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内审计员的报告 执行委员会规划、预算和行政委员会 向第六十八届世界卫生大会提交的报告

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第六十八届世界卫生大会 临时议程项目 22.2

A68/60 2015 年 5 月 18 日

内审计员的报告 执行委员会规划、预算和行政委员会 向第六十八届世界卫生大会提交的报告 1. 规划、预算和行政委员会审议了内审计员的报告1,表示赞赏所开展的工作和工作 内容的透明性。委员会欢迎为加强内部监督服务司的资源所做出的努力。 2. 委员会观察到内部控制方面确认的弱点具有反复性,而且若干共同领域内,包括直 接财政捐款和采购,不遵守规定和程序的程度不能被接受。委员会对不遵守世卫组织规 定和程序的情况表示关注, 国家办事处的审计报告中对此提出了大量不能令人满意的结 论。由于注意到未落实的审计建议在落实和结案方面的持续改进,委员会要求秘书处采 取进一步的步骤,对持续缺陷的内在原因作出全组织范围战略性的结论,并采取纠正行 动,以系统的方式解决有关的弱点。 3. 委员会注意到泛美卫生组织内部监督与评估司对美洲区域采用的监督机制。

4. 关于数量增多的关注问题报告和调查, 委员会要求提供信息说明数量增多的原因以 及在职员纪律措施、追款工作和预防措施方面采取的行动。秘书处解释说,数量增多是 部分由于对内部监督服务司提交关注问题报告持有积极的态度, 而不是由于调查事项的 种类或范围有所增加。秘书处还向委员会保证,在审议调查报告方面,采取了一系列行 动,酌情包括纪律措施。已开始进行追款,这一步骤可能会涉及国家主管当局。

向卫生大会提出的建议 5. 委员会代表执行委员会建议第六十八届世界卫生大会注意文件 A68/42 所载内审计 员的报告。 委员会还要求在第六十八届世界卫生大会审议内审计员和外审计员报告期间 提供文件 EBPBAC22/4 所载秘书处关于外审计和内审计建议的报告。 = 1

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见文件 A68/42。

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Date d'adoption
Source Organisation mondiale de la santé