33 - - (2-я очередь), г. Магнитогорск, Челябинская область
90. ГУ Российскийонкологический научный 3 293,6 240,4 275,4 307,6 1 204,1 1 266,1 центр им. Н.Н.Блохина РАМН (реконструкция с техническим перевооружением опытно-наработочной лаборатории (строение 18) для производства противоопухолевых лекарственных средств), г. Москва
91. Реконструкция лечебногокорпуса 55,595 10,1 16,6 10 18,895 - Учреждения УС-20/12, г. Санкт-Петербург
92. Строительство онкологического корпуса в97,505 3 - 10,8 32,405 51,3 ФГЛПУ КТБ-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю (в том числе проектно-изыскательские работы), г. Красноярск
Всего 5 263,4 484 453,2 520,9 1 802,1 2 003,2
IV. Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем"
93. Федеральное государственноеучреждение "Научно-исследовательская лаборатория иммунохимиотерапии лепры и иммунотропных средств с клиникой и опытно-экспериментальным производством Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию", пос. Зеленая Дубрава, Московская область
реконструкция лабораторного корпуса 71,6 34,4 37,2 - - -
строительство лечебно- 77,8 - - 8 25,5 44,3 диагностического корпуса, в том числе проектно-изыскательские работы
94. Государственное учреждение "Центральныйнаучно-исследовательский кожно-венерологический институт" Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи, г. Москва
реконструкция здания 109,9 - 9,2 25,1 44,3 31,3 физиотерапевтического корпуса, в том числе проектно-изыскательские работы
реконструкция административно- 77 - - - 42 35 хозяйственного здания, в т. ч. проектно-изыскательские работы
реконструкция главного корпуса, в том 94,1 - - 9 27,3 57,8 числе проектно-изыскательские работы
95. Государственноеучреждение 56,4 5 5,6 21,8 24 - "Нижегородский научно-исследовательский кожно-венерологический институт Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" (реконструкция главного корпуса, в том числе проектно-изыскательские работы) г. Нижний Новгород
96. Федеральное государственноеучреждение 26 - - 2 10 14 "Научно-исследовательский институт по изучению лепры" (реконструкция главного корпуса, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Астрахань
97. Лечебный корпус в ИК-5 ГУФСИН России по63 1,2 1,5 2 29,15 29,15 Нижегородской области (в том числе проектно-изыскательские работы), г. Нижний Новгород
98. Реконструкция лечебного корпуса краевой61 1 1 0,7 29,15 29,15 больницы ГУФСИН России по Приморскому краю (в том числе проектно-изыскательские работы), г. Владивосток
Всего 636,8 41,6 54,5 68,6 231,4 240,7
V. Подпрограмма "Вирусные гепатиты"
99. ФГУЗ"Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт" Роспотребнадзора, г. Ставрополь
строительство лабораторного корпуса, 302,2 14 37,1 76,1 90 85 в том числе проектно-изыскательские работы
реконструкция корпуса А с 134,6 7 - - 60 67,6 лабораториями, в том числе проектно-изыскательские работы
100. ФГУЗ"Ростовский 86,8 17,6 28 10 15 16,2 научно-исследовательский противочумный институт" Роспотребнадзора (реконструкция лабораторного корпуса, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Ростов-на-Дону
Всего 523,6 38,6 65,1 86,1 165 168,8
VI. Подпрограмма "Психические расстройства"
101. Федеральное государственноеучреждение 33,5 33,5 - - - - "Костромская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" (канализационные очистные сооружения в п. Березовая роща, Судиславский район), г. Кострома
102. Федеральное государственноеучреждение 94,8 - - 1,3 50 43,5 "Орловская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" (строительство лечебного корпуса с пристройкой для лаборатории, в т. ч. проектно-изыскательские работы), г. Орел
103. Федеральное государственноеучреждение "Смоленская психиатрическая больница специализированного типа Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию", г. Сычевка, Смоленская область
строительство очистных сооружений 26 - 26 - - -
реконструкция корпусов, в т. ч. 560,1 - - 12,1 280 268 проектно-изыскательские работы
104. ГУЗ "Областнойпсихоневрологический 18 - - - 18 - диспансер" (строительство лечебно-производственных мастерских), г. Тверь
105. Федеральное государственноеучреждение "Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П.Сербского Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию", г. Москва
служебно-хозяйственный корпус 80,5 36,5 44 - - -
строительство клинического корпуса, в 172,6 - - 2,1 70,5 100 т. ч. проектно-изыскательские работы
106. Федеральное государственноеучреждение "Московский научно-исследовательский институт психиатрии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию", г. Москва
реконструкция клинического корпуса, в 96 3,5 20,1 28,9 43,5 - т. ч. проектно-изыскательские работы
реконструкция лабораторного корпуса, 40,3 - - - 1,3 39 в т. ч. проектно-изыскательские работы
107. Федеральное государственноеучреждение 603,2 - 12,2 70 260 261 "Калининградская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию", г. Черняховск, Калининградская область
108. Свирскаяпсихиатрическая больница, 170,6 - 10 10 62,6 88 г. Лодейное поле, Ленинградская область
109. Федеральное государственноеучреждение 313,2 12 20 45,2 125 111 "Санкт-Петербургский научно- исследовательский психоневрологический институт им. В.М.Бехтерева Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" (реконструкция корпусов, в т.ч. проектно-изыскательские работы), г. Санкт-Петербург
110. Федеральное государственноеучреждение 42,7 - - 6,7 36 - "Санкт-Петербургская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" (реконструкция лечебного корпуса, в т. ч. проектно-изыскательские работы), г. Санкт-Петербург
111. Стражное отделениена 60 коек 135 - - - 60 75 судебно-психиатрической экспертизы, г. Краснодар
112. Федеральное государственноеучреждение 123,6 - - 3,6 60 60 "Волгоградская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" (строительство и реконструкция зданий и сооружений, в т. ч. проектно-изыскательские работы), с. Дворянское, Волгоградская область
113. Федеральное государственноеучреждение "Казанская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию", г. Казань, Республика Татарстан
строительство пищеблока 11 11 - - - -
строительство и реконструкция зданий 128,8 - - - 31,2 97,6 и сооружений, в т. ч. проектно- изыскательские работы
114. Отделениестационарной 134,9 - - - 61,3 73,6 судебно-психиатрической экспертизы для лиц, содержащихся под стражей ГУЗ "Кемеровская областная клиническая больница" (стражное отделение), г. Кемерово
115. Федеральное государственноеучреждение 46,5 25 21,5 - - - "Новосибирская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" (контрольно-пропускные пункты и охранные мероприятия), г. Новосибирск
116. Государственноеучреждение 10 10 - - - - здравоохранения "Пермская областная клиническая психиатрическая больница N 1" (строительство инфекционно-туберкулезного корпуса), г. Пермь, Пермский край
117. Реконструкция центральной больницы ФГУ85,251 3 5,338 10 61,242 5,671 ИК-3 УФСИН России по Владимирской области (в том числе проектно-изыскательские работы), г. Владимир
118. Реконструкция лечебногоздания 37,717 - 1,062 - 25,858 10,797 психиатрической больницы СИЗО-1 УФСИН России по Смоленской области (в том числе проектно-изыскательские работы), г. Смоленск
119. Реконструкция ЛПУ СПБ УФСИН России по81,269 1,2 0,85 30 49,219 - Ярославской области (в том числе проектно-изыскательские работы), г. Рыбинск, Ярославская область
120. Строительство психиатрического отделения85,322 1,2 0,95 - 20 63,172 в ФГУ УЧ-398/19 МОТБ ГУФСИН России по Ростовской области (в том числе проектно-изыскательские работы), г. Ростов-на-Дону
121. Строительство психиатрического отделения49,441 - 1,2 - 15 33,241 в ФГУ ЛИУ-7 УФСИН России по Чувашской Республике (в том числе проектно-изыскательские работы), г. Цивильск, Чувашская Республика
122. Психиатрический стационар в ФГУИК-5 33 12 10 11 - - ГУФСИН России по Кемеровской области, г. Кемерово
Всего 3 213,3 148,9 173,2 200,9 1 311,5 1 378,8
VII. Подпрограмма "Вакцинопрофилактика"
123. ФГУЗ"Волгоградский 957,8 52,3 55,4 63 384,5 402,6 научно-исследовательский противочумный институт" Роспотребнадзора (реконструкция лабораторного корпуса, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Волгоград
124. Федеральное государственноеунитарное 273,3 24,8 20,5 22,5 125,5 80 предприятие "Предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П.Чумакова" РАМН (реконструкция корпуса со строительством пристройки для создания экспериментального цеха по отработке биореакторной технологии вакцинного производства с использованием перевиваемых культур клеток), Московская область
125. Государственноеучреждение 711,3 60 70 70 126 385,3 Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф.Гамалеи РАМН (реконструкция корпуса N 10 со строительством пристройки под производство вакцин БЦЖ), г. Москва
126. Государственное учреждение Научный центр280 25 30 35 190 - сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева РАМН, г. Москва (корпус под производство диагностических наборов общего рода и видов эндотоксинов грамотрицательных бактерий, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Москва
Всего 2 222,4 162,1 175,9 190,5 826 867,9
Примечание. Объемы финансирования отдельных мероприятий по строительству и реконструкции объектовв 2007-2011 годах могут быть уточнены при формировании перечня строек и объектов для федеральных государственных нужд на соответствующий год.
____________
Приложение N 3 к федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)"
Объемы и источники финансирования федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ---------------------------------------------------------------------------------- ¦ Объем финансирования Источники финансирования и +---------------------------------------------------- направления расходов ¦ 2007- ¦ в том числе ¦ 2011 +------------------------------------------- ¦ годы - ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ всего ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ---------------------------------------------------------------------------------- I. Подпрограмма "Сахарный диабет"
Всего по подпрограмме6105,3 1079,5 1141,1 1210 1293,9 1380,8
в том числе:
федеральный бюджет1923,9 347,5 358,1 375,8 408,5 434
бюджеты субъектов4110 720 770 820 870 930 Российской Федерации
внебюджетные источники71,4 12 13 14,2 15,4 16,8
Научно-исследовательские и188,7 33,9 36,4 39,3 42,7 36,4 опытно-конструкторские работы (федеральный бюджет)
Прочие нужды - всего5916,6 1045,6 1104,7 1170,7 1251,2 1344,4
федеральный бюджет1735,2 313,6 321,7 336,5 365,8 397,6
бюджеты субъектов4110 720 770 820 870 930 Российской Федерации
внебюджетные источники71,4 12 13 14,2 15,4 16,8
II. Подпрограмма "Туберкулез"
Всего по подпрограмме26277,8 4114,1 4561,4 5004,3 6089,7 6508,3
в том числе:
федеральный бюджет9781,1 1414,9 1479,1 1630,4 2515,6 2741,1
бюджеты субъектов16496,7 2699,2 3082,3 3373,9 3574,1 3767,2 Российской Федерации
Капитальные вложения - всего 5201,9450,4 632,8 758,6 1598,9 1761,2
федеральный бюджет2891,9 200,4 212,8 278,6 1048,9 1151,2
бюджеты субъектов2310 250 420 480 550 610 Российской Федерации
Научно-исследовательские и151,4 26,8 32 31,4 31,4 29,8 опытно-конструкторские работы (федеральный бюджет)
Прочие нужды - всего20924,5 3636,9 3896,6 4214,3 4459,4 4717,3
федеральный бюджет6737,8 1187,7 1234,3 1320,4 1435,3 1560,1
бюджеты субъектов Российской Федерации14186,7 2449,2 2662,3 2893,9 3024,1 3157,2
III. Подпрограмма "ВИЧ-инфекция"
Всего по подпрограмме9054,6 1101,2 1197,5 1263,3 2769,4 2723,2
в том числе:
федеральный бюджет4853,4 370,2 408 411,5 1876 1787,7
бюджеты субъектов4046,2 710 763,5 820,8 857,4 894,5 Российской Федерации
внебюджетные источники155 21 26 31 36 41
Капитальные вложения - всего 5485,7480,4 526,3 540,4 2008,4 1930,2
федеральный бюджет4180,7 249,4 280,3 279,4 1732,4 1639,2
бюджеты субъектов1150 210 220 230 240 250 Российской Федерации
внебюджетные источники155 21 26 31 36 41
Научно-исследовательские и142,6 25,6 27,5 29,7 32,3 27,5 опытно-конструкторские работы (федеральный бюджет)
Прочие нужды - всего3426,3 595,2 643,7 693,2 728,7 765,5
федеральный бюджет530,1 95,2 100,2 102,4 111,3 121
бюджеты субъектов2896,2 500 543,5 590,8 617,4 644,5 Российской Федерации
IV. Подпрограмма "Онкология"
Всего по подпрограмме12353,9 1754,2 1824,5 1981,4 3271,1 3522,7
в том числе:
федеральный бюджет7190,5 840,2 820,7 893,5 2202,8 2433,3
бюджеты субъектов4903,4 882 961,8 1035,9 1006,3 1017,4 Российской Федерации
внебюджетные источники260 32 42 52 62 72
Капитальные вложения - всего 7113,4826 835,2 932,9 2164,1 2355,2
федеральный бюджет5263,4 484 453,2 520,9 1802,1 2003,2
бюджеты субъектов1590 310 340 360 300 280 Российской Федерации
внебюджетные источники260 32 42 52 62 72
Научно-исследовательские и239,8 42,5 50,6 49,3 49,3 48,1 опытно-конструкторские работы (федеральный бюджет)
Прочие нужды - всего5000,7 885,7 938,7 999,2 1057,7 1119,4
федеральный бюджет1687,3 313,7 316,9 323,3 351,4 382
бюджеты субъектов3313,4 572 621,8 675,9 706,3 737,4 Российской Федерации
V. Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем"
Всего по подпрограмме3718,4 584 635,1 688,6 886,4 924,3
в том числе:
федеральный бюджет1514,5 203,4 221,3 238,9 416,5 434,4
бюджеты субъектов2203,9 380,6 413,8 449,7 469,9 489,9 Российской Федерации
Капитальные вложения636,8 41,6 54,5 68,6 231,4 240,7 (федеральный бюджет)
Научно-исследовательские и170,7 30,9 33,6 34,8 37,8 33,6 опытно-конструкторские работы (федеральный бюджет)
Прочие нужды - всего2910,9 511,5 547 585,2 617,2 650
федеральный бюджет707 130,9 133,2 135,5 147,3 160,1
бюджеты субъектов2203,9 380,6 413,8 449,7 469,9 489,9 Российской Федерации
VI. Подпрограмма "Вирусные гепатиты"
Всего по подпрограмме6583,3 1194,8 1299 1408,6 1330 1350,9
в том числе:
федеральный бюджет2600,9 416,9 453,5 489,8 603,8 636,9
бюджеты субъектов3642,4 719,9 782,5 850,8 653,2 636 Российской Федерации
внебюджетные источники340 58 63 68 73 78
Капитальные вложения523,6 38,6 65,1 86,1 165 168,8 (федеральный бюджет)
Научно-исследовательские и205,5 37,3 40,5 41,8 45,4 40,5 опытно-конструкторские работы (федеральный бюджет)
Прочие нужды - всего5854,2 1118,9 1193,4 1280,7 1119,6 1141,6
федеральный бюджет1871,8 341 347,9 361,9 393,4 427,6
бюджеты субъектов3642,4 719,9 782,5 850,8 653,2 636 Российской Федерации
внебюджетные источники340 58 63 68 73 78
VII. Подпрограмма "Психические расстройства"
Всего по подпрограмме7592 927,1 995,9 1084,3 2242 2342,7
в том числе:
федеральный бюджет4632 407,1 442,9 478,3 1613 1690,7
бюджеты субъектов2710 480 508 556 574 592 Российской Федерации
внебюджетные источники250 40 45 50 55 60
Капитальные вложения - всего 3543,3208,9 236,2 266,9 1380,5 1450,8
федеральный бюджет3213,3 148,9 173,2 200,9 1311,5 1378,8
бюджеты субъектов330 60 63 66 69 72 Российской Федерации
Научно-исследовательские и337,8 60,8 66,1 69,4 75,4 66,1 опытно-конструкторские работы (федеральный бюджет)
Прочие нужды - всего3710,9 657,4 693,6 748 786,1 825,8
федеральный бюджет1080,9 197,4 203,6 208 226,1 245,8
бюджеты субъектов2380 420 445 490 505 520 Российской Федерации
внебюджетные источники250 40 45 50 55 60
VIII. Подпрограмма "Артериальная гипертония"
Всего по подпрограмме1808,8 306 331,1 358,7 389,8 423,2
в том числе:
федеральный бюджет262,1 46 48,5 51,5 55,9 60,2
бюджеты субъектов1546,7 260 282,6 307,2 333,9 363 Российской Федерации
Научно-исследовательские и13,1 2,5 2,5 2,7 2,9 2,5 опытно-конструкторские работы (федеральный бюджет)
Прочие нужды - всего1795,7 303,5 328,6 356 386,9 420,7
федеральный бюджет249 43,5 46 48,8 53 57,7
бюджеты субъектов1546,7 260 282,6 307,2 333,9 363 Российской Федерации
IX. Подпрограмма "Вакцинопрофилактика"
Всего по подпрограмме2899,5 286,3 306 326,2 968 1013
в том числе:
федеральный бюджет2344,9 183,3 199,4 215,4 853,1 893,7
бюджеты субъектов339,6 62 64,6 67,8 70,9 74,3 Российской Федерации
внебюджетные источники215 41 42 43 44 45
Капитальные вложения - всего 2437,4203,1 217,9 233,5 870 912,9
федеральный бюджет2222,4 162,1 175,9 190,5 826 867,9
внебюджетные источники215 41 42 43 44 45
Научно-исследовательские и68,6 12,2 13,3 14,3 15,5 13,3 опытно-конструкторские работы (федеральный бюджет)
Прочие нужды - всего393,5 71 74,8 78,4 82,5 86,8
федеральный бюджет53,9 9 10,2 10,6 11,6 12,5
бюджеты субъектов339,6 62 64,6 67,8 70,9 74,3 Российской Федерации
Всего по Программе76393,6 11347,2 12291,6 13325,4 19240,3 20189,1
в том числе:
федеральный бюджет35103,3 4229,5 4431,5 4785,1 10545,2 11112
бюджеты субъектов39998,9 6913,7 7629,1 8282,1 8409,7 8764,3 Российской Федерации
внебюджетные источники1291,4 204 231 258,2 285,4 312,8
Капитальные вложения - всего 24942,1 22492568 2887 8418,3 8819,8
в том числе:
федеральный бюджет18932,1 1325 1415 1625 7117,3 7449,8
бюджеты субъектов5380 830 1043 1136 1159 1212 Российской Федерации
внебюджетные источники630 94 110 126 142 158
Научно-исследовательские и1518,2 272,5 302,5 312,7 332,7 297,8 опытно-конструкторские работы (федеральный бюджет)
Прочие нужды - всего49933,3 8825,7 9421,1 10125,7 10489,3 11071,5
федеральный бюджет14653 2632 2714 2847,4 3095,2 3364,4
бюджеты субъектов34618,9 6083,7 6586,1 7146,1 7250,7 7552,3 Российской Федерации
внебюджетные источники661,4 110 121 132,2 143,4 154,8
____________
Приложение N 4 к федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)"
П Е Р Е Ч Е Н Ь мероприятий подпрограммы "Сахарный диабет" федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Источники ¦ Объем финансирования ¦Ожидаемые результаты ¦ финансиро- +-------------------------------------------------¦ ¦ вания ¦ 2007- ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ 2011 +----------------------------------------¦ ¦ ¦ годы - ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ всего ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
1. Разработкафедеральный 188,7 33,9 36,4 39,3 42,7 36,4 использование в широкой высокотехнологичных методов бюджет клинической практике лечения диабета и его (Росздрав) новых методов ранней осложнений диагностики и лечения сахарного диабета на основе полученных данных о геномных и постгеномных механизмах развития заболевания и его сосудистых осложнений
II. Прочие нужды
2. Совершенствованиефедеральный 1703,6 306,5 314,2 328,5 360,4 394 оказания специализированной бюджет медицинской помощи при сахарном диабете Росздрав 1446,2 262,6 267,1 277,6 305 333,9
ФСИН России 257,4 43,9 47,1 50,9 55,4 60,1
бюджеты 3995,5 697,8 747,1 796,7 846,5 907,4 субъектов Российской Федерации
внебюджетные 69,4 11,6 12,6 13,8 15 16,4 источники
а) развитие технологической федеральный765,9 90,3 142,9 145,9 136,1 250,7 оснащение базы для оказания бюджет эндокринологических специализированной центров, диспансеров, медицинской помощи при Росздрав 763,8 90 142,5 145,5 135,6 250,2 кабинетов сахарном диабете "диабетическая стопа", ФСИН России 2,1 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 офтальмологических кабинетов, бюджеты 1280,1 234,7 284,9 290,4 234 236,1 эндокринологических субъектов лабораторий, отделений Российской гемодиализа, Федерации медико-генетических лабораторий, школ для внебюджетные 22,2 4,1 4,9 5 4,1 4,1 обучения больных источники сахарным диабетом необходимым оборудованием и аппаратурой
б) обеспечениефедеральный 35,6 8,5 8,4 8 8,4 2,3 оснащение современным функционирования бюджет технологическим государственного регистра (Росздрав) оборудованием лиц, больных сахарным государственного диабетом, и дальнейшее его бюджеты 46,7 9,6 9,5 9,3 9,2 9,1 регистра лиц, больных развитие на территориальном субъектов сахарным диабетом, для уровне Российской осуществления Федерации мониторинга эпидемиологической внебюджетные 0,8 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 ситуации и состояния источники здоровья больных сахарным диабетом, повышение эффективности планирования лечебно-профилактическ- их мероприятий на федеральном и региональном уровнях
в) созданиеи федеральный 116,8 50 34,2 11,7 10,9 10 создание 7 мобильных функционирование мобильных бюджет лечебно- лечебно-профилактических (Росздрав) профилактических модулей модулей (по одному в внебюджетные 2,5 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6 каждом из федеральных источники округов), обеспечивающих доступность и качество специализированной медицинской помощи при сахарном диабете различным группам населения
г) внедрение в клиническую федеральный491,7 94,9 86,5 99,1 120,1 91,1 повышение эффективности практику современных бюджет лечебно- лекарственных средств профилактических Росздрав 296 61 50,5 60,4 80,1 44 мероприятий на основе использования в ФСИН России 195,7 33,9 36 38,7 40 47,1 клинической практике современных (новейших) бюджеты 1112 171,1 191,9 232,6 243 273,4 сахароснижающих субъектов препаратов, в том числе Российской отечественного Федерации производства, реализации проектов по внебюджетные 18,5 2,8 3,2 3,9 4 4,6 совершенствованию источники организации лечебного процесса при сахарном диабете, внедрения автоматических дозаторов инсулина
д) внедрение в клиническую федеральный293,6 62,8 42,2 63,8 84,9 39,9 увеличение объема и практику современных бюджет повышение качества диагностических систем лечебно-профилактичес- Росздрав 234 53,1 31,5 52 70 27,4 кой помощи больным сахарным диабетом путем ФСИН России 59,6 9,7 10,7 11,8 14,9 12,5 обеспечения учреждений оборудованием для бюджеты 1556,7 282,4 260,8 264,4 360,3 388,8 мониторинга суточной субъектов гликемии и современными Российской системами Федерации индивидуального контроля гликемии, внебюджетные 25,4 4,2 3,8 4,2 6,2 7 гликозилированного источники гемоглобина и микроальбуминурии, подготовки методических материалов для внедрения современных диагностических технологий в широкую клиническую практику
3. Реализацияобучающих федеральный 31,6 7,1 7,5 8 5,4 3,6 обучение до 2 млн. программ для населения по бюджет человек в школах для вопросам сахарного диабета, (Росздрав) обучения больных в том числе в школах для сахарным диабетом обучения больных сахарным бюджеты 114,5 22,2 22,9 23,3 23,5 22,6 методам самоконтроля диабетом субъектов уровня сахара, Российской принципам диетотерапии, Федерации приемам ранней диагностики осложнений внебюджетные 2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 сахарного диабета и их источники профилактики, а также формированию рабочего итого по 6105,3 1079,5 1141,1 1210 1293,9 1380,8 режима подпрограмме
федеральный 1923,9 347,5 358,1 375,8 408,5 434 бюджет - всего
в том числе:
Росздрав 1666,5 303,6 311 324,9 353,1 373,9
ФСИН России 257,4 43,9 47,1 50,9 55,4 60,1
бюджеты 4110 720 770 820 870 930 субъектов Российской Федерации
внебюджетные 71,4 12 13 14,2 15,4 16,8 источники
научно- исследо- вательские и опытно- конструк- торские работы - федеральный 188,7 33,9 36,4 39,3 42,7 36,4 бюджет (Росздрав)
прочие нужды 5916,6 1045,6 1104,7 1170,7 1251,2 1344,4
федеральный 1735,2 313,6 321,7 336,5 365,8 397,6 бюджет - всего
в том числе:
Росздрав 1477,8 269,7 274,6 285,6 310,4 337,5
ФСИН России 257,4 43,9 47,1 50,9 55,4 60,1
бюджеты 4110 720 770 820 870 930 субъектов Российской Федерации
внебюджетные 71,4 12 13 14,2 15,4 16,8 источники
____________
Приложение N 5 к федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)"
П Е Р Е Ч Е Н Ь мероприятий подпрограммы "Туберкулез" федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Источники ¦ Объем финансирования ¦Ожидаемые результаты ¦ финансиро- +-------------------------------------------------¦ ¦ вания ¦ 2007- ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ 2011 +----------------------------------------¦ ¦ ¦ годы - ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ всего ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
1. Исследования в области федеральный151,4 26,8 32 31,4 31,4 29,8 диагностики, лечения и бюджет реабилитации больных (Росздрав) туберкулезом
а) разработкаи федеральный 32,1 6,7 7,2 6 6,4 5,8 повышение эффективности совершенствование бюджет диагностики туберкулеза ускоренных, (Росздрав) различных локализаций, высокодостоверных методов и оперативная систем диагностики корректировка туберкулеза химиотерапии больных туберкулезом на основе внедрения в клиническую практику апробации культуральных, иммунологических и молекулярно- биологических методик
б) научноеобоснование федеральный 6,7 3 2 1,7 - - повышение эффективности формирования групп риска по бюджет мероприятий по заболеванию туберкулезом (Росздрав) предупреждению распространения туберкулеза, раннему выявлению больных туберкулезом, предупреждению развития туберкулеза у лиц, страдающих ВИЧ-инфекцией, сахарным диабетом и другими заболеваниями, при которых существует повышенный риск развития туберкулеза, разработка методик по работе с группами риска по заболеванию туберкулезом
в) разработкакомплексных федеральный 8,3 3 3 2,3 - - разработка новых программ по повышению бюджет программ резистентности к (Росздрав) иммунопрофилактики заболеванию туберкулезом туберкулеза у детей, детского населения включая вакцинацию, предупреждение развития заболевания у детей, контактировавших с больными туберкулезом; оздоровление детей из "групп риска"
г) разработка и апробация федеральный56,5 6,7 10,5 11,8 14 13,5 сокращение сроков и новых методов лечения бюджет повышение эффективности туберкулеза (Росздрав) лечения, снижение степени инвалидизации больных туберкулезом на основе внедрения новых методов этиотропного, патогенетического (включая иммунокоррекцию) и хирургического лечения туберкулеза различных локализаций
д) разработка и апробация федеральный22,5 3,4 4,3 4,8 5,5 4,5 совершенствование программы организационных бюджет деятельности лечебно- мероприятий по повышению (Росздрав) профилактических эффективности лечения учреждений в части туберкулеза среди социально сокращения числа неблагополучных слоев случаев досрочного населения прерывания лечения, обеспечение преемственности между лечебно- профилактическими учреждениями различного уровня и принадлежности, обеспечение качественного текущего и итогового контроля результатов лечения туберкулеза и использования медикаментов
е) разработка и апробация федеральный11,3 2 2 1,8 2,5 3 сокращение числа комплексных программ по бюджет случаев стойкой утраты медицинской и социальной (Росздрав) трудоспособности у реабилитации больных больных туберкулезом, туберкулезом, относящихся к обеспечение более различным группам риска высокой степени приверженности к лечению социально неадаптированных и маргинальных слоев населения
ж) разработкаи федеральный 14 2 3 3 3 3 сокращение числа совершенствование бюджет случаев санитарных нормативов и мер (Росздрав) внутрибольничной инфекционного контроля за передачи туберкулезной распространением инфекции, туберкулеза профессиональной заболеваемости медперсонала, а также предупреждение распространения "госпитального" туберкулеза во внешней среде на основе внедрения в практику методов утилизации отходов противотуберкулезных учреждений
II. Прочие нужды
2. Совершенствованиефедеральный 6737,8 1187,7 1234,3 1320,4 1435,3 1560,1 методов выявления, бюджет диагностики, лечения и реабилитации больных Росздрав 5308,9 923,2 964,8 1046,6 1137,7 1236,6 туберкулезом ФСИН России 1428,9 264,5 269,5 273,8 297,6 323,5
бюджеты 14186,7 2449,2 2662,3 2893,9 3024,1 3157,2 субъектов Российской Федерации
а) осуществлениефедеральный 30 5 5 5 7 8 повышение эффективности систематической бюджет реализации организационно-методической (Росздрав) противотуберкулезных и консультационной помощи мероприятий в субъектах (включая мониторинг Российской Федерации эффективности реализации мероприятий подпрограммы) субъектам Российской Федерации профильными научно-исследовательскими институтами
б) создание и обеспечение федеральный17,4 4,5 4,5 1 3,8 3,6 эффективное функционирования системы бюджет планирование государственного (Росздрав) мероприятий по мониторинга лечения и профилактике лекарственной устойчивости распространения возбудителя туберкулеза, туберкулеза, основанной на персональном диагностике и лечению учете больных больных туберкулезом на федеральном и региональном уровнях на основе полученных аналитических данных об эпидемиологической ситуации по туберкулезу
в) обеспечениефедеральный 4363,9 766,4 817,6 869,9 900 1010 повышение эффективности лечебно-профилактических бюджет лечебно- учреждений системы профилактических здравоохранения и Росздрав 3896,1 681,9 730,1 779,1 800 905 мероприятий путем учреждений, обеспечения больных подведомственных ФСИН России 467,8 84,5 87,5 90,8 100 105 туберкулезом Федеральной службе противотуберкулезными исполнения наказаний, бюджеты 9958,4 1978,8 1984,8 1985,1 2001,9 2007,8 препаратами первого и противотуберкулезными субъектов второго ряда на препаратами Российской стационарном этапе Федерации лечения, а также больных, не обеспечиваемых в рамках программы дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО), на амбулаторном этапе лечения (работающие больные), лекарственная профилактика туберкулеза в группах повышенного риска развития заболевания
г) совершенствованиефедеральный 80 10 15 15 20 20 унифицирование методик лабораторной диагностики бюджет определения туберкулеза (Росздрав) лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза на всей территории России и определение истинной распространенности лекарственно- устойчивого туберкулеза в стране (закупка питательных сред, чистых лекарственных субстанций для определения лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза, оснащение лабораторий оборудованием для проведения полимеразноцепной реакции, внедрение детекции возбудителя туберкулеза с использованием биочипов)
д) внедрениесовременных федеральный 2246,5 401,8 392,2 429,5 504,5 518,5 повышение качества методов диагностики, бюджет диагностики и лечения лечения и реабилитации туберкулеза на основе больных туберкулезом в Росздрав 1285,4 221,8 210,2 246,5 306,9 300 оснащения учреждениях системы противотуберкулезных здравоохранения и ФСИН России 961,1 180 182 183 197,6 218,5 учреждений современным учреждениях, лечебно-диагностическим подведомственных бюджеты 4228,3 470,4 677,5 908,8 1022,2 1149,4 и реабилитационным Федеральной службе субъектов оборудованием исполнения наказаний Российской (компьютерные и Федерации магниторезонансные томографы, рентгенологическое и иное оборудование), обеспечение инфекционного контроля деятельности противотуберкулезных учреждений, защита персонала и больных от внутрибольничного распространения инфекции
III. Капитальные вложения
3. Строительствои федеральный 2891,9 200,4 212,8 278,6 1048,9 1151,2 обеспечение условий реконструкция бюджет проведения лечебно-профилактических клинико-диагностических учреждений, оказывающих Росздрав 1582,1 134,3 141,3 175 593,5 538 процедур необходимого противотуберкулезную помощь объема и качества, населению Российской Росмедтех- 570,2 15 14,5 32,1 180 328,6 соблюдение требований Федерации нологии размещения больных туберкулезом ФСИН России 739,6 51,1 57 71,5 275,4 284,6
бюджеты 2310 250 420 480 550 610 субъектов Российской Федерации
итого по 26277,8 4114,1 4561,4 5004,3 6089,7 6508,3 подпрограмме
федеральный 9781,1 1414,9 1479,1 1630,4 2515,6 2741,1 бюджет - всего
в том числе:
Росздрав 7042,4 1084,3 1138,1 1253 1762,6 1804,4
Росмедтех- 570,2 15 14,5 32,1 180 328,6 нологии
ФСИН России 2168,5 315,6 326,5 345,3 573 608,1
бюджеты 16496,7 2699,2 3082,3 3373,9 3574,1 3767,2 субъектов Российской Федерации
капитальные 5201,9 450,4 632,8 758,6 1598,9 1761,2 вложения
федеральный 2891,9 200,4 212,8 278,6 1048,9 1151,2 бюджет - всего
в том числе:
Росздрав 1582,1 134,3 141,3 175 593,5 538
Росмедтех- 570,2 15 14,5 32,1 180 328,6 нологии
ФСИН России 739,6 51,1 57 71,5 275,4 284,6
бюджеты 2310 250 420 480 550 610 субъектов Российской Федерации
научно- исследо- вательские и опытно- конструк- торские работы - федеральный 151,4 26,8 32 31,4 31,4 29,8 бюджет (Росздрав)
прочие нужды 20924,5 3636,9 3896,6 4214,3 4459,4 4717,3
федеральный 6737,8 1187,7 1234,3 1320,4 1435,3 1560,1 бюджет - всего
в том числе:
Росздрав 5308,9 923,2 964,8 1046,6 1137,7 1236,6
ФСИН России 1428,9 264,5 269,5 273,8 297,6 323,5
бюджеты 14186,7 2449,2 2662,3 2893,9 3024,1 3157,2 субъектов Российской Федерации
____________
Приложение N 6 к федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)"
П Е Р Е Ч Е Н Ь мероприятий подпрограммы "ВИЧ-инфекция" федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Источники ¦ Объем финансирования ¦Ожидаемые результаты ¦ финансиро- +-------------------------------------------------¦ ¦ вания ¦ 2007- ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ 2011 +----------------------------------------¦ ¦ ¦ годы - ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ всего ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
1. Фундаментальныеи федеральный 28,1 4,8 5,3 6 6,5 5,5 формирование новых прикладные исследования по бюджет подходов к профилактике проблеме ВИЧ-инфекции (Росздрав) и лечению ВИЧ-инфекции на основе изучения клинических, морфологических и иммуноморфологических особенностей вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), включая изучение генома ВИЧ, степени распространения и характера основных мутаций, прогностической оценки параметров специфического клеточного иммунитета у ВИЧ-инфицированных
2. Изучениелекарственной федеральный 18,5 3,4 3,7 3,5 4,7 3,2 эффективное устойчивости вируса бюджет планирование иммунодефицита человека к (Росздрав) мероприятий по антиретровирусным оптимизации лечения препаратам больных
3. Разработка и клинические федеральный55,1 10,3 11,1 11,9 10,8 11 разработка испытания диагностических и бюджет отечественных лекарственных препаратов с (Росздрав) антиретровирусных учетом молекулярных лекарственных особенностей циркулирующих препаратов и штаммов вируса диагностических иммунодефицита человека тест-систем позволит снизить стоимость диагностики и лечения больных, обеспечит большую их доступность для населения
4. Разработка комплекса мер федеральный15,1 2,8 2,6 3 4 2,7 внедрение современных по снижению риска передачи бюджет методик обследования ВИЧ-инфекции при (Росздрав) доноров крови, использовании донорской безопасных технологий крови и ее препаратов заготовки крови и ее компонентов
5. Изучениеособенностей федеральный 20 3,3 3,7 4,1 4,9 4 разработка новых клинического течения бюджет подходов к лечению ВИЧ-инфекции и (Росздрав) ВИЧ-инфекции и СПИД-ассоциированных СПИД-ассоциированных заболеваний, разработка заболеваний. Разработка клинико-лабораторных унифицированных критериев прогрессирования программ для подготовки ВИЧ-инфекции и специалистов эффективности терапии медицинского профиля по проблемам профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
6. Разработка новыхформ федеральный 5,8 1 1,1 1,2 1,4 1,1 повышение эффективности мониторинга эффективности бюджет проведения различных методов (Росздрав) профилактических профилактики ВИЧ-инфекции программ по ВИЧ-инфекции в России
II. Прочие нужды
7. Совершенствованиефедеральный 488,4 89 93,3 94,7 101,9 109,5 методов профилактики, бюджет диагностики и лечения заболевания, вызываемого Росздрав 248,7 45,1 48,2 48,6 51,8 55 вирусом иммунодефицита человека ФСИН России 239,7 43,9 45,1 46,1 50,1 54,5
бюджеты 2896,2 500 543,5 590,8 617,4 644,5 субъектов Российской Федерации
а) совершенствованиефедеральный 78,9 7,5 15 19,1 18,9 18,4 реализация программ методов профилактики бюджет снижения риска распространения заражения ВИЧ-инфекции Росздрав 74,7 6,8 14,1 18,3 18 17,5 ВИЧ-инфекцией, включая специальные программы ФСИН России 4,2 0,7 0,9 0,8 0,9 0,9 для групп повышенного риска заражения; бюджеты 1235,2 76,6 187,3 285,4 385,9 300 информирование субъектов населения о путях Российской заражения, способах Федерации предохранения и возможности получить своевременную медицинскую консультацию
б) совершенствованиефедеральный 409,5 81,5 78,3 75,6 83 91,1 повышение качества методов диагностики, бюджет оказания лечения и поддержки при лечебно-диагностической ВИЧ-инфекции Росздрав 174 38,3 34,1 30,3 33,8 37,5 помощи ВИЧ-инфицированным, в ФСИН России 235,5 43,2 44,2 45,3 49,2 53,6 том числе для мониторинга бюджеты 1661 423,4 356,2 305,4 231,5 344,5 эффективности субъектов проводимой терапии Российской Федерации
8. Развитие единой системы федеральный41,7 6,2 6,9 7,7 9,4 11,5 мониторинга и оценки в бюджет области противодействия (Росздрав) ВИЧ-инфекции
а) мониторингфедеральный 25,7 3,9 4,2 4,9 5,7 7 повышение качества заболеваемости и бюджет прогнозирования распространенности (Росздрав) развития эпидемического ВИЧ-инфекции среди процесса, планирования населения Российской профилактических и Федерации противоэпидемических мероприятий
б) мониторинги оценка федеральный 16 2,3 2,7 2,8 3,7 4,5 повышение эффективности выполнения мероприятий по бюджет межведомственной противодействию эпидемии (Росздрав) координации при ВИЧ-инфекции на территории реализации мероприятий Российской Федерации по противодействию распространения ВИЧ-инфекции
III. Капитальные вложения
9. Строительствои федеральный 4180,7 249,4 280,3 279,4 1732,4 1639,2 развитие сети реконструкция зданий и бюджет специализированных сооружений учреждений (центры по специализированных Росздрав 1038 112,1 117,1 120,6 361,6 326,6 профилактике и борьбе медицинских учреждений со СПИДом) на ФСИН России 352 5,3 7,9 6,4 227,7 104,7 федеральном и региональном уровнях Роспотреб- 2790,7 132 155,3 152,4 1143,1 1207,9 надзор
бюджеты 1150 210 220 230 240 250 субъектов Российской Федерации
внебюджетные 155 21 26 31 36 41 источники
итого по 9054,6 1101,2 1197,5 1263,3 2769,4 2723,2 подпрограмме
федеральный 4853,4 370,2 408 411,5 1876 1787,7 бюджет - всего
в том числе:
Росздрав 1471 189 199,7 206,6 455,1 420,6
ФСИН России 591,7 49,2 53 52,5 277,8 159,2
Роспотреб- 2790,7 132 155,3 152,4 1143,1 1207,9 надзор
бюджеты 4046,2 710 763,5 820,8 857,4 894,5 субъектов Российской Федерации
внебюджетные 155 21 26 31 36 41 источники
капитальные 5485,7 480,4 526,3 540,4 2008,4 1930,2 вложения
федеральный 4180,7 249,4 280,3 279,4 1732,4 1639,2 бюджет - всего
в том числе:
Росздрав 1038 112,1 117,1 120,6 361,6 326,6
ФСИН России 352 5,3 7,9 6,4 227,7 104,7
Роспотреб- 2790,7 132 155,3 152,4 1143,1 1207,9 надзор
бюджеты 1150 210 220 230 240 250 субъектов Российской Федерации
внебюд- 155 21 26 31 36 41 жетные источники
научно- исследо- вательские и опытно- конструк- торские работы - федеральный 142,6 25,6 27,5 29,7 32,3 27,5 бюджет (Росздрав)
прочие 3426,3 595,2 643,7 693,2 728,7 765,5 нужды
федеральный 530,1 95,2 100,2 102,4 111,3 121 бюджет - всего
в том числе:
Росздрав 290,4 51,3 55,1 56,3 61,2 66,5
ФСИН России 239,7 43,9 45,1 46,1 50,1 54,5
бюджеты 2896,2 500 543,5 590,8 617,4 644,5 субъектов Российской Федерации
___________
Приложение N 7 к федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)"
П Е Р Е Ч Е Н Ь мероприятий подпрограммы "Онкология" федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Источники ¦ Объем финансирования ¦Ожидаемые результаты ¦ финансиро- +-------------------------------------------------¦ ¦ вания ¦ 2007- ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ 2011 +----------------------------------------¦ ¦ ¦ годы - ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ всего ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
1. Изучение морфологических федеральный239,8 42,5 50,6 49,3 49,3 48,1 и клинических особенностей бюджет онкологических заболеваний (Росздрав)
а) исследования этиологии и федеральный118,5 21,5 25 24 24 24 формирование новых патогенеза злокачественных бюджет подходов к разработке новообразований (Росздрав) методов диагностики и лечения (на основе данных о клинико-морфологических характеристиках злокачественных новообразований, изучения эпидемиологических процессов)
б) исследования в области федеральный121,3 21 25,6 25,3 25,3 24,1 совершенствование профилактики, диагностики и бюджет методов профилактики, лечения злокачественных (Росздрав) диагностики и лечения новообразований злокачественных новообразований на основе внедрения новых методик и технологий
II. Прочие нужды
2. Профилактика,федеральный 1687,3 313,7 316,9 323,3 351,4 382 диагностика, лечение бюджет онкологических заболеваний Росздрав 1364,9 255,6 256,5 260,9 283,6 308,3
ФСИН России 322,4 58,1 60,4 62,4 67,8 73,7
бюджеты 3313,4 572 621,8 675,9 706,3 737,4 субъектов Российской Федерации
а) создание и обеспечение федеральный10 2 2 2 2 2 совершенствование функционирования бюджет методик первичной национального перечня (Росздрав) профилактики веществ, продуктов, злокачественных производственных процессов, новообразований на бытовых и природных основе перечня факторов, канцерогенных для канцерогенно-опасных человека, банков данных по веществ и производств канцерогенно-опасным производствам и веществам, регистра лиц, имеющих (имевших) профессиональный контакт с химическими канцерогенами
б) создание и обеспечение федеральный15 3 3 3 3 3 повышение качества функционирования бюджет прогнозирования государственного регистра (Росздрав) развития эпидемического больных со злокачественными процесса, планирования новообразованиями бюджеты 45 9 9 9 9 9 мероприятий субъектов противораковой борьбы Российской на федеральном уровне и Федерации уровне субъектов Российской Федерации на основе данных о распространенности злокачественных новообразований
в) создание и обеспечение федеральный12 4 2 2 2 2 повышение качества функционирования бюджет оказания консультатив- федерального (Росздрав) но-диагностической телекоммуникационного помощи больным консультативно- бюджеты 45 9 9 9 9 9 злокачественными диагностического центра субъектов новообразованиями, "Онкология" Российской получающим Федерации специализированную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения субъектов Российской
г) создание и обеспечение федеральный10 2 2 2 2 2 повышение качества функционирования центров бюджет диагностики и лечения телекоммуникационной (Росздрав) больных в учреждениях консультативно- здравоохранения диагностической системы субъектов Российской "Онкология" в субъектах бюджеты 105 20 25 20 20 20 Федерации, сокращение Российской Федерации субъектов временных и финансовых Российской затрат на Федерации консультирование и выработку лечебной тактики
д) обеспечениеоказания федеральный 1640,3 302,7 307,9 314,3 342,4 373 повышение качества специализированной бюджет оказания медицинской помощи больным специализированной со злокачественными Росздрав 1317,9 244,6 247,5 251,9 274,6 299,3 медицинской помощи новообразованиями больным со ФСИН России 322,4 58,1 60,4 62,4 67,8 73,7 злокачественными новообразованиями за бюджеты 3118,4 534 578,8 637,9 668,3 699,4 счет оснащения субъектов онкологических Российской учреждений современным Федерации лечебно-диагностическим оборудованием
III. Капитальные вложения
3. Строительствои федеральный 5263,4 484 453,2 520,9 1802,1 2003,2 укрепление реконструкция бюджет - материально-технической специализированных всего базы отделений и учреждений, оказывающих корпусов для размещения помощь населению при Росздрав 948,2 185 101 122,5 231,7 308 современного онкологических заболеваниях радиотерапевтического Росмедтех- 868,5 45,5 60,2 70 315 377,8 оборудования с целью нологии повышения эффективности лечения онкологических ФСИН России 153,1 13,1 16,6 20,8 51,3 51,3 больных
РАМН 3293,6 240,4 275,4 307,6 1204,1 1266,1
бюджеты 1590 310 340 360 300 280 субъектов Российской Федерации
внебюджетные 260 32 42 52 62 72 источники
итого по 12353,9 1754,2 1824,5 1981,4 3271,1 3522,7 подпрограмме
федеральный 7190,5 840,2 820,7 893,5 2202,8 2433,3 бюджет - всего
в том числе:
Росздрав 25552,9 483,1 408,1 432,7 564,6 664,4
Росмедтех- 868,5 45,5 60,2 70 315 377,8 нологии
ФСИН 475,5 71,2 77 83,2 119,1 125 России
РАМН 3293,6 240,4 275,4 307,6 1204,1 1266,1
бюджеты 4903,4 882 961,8 1035,9 1006,3 1017,4 субъектов Российской Федерации
внебюджетные 260 32 42 52 62 72 источники
капитальные 7113,4 826 835,2 932,9 2164,1 2355,2 вложения
федеральный 5263,4 484 453,2 520,9 1802,1 2003,2 бюджет - всего
в том числе:
Росздрав 948,2 185 101 122,5 231,7 308
Росмедтех- 868,5 45,5 60,2 70 315 377,8 нологии
ФСИН России 153,1 13,1 16,6 20,8 51,3 51,3
РАМН 3293,6 240,4 275,4 307,6 1204,1 1266,1
бюджеты 1590 310 340 360 300 280 субъектов Российской Федерации
внебюджетные 260 32 42 52 62 72 источники
научно- исследова- тельские и опытно- конструк- торские работы - федеральный 239,8 42,5 50,6 49,3 49,3 48,1 бюджет (Росздрав)
прочие нужды 5000,7 885,7 938,7 999,2 1057,7 1119,4
федеральный 1687,3 313,7 316,9 323,3 351,4 382 бюджет - всего
в том числе:
Росздрав 1364,9 255,6 256,5 260,9 283,6 308,3
ФСИН России 322,4 58,1 60,4 62,4 67,8 73,7
бюджеты 3313,4 572 621,8 675,9 706,3 737,4 субъектов Российской Федерации
_______________
Приложение N 8 к федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)"
П Е Р Е Ч Е Н Ь мероприятий подпрограммы "Инфекции, передаваемые половым путем" федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Объем финансирования ¦ ¦ Источники +------------------------------------------¦ ¦финансирова- ¦ 2007- ¦ в том числе ¦ Ожидаемые результаты ¦ ния ¦ 2011 +----------------------------------¦ ¦ ¦годы - ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ всего ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
1. Разработкафедеральный 46,6 8,2 8,5 9,7 10,2 10 создание систем прогнозирования программ эпидемиологических бюджет распространения и возникновения исследований по (Росздрав) резистентности возбудителей распространенности инфекций, передаваемых половым инфекций, передаваемых путем, к применяемым половым путем, с созданием антимикробным препаратам и систем прогнозирования разработка прогноза развития распространения и антибиотикорезистентности возникновения возбудителей инфекций, резистентности возбудителей передаваемых половым путем, инфекций, передаваемых апробация и опытная половым путем, к эксплуатация разработанных применяемым антимикробным систем препаратам
2. Разработка отечественных федеральный48,8 8,6 9,5 10,2 10,5 10 повышение качества диагностики тест-систем и контрольных бюджет инфекций, передаваемых половым материалов для диагностики (Росздрав) путем, на основе внедрения инфекций, передаваемых тест-систем нового поколения, а половым путем, с учетом также контрольных материалов молекулярных особенностей для организации внешнего и возбудителей, выявляемых на внутрилабораторного контроля территории Российской качества диагностики инфекций, Федерации передаваемых половым путем
3. Изучениемолекулярных федеральный 75,3 14,1 15,6 14,9 17,1 13,6 формирование новых подходов к механизмов развития бюджет разработке и использованию резистентности возбудителей (Росздрав) лекарственных препаратов и инфекций, передаваемых диагностических средств нового половым путем, к поколения в диагностике и применяемым антимикробным лечении инфекций, передаваемых препаратам половым путем
II. Прочие нужды
4. Развитиеединой федеральный 536,1 98,2 100,9 101,8 112,2 123 информационно-аналитической бюджет системы профилактики, (Росздрав) диагностики и лечения инфекций, передаваемых бюджеты 691,7 77,4 83,2 75,8 221,5 233,8 половым путем субъектов Российской Федерации
а) внедрениекомплекса федеральный 63,1 11,5 12,2 12,4 13 14 повышение информированности мероприятий, направленных бюджет населения по вопросам на первичную профилактику (Росздрав) предупреждения распространения инфекций, передаваемых инфекций, передаваемых половым половым путем бюджеты 173,9 10,5 10,7 10,9 67,5 74,3 путем, создание стереотипа субъектов здорового образа жизни Российской Федерации
б) развитиесистемы федеральный 286,6 55,7 56,7 57,2 58 59 повышение эффективности мониторинга изменчивости и бюджет лечебно-профилактических контроля качества (Росздрав) мероприятий, снижение стоимости лабораторной диагностики диагностики и лечения возбудителей инфекций, бюджеты 119,9 22,4 22,8 23,3 24,6 26,8 заболеваний, повышение качества передаваемых половым путем субъектов прогнозирования развития Российской эпидемического процесса и Федерации планирования профилактических и противоэпидемических мероприятий
в) мониторингфедеральный 24,4 5,2 5,2 5,3 4,1 4,6 совершенствование заболеваемости населения бюджет эпидемиологического надзора за инфекциями, передаваемыми (Росздрав) распространением инфекций, половым путем передаваемых половым путем бюджеты 16,6 3,1 3,2 3,3 3,5 3,5 субъектов Российской Федерации
г) мониторингпроведения федеральный 9,8 2 2,5 2,5 1,4 1,4 повышение эффективности мероприятий по бюджет мероприятий по противодействию предупреждению (Росздрав) распространению инфекций, распространения инфекций, передаваемых половым путем передаваемых половым путем, на территории Российской Федерации
д) повышение доступности и федеральный152,2 23,8 24,3 24,4 35,7 44 снижение количества качества помощи, бюджет инфекционных заболеваний, оказываемой в подростковых (Росздрав) передаваемых половым путем, у специализированных центрах подростков профилактики и лечения бюджеты 381,3 41,4 46,5 38,3 125,9 129,2 инфекций, передаваемых субъектов половым путем Российской Федерации
5. Совершенствованиефедеральный 170,9 32,7 32,3 33,7 35,1 37,1 повышение качества специализированной бюджет специализированной медицинской медицинской помощи при помощи, обеспечение доступности инфекциях, передаваемых ФСИН России 51,5 8,7 9,5 10,2 11,1 12 специализированной медицинской половым путем, в том числе помощи для населения внедрение современных Росздрав 119,4 24 22,8 23,5 24 25,1 методов диагностики и лечения инфекций, бюджеты 1512,2 303,2 330,6 373,9 248,4 256,1 передаваемых половым путем субъектов Российской Федерации
III. Капитальные вложения
6. Строительствои федеральный 636,8 41,6 54,5 68,6 231,4 240,7 развитие сети реконструкция зданий и бюджет специализированных медицинских сооружений учреждений специализированных Росздрав 402,9 39,4 42,8 31,8 59,5 58,3 медицинских учреждений Росмедтех- 109,9 - 9,2 34,1 113,6 124,1 нологии
ФСИН России 124 2,2 2,5 2,7 58,3 58,3
итого по 3718,4 584 635,1 688,6 886,4 924,3 подпрограмме
федеральный 1514,5 203,4 221,3 238,9 416,5 434,4 бюджет - всего
в том числе:
Росздрав 1229,1 192,5 200,1 191,9 233,5 240
Росмедтехно- 109,9 - 9,2 34,1 113,6 124,1 логии
ФСИН России 175,5 10,9 12 12,9 69,4 70,3
бюджеты 2203,9 380,6 413,8 449,7 469,9 489,9 субъектов Российской Федерации
капитальные вложения (федеральный 636,8 41,6 54,5 68,6 231,4 240,7 бюджет) - всего
в том числе:
Росздрав 402,9 39,4 42,8 31,8 59,5 58,3
Росмедтехно- 109,9 - 9,2 34,1 113,6 124,1 логии
ФСИН России 124 2,2 2,5 2,7 58,3 58,3
научно- исследова- тельские и опытно- конструк- торские работы - федеральный 170,7 30,9 33,6 34,8 37,8 33,6 бюджет (Росздрав)
прочие нужды 2910,9 511,5 547 585,2 617,2 650
федеральный 707 130,9 133,2 135,5 147,3 160,1 бюджет - всего
в том числе:
Росздрав 655,5 122,2 123,7 125,3 136,2 148,1
ФСИН России 51,5 8,7 9,5 10,2 11,1 12
бюджеты 2203,9 380,6 413,8 449,7 469,9 489,9 субъектов Российской Федерации
____________
Приложение N 9 к федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)"
П Е Р Е Ч Е Н Ь мероприятий подпрограммы "Вирусные гепатиты" федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Объем финансирования ¦ ¦ Источники +------------------------------------------------¦ ¦финансирова- ¦ 2007- ¦ в том числе ¦ Ожидаемые результаты ¦ ния ¦ 2011 +---------------------------------------¦ ¦ ¦ годы - ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ всего ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
1. Совершенствованиефедеральный 84,1 14,6 16,9 17,1 19,5 16 уменьшение числа методов расследования бюджет зарегистрированных очагов эпидемических вспышек (Росздрав) групповой заболеваемости вирусных гепатитов и эпидемических вспышек вирусных гепатитов
2. Совершенствованиефедеральный 76 14,5 15 15,5 16 15 формирование новых молекулярных методов бюджет подходов к диагностике диагностики вирусных (Росздрав) вирусных гепатитов гепатитов
3. Созданиеконтрольных федеральный 34,2 6,2 6,4 6,9 7,4 7,3 совершенствование образцов для оценки бюджет аналитических качества молекулярной (Росздрав) характеристик тест-систем диагностики вирусных и стандартизации гепатитов лабораторных методов диагностики
4. Совершенствованиефедеральный 11,2 2 2,2 2,3 2,5 2,2 повышение эффективности методов профилактики и бюджет лечебно-профилактических лечения вирусных гепатитов (Росздрав) мероприятий, снижение стоимости профилактики и лечения
II. Прочие нужды
5. Мониторингфедеральный 284,5 56 58 60,4 55,1 55 повышение качества распространения вирусных бюджет прогнозирования развития гепатитов, включая создание (Росздрав) эпидемического процесса и единой федеральной базы улучшение планирования данных циркулирующих противоэпидемических штаммов вирусов гепатитов мероприятий на основе проведения молекулярно-эпидемиологи- ческого мониторинга распространения вирусных гепатитов, создания единой федеральной базы данных циркулирующих штаммов вирусов гепатитов
6. Совершенствованиефедеральный 50,33 8,83 9,6 10,4 10,7 10,8 реализация программ по методов профилактики бюджет - вопросам профилактики распространения вирусных всего вирусных гепатитов для гепатитов различных групп населения в том числе:
Росздрав 48,63 8,53 9,3 10,1 10,3 10,4
ФСИН России 1,7 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
бюджеты 35,04 7,66 8,33 9,05 5 5 субъектов Российской Федерации
7. Изучение длительности и федеральный2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 внедрение в практику напряженности иммунитета бюджет высокоскоростных и при вакцинации против (Росздрав) высокочувствительных вирусного гепатита В, методов выявления ДНК/РНК установление причин слабой вирусов гепатитов напряженности или отсутствия иммунитета после вакцинации
8. Совершенствованиефедеральный 1534,47 275,67 279,8 290,6 327,1 361,3 повышение качества специализированной бюджет - лечебно-профилактических медицинской помощи, всего мероприятий за счет оказываемой лицам, больным внедрения в практику вирусными гепатитами в том числе: здравоохранения эффективных схем лечения Росздрав 1422,27 256,27 258,7 268,6 303,3 335,4 вирусных гепатитов с использованием ФСИН России 112,2 19,4 21,1 22 23,8 25,9 отечественных противовирусных бюджеты 3607,36 712,24 774,17 841,75 648,2 631 препаратов; субъектов поставка лабораторного Российской оборудования и Федерации комплектующих изделий для наблюдения за внебюджетные 340 58 63 68 73 78 эффективностью лечения и источники лекарственного обеспечения
III. Капитальные вложения
9. Строительствои федеральный 523,6 38,6 65,1 86,1 165 168,8 укрепление реконструкция зданий и бюджет материально-технической сооружений (Росздрав) базы учреждений, специализированных оказывающих медицинских учреждений специализированную медицинскую помощь итого по 6583,3 1194,8 1299 1408,6 1330 1350,9 подпрограмме
федеральный 2600,9 416,9 453,5 489,8 603,8 636,9 бюджет - всего
в том числе:
Росздрав 1963,4 358,6 367 381,4 414,6 441,8
ФСИН России 113,9 19,7 21,4 22,3 24,2 26,3
Роспотреб- 523,6 38,6 65,1 86,1 165 168,8 надзор
бюджеты 3642,4 719,9 782,5 850,8 653,2 636 субъектов Российской Федерации
внебюджетные 340 58 63 68 73 78 источники
капитальные вложения - федеральный 523,6 38,6 65,1 86,1 165 168,8 бюджет (Роспотреб- надзор)
научно- исследо- вательские и опытно- конструктор- ские работы - федеральный 205,5 37,3 40,5 41,8 45,4 40,5 бюджет (Росздрав)
прочие нужды 5854,2 1118,9 1193,4 1280,7 1119,6 1141,6
федеральный 1871,8 341 347,9 361,9 393,4 427,6 бюджет - всего
в том числе:
Росздрав 1757,9 321,3 326,5 339,6 369,2 401,3
ФСИН России 113,9 19,7 21,4 22,3 24,2 26,3
бюджеты 3642,4 719,9 782,5 850,8 653,2 636 субъектов Российской Федерации
внебюджетные 340 58 63 68 73 78 источники
____________
Приложение N 10 к федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)"
П Е Р Е Ч Е Н Ь мероприятий подпрограммы "Психические расстройства" федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Источники ¦ Объем финансирования ¦ Ожидаемые результаты ¦ финансиро- +------------------------------------------------¦ ¦ вания ¦ 2007- ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ 2011 +---------------------------------------¦ ¦ ¦ годы - ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ всего ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
1. Разработкасовременных федеральный 23 5 5 5 5 3 повышение качества видов и методов комплексных бюджет экспертных решений при судебно-психиатрических (Росздрав) проведении комплексных экспертных исследований судебно-психиатрических экспертиз
2. Изучениефедеральный 73 15 14 14 15 15 повышение качества нейрохимических, бюджет диагностики заболеваний иммунологических и (Росздрав) на основе внедрения нейрофизиологических методики обнаружения аспектов патогенеза нейрохимических, шизофрении, депрессивных и иммунологических и других психических нейрофизиологических расстройств паттернов
3. Разработка методического федеральный91,5 22,5 21 17 16 15 обеспечение эффективной и программного обеспечения бюджет деятельности деятельности по внедрению (Росздрав) полипрофессиональных бригадных форм оказания бригад при оказании психиатрической помощи, психиатрической помощи психосоциальной терапии и в учреждениях психосоциальной (подразделениях), реабилитации полипрофессиональных бригад при оказании психиатрической помощи на дому лицам с тяжелыми формами психических расстройств, а также полипрофессиональных бригад в реабилитационных центрах и общежитиях при оказании психиатрической помощи лицам, утратившим социальные связи, внедрение методик организации психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации
4. Разработка методического федеральный17,2 3,4 3,4 3,4 4 3 повышение эффективности и программного обеспечения бюджет оказания медицинской и медицинской и (Росздрав) психосоциальной помощи психосоциальной помощи, ликвидаторам оказываемой ликвидаторам радиационных аварий и радиационных аварий и участникам боевых участникам боевых действий действий на основе использования методических рекомендаций
5. Научноеобоснование федеральный 9,1 - - - 5 4,1 подготовка концепции системы мониторинга бюджет организации и деятельности (Росздрав) разработка системы психиатрических, мониторинга психоневрологических и деятельности судебно-психиатрических психиатрических, экспертных учреждений психоневрологических и судебно-психиатрических учреждений
6. Разработкасовременной федеральный 40 5 5 8 10 12 создание методологии деятельности бюджет научно-методических психиатрических, (Росздрав) основ функционирования психоневрологических и деятельности судебно-психиатрических психиатрических, экспертных учреждений психоневрологических и судебно-психиатрических экспертных учреждений в современных условиях
7. Разработкаметодов федеральный 84 9,9 17,7 22 20,4 14 повышение эффективности управления качеством бюджет оказания оказания диагностической, (Росздрав) диагностической, лечебной и реабилитационной лечебной и помощи в психиатрических и реабилитационной помощи психоневрологических в психиатрических и учреждениях психоневрологических учреждениях
II. Прочие нужды
8. Совершенствованиефедеральный 90,9 12,1 12,9 13,6 23,9 28,4 методов профилактики бюджет - психических расстройств всего
в том числе:
Росздрав 87 11,4 12,2 12,8 23,1 27,5
ФСИН 3,9 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 России
бюджеты 228 40 40 40 53,5 54,5 субъектов Российской Федерации
а) внедрениесовременных федеральный 23,2 4,9 4,7 4,3 4,5 4,8 повышение эффективности методов профилактики бюджет оказания психических расстройств у (Росздрав) психопрофилактической работников промышленных помощи работникам предприятий, включая лиц, бюджеты 109 20 20 20 24,5 24,5 промышленных работающих в экстремальных субъектов предприятий, включая условиях Российской лиц, работающих в Федерации экстремальных условиях
б) обеспечениеорганов федеральный 6,7 1,2 1,2 1,3 1,4 1,6 повышение качества управления здравоохранением бюджет - подготовки специалистов современными программами всего путем распространения подготовки медицинских программ подготовки работников первичной в том числе: медицинских работников медицинской сети по первичной медицинской вопросам профилактики и Росздрав 2,8 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 сети по вопросам терапии психических профилактики и терапии расстройств ФСИН России 3,9 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 психических расстройств
бюджеты 59,5 10 10 10 14,5 15 субъектов Российской Федерации
в) методическое обеспечение федеральный23 - - - 10 13 совершенствование и внедрение системы мер по бюджет специализированной снижению аутоагрессивного (Росздрав) медицинской помощи с (суицидального) поведения учетом этнокультурных бюджеты 59,5 10 10 10 14,5 15 факторов субъектов Российской Федерации
г) внедрениеметодов федеральный 38 6 7 8 8 9 повышение качества профилактики психических бюджет оказания расстройств у лиц пожилого (Росздрав) психиатрической помощи и старческого возраста лицам пожилого и старческого возраста путем использования разработанных методов профилактики психических расстройств
9. Совершенствованиефедеральный 990 185,3 190,7 194,4 202,2 217,4 методов диагностики, бюджет - лечения, реабилитации, всего судебно-психиатрической экспертизы при психических в том числе: 689,1 132,2 132,9 136,3 139 148,7 расстройствах ФСИН России 300,9 53,1 57,8 58,1 63,2 68,7
бюджеты 2152 380 405 450 451,5 465,5 субъектов Российской Федерации
внебюджетные 250 40 45 50 55 60 источники
а) внедрение новых методов федеральный38 7 7 7 8 9 повышение качества диагностики, лечения и бюджет оказания реабилитации психических (Росздрав) специализированной расстройств, включая методы психиатрической помощи психосоциальной терапии и бюджеты 1836 326 351 396 377 386 за счет внедрения в психосоциальной субъектов практику реабилитации Российской психиатрических Федерации учреждений методов психосоциальной терапии внебюджетные 250 40 45 50 55 60 и психосоциальной источники реабилитации с использованием групповых и индивидуальных методов полипрофессионального ведения больных
б) совершенствованиефедеральный 875,3 163,8 169,2 172,9 178,2 191,2 повышение качества методов оказания бюджет - оказания специализированной всего специализированной психиатрической помощи психиатрической помощи в том числе: путем оснащения психиатрических Росздрав 574,4 110,7 111,4 114,8 115 122,5 учреждений современным диагностическим ФСИН России 300,9 53,1 57,8 58,1 63,2 68,7 оборудованием и обеспечения лекарственными средствами
в) методическое обеспечение федеральный42 10 10 10 6 6 внедрение комплексных внедрения психосоциальной бюджет программ терапии и психосоциальной (Росздрав) психосоциальной терапии реабилитации в практику и психосоциальной психиатрических учреждений бюджеты 109 20 20 20 24,5 24,5 реабилитации субъектов Российской Федерации
г) создание единой системы федеральный11 - - - 5 6 внедрение обучающих мероприятий по оказанию бюджет программ по психологической, (Росздрав) диагностике, выявлению, психиатрической и проведению долгосрочной социальной помощи бюджеты 100 20 20 20 20 20 коррекции психических пострадавшим в чрезвычайных субъектов нарушений для ситуациях Российской врачей-психиатров, Федерации медицинских психологов и социальных работников, внедрение обучающих программ для психологов и социальных работников, а также для лиц, принимающих решение в чрезвычайных ситуациях
д) внедрениеметодов федеральный 3,5 0,5 0,5 0,5 1 1 повышение качества комплексной (медицинской, бюджет проведения профилактики психологической, социальной (Росздрав) психических расстройств и др.) профилактики у несовершеннолетних, общественно-опасного бюджеты 50 10 10 10 10 10 коррекция психических поведения субъектов расстройств у несовершеннолетних Российской несовершеннолетних Федерации (безнадзорных) и подростков с криминальной активностью
е) совершенствованиефедеральный 20,2 4 4 4 4 4,2 повышение качества методов ранней диагностики бюджет ранней диагностики психических расстройств (на (Росздрав) психических расстройств основе взаимодействия со и эффективности их специалистами первичного бюджеты 57 4 4 4 20 25 лечения на основе звена здравоохранения) субъектов взаимодействия Российской специализированных Федерации психиатрических учреждений и учреждений первичной медико-санитарной помощи
III. Капитальные вложения
10. Развитиефедеральный 3213,3 148,9 173,2 200,9 1311,5 1378,8 укрепление материально-технической бюджет - материально-технической базы специализированных всего базы учреждений, медицинских учреждений, оказывающих оказывающих психиатрическую в том числе: специализированную помощь медицинскую помощь Росздрав 2841,3 131,5 153,8 179,9 1159,4 1216,7
ФСИН России 372 17,4 19,4 21 152,1 162,1
бюджеты 330 60 63 66 69 72 субъектов Российской Федерации
итого по 7592 927,1 995,9 1084,3 2242 2342,7 подпрограмме
федеральный 4632 407,1 442,9 478,3 1613 1690,7 бюджет - всего
в том числе:
Росздрав 3955,2 335,9 365 398,4 1396,9 1459
ФСИН России 676,8 71,2 77,9 79,9 216,1 231,7
бюджеты 2710 480 508 556 574 592 субъектов Российской Федерации
внебюджетные 250 40 45 50 55 60 источники
капитальные 3543,3 208,9 236,2 266,9 1380,5 1450,8 вложения
федеральный 3213,3 148,9 173,2 200,9 1311,5 1378,8 бюджет - всего
в том числе:
Росздрав 2841,3 131,5 153,8 179,9 1159,4 1216,7
ФСИН России 372 17,4 19,4 21 152,1 162,1
бюджеты 330 60 63 66 69 72 субъектов Российской Федерации
научно- исследова- тельские и опытно- конструк- торские работы - федеральный 337,8 60,8 66,1 69,4 75,4 66,1 бюджет (Росздрав)
прочие нужды 3710,9 657,4 693,6 748 786,1 825,8
федеральный 1080,9 197,4 203,6 208 226,1 245,8 бюджет - всего
в том числе:
Росздрав 776,1 143,6 145,1 149,1 162,1 176,2
ФСИН России 304,8 53,8 58,5 58,9 64 69,6
бюджеты 2380 420 445 490 505 520 субъектов Российской Федерации
внебюджетные 250 40 45 50 55 60 источники
_______________
Приложение N 11 к федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)"
П Е Р Е Ч Е Н Ь мероприятий подпрограммы "Артериальная гипертония" федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Источники ¦ Объем финансирования ¦Ожидаемые результаты ¦ финансиро- +-------------------------------------------------¦ ¦ вания ¦ 2007- ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ 2011 +----------------------------------------¦ ¦ ¦ годы - ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ всего ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
1. Разработкавопросов федеральный 13,1 2,5 2,5 2,7 2,9 2,5 профилактики, диагностики и бюджет лечения артериальной (Росздрав) гипертонии
а) разработкасовременных федеральный 5,1 1 0,9 1,1 1,1 1 создание медицинских бюджет унифицированных профилактических технологий (Росздрав) критериев профилактики для групп высокого риска по артериальной гипертонии развитию сердечно- и оценки программ сосудистых осложнений разного уровня: индивидуального, группового, территориального. Разработка методологии организации "школ здоровья"
б) разработкасовременных федеральный 4,6 1 1 0,9 0,9 0,8 создание эффективных методов профилактики, бюджет методов профилактики диагностики и лечения (Росздрав) осложнений артериальной артериальной гипертонии и гипертонии на основе ее осложнений установления факторов риска и механизмов развития осложнений
в) разработканаучно федеральный 3,4 0,5 0,6 0,7 0,9 0,7 создание научно обоснованных программ по бюджет обоснованных методик организации (Росздрав) реабилитации больных восстановительного лечения инсультом и острым больных инсультом и острым инфарктом миокарда инфарктом миокарда
II. Прочие нужды
2. Совершенствованиефедеральный 249 43,5 46 48,8 53 57,7 мероприятий по бюджет профилактике, диагностике и (Росздрав) лечению артериальной гипертонии и реабилитации бюджеты 1546,7 260 282,6 307,2 333,9 363 больных с осложнениями субъектов артериальной гипертонии Российской Федерации
а) созданиеэффективной федеральный 46,9 8,3 8,4 9,1 10,1 11 снижение заболеваемости системы профилактики бюджет сердечно-сосудистыми артериальной гипертонии и (Росздрав) расстройствами ее осложнений бюджеты 773,35 130 141,3 153,6 166,95 181,5 субъектов Российской Федерации
б) создание и обеспечение федеральный23 4 4 4,5 5 5,5 повышение функционирования бюджет информированности информационно- (Росздрав) населения об пропагандистской системы артериальной профилактики артериальной бюджеты 309,34 52 56,52 61,44 66,78 72,6 гипертонии, факторах гипертонии и ее осложнений субъектов риска ее развития и среди населения Российской Российской осложнениях (инфаркт Федерации Федерации миокарда, инсульт); пропаганда здорового образа жизни; снижение распространенности факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний
в) разработкаи издание федеральный 2,9 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7 повышение качества новых методических, бюджет лечебно-профилактичес- справочных пособий для (Росздрав) кой работы на основе медицинских работников, оказания методической оказывающих помощь больным бюджеты 154,67 26 28,26 30,72 33,39 36,3 поддержки медицинским артериальной гипертонией субъектов работникам Российской Федерации
г) развитиесистемы федеральный 8,3 1,5 1,5 1,6 1,8 1,9 повышение эффективности мониторинга бюджет профилактических эпидемиологической ситуации (Росздрав) мероприятий на основе по артериальной гипертонии обеспечения контроля бюджеты 154,67 26 28,26 30,72 33,39 36,3 эпидемиологической субъектов ситуации в отношении Российской факторов риска Федерации артериальной гипертонии, распространенности артериальной гипертонии в различных группах населения, информированности населения об артериальной гипертонии
д) внедрение программпо федеральный 12,7 2,2 2,4 2,5 2,7 2,9 ранняя профилактика профилактике артериальной бюджет сердечно-сосудистых гипертонии и ее осложнений (Росздрав) заболеваний у детей, в образовательных подростков и лиц учреждениях (для школьников бюджеты 154,67 26 28,26 30,72 33,39 36,3 молодого возраста и студентов) и учреждениях субъектов здравоохранения Российской Федерации
е) созданиесистемы федеральный 13,3 2,9 2,9 2,3 2,5 2,7 повышение качества контроля за ходом бюджет планирования выполнения мероприятий по (Росздрав) профилактических профилактике и лечению мероприятий на основе артериальной гипертонии; бюджеты 232,01 39 42,39 46,08 50,09 54,45 проведения оценки совершенствование системы субъектов качества и государственного регистра Российской эффективности больных артериальной Федерации медицинской помощи при гипертонией артериальной гипертонии и ее осложнениях (инфаркт миокарда, инсульт)
ж) совершенствованиефедеральный 188,8 32,3 34,7 37,4 40,4 44 повышение качества методов диагностики, бюджет оказания медицинской лечения и реабилитации (Росздрав) помощи на основе больных артериальной оснащения гипертонией бюджеты 541,34 91 98,91 107,52 116,86 127,05 специализированных субъектов учреждений Российской здравоохранения Федерации кардиологического и неврологического итого по 1808,80 306 331,1 358,7 389,8 423,2 профилей современным подпрограмме диагностическим, лечебным и федеральный 262,1 46 48,5 51,5 55,9 60,2 реабилитационным бюджет оборудованием (Росздрав)
бюджеты 1546,7 260 282,6 307,2 333,9 363 субъектов Российской Федерации
научно- исследо- вательские и опытно- конструк- торские работы - федеральный 13,1 2,5 2,5 2,7 2,9 2,5 бюджет (Росздрав)
прочие нужды 1795,7 303,5 328,6 356 386,9 420,7
федеральный 249 43,5 46 48,8 53 57,7 бюджет (Росздрав)
бюджеты 1546,7 260 282,6 307,2 333,9 363 субъектов Российской Федерации
____________
Приложение N 12 к федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)"
П Е Р Е Ч Е Н Ь мероприятий подпрограммы "Вакцинопрофилактика" федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Источники ¦ Объем финансирования ¦Ожидаемые результаты ¦ финансиро- +------------------------------------------------¦ ¦ вания ¦ 2007- ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ 2011 +---------------------------------------¦ ¦ ¦ годы - ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ всего ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
1. Создание новыхвакцин федеральный 62,4 10,9 11,4 13,3 14,5 12,3 повышение эффективности массового применения и бюджет профилактических современных технологий их (Росздрав) мероприятий при детских производства инфекционных заболеваниях
а) разработкатехнологии федеральный 13 1,5 1,6 3,4 3,5 3 создание отечественной изготовления бесклеточной бюджет вакцины против коклюша отечественной вакцины (Росздрав) против коклюша
б) разработкафедеральный 5,3 0,5 0,6 0,8 1,6 1,8 повышение врожденного терапевтических вакцин, бюджет иммунитета и разработка активирующих систему (Росздрав) методов применения врожденного иммунитета терапевтических вакцин
в) разработкафедеральный 3,7 0,6 0,6 0,7 0,8 1 создание принципиально индивидуальных вакцин на бюджет новых вакцин - основе дендритных клеток, (Росздрав) индивидуальных вакцин несущих опухолевые антигены на основе дендритных клеток, несущих опухолевые антигены. Данные вакцины являются эффективным средством иммунотерапии онкологических заболеваний
г) разработка иосвоение федеральный 3 1,5 1,5 - - - обеспечение унифицированных методов бюджет эффективного контроля контроля специфической (Росздрав) распространения вируса активности вакцинного краснухи штамма вируса краснухи
д) разработкаметодологии федеральный 4,6 2,3 2,3 - - - создание мастер-банка создания мастер-банка бюджет диплоидных клеток диплоидных клеток MRS-5, (Росздрав) MRS-5, которые изучение их генетической используются для стабильности производства живых вакцин, в частности краснухи, а также для производства диагностических препаратов
е) разработка отечественной федеральный4,2 2 2,2 - - - создание отечественной вакцины против гемофильной бюджет вакцины против инфекции (Росздрав) гемофильной инфекции
ж) разработкафедеральный 13,4 1,3 1,3 4 4 2,8 создание комбинированных бюджет комбинированных иммунобиологических (Росздрав) иммунобиологических препаратов (вакцины против препаратов дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции; вакцины против кори, эпидемического паротита, краснухи)
з) разработка культуральной федеральный15,2 1,2 1,3 4,4 4,6 3,7 создание вакцины нового инактивированной вакцины из бюджет поколения против гриппа актуальных штаммов вируса (Росздрав) гриппа
2. Создание новых методов и федеральный6,2 1,3 1,9 1 1 1 средств диагностики детских бюджет инфекций (Росздрав)
а) совершенствованиефедеральный 3,8 0,4 0,4 1 1 1 повышение качества методов диагностики бюджет диагностики инфекционных болезней (Росздрав) инфекционных болезней на основе внедрения новых диагностических препаратов и совершенствования методов выявления инфекционных заболеваний
б) разработкаметодологии федеральный 1,6 0,5 1,1 - - - повышение качества диагностики врожденной бюджет диагностики врожденной краснухи (Росздрав) краснухи на основе внедрения новых методик
в) разработкафедеральный 0,8 0,4 0,4 - - - повышение качества иммуноферментной бюджет диагностики краснухи на тест-системы для (Росздрав) основе внедрения диагностики краснухи на иммуноферментной основе выявления тест-системы IgM-антител II. Прочие нужды
3. Развитиесистемы федеральный 1,9 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 постоянное информирования населения о бюджет информирование мерах предупреждения (Росздрав) населения о мерах распространения инфекций, профилактики инфекций, управляемых средствами бюджет 81,9 15,5 15,5 15,5 17,7 17,7 управляемых средствами специфической профилактики, субъектов специфической в том числе создания Российской профилактики, обеспечит видеоклипов, буклетов, Федерации более широкое его календарей участие и информированное согласие на проведение иммунопрофилактических мероприятий
4. Совершенствованиефедеральный 20,5 4,3 4,3 4,3 3,6 4 повышение государственного контроля бюджет эффективности за проведением (Росздрав) профилактики профилактических и распространения противоэпидемических инфекционных мероприятий заболеваний
а) совершенствованиефедеральный 1,8 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 повышение эпиднадзора за дифтерией и бюджет эффективности менингококковой инфекцией (Росздрав) мероприятий по предупреждению распространения дифтерии и менингококковой инфекции
б) совершенствованиефедеральный 7,1 1,3 1,3 1,3 1,5 1,7 слежение за эпиднадзора за корью в бюджет эпидемиологической регионах России в рамках (Росздрав) ситуацией позволит программы ликвидации кори в своевременно и в Российской Федерации достаточном объеме проводить профилактические мероприятия по удержанию распространения кори на уровне спорадических случаев
в) совершенствованиефедеральный 1,5 0,5 0,5 0,5 - - повышение эффективности календаря профилактических бюджет профилактических прививок (Росздрав) мероприятий на основе внедрения оптимальной схемы организации прививочной работы оптимизации финансовых и технических ресурсов, направляемых на иммунопрофилактику
г) совершенствованиефедеральный 2,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 повышение эффективности эпиднадзора за коклюшем и бюджет мероприятий по столбняком (Росздрав) предупреждению распространения коклюша, заболеваемости столбняком; снижение расходов на оплату временной нетрудоспособности по уходу
д) совершенствованиефедеральный 1,2 0,4 0,4 0,4 - - оптимизация схем технологии безопасной бюджет вакцинации детей, вакцинации детей с (Росздрав) позволяющая хронической патологией поддерживать высокий иммунный статус в группах риска, снизить частоту осложнений прививок и связанные с этим экономические затраты
е) совершенствованиефедеральный 0,9 0,3 0,3 0,3 - - повышение эффективности профилактических бюджет вакцинации населения мероприятий при инфекциях, (Росздрав) управляемых средствами специфической профилактики
ж) лабораторное обеспечение федеральный3 0,5 0,5 0,5 0,7 0,8 поддержание статуса эпиднадзора за бюджет страны, свободной от полиомиелитом и острыми (Росздрав) полиомиелита: вялыми параличами и подтверждение качества дополнительных видов эпидемиологического надзора за вирусом надзора за полиомиелита. Работа полиомиелитом и острыми Национальной комиссии вялыми параличами в экспертов по диагностике Российской Федерации; полиомиелита и острых вялых предупреждение параличей. Обеспечение возникновения и безопасного лабораторного распространения случаев хранения диких полиовирусов паралитического полиомиелита в Российской Федерации, вызванного диким полиовирусом; формирование мероприятий по совершенствованию иммунопрофилактики полиомиелита, что приведет к сокращению случаев заболевания вакциноассоциированным паралитическим полиомиелитом; подтверждение статуса Российской Федерации как страны, свободной от полиомиелита
з) совершенствованиефедеральный 1 0,3 0,3 0,3 0,1 - повышение эффективности информационных технологий бюджет иммунопрофилактики и для управления иммунизацией (Росздрав) более широкое участие населения в ее проведении
и) мониторингвыполнения федеральный 1,7 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 повышение эффективности мероприятий по профилактике бюджет мероприятий по инфекционных заболеваний в (Росздрав) профилактике Российской Федерации инфекционных заболеваний и их межведомственная координация
5. Созданиеэффективной федеральный 31,5 4,4 5,6 6 7,5 8 обеспечение системы транспортировки и бюджет функционирования хранения вакцин (Росздрав) холодовой цепи при транспортировке и бюджет 257,7 46,5 49,1 52,3 53,2 56,6 хранении вакцин субъектов Российской Федерации
III. Капитальные вложения
6. Строительствои федеральный 2222,4 162,1 175,9 190,5 826 867,9 укрепление реконструкция зданий и бюджет материально-технической сооружений базы предприятий по специализированных Роспотреб- 957,8 52,3 55,4 63 384,5 402,6 производству вакцин и медицинских учреждений и надзор иммунобиологических предприятий препаратов и РАМН 1264,6 109,8 120,5 127,5 441,5 465,3 специализированных медицинских учреждений внебюджетные 215 41 42 43 44 45 источники
итого 2899,5 286,3 306 326,2 968 1013 по подпро- грамме
федеральный 2344,9 183,3 199,4 215,4 853,1 893,7 бюджет - всего
в том числе:
Росздрав 122,5 21,2 23,5 24,9 27,1 25,8
Роспотреб- 957,8 52,3 55,4 63 384,5 402,6 надзор
РАМН 1264,6 109,8 120,5 127,5 441,5 465,3
бюджеты 339,6 62 64,6 67,8 70,9 74,3 субъектов Российской Федерации
внебюд- 215 41 42 43 44 45 жетные источники
капитальные 2437,4 203,1 217,9 233,5 870 912,9 вложения
федеральный 2222,4 162,1 175,9 190,5 826 867,9 бюджет - всего
в том числе:
Роспотреб- 957,8 52,3 55,4 63 384,5 402,6 надзор
РАМН 1264,6 109,8 120,5 127,5 441,5 465,3
внебюджетные 215 41 42 43 44 45 источники
научно- исследо- вательские и опытно- конструк- торские работы - федеральный 68,6 12,2 13,3 14,3 15,5 13,3 бюджет (Росздрав)
прочие нужды 393,5 71 74,8 78,4 82,5 86,8
федеральный 53,9 9 10,2 10,6 11,6 12,5 бюджет (Росздрав)
бюджеты 339,6 62 64,6 67,8 70,9 74,3 субъектов Российской Федерации
____________