Fédération de Russie · Acte gouvernemental

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке предоставления государственной поддержки предприятиям и организациям, реализующим инвестиционные проекты в Республике Татарстан, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.05.99 г. N 284

Russie Législation nationale
Voir le document original

Le texte intégral est hébergé par l’organisation qui le publie. lawenc.com indexe les métadonnées et renvoie vers la source officielle.

Tous les documents de la région « Республика Татарстан (Татарстан) »
Texte intégral

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 5 сентября 2002 г. N 523 "О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке предоставления государственной поддержки предприятиям и организациям, реализующим инвестиционные проекты в Республике Татарстан, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.05.99 г. N 284"

В целях приведения требований к бизнес-планам инвестиционных проектов предприятий, претендующих на государственную поддержку, в соответствие с нормативно-правовыми актами Республики Татарстан и изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Российской Федерации, Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

Внести в Положение о порядке предоставления государственной поддержки предприятиям и организациям, реализующим инвестиционные проекты в Республике Татарстан, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.05.99 г. N 284 "Об утверждении Положения о порядке предоставления государственной поддержки предприятиям и организациям, реализующим инвестиционные проекты в Республике Татарстан", следующие изменения:

1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. При необходимости Министерство экономики и промышленности Республики Татарстан вправе запрашивать у предприятий заключение аккредитованных при указанном министерстве аудиторских и экспертных организаций о достоверности тех или иных разделов бизнес-планов инвестиционных проектов. В случае недостоверности представленных данных или несоответствия основным требованиям, предъявляемым к бизнес-планам, документы возвращаются через соответствующее министерство (комитет, ведомство) предприятию на доработку с указанием причин возврата".

2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. После принятия закона Республики Татарстан о бюджетной системе Республики Татарстан на очередной финансовый год Министерство экономики и промышленности Республики Татарстан в январе планируемого года представляет в Министерство финансов Республики Татарстан заключения (экспертизы) по инвестиционным проектам, претендующим на государственную поддержку, для подготовки указанным министерством соответствующих заключений по источникам финансирования в пределах средств, предусматриваемых на данные цели Республиканской инвестиционной программой - 1, утвержденной указанным законом. Заключения Министерства экономики и промышленности Республики Татарстан и Министерства финансов Республики Татарстан представляются в Межведомственную комиссию по структурно-инвестиционной политике при Кабинете Министров Республики Татарстан (далее - Комиссия) для принятия решений об оказании государственной поддержки предприятиям и организациям, реализующим инвестиционные проекты в Республике Татарстан. По результатам принятых решений Комиссия вносит на утверждение в Кабинет Министров Республики Татарстан проекты соответствующих постановлений (распоряжений)".

3. В приложении 2 "Заявка на получение государственной поддержки инвестиционного проекта":

пункты 8, 9, 10 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

пункт 12.5 изложить в следующей редакции:

"12.5 Бюджетный".

4. В приложении 3 "Макет бизнес-плана инвестиционного проекта с пояснениями":

абзац 2 пункта 14 "Разработка раздела "10. Финансово-экономическое обоснование" изложить в следующей редакции:

"В данном разделе необходимо представить по периодам планирования проекта по формам таблиц 10.1-10.11 в постоянных ценах следующие данные:

инвестиционные издержки (таб.10.1);

график освоения проектной мощности производства (таб.10.2);

затраты на производство и реализацию продукции (услуг) (таб.10.3);

источники финансирования инвестиционного проекта (таб.10.4);

план денежных поступлений и выплат по годам реализации проекта (таб.10.5);

данные для расчета срока окупаемости проекта (таб.10.6);

данные для расчета внутренней нормы рентабельности (таб.10.7);

данные для расчета срока окупаемости с учетом дисконтирования и дисконтированного дохода (таб.10.8);

расчет НДС (таб.10.9);

график погашения кредита и уплаты процентов (таб.10.10);

бюджетный эффект от реализации проекта (таб.10.11)".

Таблицы 10.1, 10.3, 10.4, 10.5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

пункт 14 дополнить таблицами 10.9, 10.10, 10.11 согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

5. Приложение 5 указанного Положения изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

Премьер-министр

LNРеспублики Татарстан

LNР.Н.Минниханов

Руководитель Аппарата Кабинета

LNМинистров Республики Татарстан

LNИ.Б.Фаттахов

Приложение N 1 к постановлению КМ РТ от 5 сентября 2002 г. N 523

8. Инвестиционные затраты, тыс.рублей/валюта (если она необходима)

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|Годы |Ранее реа-|1-й |2-й |3-й |4-й |Итого|

||лизованные|год |год |год |год | |

||средства | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|8.1. Прединвестиционные затраты| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|8.2. Подготовка производства| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|8.3. Основные средства:| | | | | | |

|оборудование, технологии, здания,|| | | | | |

|сооружения| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|8.4. Нематериальные активы| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|8.5. Прирост оборотных средств| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|Общая сумма инвестиций| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+

9. Планируемые источники финансирования

(тыс.рублей)
+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|Годы |Ранее реа-|1-й |2-й |3-й |4-й |Итого|

||лизованные|год |год |год |год | |

||средства | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.1. Собственные средства, направ-|| | | | | |

|ляемые на финансирование проекта -|| | | | | |

|всего,| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|в том числе:| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.1.1. Прибыль (фонд накопления)|| | | | | |

|на начало реализации проекта| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.1.2. Амортизационные отчисления|| | | | | |

|за отчетный период| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.1.3. Средства от продажи акций || | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.1.4. Выручка от реализации ос-|| | | | | |

|новных средств| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.1.5. Учредительскиевзносы| | | | | | |

|участников проекта| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.1.5.1. Государства| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.1.5.2. Других предприятий| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.1.5.3. Банков| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.1.5.4. Иностранных инвесторов| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.1.5.5. Частных инвесторов| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.2. Заемные средства - всего,| | | | | | |

|в том числе:| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.2.1. Кредиты коммерческих банков|| | | | | |

|(по каждому кредиту в отдельности)|| | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.2.2. Иностранные кредиты и займы|| | | | | |

|(по каждому в отдельности)| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.2.3. Другиезаемные средства| | | | | | |

|(расшифровать)| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|9.3. Средства государственной под-|| | | | | |

|держки за счет:| | | | | | |

|республиканского бюджета Республи-|| | | | | |

|ки Татарстан| | | | | | |

|федерального бюджетаРоссийской| | | | | | |

|Федерации| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|Справочно: суммагосударственной| | | | | | |

|субсидии в соответствии с поста-|| | | | | |

|новлением Кабинета Министров Рес-|| | | | | |

|публики Татарстан от 11.03.2001 г.|| | | | | |

|N 123| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+
|Итого| | | | | | |

+----------------------------------+----------+----+----+----+----+-----+

10. Характеристика продукции

(тыс.рублей)
+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|Годы |1-й |2-й |3-й |4-й |Итого|

||год |год |год |год | |

+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|10.1. Цена единицы продукции| | | | | |

+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|10.2. Объем поставок в натуральных единицах,|| | | | |

|в том числе:| | | | | |

+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|в Республике Татарстан| | | | | |

+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|в Российской Федерации| | | | | |

+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|в СНГ| | | | | |

+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|на экспорт| | | | | |

+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|10.3. Объем реализации, в том числе:| | | | | |

+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|в Республике Татарстан| | | | | |

+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|в Российской Федерации| | | | | |

+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|в СНГ| | | | | |

+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|на экспорт| | | | | |

+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|10.4. Полная себестоимость| | | | | |

+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|10.5. Налоговые платежи в:| | | | | |

+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|федеральный бюджет Российской Федерации| | | | | |

+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|республиканский бюджет Республики Татарстан || | | | |

+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|местный бюджет| | | | | |

+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|10.6. Погашение задолженности по кредиту| | | | | |

+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|10.7. Проценты за кредит| | | | | |

+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|10.8. Чистая прибыль по проекту| | | | | |

+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+
|10.9. Прогноз объема товарной продукции в це-|| | | | |

|лом по предприятию, в том числе продукции|| | | | |

|проекта| | | | | |

+---------------------------------------------+----+----+----+----+-----+

Приложение N 2 к постановлению КМ РТ от 5 сентября 2002 г. N 523

Таблица 10.1

Инвестиционные издержки

(тыс.рублей)
+-------------------+------+-----+---------------------+---------------------+---+
|Виды издержек |Ранее |Всего| 1-й год | 2-й год |3-й|

||реали-| +-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+год|

||зован-| |Всего|I |II |III|IV |Всего|I |II |III|IV | |

||ные | | |кв.|кв.|кв.|кв.| |кв.|кв.|кв.|кв.| |

+-------------------+------+-----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 |14 |

+-------------------+------+-----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+
|1. Предынвестицион-|| | | | | | | | | | | | |

|ные затраты| | | | | | | | | | | | | |

+-------------------+------+-----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+
|2. Затраты на ос-|| | | | | | | | | | | | |

|новные средства:| | | | | | | | | | | | | |

+-------------------+------+-----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+
|оборудование по ви-|| | | | | | | | | | | | |

|дам| | | | | | | | | | | | | |

+-------------------+------+-----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+
|технология| | | | | | | | | | | | | |

+-------------------+------+-----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+
|земля| | | | | | | | | | | | | |

+-------------------+------+-----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+
|здания, сооружения|| | | | | | | | | | | | |

|и т.п.| | | | | | | | | | | | | |

+-------------------+------+-----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+
|3. Подготовка про-|| | | | | | | | | | | | |

|изводства| | | | | | | | | | | | | |

+-------------------+------+-----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+
|4.Нематериальные| | | | | | | | | | | | | |

|активы| | | | | | | | | | | | | |

+-------------------+------+-----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+
|5. Вложения в при-|| | | | | | | | | | | | |

|ростоборотных| | | | | | | | | | | | | |

|средств(п.9| | | | | | | | | | | | | |

|табл.11.1)| | | | | | | | | | | | | |

+-------------------+------+-----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+
|6. Общая сумма из-|| | | | | | | | | | | | |

|держек,| | | | | | | | | | | | | |

+-------------------+------+-----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+
|в том числе НДС по|| | | | | | | | | | | | |

|капвложениям| | | | | | | | | | | | | |

+-------------------+------+-----+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+---+

Таблица 10.3

Затраты на производство и реализацию продукции (услуг)

(тыс.рублей)
+-----------------------------+--------------------+--------------------+
|Наименование показателей | 1-й год | 2-й год |

|+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+

||Все-|I |II |III|IV |Все-|I |II |III|IV |

||го |кв.|кв.|кв.|кв.|го |кв.|кв.|кв.|кв.|

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|1. Объем продажи (производст-|| | | | | | | | | |

|ва) продукции (услуг) в нату-|| | | | | | | | | |

|ральном выражении:| | | | | | | | | | |

|товар 1| | | | | | | | | | |

|товар 2| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|2. Цена продажи единицы про-|| | | | | | | | | |

|дукции (услуг):| | | | | | | | | | |

|товар 1| | | | | | | | | | |

|товар 2| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|3. Выручка от продажи продук-|| | | | | | | | | |

|ции (в денежном выражении)|| | | | | | | | | |

|(3) = (1) х (2), - всего| | | | | | | | | | |

|в том числе:| | | | | | | | | | |

|товар 1| | | | | | | | | | |

|товар 2| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|4. НДС из выручки| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|5. Выручка от продажи продук-|| | | | | | | | | |

|ции (в денежном выражении)|| | | | | | | | | |

|без НДС (5) = (3) - (4)| | | | | | | | | | |

|- всего| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|6. Расходы на производство и|| | | | | | | | | |

|реализацию продукции (услуг),|| | | | | | | | | |

|- всего (6.1 + 6.2),| | | | | | | | | | |

|в том числе:| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|6.1. Прямые расходы| | | | | | | | | | |

|(6.1.1 + 6.1.2 + 6.1.3)| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|6.1.1. Материальные расходы || | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|топливо и энергия| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|сырье и материалы| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|комплектующие изделия| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|Справочно: НДС к возмещению|| | | | | | | | | |

|по материалам, топливу, энер-|| | | | | | | | | |

|гии, комплектующим и т.п.| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|6.1.2. Расходы на оплату тру-|| | | | | | | | | |

|да| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|6.1.3. Амортизационные отчис-|| | | | | | | | | |

|ления| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|6.2. Косвенные расходы| | | | | | | | | | |

|(сумма строк 6.2.1-6.2.6)| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|6.2.1. Отчисления в фонды со-|| | | | | | | | | |

|циального страхования| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|6.2.2. затраты по лизингу| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|6.2.3. сумма налогов и сборов|| | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|6.2.4. уплата процентов за|| | | | | | | | | |

|кредит - всего в том числе: || | | | | | | | | |

|средства государственной под-|| | | | | | | | | |

|держки| | | | | | | | | | |

|коммерческие кредиты (по каж-|| | | | | | | | | |

|дому в отдельности)| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|6.2.5. Расходы на реализацию|| | | | | | | | | |

|продукции, в том числе:| | | | | | | | | | |

|на рекламу| | | | | | | | | | |

|другие расходы| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|6.2.6. Прочие косвенные рас-|| | | | | | | | | |

|ходы, в том числе:| | | | | | | | | | |

|по страхованию| | | | | | | | | | |

|на сертификацию продукции| | | | | | | | | | |

|прочие расходы| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|7. Прибыль от производства и|| | | | | | | | | |

|реализации продукции| | | | | | | | | | |

|(7) = (5) - (6)| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|8. Платежи из прибыли в бюд-|| | | | | | | | | |

|жет - всего, в том числе:| | | | | | | | | | |

|налоги, относимые на финансо-|| | | | | | | | | |

|вый результат (указать каждый|| | | | | | | | | |

|в отдельности)| | | | | | | | | | |

|налог на прибыль| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|9. Чистая прибыль| | | | | | | | | | |

|(9) = (7) - (8)| | | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|10. То же нарастающим итогом || | | | | | | | | |

+-----------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+

Таблица 10.4

Источники финансирования инвестиционного проекта

(тыс.рублей)
+-----------------------+---------+--------------------+--------------------+
|Наименование |Средства | 1-й год | 2-й год |

|показателей |на начало+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+

||реализа- |Все-|I |II |III|IV |Все-|I |II |III|IV |

||ции про-|го |кв.|кв.|кв.|кв.|го |кв.|кв.|кв.|кв.|

||екта | | | | | | | | | | |

+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |

+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|1. Собственные средст-|| | | | | | | | | | |

|ва, направляемые на фи-|| | | | | | | | | | |

|нансированиепроекта| | | | | | | | | | | |

|- всего| | | | | | | | | | | |

|в том числе| | | | | | | | | | | |

+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|1.1. Прибыль (фонд на-|| | | | | | | | | | |

|копления) на начало ре-|| | | | | | | | | | |

|ализации проекта| | | | | | | | | | | |

+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|1.2.Амортизационные| | | | | | | | | | | |

|отчисления| | | | | | | | | | | |

+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|1.3. Средства от прода-|| | | | | | | | | | |

|жи акций в объеме их|| | | | | | | | | | |

|поступленияна счет| | | | | | | | | | | |

|предприятия| | | | | | | | | | | |

+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|1.4. Выручка от реали-|| | | | | | | | | | |

|зации основных средств || | | | | | | | | | |

+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|1.5.Учредительские| | | | | | | | | | | |

|взносы участников про-|| | | | | | | | | | |

|екта| | | | | | | | | | | |

+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|2. Заемные средства -|| | | | | | | | | | |

|всего| | | | | | | | | | | |

|в том числе| | | | | | | | | | | |

+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|2.1. Кредиты коммерчес-|| | | | | | | | | | |

|ких банков (по каждому|| | | | | | | | | | |

|кредиту в отдельности) || | | | | | | | | | |

+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|2.2. Иностранные креди-|| | | | | | | | | | |

|ты и займы (по каждому|| | | | | | | | | | |

|в отдельности)| | | | | | | | | | | |

+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|2.3. Другиезаемные| | | | | | | | | | | |

|средства (расшифровать)|| | | | | | | | | | |

+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|3. Средства государст-|| | | | | | | | | | |

|веннойподдержки за| | | | | | | | | | | |

|счетреспубликанского| | | | | | | | | | | |

|бюджета| | | | | | | | | | | |

+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|Итого| | | | | | | | | | | |

+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+
|Справочно: сумма госу-|| | | | | | | | | | |

|дарственной субсидии в|| | | | | | | | | | |

|соответствии с поста-|| | | | | | | | | | |

|новлением Кабинета Ми-|| | | | | | | | | | |

|нистров Республики Та-|| | | | | | | | | | |

|тарстан от 11.03.2001|| | | | | | | | | | |

|г. N 123| | | | | | | | | | | |

+-----------------------+---------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+

Таблица 10.5

План денежных поступлений и выплат по годам реализации инвестиционного проекта

(тыс.рублей)
+-------------------------+--------------------+--------------------+---+
|Наименование | 1-й год | 2-й год |3-й|

|показателей +----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+год|

||Все-|I |II |III|IV |Все-|I |II |III|IV | |

||го |кв.|кв.|кв.|кв.|го |кв.|кв.|кв.|кв.| |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|А. Деятельность по произ-|| | | | | | | | | | |

|водству и сбыту продукции|| | | | | | | | | | |

|(услуг)| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|А1. Поступление денежных|| | | | | | | | | | |

|средств - всего| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|А1.1. Выручка от продажи|| | | | | | | | | | |

|товара (услуг) согласно|| | | | | | | | | | |

|плану реализации товара|| | | | | | | | | | |

|(п.3 табл.10.3)| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|А2.Денежные выплаты,| | | | | | | | | | | |

|всего (А.2.1 + А.2.2 +|| | | | | | | | | | |

|+ А2.3 + А.2.4 + А2.5 +|| | | | | | | | | | |

|+ А.2.6), в том числе:| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|А.2.1. Материальные рас-|| | | | | | | | | | |

|ходы, включая НДС| | | | | | | | | | | |

|(п.6.1.1 таб.10.3)| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|А.2.2. Расходы на оплату|| | | | | | | | | | |

|труда (п.6.1.2 таб.10.3) || | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|А.2.3. Отчисления в фонды|| | | | | | | | | | |

|социального страхования || | | | | | | | | | |

|(п.6.2.1 таб.10.3)| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|А.2.4. Затраты по лизингу|| | | | | | | | | | |

|(п.6.2.2 таб.10.3)| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|А.2.5. Расходы на реали-|| | | | | | | | | | |

|зацию продукции (п.6.2.5|| | | | | | | | | | |

|таб.10.3)| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|А.2.6. Прочие косвенные|| | | | | | | | | | |

|расходы(п.6.2.6| | | | | | | | | | | |

|таб.10.3)| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|А3. Сальдо денежных пос-|| | | | | | | | | | |

|туплений и выплат от дея-|| | | | | | | | | | |

|тельности по производству|| | | | | | | | | | |

|и сбыту продукции (услуг)|| | | | | | | | | | |

|(А3) = (А1) - (А2)| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|Б. Инвестиционнаядея-| | | | | | | | | | | |

|тельность| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|Б1. Поступление денежных|| | | | | | | | | | |

|средств| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|выручка от реализации ос-|| | | | | | | | | | |

|новныхсредств (п.1.4| | | | | | | | | | | |

|табл.10.4)| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|Б2. Инвестиционные издер-|| | | | | | | | | | |

|жки (п.6 табл.10.1):| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|оборудование;| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|строительно-монтажные ра-|| | | | | | | | | | |

|боты;| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|проектно-изыскательские || | | | | | | | | | |

|работы| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|содержание дирекции стро-|| | | | | | | | | | |

|ящегося предприятия;| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|другие издержки| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|Б3. Сальдо денежных пос-|| | | | | | | | | | |

|туплений и платежей в ин-|| | | | | | | | | | |

|вестиционной деятельности|| | | | | | | | | | |

|(Б3) = (Б1) - (Б2)| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|В.Финансовая деятель-| | | | | | | | | | | |

|ность| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|В1. Поступление денежных|| | | | | | | | | | |

|средств, - всего| | | | | | | | | | | |

|(В1) = (В1.1) + (В1.2) +|| | | | | | | | | | |

|+ (В1.3),| | | | | | | | | | | |

|в том числе:| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|В1.1. Средства для финан-|| | | | | | | | | | |

|сирования инвестиционного|| | | | | | | | | | |

|проекта (п.п.1.1 + 1.2 +|| | | | | | | | | | |

|+ 1.5 + 2 + 3 табл.10.4) || | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|В1.2. Компенсация процен-|| | | | | | | | | | |

|тной ставки по коммерчес-|| | | | | | | | | | |

|кому кредиту| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|В1.3. Средства от продажи|| | | | | | | | | | |

|и доходы от ценных бумаг || | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|В2. Денежные выплаты -|| | | | | | | | | | |

|всего (В2) = (В2.1) +|| | | | | | | | | | |

|(В2.2) + (В2.3) + (В2.4)|| | | | | | | | | | |

|+ (В2.5),| | | | | | | | | | | |

|в том числе:| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|В2.1. Погашение задолжен-|| | | | | | | | | | |

|ностипо кредиту (п.2| | | | | | | | | | | |

|таб.10.10):| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|средства государственной|| | | | | | | | | | |

|поддержки за счет респуб-|| | | | | | | | | | |

|ликанского бюджета| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|коммерческиекредиты и| | | | | | | | | | | |

|займы (по каждому в от-|| | | | | | | | | | |

|дельности)| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|В2.2. Уплата процентов за|| | | | | | | | | | |

|предоставленные средства,|| | | | | | | | | | |

|- всего| | | | | | | | | | | |

|в том числе:| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|средства государственной|| | | | | | | | | | |

|поддержки за счет респуб-|| | | | | | | | | | |

|ликанского бюджета| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|коммерческиекредиты и| | | | | | | | | | | |

|займы (по каждому в от-|| | | | | | | | | | |

|дельности)| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|В2.3. Налоги и обязате-|| | | | | | | | | | |

|льные платежи: из себе-|| | | | | | | | | | |

|стоимости и прибыли (п.п.|| | | | | | | | | | |

|6.2.3 и 8 табл.10.3) НДС|| | | | | | | | | | |

|к уплате в бюджет (п.5|| | | | | | | | | | |

|таб.10.9)| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|В.2.4. Покупка ценных бу-|| | | | | | | | | | |

|маг| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|В.2.5. Выплата дивидендов|| | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|В.3. Сальдо денежных пос-|| | | | | | | | | | |

|туплений и выплат от фи-|| | | | | | | | | | |

|нансовой деятельности| | | | | | | | | | | |

|(В3) = (В1) - (В2)| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|Д. Денежный поток| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|Д1. По годам реализации|| | | | | | | | | | |

|проекта (Д1) = (А3) +|| | | | | | | | | | |

|(Б3) + (В3)| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+
|Д2. Накопленный денежный|| | | | | | | | | | |

|поток| | | | | | | | | | | |

+-------------------------+----+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+

Приложение N 3 к постановлению КМ РТ от 5 сентября 2002 г. N 523

Таблица 10.9

Расчет НДС

(тыс.рублей)
+--------------------------------+-----+----------------+---------------+
|Наименование показателей |Всего| 1-й год | 2-й год |

|| +---+---+---+----+---+---+---+---+

|| |I |II |III| IV |I |II |III|IV |

|| |кв.|кв.|кв.| кв.|кв.|кв.|кв.|кв.|

+--------------------------------+-----+---+---+---+----+---+---+---+---+
|1. НДС из выручки к уплате (п.4|| | | | | | | | |

|таб.10.3)| | | | | | | | | |

+--------------------------------+-----+---+---+---+----+---+---+---+---+
|2. НДС к возмещению - всего| | | | | | | | | |

|в том числе:| | | | | | | | | |

+--------------------------------+-----+---+---+---+----+---+---+---+---+
|2.1. НДС к возмещению по капвло-|| | | | | | | | |

|жениям (таб.10.1)| | | | | | | | | |

+--------------------------------+-----+---+---+---+----+---+---+---+---+
|2.2. НДС к возмещению по матери-|| | | | | | | | |

|альным расходам (п.6.1.1. табл.|| | | | | | | | |

|10.3)| | | | | | | | | |

+--------------------------------+-----+---+---+---+----+---+---+---+---+
|3. Итого НДС к уплате| | | | | | | | | |

+--------------------------------+-----+---+---+---+----+---+---+---+---+
|4. Нарастающим итогом| | | | | | | | | |

+--------------------------------+-----+---+---+---+----+---+---+---+---+
|5. Уплата НДС в бюджет| | | | | | | | | |

+--------------------------------+-----+---+---+---+----+---+---+---+---+

Таблица 10.10

График погашения кредита и уплаты процентов

(тыс.рублей)
+---------------------------+-----+----+---+---+---+---+---+---+---+----+
|Наименование |Всего|"0" | I |II |III|IV | V |VI |VII|VIII|

|показателей | | |кв.|кв.|кв.|кв.|кв.|кв.|кв.| кв.|

+---------------------------+-----+----+---+---+---+---+---+---+---+----+
|1. Привлечение кредитов| | | | | | | | | | |

+---------------------------+-----+----+---+---+---+---+---+---+---+----+
|2. Погашение задолженности|| | | | | | | | | |

|по кредиту| | | | | | | | | | |

+---------------------------+-----+----+---+---+---+---+---+---+---+----+
|3. Задолженность по кредиту|| | | | | | | | | |

|на конец периода| | | | | | | | | | |

+---------------------------+-----+----+---+---+---+---+---+---+---+----+
|4. Начислено и выплачено|| | | | | | | | | |

|процентов - всего| | | | | | | | | | |

|в том числе за счет:| | | | | | | | | | |

|средств господдержки| | | | | | | | | | |

|собственных средств| | | | | | | | | | |

+---------------------------+-----+----+---+---+---+---+---+---+---+----+
|5. Сумма невыплаченных про-|| | | | | | | | | |

|центов,| | | | | | | | | | |

|в том числе за счет:| | | | | | | | | | |

|средств господдержки| | | | | | | | | | |

|собственных средств| | | | | | | | | | |

+---------------------------+-----+----+---+---+---+---+---+---+---+----+

Таблица 10.11

Бюджетный эффект от реализации проекта

(тыс.рублей)
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
|Наименование статьи | 1-й | 2-й |Третий и|

|| год | год |последую-|

|| | |щие годы,|

|| | |всего |

+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
|1. Выплаты| | | |

|а) предполагаемаягосударственная поддержка | | | |

|проекта| | | |

+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
|2. Поступление средств, итого (п.2"а" + п.2"б" +|| | |

|п.2"в" + п.2"г" + п.2"д" + п.2"е")| | | |

|в том числе:| | | |

+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
|а) налоги и платежи в бюджет (расшифровать), в|| | |

|том числе:| | | |

|в федеральный бюджет Российской Федерации| | | |

|в республиканский бюджет Республики Татарстан| | | |

+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
|б) платежи за регистрацию прав на недвижимое иму-|| | |

|щество и землю| | | |

+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
|в) отчисления на социальное страхование| | | |

+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
|г) выручка от продажи государственного пакета ак-|| | |

|ций| | | |

+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
|д) возврат процентов по государственному кредиту || | |

+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
|е) возврат основного долга государству| | | |

+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
|3. Сальдо потока ( п.2 - п.1)| | | |

+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
|4. То же нарастающим итогом| | | |

+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
|5. Коэффициент дисконтирования| | | |

+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
|6. Дисконтированная величина (п.3*п.5)| | | |

+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
|7. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) государст-|| | |

|ва нарастающим итогом:| | | |

|ЧДД федерального бюджета Российской Федерации| | | |

|ЧДД республиканского бюджета Республики Татарстан|| | |

+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+

Приложение N 4 к постановлению КМ РТ от 5 сентября 2002 г. N 523

Приложение 5

к Положению о порядке предоставления

государственной поддержки предприятиям

и организациям, реализующим инвестиционные

проекты в Республике Татарстан

Отчет о финансировании и реализации инвестиционного проекта ___________________________________________

Наименование предприятия, реализующего проект _________________________________________

(тыс.рублей)
+-----------+---------+---------+------+---------+-----------+-----+-----------+--------+-------------+---------+
|Нормативный|Форма,|Источник |Дата |Профинан-|Использова-|Срок |Сохранение |Прибыль |Отчисления |Остаток |

|документ, в|размер, |финанси- |нача- |сировано |но на от-|возв-|рабочих|от реа-|средств в|задолжен-|

|соответст- |условия |рования |ла фи-|на отчет-|четную дату|рата |мест/созда-|лизации |консолидиро- |ности пе-|

|вии с кото-|государ- |(респуб- |нанси-|ную дату|средств го-|кре- |ниеновых|проекта |ванный бюджет|ред рес-|

|рым финан-|ственной |ликанский|рова- |- всего*,|сударствен-|дита |рабочих|(Факт за|Республики |публикан-|

|сируется|поддерж- |бюджет |ния |в том чи-|ной под-| |мест*** |отчетный|Татарстан от|ским бюд-|

|проект|ки, в том|Республи-| |сле ука-|держки -| |(ед.) (Факт|период) |реализации |жетом |

|(постанов- |числес|ки Татар-| |зать за|всего, в| |за отчетный| |проекта (на-|Республи-|

|лениеили|разбивкой|стан, | |период с|том числе| |период) | |логи и плате-|ки Татар-|

|распоряже- |по годам |бюджет| |начала |указать за| | | |жи)**** (Факт|стан |

|ние Кабине-||Российс- | |отчетного|период с| | | |за отчетный |(включая |

|та Минист-||кой Феде-| |года |начала от-| | | |период) |фонды) по|

|ров Респуб-||рации) | | |четного го-| | | | |возврату |

|лики Татар-|| | | |да** | | | | |кредита и|

|стан)| | | | | | | | | |процентам|

|| | | | | | | | | |по нему|

|| | | | | | | | | |на отчет-|

|| | | | | | | | | |ную дату |

+-----------+---------+---------+------+---------+-----------+-----+-----------+--------+-------------+---------+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

+-----------+---------+---------+------+---------+-----------+-----+-----------+--------+-------------+---------+
|| | | | | | | | | | |

+-----------+---------+---------+------+---------+-----------+-----+-----------+--------+-------------+---------+

1. Графу 2 заполнить в соответствии с нормативными документами, указанными в графе 1 (по субсидиям дополнительно указать размеры в денежном выражении и процентном соотношении с разбивкой по годам и указанием суммы привлеченного кредита банка).

2. *) в случае недофинансирования указать причину.

3. **) в текстовой части отчета указать этапы и мероприятия, на реализацию которых использованы указанные средства.

4. ***) в числителе указать количество сохраненных рабочих мест, в знаменателе - вновь созданных.

5. ****) в том числе указать налог на прибыль и налог на имущество.

Руководитель

Исполнитель

тел.

Informations clés
Type de document Acte gouvernemental
Date d'adoption