Fédération de Russie · Résolution

О внесении изменений в федеральную целевую программу "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Russie Législation nationale
Собрание законодательства РФ. – № 17 от 28 апреля 2008 г. – Ст. 1879. Читать в СЗ РФ
Voir le document original

Le texte intégral est hébergé par l’organisation qui le publie. lawenc.com indexe les métadonnées et renvoie vers la source officielle.

Texte intégral

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 апреля 2008 г. N 258 г. Москва

О внесении изменений в федеральную целевую программу "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. N 848 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 51, ст. 4895; 2006, N 30, ст. 3387; 2007, N 29, ст. 3713).

Председатель Правительства Российской Федерации В.Зубков __________________________

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2008 г. N 258

И З М Е Н Е Н И Я, которые вносятся в федеральную целевую программу "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. N 848

1. В Программе: а) в паспорте Программы: в позиции, касающейся важнейших целевых индикаторов и показателей Программы, цифры "2010" заменить цифрами "2009", цифры "2,2" заменить цифрами "2,3", цифру "3" заменить цифрами "2,8", цифры "542" заменить цифрами "515"; в позиции, касающейся сроков и этапов реализации Программы, слова "2002-2010 годы" заменить словами "2002-2009 годы", слова "2008-2010 годы" заменить словами "2008-2009 годы"; в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы: в абзаце первом цифры "5510,3" заменить цифрами "4598,2", цифры "1227,1" заменить цифрами "1345,1", цифры "1562,1" заменить цифрами "1294,4", цифры "2721,2" заменить цифрами "1958,6"; в абзаце втором цифры "193,7" заменить цифрами "80,9"; в абзаце четвертом цифры "4317,6" заменить цифрами "3539,8", цифры "324,6" заменить цифрами "316,6"; в абзаце пятом цифры "33,6" заменить цифрами "26,2"; в абзаце шестом цифры "1159,1" заменить цифрами "1032,2"; в абзаце седьмом цифры "193,7" заменить цифрами "85,3"; в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы и показателей социально-экономической эффективности: в абзаце первом цифры "44,5" заменить цифрами "44,1", цифры "13,5" заменить цифрами "5,2", цифры "18,6" заменить цифрами "12,6"; в абзаце втором цифры "2010" заменить цифрами "2009", слова "1 процент" заменить словами "1,6 процента", цифры "18,6" заменить цифрами "21,4"; в абзаце четвертом цифры "370" заменить цифрами "305", цифры "16,8" заменить цифрами "17,5"; в абзаце седьмом цифры "2,2" заменить цифрами "2,4", цифры "337" заменить цифрами "579,8", цифры "303" заменить цифрами "424,1"; б) в разделе II: в абзаце шестнадцатом слова "2008-2010 годы" заменить словами "2008-2009 годы"; в абзаце двадцать втором цифры "44,5" заменить цифрами "44,1"; в абзаце двадцать третьем цифры "4008" заменить цифрами "3805", цифры "43,8" заменить цифрами "40,6"; в абзаце двадцать восьмом цифры "605,1" заменить цифрами "611"; абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции: "доведение протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 21,4 тыс. км;"; в абзаце тридцать восьмом цифры "542" заменить цифрами "515", цифры "16,8" заменить цифрами "17,5"; в абзаце сорок девятом цифры "25-30" заменить цифрами "17-20"; в абзаце пятидесятом цифры "3-4" заменить цифрами "2,5 - 3"; в абзаце пятьдесят первом цифры "50" заменить цифрами "48"; в абзаце пятьдесят втором цифры "13,1" заменить цифрами "12,5"; в) в разделе III: в подпрограмме "Железнодорожный транспорт": в абзаце втором цифры "1,2" заменить цифрой "1", цифры "2,9" заменить цифрами "2,5"; в абзаце двадцатом цифры "5,7" заменить цифрой "5", цифру "6" заменить цифрами "5,1"; в абзаце двадцать первом цифры "2,4" заменить цифрами "1,8", цифры "2,8" заменить цифрами "2,2"; в абзаце двадцать третьем цифры "56" заменить цифрами "47,4", цифры "34,3" заменить цифрами "30,3"; в подпрограмме "Автомобильные дороги" в абзаце третьем цифры "153,3" заменить цифрами "142,8"; в подпрограмме "Гражданская авиация": в абзаце втором цифры "364" заменить цифрами "270"; в абзаце третьем цифры "600" заменить цифрами "593"; в абзаце пятом слова "В 2002-2010 годах" заменить словами "В 2002-2009 годах"; в подпрограмме "Морской транспорт": в абзаце девятом слова "В 2002-2010 годах" заменить словами "В 2002-2009 годах", цифры "370" заменить цифрами "305"; в абзаце двенадцатом цифры "90" заменить цифрами "117"; в абзаце тринадцатом слова "18 судов дедвейтом от 20 до 50 тыс. тонн" заменить словами "2 судов дедвейтом от 23 до 33 тыс. тонн", цифры "20" заменить цифрой "4", цифры "18" заменить цифрой "3"; в абзаце четырнадцатом слова "8 судов-контейнеровозов" заменить словами "21 судна-контейнеровоза"; в абзаце пятнадцатом слова "9 новыми паромами дедвейтом 3 и 5 тыс. тонн" заменить словами "4 новыми паромами дедвейтом по 5 тыс. тонн"; в абзаце семнадцатом слова "169 судами" заменить словами "151 судном", цифры "8,1" заменить цифрами "10,8"; в абзаце девятнадцатом цифры "74" заменить цифрами "43", цифру "8" заменить цифрой "4", цифры "17" заменить цифрой "3", цифры "12" заменить цифрой "5", слова "2 лоцмейстерских" заменить словами "1 лоцмейстерское", цифру "7" заменить цифрой "2", цифры "26" заменить цифрами "28"; в абзаце двадцатом слова "В 2006 году должен быть введен" заменить словами "В 2007 году введен", слова "до 2010 года" заменить словами "до 2009 года"; в подпрограмме "Развитие экспорта транспортных услуг": абзац пятый исключить; абзац десятый изложить в следующей редакции: "Стратегическим интересам России отвечает создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра в Республике Татарстан, соответствующего мировому рынку транспортных услуг и предполагающего обеспечение обслуживания транспортных потоков в рамках международных коридоров, проходящих через регион, а также транспортных потоков внутри региона. Создание указанного логистического центра позволит обеспечить эффективное взаимодействие всех видов транспорта и организаций, выполняющих операции по организации и обслуживанию международных и внутренних перевозок пассажиров и грузов."; в абзаце тринадцатом слова "до 2010 года" заменить словами "до 2009 года"; в подразделе "Безопасность транспортной системы России" в абзаце седьмом цифры "17" заменить цифрой "3", слова "2 лоцмейстерских судов" заменить словами "1 лоцмейстерского судна", цифры "12" заменить цифрой "5"; в подразделе "Основные мероприятия Программы по федеральным округам Российской Федерации": в абзаце пятом слова "организация высокоскоростного движения пассажирских поездов на направлении Москва - Санкт-Петербург - граница Финляндии," исключить; в абзаце тридцать четвертом слова "комплексное развитие аэропорта Кольцово (г. Екатеринбург)," исключить; г) в разделе IV: в абзаце втором слова "в период 2002-2010 годов составляет 5510,3" заменить словами "в период 2002-2009 годов составляет 4598,2"; в абзаце третьем цифры "1227,1" заменить цифрами "1345,1", цифры "1076,7" заменить цифрами "1173,9", цифры "150,4" заменить цифрами "171,2"; в абзаце четвертом цифры "193,7" заменить цифрами "80,9"; в абзаце пятнадцатом слова "в 2006-2010 годах" заменить словами "в 2006-2009 годах"; д) приложения N 1-6 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к федеральной целевой программе "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Целевые и объемные показатели федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"
Целевые показатели
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Единица | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |2010 |измере- | год | год | год | год | год | год | год | год | год |год | ния | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Эксплуатационная длина тыс. км 86,1 85,5 85,5 85,4 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 - железных дорог общего пользования - всего

в том числе участки:

с 2 путями и более-"- 36,3 36,3 36,3 36,3 36,5 36,7 36,9 37,1 37,3 -

электрифицированные-"- 41 42,3 42,6 42,6 42,9 43,2 43,5 43,8 44,1 -

Грузооборотмлрд. 1373,2 1510,2 1668,9 1801,6 1858,1 1950,9 1994,7 2070,2 2150,8 - т-км

Пассажирооборотмлрд. 167,1 152,9 157,6 164,3 170,9 178,3 182,1 183,9 185,3 - пасс.- км

Средний вес грузовоготонн 3380 3554 3608 3670 3717 3747 3750 3777 3805 - поезда (брутто)

Средняя участковаякм/ч 38,6 38,7 39 39,6 40,2 40,3 40,4 40,5 40,6 - скорость в грузовом движении

Объемные показатели
------------------------------------------------------------------------------------------------|Единица|2002- | В том числе |измере-| 2010 +-------------------------------------------------- | ния |годы -|2002 |2003|2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009|2010 | |всего |год |год |год |год |год |год |год |год |год ------------------------------------------------------------------------------------------------ Строительство новых линий км 590 123 15 49 - - - 403 - -

Строительство дополнительных-"- 1007 - - - 207 200 200 200 200 - главных путей

Электрификация линий-"- 2520 473 327 240 280 300 300 300 300 -

Поставки тягового подвижногоединиц 1845 42 50 65 179 281 328 400 500 - состава (тепловозов и электровозов)

Модернизация тягового-"- 2200 - - 162 277 337 379 498 547 - подвижного состава

Поставки пассажирских-"- 4966 406 443 540 653 730 730 730 734 - вагонов

Модернизация пассажирских-"- 2859 328 421 392 617 283 274 274 270 - вагонов

Поставки моторвагонного-"- 5097 425 425 580 562 731 733 731 910 - подвижного состава

Модернизация мотор-вагонного-"- 1389 232 239 272 282 124 120 120 - - подвижного состава

Поставки новых грузовыхтыс. 47,36 1,44 3,5 7,55 8 5,35 5,9 7,42 8,2 - вагонов (полувагонов) единиц

Модернизация грузовых-"- 30,28 - - 4 4,96 5,57 6,51 4,74 4,5 - вагонов

Подпрограмма "Автомобильные дороги"
Целевые показатели
------------------------------------------------------------------------------------------------------| Единица | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |2010 |измерения | год | год | год | год | год | год | год | год |год ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Доля протяженности км 17708 17316 17784 17521 17687 17734 19014 21379 - автомобильных дорог, --------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- соответствующих нормативным процентов 38 37 38,1 37,2 37,5 37,5 38,5 39,6 требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Доля автомобильныхдорог -"- 12349 12589 12776 13240 13573 13684 14379 14898 - общего пользования ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- федерального значения, 26,5 26,9 27,3 28,2 28,8 28,9 30,4 27,6 обслуживающих движение в режиме перегрузки

Прирост среднейскорости км/ч 65,7 66,3 67 67,6 67,5 67,1 67,3 67,9 - движения транспортных --------- ---- ---- -- ---- ---- ---- ---- ---- потоков (по сравнению с 2002 процентов - 0,9 2 2,9 2,7 2,1 2,4 3,3 годом) нарастающим итогом по сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Прирост численности сельскихединиц - 118 273 394 630 857 1153 1610 - населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения с твердым покрытием (по сравнению с 2002 годом), нарастающим итогом

Объемные показатели

(километров) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование мероприятия | Протяженность +-------------------------------------------------------------------- |2002- | в том числе | 2010 +------------------------------------------------------------ |годы - | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2008 |2010 |всего | год | год | год | год | год | год | год | год |год ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Капитальный ремонт и ремонт 33043 3447 3460 3990 3458 4028 3356 5004 6300 - автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего

в том числе:

капитальный ремонт8898 913 960 1190 514 1180 1167 1404 1570 -

ремонт24145 2534 2500 2800 2944 2848 2189 3600 4730 -

Капитальный ремонт и ремонт109746 19483 17800 11100 13169 12966 12280 11733 11215 - автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них

Строительство и реконструкция25623 3646 2869 2975 2304 3063 3220 3112 4434 - автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения и искусственных сооружений на них

Строительство и реконструкция4757 491 391 305 169 418 501 560 1922 - автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего

в томчисле на второй 1489 - - - - - 10 193 1286 - стадии и второй очереди

Строительство и реконструкция20866 3155 2478 2670 2135 2645 2719 2552 2512 - автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них

Подпрограмма "Гражданская авиация"
Целевые показатели
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Единица |2000 |2002 | 2003 |2004 | 2005 | 2006 | 2007 |2008 | 2009 |2010 |измерения |год |год | год |год | год | год | год |год | год |год -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Объемы авиатранспортных работ
Пассажирооборотмлрд. 53,4 64,7 71,1 83 85,8 93,6 103,1 112 121,7 - пасс.-км

Грузооборотмлрд. 2,52 2,66 2,74 3 2,83 2,91 3,2 3,38 3,22 - т-км

Перевозки пассажировмлн. 21,8 26,5 29,4 33,8 35,1 39,4 41,6 45,1 48,6 - человек

Перевозки грузовтыс. тонн 547 628 620,9 655 630,5 637,5 700 745 670 -

2. Развитие парка воздушных судов нового поколения и модернизация парка магистральных самолетов в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации

Доля воздушных судов, удовлетворяющих процентов 3344 47 50 54 58 63 70 77 - требованиям Международной организации гражданской авиации в отношении авиационного шума, в структуре реализуемой провозной мощности парка

Доля современных воздушных судов в структуререализуемой провозной мощности парка

в том числе:

пассажирских самолетов-"- 24 24 25 27 31 35 40 46 52 -

грузовых самолетов-"- 27 36 44 44 45 48 52 57 61 -

Объемные показатели
-----------------------------------------------------------------------------------------------|Единица|2002- | В том числе |измере-| 2010 +-------------------------------------------- | ния |годы -|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010 | |всего |год |год |год |год |год |год |год |год |год ----------------------------------------------------------------------------------------------- Поставки новых воздушных судов - единиц 270 11 16 11 17 26 47 60 82 - всего

в том числе:

пассажирские самолеты-"- 107 9 7 2 11 18 19 20 21 -

грузовые самолеты-"- 44 1 8* 7 1 3 8 8 8 -

вертолеты-"- 119 1 1 2 5 5 20 32 53 -

1. Модернизация парка магистральных самолетов в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации

Количествомодернизированных -"- 593 224 87 101 89 67 11 7 7 - магистральных самолетов

2. Развитие объектов авиатранспортной инфраструктуры
Ввод встрой объектов объек- 75 - 6 3 10 11 14 14 17 - авиатранспортной инфраструктуры - тов всего

в том числе:

реконструкция (восстановление)-"- 45 - 5 2 5 6 8 8 11 - искусственных покрытий взлетно-посадочных полос

заменасветосигнального -"- 30 - 1 1 5 5 6 6 6 - оборудования взлетно-посадочных полос _____________ * В том числе 2 самолета Авиатика-МАИ-890СХ и 5 самолетов Ан-3Т.

Подпрограмма "Морской транспорт"
Целевые показатели
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Единица | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |2010 |измерения | год | год | год | год | год | год | год | год | год |год ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Рост объемов перевалки грузов в российских морских портах

Грузы - всегомлн. тонн 182,25 265,58 291,3 374,49 407 421 461,56 485 515 - в год в том числе:

наливные-"- 75,93 130,46 153,63 210,5 233,7 246,07 253,55 270 311 -

сухие, включая-"- 106,32 135,12 137,67 164,44 173,2 174,93 208,01 215 204 - навалочные

из них в -"- 6,79 12,11 14,82 19,24 22 25,96 25 26 42,7 - контейнерах

2. Рост тоннажа морского транспортного флота, контролируемого Россией
Морские суда -единиц 1057 1117 1180 1169 1160 1546 1149 1153 1578 - всего ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- дедвейт 11717,2 11943,6 12800,2 13390,3 14505,7 14379,6 15746,4 15943,7 17469,5 (тыс. тонн) в том числе:

сухогрузные суда-"- 683 731 760 742 720 1028 710 718 1033 - ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 4461,9 4522,8 3689,7 3621,6 3611,6 4949,3 3767,6 3894,9 5420,9

наливные суда-"- 285 316 347 355 369 422 370 364 462 - ------ ------ ------ ------ ------- ------ ------- ------- ------- 5865,4 6956,9 8748,1 9482,6 10684,3 9259,6 11921,6 11991,6 11908,8

комбинированные-"- 23 12 10 9 8 44 6 6 32 - суда ------ ----- ----- ----- ----- ----- -- -- --- 1365,3 477,8 325,2 248,9 172,6 145,9 20 20 115

пассажирские суда -"-66 63 63 63 63 52 63 65 51 - ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 24,6 37,2 37,2 37,2 37,2 24,8 37,2 37,4 24,8

Объемные показатели
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Единица | 2002- | В том числе |измерения | 2010 +---------------------------------------------------------------- | | годы - | 2002 | 2003 | 2004 |2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |2010 | | всего | год | год | год |год | год | год | год | год |год ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Увеличение пропускной способности морских портов путем строительства и реконструкции перегрузочных комплексов

Увеличениепропускной млн. тонн 305 3,5 27,2 38,9 31,4 42,1 38,8 57,4 65,7 - способности морских в год портов - всего

Перевалка:

сыройнефти и -"- 190,8 - 24,8 36,9 19,4 41,2 26,1 24,5 17,9 - нефтепродуктов

угля-"- 10 - 0,8 - - - 9,2 - - -

минеральных удобрений-"- 3,5 1,5 - 2 - - - - - -

зерна-"- 0,2 - 0,2 - - - - - - -

генеральных грузов-"- 5,7 0,5 0,2 - 0,7 0,9 1,4 1 1 -

грузов в контейнерах-"- 9,3 - 0,4 - - - 1,5 7,4 - -

грузов на паромах-"- 11,4 1,5 - - 7,3 - 0,6 2 - -

иныхгрузов на -"- 74,1 - 0,8 - 4 - - 22,5 46,8 - универсальных причалах

2. Увеличение провозной способности морского транспортного флота путем поставки судов

Транспортныесуда - единиц 151 14 15 11 18 28 18 28 19 - всего ------- ------- ----- ------ ----- ---- ------ ---- ------ ---- дедвейт 10837,7 816,6 1271,6 619,2 1614 1348,2 1475 1929,1 1764 (тыс. тонн) Перевозка:

наливных грузов-"- 117 10 15 8 16 15 16 22 15 - ------- ----- ------ ----- ---- ------ ------ ------ ------ 10231,8 801,8 1271,6 555,8 1604 1134,8 1438,2 1797,7 1627,9

навалочных грузов-"- 2 - - 1 - 1 - - - - -- -- -- 56 33 23

лесных грузов-"- 3 3 - - - - - - - - ---- ---- 11,1 11,1

генеральных грузов-"- 4 1 - - - 3 - - - - ---- --- ---- 14,8 3,7 11,1

грузов в контейнерах-"- 21 - - 2 - 7 2 6 4 - --- ---- ----- ---- ----- ----- 504 30,4 169,3 36,8 131,4 136,1

грузов на паромах-"- 4 - - - 2 2 - - - - -- -- -- 20 10 10

3. Увеличение мощности обеспечивающего флота
Обеспечивающийфлот - единиц 43 3 8 2 7 6 4 1 12 - всего

Суда:

ледокольные-"- 4 - - - 1 - 2 1 - -

аварийно-спасательные-"- 3 - - - - - - - 3 -

природоохранные-"- 5 1 - - 1 - - - 3 -

гидрографические-"- 1 - - 1 - - - - - -

дноуглубительные-"- 2 - - - - - - - 2 -

служебно--"- 28 2 8 1 5 - 1 3 4 - вспомогательные

Подпрограмма "Внутренние водные пути"
Целевые показатели
-----------------------------------------------------------------------------------------| Единица |2000|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010 |измерения |год |год |год |год |год |год |год |год |год |год ----------------------------------------------------------------------------------------- Пропускная способность млн. тонн 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 14 14 - Кочетовского гидроузла на в год р. Дон

Обновление технологическойпроцентов 40 50 55 60 68 42 80 85 53 - связи на внутренних водных путях Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации

Объемные показатели
-------------------------------------------------------------------------------------------------|Единица|2002- | В том числе |измере-| 2010 +-------------------------------------------- | ния |годы -|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010 | |всего |год |год |год |год |год |год |год |год |год -------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Увеличение пропускной способности внутренних водных путей
РеконструкцияКочетовского шлюзов 1 - - - - - 1 - - - гидроузла на р. Дон

2. Обеспечение безопасности на внутренних водных путях
Восстановлениеустойчивости напорного фронта и эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений на Единой глубоководной системе европейской части Российской Федерации:

ворота, затворы шлюзов и плотинединиц 90 6 4 3 5 8 12 17 35 -

камеры шлюзов, плотины-"- 6 1 - 1 - - 1 - 3 -

секции камер шлюзов-"- 58 - - 2 2 - 15 20 19 -

агрегатынасосных станций и -"- 13 1 - - - 3 1 3 5 - гидроэлектростанций, трубопроводы

Строительство имодернизация технического флота:

земснаряды-"- 2 1 - - - - 1 - - -

самоходный флот-"- 28 3 2 - - 5 5 5 8 -

суда экологического назначения-"- 7 1 - - 1 1 1 1 2 -

Подпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг"
Целевые показатели
-----------------------------------------------------------------------------------------| Единица |2006 год|2007 год|2008 год|2009 год|2010 |измерения | | | | |год ----------------------------------------------------------------------------------------- Прирост объема транзитных перевозок млн. тонн 7-9 11-13 14-16 17-20 - грузов через территорию России (по в год сравнению с 2004 годом)

Доля отечественных автоперевозчиковпроцентов 38 42 45 48 - на российском рынке международных перевозок

Объем перевозоктрансфертных млн. 1 - 1,5 1,5 - 2 2 - 2,5 2,5 - 3 - пассажиров в узловых аэропортах человек (хабах)

Доля тоннажаконтролируемого процентов 50-51 51-52 52-54 54-55 - Россией торгового флота, зарегистрированного в национальных реестрах

Экспорт транспортных услугмлрд. 7,9 9,6 11,2 12,5 - долларов США

Объемные показатели
-------------------------------------------------------------------------------------| Единица |2006- | В том числе |измерения | 2010 +--------------------------- | |годы -|2006|2007 |2008 |2009 |2010 | |всего |год |год |год |год |год -------------------------------------------------------------------------------------

1. Повышение конкурентоспособности международных транспортных коридоров
Количество проектовразвития единиц 6 5 6 6 6 - транспортных путей, входящих в международные транспортные коридоры

2. Обеспечение сбалансированного и эффективного развития транспортно-технологической инфраструктуры
Количествостроящихся единиц 9 4 5 8 9 - транспортно-логистических терминалов

Мощностьтранспортно-логистических млн. тонн 76,2 6 21,5 24,1 24,6 - терминалов в год

Количество проектовсоздания единиц 6 6 6 6 6 - специализированных терминалов в морских портах

Количество проектовсоздания -"- 3 3 3 3 3 - аэропортов-хабов

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к федеральной целевой программе "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Объемы финансирования федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Объем | В том числе Наименование |финансиро-+-------------------------------------------------------------------------------------- мероприятий, источники | вания на | | | | | | | | | финансирования |2002-2010 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |2010 | годы - | год | год | год | год | год | год | год | год |год | всего | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Общие затраты на реализацию Программы

Всего по Программе4598169 290267,3 330944,6 346212 497657,7 579001,3 687067,1 861204,3 1005814,7 -

в том числе:

средства федерального 1345085,9 70019,1 88451 92645,8 125210,5 161609 224865,6 259377,9 322907 - бюджета

из них межбюджетные 339532,5 29583 40956 37444 45604 45600 49482 47936,5 42927 - трансферты

средства бюджетов 1294425,7 119967,1 119328 107870,1 161655,1 168751,1 190130 207095,4 219628,9 - субъектов Российской Федерации

внебюджетные средства 1958657,4 100281,1 123165,6 145696,1 210792,1 248641,2 272071,5 394731 463278,8 -

Средства Инвестиционного80900 - - - - - - 43200 37700 - фонда Российской Федерации*

Железнодорожный транспорт
Всего по подпрограмме1167460,1 57932,4 75555,8 95160,8 133185,1 157163,3 185769,3 215561,6 247131,8 -

в том числе:

средства федерального 9624 - - - 340 1564 1748 1903,2 4068,8 - бюджета

средства бюджетов 22800,8 556,3 772,6 3189,5 1574,4 2480 6070,9 4268,7 3888,4 - субъектов Российской Федерации

внебюджетные средства 1135035,3 57376,1 74783,2 91971,3 131270,7 153119,3 177950,4 209389,7 239174,6 -

Автомобильные дороги
Всего по подпрограмме2424585,1 185746 201997 190661 268808 297707,7 377466,3 416045,2 486153,9 -

в том числе:

средства федерального 1173915,1 67535 84829 87409 111493 131781,7 193818,3 219030,2 278018,9 - бюджета

из них межбюджетные 339532,5 29583 40956 37444 45604 45600 49482 47936,5 42927 - трансферты

средства бюджетов1250670 118211 117168 103252 157315 165926 183648 197015 208135 - субъектов Российской Федерации

Гражданская авиация
Всего по подпрограмме327952,7 12389 10261,9 16718 21826,2 48262,5 61846,2 73369,8 83279,1 -

в том числе:

средства федерального 88002,7 1043,2 1634,6 1854,3 7096 17856,8 19398,9 20891,7 18227,2 - бюджета

средства бюджетов 3880,1 307,2 386,2 184,5 1128,8 345,1 411,1 511,7 605,5 - субъектов Российской Федерации

внебюджетные средства 236069,9 11038,6 8241,1 14679,2 13601,4 30060,6 42036,2 51966,4 64446,4 -

Единая система организации воздушного движения
Всего по подпрограмме8844,5 1177,4 1949,7 1629,6 4087,8 - - - - -

в том числе:

средства федерального 1,7 0,5 0,6 0,6 - - - - - - бюджета

внебюджетные средства 8842,8 1176,9 1949,1 1629 4087,8 - - - - -

Морской транспорт
Всего по подпрограмме441929 21373,4 26818 25783,9 47527,9 73743,9 58407,2 92176 96098,7 -

в том числе:

средства федерального 51244,9 894,2 1326,5 2412,9 4264,4 8282,6 6322,3 11001,1 16740,9 - бюджета

внебюджетные средства 390684,1 20479,2 25491,5 23371 43263,5 65461,3 52084,9 81174,9 79357,8 -

Внутренний водный транспорт
Всего по подпрограмме7603,4 812,4 2063 2131,1 2596,9 - - - - -

в том числе:

средства федерального 11,8 1,5 1,7 6,8 1,8 - - - - - бюджета

средства бюджетов 104,5 - 30,4 22,6 51,5 - - - - - субъектов Российской Федерации

внебюджетные средства 7487,1 810,9 2030,9 2101,7 2543,6 - - - - -

Внутренние водные пути
Всего по подпрограмме17988,3 717,7 817 900,7 2149 1580 2605,4 4762,7 4455,8 -

в том числе:

средства федерального 17265,6 480,7 593,9 865,4 1921,7 1580 2605,4 4762,7 4455,8 - бюджета

средства бюджетов 177,1 50,7 49 17,1 60,3 - - - - - субъектов Российской Федерации

внебюджетные средства 545,6 186,3 174,1 18,2 167 - - - - -

Развитие экспорта транспортных услуг
Всего по подпрограмме149200,1 - - - - 500 900,1 59200 88600 -

в том числе:

средства федерального 4400,1 - - - - 500 900,1 1700 1300 - бюджета

средства бюджетов 12300 - - - - - - 5300 7000 - субъектов Российской Федерации

внебюджетные средства 132500 - - - - - - 52200 80300 -

Средства80900 - - - - - - 43200 37700 - Инвестиционного фонда Российской Федерации*

Реформирование пассажирского транспорта общего пользования
Всего по подпрограмме45503,3 9215,7 10470,5 11934,4 13882,7 - - - - -

в том числе:

средства федерального 20,4 2,5 9,7 8,2 - - - - - - бюджета

средства бюджетов 281,4 45,4 53,4 68,8 113,8 - - - - - субъектов Российской Федерации

внебюджетные средства 45201,5 9167,8 10407,4 11857,4 13768,9 - - - - -

Безопасность дорожного движения
Всего по подпрограмме6668,6 883,3 954,9 1267 3563,4 - - - - -

в том числе:

средства федерального 200,3 41,5 32,8 63,1 62,9 - - - - - бюджета

средства бюджетов 4211,8 796,5 868,4 1135,6 1411,3 - - - - - субъектов Российской Федерации

внебюджетные средства 2256,5 45,3 53,7 68,3 2089,2 - - - - -

Информатизация
Всего по подпрограмме36,3 0,5 35,2 0,6 - - - - - -

в том числе:

средства федерального 1,7 0,5 0,6 0,6 - - - - - - бюджета

внебюджетные средства 34,6 - 34,6 - - - - - - -

Международные транспортные коридоры
Всего по подпрограмме -23,1 4,5 4,8 5,1 8,7 - - - - - средства федерального бюджета

Расходы общепрограммного характера
Всего по подпрограмме -374,5 15 16,8 19,8 22 43,9 72,6 89 95,4 - средства федерального бюджета

II. Капитальные вложения
Всего по Программе3539795,1 204703,6 234201,8 250112,7 373106,8 444854,2 540052 686887,4 805876,6 -

в том числе:

средства федерального 978557,5 41827,6 58567 58394,7 96313,8 118553 178015,7 191459,5 235426,2 - бюджета

из них субсидии на 316634,5 22604 32562 29919 45604 45600 49482 47936,5 42927 - строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

средства бюджетов 629015,6 64977,6 55063,8 48756,9 70115,9 80704,1 93394,1 104554,4 111448,9 - субъектов Российской Федерации

внебюджетные средства 1932222 97898,4 120571 142961,1 206677,1 245597,1 268642,3 390873,5 459001,5 -

Средства80900 - - - - - - 43200 37700 - Инвестиционного фонда Российской Федерации*

Железнодорожный транспорт
Всего по подпрограмме1145362,2 56047,3 73890,2 93255,8 130637,4 154238,3 182458,3 211838 242996,9 -

в том числе:

средства федерального 9595 - - - 340 1561 1742 1893,6 4058,4 - бюджета

средства бюджетов 22800,8 556,3 772,6 3189,5 1574,4 2480 6070,9 4268,7 3888,4 - субъектов Российской Федерации

внебюджетные средства 1112966,4 55491 73117,6 90066,3 128723 150197,3 174645,4 205675,7 235050,1 -

Автомобильные дороги
Всего по подпрограмме1396377,1 103039 108389 97970 149221 166675,6 234169 245992,5 290921 -

в том числе:

средства федерального 808818,1 39392 55006 53223 82659 88796,6 147257 151518,5 190966 - бюджета

из них субсидии на 316634,5 22604 32562 29919 45604 45600 49482 47936,5 42927 - строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

средства бюджетов587559 63647 53383 44747 66562 77879 86912 94474 99955 - субъектов Российской Федерации

Гражданская авиация
Всего по подпрограмме326829,8 12325,7 10164,9 16517,6 21642,1 48136,4 61714,5 73214,8 83113,8 -

в том числе:

средства федерального 87953,8 1040,7 1631,8 1851,2 7091 17852,8 19391,4 20880,2 18214,7 - бюджета

средства бюджетов 3880,1 307,2 386,2 184,5 1128,8 345,1 411,1 511,7 605,5 - субъектов Российской Федерации

внебюджетные средства 234995,9 10977,8 8146,9 14481,9 13422,3 29938,5 41912 51822,9 64293,6 -

Единая система организации воздушного движения
Всего по подпрограмме -5767,7 764,9 1189,9 1033,3 2779,6 - - - - - внебюджетные средства

Морской транспорт
Всего по подпрограмме441804,1 21359,2 26803,5 25769,3 47510,6 73733,9 58391 92157,7 96078,9 -

в том числе:

средства федерального 51154,6 888,7 1320,3 2405,6 4257,4 8272,6 6306,1 10982,8 16721,1 - бюджета

внебюджетные средства 390649,5 20470,5 25483,2 23363,7 43253,2 65461,3 52084,9 81174,9 79357,8 -

Внутренний водный транспорт
Всего по подпрограмме7573,9 808,7 2052,2 2121,5 2591,5 - - - - -

в том числе:

средства федерального 5 - - 5 - - - - - - бюджета

средства бюджетов 94,7 - 25 18,2 51,5 - - - - - субъектов Российской Федерации

внебюджетные средства 7474,2 808,7 2027,2 2098,3 2540 - - - - -

Внутренние водные пути
Всего по подпрограмме17903,7 713,2 812 895,2 2143,7 1570 2589,2 4744,4 4436 -

в том числе:

средства федерального 17181 476,2 588,9 859,9 1916,4 1570 2589,2 4744,4 4436 - бюджета

средства бюджетов 177,1 50,7 49 17,1 60,3 - - - - - субъектов Российской Федерации

внебюджетные средства 545,6 186,3 174,1 18,2 167 - - - - -

Развитие экспорта транспортных услуг
Всего по подпрограмме148500 - - - - 500 730 58940 88330 -

в том числе:

средства федерального 3700 - - - - 500 730 1440 1030 - бюджета

средства бюджетов 12300 - - - - - - 5300 7000 - субъектов Российской Федерации

внебюджетные средства 132500 - - - - - - 52200 80300 -

Средства80900 - - - - - - 43200 37700 - Инвестиционного фонда Российской Федерации*

Реформирование пассажирского транспорта общего пользования
Всего по подпрограмме45385 9213,2 10447,5 11909,9 13814,4 - - - - -

в том числе:

средства бюджетов 223,7 45,4 51,5 58,7 68,1 - - - - - субъектов Российской Федерации

внебюджетные средства 45161,3 9167,8 10396 11851,2 13746,3 - - - - -

Безопасность дорожного движения
Всего по подпрограмме4291,6 432,4 452,6 640,1 2766,5 - - - - -

в том числе:

средства федерального 150 30 20 50 50 - - - - - бюджета

средства бюджетов 1980,2 371 396,5 541,9 670,8 - - - - - субъектов Российской Федерации

внебюджетные средства 2161,4 31,4 36,1 48,2 2045,7 - - - - -

III. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию территориальных автомобильных дорог

Всего по Программе -316634,5 22604 32562 29919 45604 45600 49482 47936,5 42927 - средства федерального бюджета

IV. Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Всего по Программе26154,7 2112,9 1979,1 2290 3147 3321,1 3922,2 4462 4920,4 -

в том числе:

средства федерального 2756,8 127 148,7 152,6 310,9 277 493 604,5 643,1 - бюджета

средства бюджетов 38,5 - 7,3 10,3 20,9 - - - - - субъектов Российской Федерации

внебюджетные средства 23359,4 1985,9 1823,1 2127,1 2815,2 3044,1 3429,2 3857,5 4277,3 -

Железнодорожный транспорт
Всего по подпрограмме22097,9 1885,1 1665,6 1905 2547,7 2925 3311 3723,6 4134,9 -

в том числе:

средства федерального 29 - - - - 3 6 9,6 10,4 - бюджета

внебюджетные средства 22068,9 1885,1 1665,6 1905 2547,7 2922 3305 3714 4124,5 -

Автомобильные дороги
Всего по подпрограмме -1587 105 124 125 283 230 230 235 255 - средства федерального бюджета

Гражданская авиация
Всего по подпрограмме1122,9 63,3 97 200,4 184,1 126,1 131,7 155 165,3 -

в том числе:

средства федерального 48,9 2,5 2,8 3,1 5 4 7,5 11,5 12,5 - бюджета

внебюджетные средства 1074 60,8 94,2 197,3 179,1 122,1 124,2 143,5 152,8 -

Единая система организации воздушного движения
Всего по подпрограмме129,2 29,6 17,3 13,6 68,7 - - - - -

в том числе средства 1,7 0,5 0,6 0,6 - - - - - - федерального бюджета

внебюджетные средства 127,5 29,1 16,7 13 68,7 - - - - -

Морской транспорт
Всего по подпрограмме124,9 14,2 14,5 14,6 17,3 10 16,2 18,3 19,8 -

в том числе:

средства федерального 90,3 5,5 6,2 7,3 7 10 16,2 18,3 19,8 - бюджета

внебюджетные средства 34,6 8,7 8,3 7,3 10,3 - - - - -

Внутренний водный транспорт
Всего по подпрограмме29,5 3,7 10,8 9,6 5,4 - - - - -

в том числе:

средства федерального 6,8 1,5 1,7 1,8 1,8 - - - - - бюджета

средства бюджетов 9,8 - 5,4 4,4 - - - - - - субъектов Российской Федерации

внебюджетные средства 12,9 2,2 3,7 3,4 3,6 - - - - -

Внутренние водные пути
Всего по подпрограмме -84,6 4,5 5 5,5 5,3 10 16,2 18,3 19,8 - средства федерального бюджета

Развитие экспорта транспортных услуг
Всего по подпрограмме700,1 - - - - - 170,1 260 270 -

в том числе:

средства федерального 700,1 - - - - - 170,1 260 270 - бюджета

средства бюджетов - - - - - - - - - - субъектов Российской Федерации

внебюджетные средства - - - - - - - - - -

Реформирование пассажирского транспорта общего пользования
Всего по подпрограмме44 2,5 4,7 10,1 26,7 - - - - -

в том числе:

средства федерального 8,4 2,5 2,8 3,1 - - - - - - бюджета

средства бюджетов 28,7 - 1,9 5,9 20,9 - - - - - субъектов Российской Федерации

внебюджетные средства 6,9 - - 1,1 5,8 - - - - -

Безопасность дорожного движения
Всего по подпрограмме -11,5 2,5 2,8 3,1 3,1 - - - - - средства федерального бюджета

Информатизация
Всего по подпрограмме36,3 0,5 35,2 0,6 - - - - - -

в том числе:

средства федерального 1,7 0,5 0,6 0,6 - - - - - - бюджета

внебюджетные средства 34,6 - 34,6 - - - - - - -

Международные транспортные коридоры
Всего по подпрограмме -12,4 2 2,2 2,5 5,7 - - - - - средства федерального бюджета

Расходы общепрограммного характера
Всего (федеральный бюджет)174,4 - - - - 20 47 51,8 55,6 -

V. Расходы на прочие нужды
Всего по Программе1032219,2 83450,8 94763,8 93809,2 121403,9 130826 143092,9 169854,9 195017,7 -

в том числе:

средства федерального 363771,6 28064,5 29735,3 34098,5 28585,8 42779 46356,9 67313,9 86837,7 - бюджета

из них субвенции на 22898 6979 8394 7525 - - - - - - ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

средства бюджетов 665371,6 54989,5 64256,9 59102,9 91518,3 88047 96736 102541 108180 - субъектов Российской Федерации

внебюджетные средства 3076 396,8 771,5 607,9 1299,8 - - - - -

Автомобильные дороги
Всего по подпрограмме1026621 82602 93484 92566 119304 130802,1 143067,3 169817,7 194977,9 -

в том числе:

средства федерального 363510 28038 29699 34061 28551 42755,1 46331,3 67276,7 86797,9 - бюджета

из них субвенции на 22898 6979 8394 7525 - - - - - - ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

средства бюджетов 663111 54564 63785 58505 90753 88047 96736 102541 108180 - субъектов Российской Федерации

Единая система организации воздушного движения
Всего по подпрограмме -2947,6 382,9 742,5 582,7 1239,5 - - - - - внебюджетные средства

Реформирование пассажирского транспорта общего пользования
Всего по подпрограмме74,3 - 18,3 14,4 41,6 - - - - -

в том числе:

средства федерального 12 - 6,9 5,1 - - - - - - бюджета

средства бюджетов 29 - - 4,2 24,8 - - - - - субъектов Российской Федерации

внебюджетные средства 33,3 - 11,4 5,1 16,8 - - - - -

Безопасность дорожного движения
Всего по подпрограмме2365,5 448,4 499,5 623,8 793,8 - - - - -

в том числе:

средства федерального 38,8 9 10 10 9,8 - - - - - бюджета

средства бюджетов 2231,6 425,5 471,9 593,7 740,5 - - - - - субъектов Российской Федерации

внебюджетные средства 95,1 13,9 17,6 20,1 43,5 - - - - -

Международные транспортные коридоры
Всего по подпрограмме -10,7 2,5 2,6 2,6 3 - - - - - средства федерального бюджета

Расходы общепрограммного характера
Всего (федеральный бюджет)200,1 15 16,8 19,8 22 23,9 25,6 37,2 39,8 -

VI. Объемы финансирования реализации мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета

Всего по Программе1345085,9 70019,1 88451 92645,8 125210,5 161609 224865,6 259377,9 322907 -

в том числе:

капитальные вложения 978557,5 41827,6 58567 58394,7 96313,8 118553 178015,7 191459,5 235426,2 -

из них субсидии на 316634,5 22604 32562 29919 45604 45600 49482 47936,5 42927 - строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

научно-исследовательские 2756,8 127 148,7 152,6 310,9 277 493 604,5 643,1 - и опытно-конструкторские работы

прочие нужды 363771,6 28064,5 29735,3 34098,5 28585,8 42779 46356,9 67313,9 86837,7 -

из них субвенции на 22898 6979 8394 7525 - - - - - - ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

Железнодорожный транспорт
Всего по подпрограмме9624 - - - 340 1564 1748 1903,2 4068,8 -

в том числе:

капитальные вложения 9595 - - - 340 1561 1742 1893,6 4058,4 -

научно-исследовательские 29 - - - - 3 6 9,6 10,4 - и опытно-конструкторские работы

Автомобильные дороги
Всего по подпрограмме1173915,1 67535 84829 87409 111493 131781,7 193818,3 219030,2 278018,9 -

в том числе:

капитальные вложения 808818,1 39392 55006 53223 82659 88796,6 147257 151518,5 190966 -

из них субсидии на 316634,5 22604 32562 29919 45604 45600 49482 47936,5 42927 - строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

научно-исследовательские 1587 105 124 125 283 230 230 235 255 - и опытно-конструкторские работы

прочие нужды 363510 28038 29699 34061 28551 42755,1 46331,3 67276,7 86797,9 -

из них субвенции на 22898 6979 8394 7525 - - - - - - ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

Гражданская авиация
Всего по подпрограмме88002,7 1043,2 1634,6 1854,3 7096 17856,8 19398,9 20891,7 18227,2 -

в том числе:

капитальные вложения 87953,8 1040,7 1631,8 1851,2 7091 17852,8 19391,4 20880,2 18214,7 -

научно-исследовательские 48,9 2,5 2,8 3,1 5 4 7,5 11,5 12,5 - и опытно-конструкторские работы

Единая система организации воздушного движения
Всего по подпрограмме -1,7 0,5 0,6 0,6 - - - - - - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Морской транспорт
Всего по подпрограмме51244,9 894,2 1326,5 2412,9 4264,4 8282,6 6322,3 11001,1 16740,9 -

в том числе:

капитальные вложения 51154,6 888,7 1320,3 2405,6 4257,4 8272,6 6306,1 10982,8 16721,1 -

научно-исследовательские 90,3 5,5 6,2 7,3 7 10 16,2 18,3 19,8 - и опытно-конструкторские работы

Внутренний водный транспорт
Всего по подпрограмме11,8 1,5 1,7 6,8 1,8 - - - - -

в том числе:

капитальные вложения 5 - - 5 - - - - - -

научно-исследовательские 6,8 1,5 1,7 1,8 1,8 - - - - - и опытно-конструкторские работы

Внутренние водные пути
Всего по подпрограмме17265,6 480,7 593,9 865,4 1921,7 1580 2605,4 4762,7 4455,8 -

в том числе:

капитальные вложения 17181 476,2 588,9 859,9 1916,4 1570 2589,2 4744,4 4436 -

научно-исследовательские 84,6 4,5 5 5,5 5,3 10 16,2 18,3 19,8 - и опытно-конструкторские работы

Развитие экспорта транспортных услуг
Всего по подпрограмме4400,1 - - - - 500 900 1700 1300 -

в том числе:

капитальные вложения 3700 - - - - 500 730 1440 1030 -

научно-исследовательские 700,1 - - - - - 170,1 260 270 - и опытно-конструкторские работы

Реформирование пассажирского транспорта общего пользования
Всего по подпрограмме20,4 2,5 9,7 8,2 - - - - - -

в том числе:

научно-исследовательские 8,4 2,5 2,8 3,1 - - - - - - и опытно-конструкторские работы

прочие нужды 12 - 6,9 5,1 - - - - - -

Безопасность дорожного движения
Всего по подпрограмме200,3 41,5 32,8 63,1 62,9 - - - - -

в том числе:

капитальные вложения 150 30 20 50 50 - - - - -

научно-исследовательские 11,5 2,5 2,8 3,1 3,1 - - - - - и опытно-конструкторские работы

прочие нужды 38,8 9 10 10 9,8 - - - - -

Информатизация
Всего по подпрограмме -1,7 0,5 0,6 0,6 - - - - - - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Международные транспортные коридоры
Всего по подпрограмме23,1 4,5 4,8 5,1 8,7 - - - - -

в том числе:

научно-исследовательские 12,4 2 2,2 2,5 5,7 - - - - - и опытно-конструкторские работы

прочие нужды 10,7 2,5 2,6 2,6 3 - - - - -

Расходы общепрограммного характера
Всего по Программе374,5 15 16,8 19,8 22 43,9 72,6 89 95,4 -

в том числе:

научно-исследовательские 174,4 - - - - 20 47 51,8 55,6 - и опытно-конструкторские работы

прочие нужды 200,1 15 16,8 19,8 22 23,9 25,6 37,2 39,8 -

_____________ * Объем расходов на управление реализацией Программы за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации определяется по результатам конкурсного отбора инвестиционных проектов в соответствии с Правилами формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации. Если проект не выигрывает конкурс, то обязательства федерального бюджета по его финансированию в рамках Программы не возникают. Объемы финансирования за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации подлежат ежегодному уточнению по результатам конкурсного отбора. Средства Инвестиционного фонда Российской Федерации не отражаются в общем объеме расходов на управление реализацией Программы.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 к федеральной целевой программе "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

П Е Р Е Ч Е Н Ь основных мероприятий федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)", осуществляемых с участием федерального бюджета в 2006-2010 годах

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование проекта | Единица |Мощность | Срок | Средства федерального бюджета |измерения| | ввода в +--------------------------------------- | | |действие | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |2010 | | | | год | год | год | год |год -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"

Строительство железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия)

Пусковой комплекс вкм 374,4 2008 год 510 571,1 600 - - режиме временной эксплуатации Томмот - Кердем

2-й пусковой комплексобъектов 1 2010 год - - 957,6 4058,4 - Кердем - Якутск (Нижний Бестях) - всего

в том числе проектные- - 2008 год - - 250 - - работы

Строительство совмещенного- - 2008 год - 240,9 160 - - мостового перехода через р. Лену в районе г. Якутска, Республика Саха (Якутия), проектные работы

Переустройство участкакм 29,3 2008 год 851 930 176 - - железнодорожной линии Известковая - Чегдомын, попадающего в зону влияния водохранилища Бурейской ГЭС, Хабаровский край

Строительство пограничнойобъектов 1 2008 год 200 - - - - железнодорожной станции Чернышевское Калининградской железной дороги, Калининградская область

Подпрограмма "Автомобильные дороги"
1-я очередь строительствакм 35,284 2008 год 9100 10600,4 10333,5 - - кольцевой автомобильной ------ ------ дороги вокруг г. Санкт- пог. м 994 Петербурга на участке от Приозерского шоссе до автомобильной дороги "Россия"

Строительство 2-й очередикм 14,433 2008 год 7500 11100 8453,5 - - кольцевой автомобильной ------ ------- дороги вокруг г. Санкт- пог. м 1154,35 Петербурга. Участок от автомобильной дороги "Россия" до автомобильной дороги "Нарва"

Строительство 2-й очередикм 36,25 2010 год 500 1900 10315,9 10642,2 - кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт- Петербурга. Участок от автомобильной дороги "Нарва" до пос. Бронка

Строительство и реконструкция-"- 161 2017 год - - - 2419 - автомобильной дороги от г. Санкт-Петербурга через г. Приозерск, г. Сортавалу до г. Петрозаводска, включающей строящийся участок от кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт- Петербурга через Скотное до автомобильной дороги "Магистральная"

Строительство автомобильнойкм 476,768 2009 год 5527 6780,4 13406,8 12984 - дороги "Амур" Чита - ------ -------- Хабаровск* пог. м 3390,104

Строительство автомобильнойкм 32,643 2015 год 2283,6 7624,6 11560,3 15943,5 - дороги М-27 Джубга - Сочи до ------ ------ границы с Грузией (на Тбилиси пог. м 6472 и Баку)*

Строительство центральной-"- 17 2013 год - - - 4000 - автомагистрали г. Сочи ---- "Дублер Курортного проспекта" 6500 от км 172 федеральной автодороги М-27 Джубга - Сочи (р. Псахе) до начала обхода г. Сочи (р. Агура), Краснодарский край

Реконструкция автомобильной-"- 56,284 2011 год 60 331 365,5 1542,3 - дороги М-60 "Уссури" от ------ Хабаровска до Владивостока* 858,69

Реконструкция автомобильной-"- 85,5 2012 год 179,1 168,4 200 1100 - дороги М-52 "Чуйский тракт" ----- (от Новосибирска через Бийск 672,4 до границы с Монголией)

Подпрограмма "Гражданская авиация"
Реконструкция аэродроматыс. 444,96 2006 год 1938,9 - - - - аэропорта Пулково кв. м

Развитие аэропорта Геленджик - -"-186 2008 год 2470 1210 2220 - - строительство взлетно- посадочной полосы, Краснодарский край

Реконструкция взлетно--"- 751,2 2009 год 1942,4 2600 2856,5 1658,4 - посадочной полосы 1, рулежных дорожек и мест стоянок самолетов в аэропорту Домодедово

Реконструкция и развитие- - 2013 год - 60 80 100 - аэропорта Домодедово. Объекты федеральной собственности (проектные работы, 2-я очередь строительства)

Реконструкция и развитие-"- 365,7 2011 год 2200 3911,6 194,7 1480 - аэропорта Внуково. Аэродром, средства посадки, радионавигации и управления воздушным движением

Развитие международного-"- 1020,2 2008 год 4000 2550 1345,7 - - аэропорта Шереметьево, реконструкция объектов федеральной собственности, 1-я очередь реконструкции (2006-2009 годы)

2-я очередь реконструкции -объектов 1 2013 год - - 200 2260,2 - всего

в том числе проектные- - 2008 год - - 200 - - работы

Реконструкция аэродроматыс. 355,1 2009 год 300 330 193,5 195,9 - аэропорта Ростов-на-Дону, кв. м Ростовская область (взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки и замена светосигнального оборудования - объекты федерального имущества) - всего

в том числе проектные- - 2007 год - 10 - - - работы

Модернизация (восстановление)тыс. 139 2006 год 148 - - - - искусственных покрытий кв. м аэродрома аэропорта Чебоксары

Реконструкция взлетно--"- 188,46 2007 год 282 275,4 - - - посадочной полосы аэропорта Улан-Удэ, 1-я очередь строительства, Республика Бурятия

Реконструкция аэродрома и-"- 144,5 2007 год 1581,1 1840 - - - действующего аэровокзального комплекса аэропорта Сочи (Адлер), объекты федеральной собственности, 1-й этап, Краснодарский край, - всего

в том числе проектные- - 2007 год - 50 - - - работы

2-й этап строительстваобъектов 1 2009 год - - 1000 3130 -

Расширение аэропортатыс. 216 2009 год 200 530,9 574,3 350,1 - Толмачево, г. Новосибирск, кв. м взлетно-посадочная полоса-2, Новосибирская область

Реконструкция (восстановление) -"-228,96 2007 год 251,9 23,1 - - - верхнего слоя аэродромного покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы в аэропорту Красноярск

Реконструкция перрона, местобъектов 1 2010 год - 22,2 385,3 175 - стоянок и рулежных дорожек в аэропорту Красноярск (Емельяново), Красноярский край, - всего

в том числе проектные- - 2007 год - 22,2 - - - работы

Реконструкция искусственнойобъектов 1 2012 год 90 14 450 400 - взлетно-посадочной полосы-2 в аэропорту Якутск, Республика Саха (Якутия), - всего в том числе: водоотведение -"- 1 2012 год 90 14 - - - второй этап реконструкции -"- 1 2012 год - - 450 400 - из них проектно- - - 2008 год - - 50 - - изыскательские работы

Аэропорт Хабаровск,тыс. 226,5 2007 год 146,6 250,4 - - - реконструкция искусственной кв. м взлетно-посадочной полосы-2, замена светосигнального оборудования, Хабаровский край

Восстановление покрытий-"- 105,33 2008 год 160 170 563,5 - - искусственной взлетно- посадочной полосы (завершение работ 2-го этапа, 3-й этап), рулежной дорожки-4 и пассажирского перрона в составе 1-й очереди реконструкции аэропорта Магадан

Устройство укрепленных-"- 67,96 2008 год 45,9 91 156,3 - - участков концевых зон безопасности искусственной взлетно-посадочной полосы с магнитного курса посадки 1150 и магнитного курса посадки 2950 в аэропорту Иркутск, Иркутская область

Развитие аэропорта Иркутск,- - 2009 год - - 125,3 375 - Иркутская область (проектные работы)

Реконструкция (восстановление) тыс.191,4 2008 год 140 290,1 283,2 - - аэродромных покрытий в кв. м аэропорту Кольцово, г. Екатеринбург, Свердловская область, - всего

в том числе проектные- - 2007 год - 60 - - - работы

2-й этап реконструкцииобъектов 1 2009 год - - 1650 1421,4 - (удлинение) аэродромных покрытий в аэропорту Кольцово, г. Екатеринбург, Свердловская область, - всего

в том числе проектные- - 2008 год - - 110 - - работы

Реконструкция аэропортатыс. 234 2008 год 316,8 1120 1260 - - Минеральные Воды, кв. м Ставропольский край

Подпрограмма "Морской транспорт"
Строительство железнодорожного пог. м236 2008 год 1018,5 180,2 566,5 - - паромного комплекса в бассейне ------ --- 4, г. Балтийск, млн. 0,8 Калининградская область. тонн Полное развитие в год

Автомобильно-железнодорожный-"- 429 2008 год 1775,1 549,5 1416,8 - - паромный комплекс в морском --- торговом порту Усть-Луга, 5,5 паромная составляющая, полное развитие, Ленинградская область

Строительство морскогопог. м 1710 2009 год 2610 2205 750 - - пассажирского терминала ------ ---- на Васильевском острове млн. 3,9 (объекты, финансируемые за пасса- счет средств федерального жиров бюджета, - подходный канал, в год акватория, пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации) и реконструкция участка морского фарватера N 11, систем безопасности и средств навигационного обеспечения, г. Санкт-Петербург

Судовой рейд морскогообъектов 1 2007 год 30 65,2 - - - торгового порта Оля в районе протоки Бакланья, Астраханская область

Объекты федеральной-"- 1 2010 год - 57,2 430 552,2 - собственности морского торгового порта Оля, Астраханская область, - всего

в том числе проектные- - 2007 год - 57,2 - - - работы

Строительство операционноймлн. 13 2008 год 364,6 600 717,8 - - акватории пусковых куб. м перегрузочных комплексов (универсального, минеральных удобрений, наливных грузов и части угольного терминала) в северной части морского торгового порта Усть-Луга, Кингисеппский район Ленинградской области

Формирование акватории южнойобъектов 2 2015 год - 46,3 1165,6 1327,1 - и северной частей морского торгового порта Усть-Луга, включая операционную акваторию контейнерного терминала, Ленинградская область - всего

в том числе проектные- - 2007 год - 46,3 - - - работы

Реконструкция входных моловобъектов 2 2009 год 100 459,3 517,5 374,3 - Калининградского морского канала

Реконструкция морскогопог. м 185 2008 год 100 105,2 56 - - торгового порта Шахтерск, ------ --- реконструкция угольного млн. 3 причала и оградительных тонн сооружений ковша, Углегорский в год район Сахалинской области

Реконструкция Санкт-объектов 1 2009 год - 60 300,1 900 - Петербургского морского канала

Реконструкция причалов N 1-4-"- 1 2009 год - 40,6 805 1005,8 - и дноуглубление акватории и подходного канала для развития угольного комплекса в морском порту Высоцк, Ленинградская область, г. Высоцк

Реконструкция и развитие порта млн. тонн 0,92006 год 180 - - - - Махачкала (1-я очередь) в год

Портовый железнодорожныйобъектов 1 2009 год - 14,9 100 80 - сортировочный парк в порту Махачкала

Морской фасад г. Владивостока- - 2007 год - 60 - - - (портовые сооружения и портовая инфраструктура г. Владивостока и острова Русский) (проектные работы)

Реконструкция объектовобъектов 1 2010 год - 37,2 400 610,8 - федеральной собственности в морском порту Новороссийск, Краснодарский край

Строительство 2-х линейныхединиц 2 2008 год 1894,4 1587,7 - - - дизель-электрических ледоколов с полноповоротными винторулевыми колонками мощностью 2 х 8 МВт для акватории Финского залива, г. Санкт-Петербург

Строительство универсального-"- 1 2013 год 190 157,9 542,2 375,8 - атомного ледокола нового поколения мощностью 60 МВт - всего

в том числе:

эскизный проект- - 2007 год 190 157,9 - - -

технический проект- - 2009 год - - 542,2 375,8 -

Строительство линейногоединиц 1 2010 год - - 293,9 1700 - дизельного ледокола мощностью 25 МВт - всего

в том числе технический проект- - 2008 год - - 293,9 - -

Строительство лоцмейстерскихединиц 2 2006 год 10 - - - - судов проекта 16903, корректировка проекта

Строительство объекта N 92объектов 1 2009 год - 30 143,1 300 - (2-я очередь)

Подпрограмма "Внутренние водные пути"
Реконструкция канала имениединиц 62 2012 год 222,1 307 1722,4 1572,2 - Москвы. Реконструкция напорных трубопроводов Сходненской гидроэлектростанции, аварийных ворот N 104, 105, двустворчатых ворот камер N 11, 12 Рыбинского шлюза, стены камер шлюзов N 7, 8, 10, всплывающих затворов шлюзов N 2-9, направляющей палы верхнего подводящего канала и ограждающей эстакады гидроузла N 2. Техническое перевооружение насосных станций

Реконструкция Беломорско--"- 8 2012 год 66,5 89,7 288 444,4 - Балтийского канала. Реконструкция гидросооружений 10-й очереди Северного склона (направляющих пал верхнего и нижнего бьефа и нижней камеры шлюза N 11, бетонных водосбросных плотин N 21, 25, 27, интегрированной цифровой связи)

Реконструкция объектов водных-"- 2 2010 год 585,96 1211,9 366,8 43 - путей Азово-Донского бассейна, Ростовская область. Реконструкция Кочетовского гидроузла на р. Дон (строительство 2-й нитки шлюза и реконструкция существующих объектов гидроузла), выправительных сооружений

Реконструкция объектов водных-"- 3 2009 год 11,9 11,3 13,9 16,4 - путей Енисейского бассейна, Красноярский край. Реконструкция Красноярского судоподъемника, защитной дамбы Симановских ремонтно- механических мастерских на р. Енисей, сети электроснабжения Ладейских ремонтно-механических мастерских

Реконструкция объектов-"- 23 2010 год 57 101,5 195,7 173,6 - водных путей Камского бассейна, Пермский край Реконструкция: Павловского шлюза (аварийно- ремонтных ворот верхней головы с заградительным устройством); Чайковского шлюза (двустворчатых ворот нижней головы правой нитки, аварийно-эксплуатационных ворот верхней головы, затворы наполнения- опорожнения); Пермского шлюза (аварийно- восстановительные работы - откатные ворота N 6 и 7, аварийно-ремонтные и ремонтные ворота, гидроприводы и закладные части, электрооборудование западной нитки, шпунтовые стены, закладные части и днища камер)

Реконструкция объектов водных-"- 8 2011 год 16 40,1 43,4 91,4 - путей Обского бассейна, Новосибирская область. Реконструкция Новосибирского шлюза, перевооружение и модернизация технического флота

Реконструкция объектов водных-"- 5 2010 год 70,5 76,5 53,5 58,5 - путей Ленского бассейна, Республика Саха (Якутия). Реконструкция выправительных сооружений Ленского бассейна, нефтебазы Витимского района водных путей

Подпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг"
Подготовка проектной- - - 500 730 1440 1030 - документации по объектам транспортной инфраструктуры, реализуемым на условиях государственно-частного партнерства _____________ * В отношении указанных объектов объем финансирования в 2007 году должен быть увеличен после выделения в установленном порядке дополнительных средств из федерального бюджета.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 к федеральной целевой программе "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Расчет показателей общественной эффективности федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

(млрд. рублей, в ценах 2001 года) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | 2002- | В том числе | 2003 +------------------------------------------------------------------- | годы - | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010- | всего | год | год | год | год | год | год | год | год | 2030 | | | | | | | | | | год ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Всего по Программе

Доходы от реализации31984,8 26,9 66,5 118,6 183,6 291,8 434,7 523,3 602,1 29737,3 проектов

Расходы на реализацию2595,8 243,1 247,7 224,5 286,2 324,6 388,8 410,1 470,8 - проектов

Чистый доход29389 -216,2 -181,2 -105,9 -102,6 -32,8 45,9 113,2 131,3 29737,3

Чистый2412,5 -191,4 -141,9 -73,8 -63,5 -23,3 13,3 41,3 36,5 2815,3 дисконтированный доход

Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"
Доходы от реализации3446,4 9,5 20,6 32,9 48 64,5 82 100,7 120,4 2967,8 проектов

Расходы на реализацию634,4 50,9 60,1 65,9 81,1 85,7 91,6 96,4 102,7 - проектов

Чистый доход2812 -41,4 -39,5 -33 -33,1 -21,2 -9,6 4,3 17,7 2967,8

Чистый259,5 -36,6 -30,9 -22,9 -20,3 -11,5 -4,6 1,8 6,7 377,8 дисконтированный доход

Подпрограмма "Автомобильные дороги"
Доходы от реализации23174,5 - 13 37,8 75,6 127,5 220,6 262,9 304,5 22132,6 проектов

Расходы на реализацию1309,5 161,9 157,3 126,7 154,3 144,1 178,4 183,9 202,9 - проектов

Чистый доход21865 -161,9 -144,3 -88,9 -78,7 -16,6 42,2 79 101,6 22132,6

Чистый1673,1 -143,3 -112,9 -61,6 -48,3 -9 20,3 33,6 38,2 1956,1 дисконтированный доход

Подпрограмма "Гражданская авиация"
Доходы от реализации879 13,7 16,3 20,5 25,6 31,9 38,1 40,7 46,8 645,4 проектов

Расходы на реализацию170,3 10,9 8,2 11,8 13,5 26,8 30,7 33,2 35,2 - проектов

Чистый доход708,7 2,8 8,1 8,7 12,1 5,1 7,4 7,5 11,6 645,4

Чистый50,2 2,5 6,2 5,7 7 2,5 3,2 2,8 3,8 16,5 дисконтированный доход

Подпрограмма "Морской транспорт"
Доходы от реализации2949,9 3,7 16,5 27,3 34,2 58,2 76,2 90,5 104,6 2538,7 проектов

Расходы на реализацию284,6 18,8 21,4 19,5 36 43,1 43 45,4 57,4 - проектов

Чистый доход2665,3 -15,1 -4,9 7,8 -1,8 15,1 33,2 45,1 47,2 2538,7

Чистый351,9 -13,4 -3,8 5,4 -1,1 8,2 16 19,2 17,7 303,7 дисконтированный доход

Подпрограмма "Внутренние водные пути"
Доходы от реализации58,4 - 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,1 55,3 проектов

Расходы на реализацию7,3 0,6 0,7 0,6 1,3 0,9 0,8 1,2 1,2 - проектов

Чистый доход51,1 -0,6 -0,6 -0,5 -1,1 -0,6 -0,3 -0,4 -0,1 55,3

Чистый2,8 -0,6 -0,5 -0,4 -0,8 -0,4 -0,1 -0,2 -0,1 5,9 дисконтированный доход

Подпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг"
Доходы от реализации1476,6 - - - - 9,4 17,3 27,7 24,7 1397,5 проектов

Расходы на реализацию189,7 - - - - 24 44,3 50 71,4 - проектов

Чистый доход1286,9 - - - - -14,6 -27 -22,3 -46,7 1397,5

Чистый75 - - - - -13,1 -21,5 -15,9 -29,8 155,3 дисконтированный доход

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 к федеральной целевой программе "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Расчет показателей коммерческой эффективности федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

(млрд. рублей, в ценах 2001 года) ---------------------------------------------------------------------------------------------- | 2002- | В том числе | 2003 +-------------------------------------------------------------- | годы -| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |2010- | всего | год | год | год | год | год | год | год | год |2030 | | | | | | | | | |год ---------------------------------------------------------------------------------------------- Всего по Программе

Доходы от реализации7880,8 21,9 42 64,4 85 123 173,9 222 283,9 6864,7 проектов

Расходы на реализацию1282,3 80,6 89,7 97,2 130,6 177,3 203,8 227,5 275,6 - проектов

Чистый доход6598,5 -58,7 -47,7 -32,8 -45,6 -54,3 -29,9 -5,5 8,3 6864,7

Чистый579,8 -51,9 -37,4 -23 -28,3 -28,7 -13,6 -1,9 3,2 761,4 дисконтированный доход

Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"
Доходы от реализации2872 7,9 17,2 27,4 40 53,8 68,3 83,9 100,3 2473,2 проектов

Расходы на реализацию634,4 50,9 60,1 65,9 81,1 85,7 91,6 96,4 102,7 - проектов

Чистый доход2237,6 -43 -42,9 -38,5 -41,1 -31,9 -23,3 -12,5 -2,4 2473,2

Чистый156,7 -38 -33,6 -26,7 -25,2 -17,3 -11,1 -5,3 -0,9 314,8 дисконтированный доход

Подпрограмма "Гражданская авиация"
Доходы от реализации747 11,4 13,7 18,8 22 25,2 31,8 34,4 40,9 548,8 проектов

Расходы на реализацию170,3 10,9 8,2 11,8 13,5 26,8 30,7 33,2 35,2 - проектов

Чистый доход576,7 0,5 5,5 7 8,5 -1,6 1,1 1,2 5,7 548,8

Чистый30,3 0,5 4,2 4,6 4,9 -0,8 0,5 0,5 1,9 14 дисконтированный доход

Подпрограмма "Морской транспорт"
Доходы от реализации1974,8 2,6 11,1 18,2 23 38,7 50,7 60,5 70,3 1699,7 проектов

Расходы на реализацию284,6 18,8 21,4 19,5 36 43,1 43 45,4 57,5 - проектов

Чистый доход1690,2 -16,2 -10,3 -1,3 -13 -4,4 7,7 15,1 12,8 1699,7

Чистый178,1 -14,4 -8 -0,9 -8 -2,4 3,7 6,4 4,8 196,9 дисконтированный доход

Подпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг"
Доходы от реализации2287 - - - - 5,3 23,1 43,2 72,4 2143 проектов

Расходы на реализацию193 - - - - 21,7 38,5 52,5 80,3 - проектов

Чистый доход2094 - - - - -16,4 -15,4 -9,3 -7,9 2143

Чистый214,7 - - - - -8,2 -6,7 -3,5 -2,6 235,7 дисконтированный доход

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 6 к федеральной целевой программе "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Расчет показателей бюджетной эффективности федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

(млрд. рублей, в ценах 2001 года) ---------------------------------------------------------------------------------------- | 2002- | В том числе | 2003 +-------------------------------------------------------- | годы -|2002 |2003 |2004 |2005 |2006 |2007 | 2008 | 2009 |2010- | всего |год |год |год |год |год |год | год | год |2030 | | | | | | | | | |год ---------------------------------------------------------------------------------------- Всего по Программе

Доходы от реализации3300,3 17,8 25 31 40,5 60,3 73,9 113,1 135,5 2803,3 проектов

Расходы на реализацию184,9 2,9 3,8 5,9 9,8 18 23,5 50,1 70,9 - проектов

Чистый доход3115,4 14,9 21,1 25,1 30,7 42,3 50,4 63 64,6 2803,3

Чистый424,1 13,2 16,3 17,2 18,8 23,1 24,3 18,4 16,7 276,1 дисконтированный доход

Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"
Доходы от реализации1135,5 13,7 17,3 20 25,4 39,5 46,2 53 60,4 860 проектов

Расходы на реализацию16,8 0,5 0,6 2,2 1,2 2,2 3,9 2,8 3,4 - проектов

Чистый доход1118,7 13,2 16,7 17,8 24,2 37,3 42,3 50,2 57 860

Чистый244,5 11,7 13 12,3 14,9 20,2 20,3 21,3 21,4 109,4 дисконтированный доход

Подпрограмма "Гражданская авиация"
Доходы от реализации217,1 3,4 4,3 5,3 8 8,3 9,9 10,6 11,1 156,2 проектов

Расходы на реализацию45,9 1,2 1,6 1,4 5,1 10,2 9,8 9,3 7,3 - проектов

Чистый доход171,2 2,2 2,7 3,9 2,9 -1,9 0,1 1,3 3,8 156,2

Чистый13 2 2 2,6 1,7 -0,9 0 0,5 1,2 3,9 дисконтированный доход

Подпрограмма "Морской транспорт"
Доходы от реализации605 0,7 3,3 5,6 7 11,9 15,6 18,5 21,3 521,1 проектов

Расходы на реализацию20,6 0,8 1,1 1,7 2,3 3,6 3,6 3,7 3,8 - проектов

Чистый доход584,4 -0,1 2,2 3,9 4,7 8,3 12 14,8 17,5 521,1

Чистый95,5 -0,1 1,7 2,7 2,9 4,5 5,8 6,3 6,6 65,1 дисконтированный доход

Подпрограмма "Внутренние водные пути"
Доходы от реализации38 - 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7 36 проектов

Расходы на реализацию6,8 0,4 0,5 0,6 1,2 0,9 0,8 1,2 1,2 - проектов

Чистый доход31,2 -0,4 -0,4 -0,5 -1,1 -0,7 -0,4 -0,7 -0,5 36

Чистый0,5 -0,4 -0,4 -0,4 -0,7 -0,4 -0,2 -0,3 -0,2 3,6 дисконтированный доход

Подпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг"
Доходы от реализации1304,7 - - - - 0,4 1,8 30,5 42 1230 проектов

Расходы на реализацию94,8 - - - - 1,1 5,4 33,1 55,2 - проектов

Чистый доход1209,9 - - - - -0,7 -3,6 -2,6 -13,2 1230

Чистый70,6 - - - - -0,3 -1,6 -9,3 -12,3 94,1". дисконтированный доход

2. В подпрограмме "Железнодорожный транспорт": а) в паспорте подпрограммы: в позиции, касающейся важнейших целевых показателей подпрограммы, цифры "2200" заменить цифрами "2150,8", цифры "176,0" заменить цифрами "185,3", цифры "1,2" заменить цифрой "1", цифры "2,9" заменить цифрами "2,5", слова "строительство и модернизация автоблокировки на 3,4 тыс. км железнодорожных линий;" исключить, цифры "2,4" заменить цифрами "1,8", цифры "5,7" заменить цифрой "5", цифру "6" заменить цифрами "5,1", цифры "2,8" заменить цифрами "2,2", цифры "3,1" заменить цифрами "2,9", цифры "56" заменить цифрами "47,4", цифры "34,3" заменить цифрами "30,3"; в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы, слова "2002-2010 годы" заменить словами "2002-2009 годы", слова "2008-2010 годы" заменить словами "2008-2009 годы"; в позиции, касающейся объема и источников финансирования подпрограммы, цифры "1408,8" заменить цифрами "1167,5", цифры "1382,2" заменить цифрами "1145,4", цифры "26,6" заменить цифрами "22,1", цифры "9,83" заменить цифрами "9,6", цифры "52,7" заменить цифрами "22,8", цифры "1319,7" заменить цифрами "1113", цифры "40,3" заменить цифрами "29", цифры "26,6" заменить цифрами "22,1"; позицию, касающуюся ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы и показателей социально-экономической эффективности, изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые конечные- протяженность электрифицированных линий на результаты реализации железнодорожном транспорте общего подпрограммы и пользования достигнет 44,1 тыс. км; показатели социально- средняя участковая скорость грузовых экономической поездов увеличится на 5,2 процента, а их эффективности средний вес - на 12,6 процента по сравнению с уровнем 2000 года. Предполагается освоить все предъявляемые объемы перевозок грузов и пассажиров, повысить качество транспортных услуг, снизить долю транспортных затрат в цене готовой продукции, сократить уровень износа основных производственных фондов. Общественная эффективность подпрограммы оценивается в 259,5 млрд. рублей, коммерческая - 156,7 млрд. рублей, бюджетная - 244,5 млрд. рублей"; б) в разделе I: по тексту раздела слова "2010 год" в соответствующем падеже заменить словами "2009 год" в соответствующем падеже; в абзаце третьем слова "39 процентов" заменить словами "41 процент"; в абзаце четвертом слова "32 процента" заменить словами "37 процентов"; в абзаце десятом цифры "1540" заменить цифрами "1416", цифры "20,8" заменить цифрами "11,2", цифры "18,4" заменить цифрами "15,8"; в абзаце одиннадцатом цифры "3,7" заменить цифрами "3,5"; в таблице 1 цифры "1274,4" заменить цифрами "1273,1", цифры "1540" заменить цифрами "1416", цифры "2200" заменить цифрами "2150,8"; абзацы тринадцатый - двадцать шестой исключить; в абзаце двадцать седьмом цифры "8,2" заменить цифрами "9,1"; в таблице 2 цифры "176" заменить цифрами "185,3", цифры "122,3" заменить цифрами "130", цифры "53,7" заменить цифрами "55,7"; в абзаце двадцать девятом цифру "3" заменить цифрами "8,4"; в абзаце тридцать шестом цифры "36,5" заменить цифрами "36,7", цифры "42,9" заменить цифрами "43,2", слова "50 процентов" заменить словами "50,6 процента"; в абзаце тридцать седьмом цифры "2005" заменить цифрами "2003", слова "68 процентов" заменить словами "63,9 процента"; в) в разделе II: в абзаце девятнадцатом слова "2002-2010 годах" заменить словами "2002-2009 годах"; в абзаце двадцатом цифры "2200" заменить цифрами "2150,8", цифры "176" заменить цифрами "185,3"; в абзаце двадцать втором цифры "44,5" заменить цифрами "44,1"; в абзаце двадцать третьем цифры "4008" заменить цифрами "3805", цифры "43,8" заменить цифрами "40,6"; в абзаце двадцать седьмом слова "1 тыс. км" заменить словами "600 км", цифры "1,2" заменить цифрой "1"; в абзаце двадцать восьмом цифры "2,9" заменить цифрами "2,5"; в абзаце тридцатом цифры "2,4" заменить цифрами "1,8", цифры "5,7" заменить цифрой "5", цифру "6" заменить цифрами "5,1", цифры "56" заменить цифрами "47,4"; в абзаце тридцать первом цифры "2,8" заменить цифрами "2,2", цифры "3,1" заменить цифрами "2,9", цифры "34,3" заменить цифрами "30,3"; в абзаце тридцать втором цифры "13,5" заменить цифрами "5,2"; в абзаце тридцать пятом цифры "2010" заменить цифрами "2009"; г) в разделе III: по тексту раздела слова "2010 год" в соответствующем падеже заменить словами "2009 год" в соответствующем падеже; в абзаце пятьдесят девятом цифры "1,2" заменить цифрой "1"; абзац шестидесятый изложить в следующей редакции: "В настоящее время на сети железных дорог 70 процентов мостов исчерпали свой ресурс, 40 тыс. мостов эксплуатируются с превышением нормативного срока."; в абзаце девяносто пятом цифры "44,5" заменить цифрами "44,1"; в абзаце сто пятьдесят пятом слова "в 2005 году достиг 65,5 процента" заменить словами "в 2006 году достиг 74,1 процента"; в абзаце сто шестьдесят втором цифру "6" заменить цифрами "5,1"; в абзаце сто шестьдесят седьмом цифры "2,4" заменить цифрами "1,8", цифры "2,8" заменить цифрами "2,2"; в абзаце сто семьдесят восьмом цифры "56" заменить цифрами "47,4", цифры "34,3" заменить цифрами "30,3"; д) в разделе IV: в абзаце первом слова "2002-2010 годах" заменить словами "2002-2009 годах", цифры "1408,8" заменить цифрами "1167,5"; в абзаце втором цифры "1346,3" заменить цифрами "1135", цифры "95,6" заменить цифрами "97,2"; в абзаце третьем цифры "9,87" заменить цифрами "9,6", цифры "0,7" заменить цифрами "0,8"; в абзаце четвертом слова "2006-2010 годах" заменить словами "2006-2009 годах"; в абзаце пятом цифры "52,7" заменить цифрами "22,8", цифры "3,7" заменить цифрой "2"; е) в разделе VI: абзац шестой изложить в следующей редакции: "Общий годовой мультипликативный эффект по народному хозяйству Российской Федерации от реализации подпрограммы достигнет в 2009 году уровня в 20 млрд. рублей (в ценах 2001 года)."; в абзаце двадцать пятом цифры "209" заменить цифрами "259,5", цифры "109,7" заменить цифрами "156,7", цифры "147,1" заменить цифрами "244,5"; ж) приложение N 1 к указанной подпрограмме изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к подпрограмме "Железнодорожный транспорт" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Целевые и объемные показатели подпрограммы "Железнодорожный транспорт"

Целевые показатели (по состоянию на конец года) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Показатели | Единица | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |2010 | измерения | год | год | год | год | год | год | год | год | год |год ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Эксплуатационная длина тыс. км 86,1 85,5 85,5 85,4 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 - железных дорог общего пользования

в том числе участки:

в 2 и более пути-"- 36,3 36,3 36,3 36,3 36,5 36,7 36,9 37,1 37,3 -

электрифицированные-"- 41 42,3 42,6 42,6 42,9 43,2 43,5 43,8 44,1 -

Грузооборотмлрд. т-км 1373,2 1510,2 1668,9 1801,6 1858,1 1950,9 1994,7 2070,2 2150,8 -

Пассажирооборотмлрд. 167,1 152,9 157,6 164,3 170,9 178,3 182,1 183,9 185,3 - пасс.-км

Средний вес грузовоготонн 3380 3554 3608 3670 3717 3747 3750 3777 3805 - поезда (брутто)

Средняя участковаякм/ч 38,6 38,7 39 39,6 40,2 40,3 40,4 40,5 40,6 - скорость в грузовом движении

Объемные показатели

(по состоянию на конец года) ------------------------------------------------------------------------------------------ |Единица|2002- | В том числе Показатели |измере-|2010 +-------------------------------------------------- | ния |годы -|2002 |2003|2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009|2010 | |всего |год |год |год |год |год |год |год |год |год ------------------------------------------------------------------------------------------ Строительство новых км 590 123 15 49 - - - 403 - - линий

Строительство-"- 1007 - - - 207 200 200 200 200 - дополнительных главных путей

Электрификация линий-"- 2520 473 327 240 280 300 300 300 300 -

Поставки тяговогоединиц 1845 42 50 65 179 281 328 400 500 - подвижного состава (тепловозов и электровозов)

Модернизация тягового-"- 2200 - - 162 277 337 379 498 547 - подвижного состава

Поставки пассажирских-"- 4966 406 443 540 653 730 730 730 734 - вагонов

Модернизация-"- 2859 328 421 392 617 283 274 274 270 - пассажирских вагонов

Поставки моторвагонного -"-5097 425 425 580 562 731 733 731 910 - подвижного состава

Модернизация-"- 1389 232 239 272 282 124 120 120 - - моторвагонного подвижного состава

Поставки новых грузовых тыс.47,36 1,44 3,5 7,55 8 5,35 5,9 7,42 8,2 - вагонов (полувагонов) единиц

Модернизация грузовых-"- 30,28 - - 4 4,96 5,57 6,51 4,74 4,5 -"; вагонов (полувагонов)

з) в приложении N 2 к указанной подпрограмме: в разделе "Мероприятия по развитию станций, удлинению путей и строительству дополнительных главных путей": в позиции, касающейся описания, цифры "2010" заменить цифрами "2009", цифры "1,2" заменить цифрой "1"; в позиции, касающейся инвестиций, цифры "284,1" заменить цифрами "130,5"; в позиции, касающейся источников, цифры "283,9" заменить цифрами "130,3"; в позициях, касающихся инвестиций и источников, раздела "Мероприятия по реконструкции и строительству искусственных сооружений" цифры "128,7" заменить цифрами "171,4"; в разделе "Мероприятия по обновлению устройств электроснабжения и электрификации железнодорожных линий": в позиции, касающейся описания, цифры "2010" заменить цифрами "2009", цифры "2,9" заменить цифрами "2,5", цифры "44,5" заменить цифрами "44,1"; в позициях, касающихся инвестиций и источников, цифры "130,3" заменить цифрами "76,4"; в разделе "Мероприятия по обновлению и развитию средств железнодорожной автоматики и телемеханики" в позициях, касающихся инвестиций и источников, цифры "82,3" заменить цифрами "43,6"; дополнить разделом следующего содержания:

"Мероприятия по комплексному развитию важнейших направлений сети железных дорог

Описание- целью проекта является комплексное развитие инфраструктуры важнейших направлений сети железных дорог Кузбасс - Северо-Запад, Кузбасс - Азово-Черноморский транспортный узел, Кузбасс - Дальневосточный транспортный узел и других

Назначение - эффективность предусматриваемых в проекте мероприятийдостигается за счет повышения пропускной и провозной способности участков железнодорожной сети, сокращения эксплуатационных затрат, ускорения перевозок пассажиров и грузов, повышения безопасности железнодорожного транспорта

Стадия- инвестиционная и предынвестиционная реализации проекта

Инвестиции - общий объемкапитальных - 137,7 млрд. рублей вложений

Источники- внебюджетные средства - 137,7 млрд. рублей";

и) в приложении N 3 к указанной подпрограмме: в разделе "Мероприятия по достройке железнодорожной линии Ледмозеро - Кочкома": в позиции, касающейся назначения, слова "2008-2010 годах" заменить словами "2008-2009 годах"; в позициях, касающихся инвестиций и источников, цифры "2,6" заменить цифрами "1,4"; в позициях, касающихся инвестиций и источников, раздела "Мероприятия по реконструкции Сахалинской железной дороги" цифры "20,2" заменить цифрами "5,7"; позиции, касающиеся инвестиций и источников, раздела "Мероприятия по строительству второго пускового комплекса Кердем - Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия)" изложить в следующей редакции:

"Инвестиции - ориентировочнаяобщая - 8,1 млрд. рублей стоимость строительства в 2008-2009 годах

из них корректировка проекта - 250 млн. рублей
Источники- федеральный бюджет в - 5 млрд. рублей 2008-2009 годах

из них корректировка проекта - 250 млн. рублей

бюджет Республики Саха в - 3 млрд. рублей 2008-2009 годах (Якутия)

внебюджетные средства в - 107,4 млн. рублей"; 2008-2009 годах

раздел "Мероприятия по строительству совмещенного мостового перехода через р. Лена в районе г. Якутска с подходами от станции Кердем до Якутского речного порта (проектные работы)" заменить разделом следующего содержания:

"Мероприятия по строительству совмещенного мостового перехода через р. Лену в районе г. Якутска

Назначение - важнейшим этапом строительства железнодорожной линииБеркакит - Томмот - Якутск является возведение мостового перехода через р. Лену в районе г. Якутска. Наличие мостового перехода позволит приступить к более интенсивному развитию Западной Якутии, на территории которой имеются месторождения полезных ископаемых. Протяженность мостового перехода может составить 2871 м.

Сроки проектирования - 2007-2008 годы
Стадия- предынвестиционная реализации проекта

Инвестиции - ориентировочная общая стоимость - 871,5 млн. рублейпроектных работ

Источники- федеральный бюджет - 400,9 млн. рублей

бюджет Республики Саха (Якутия) - 422 млн. рублей

внебюджетные средства - 48,6 млн. рублей";

в разделе "Мероприятия по строительству железнодорожной линии Надым - Салехард": в позиции, касающейся назначения, слова "в 2010 году" заменить словами "в 2009 году"; позиции, касающиеся инвестиций и источников, изложить в следующей редакции:

"Инвестиции - стоимость проектированияи - 22,6 млрд. рублей строительства в период 2004-2009 годов

Источники- бюджеты субъектов Российской - 4,5 млрд. рублей Федерации

внебюджетные средства - 18,1 млрд. рублей";

дополнить разделом следующего содержания:

"Мероприятия по строительству нового железнодорожного участка Яйва - Соликамск Свердловской железной дороги в обход района техногенной аварии

Назначение - в соответствиис распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2007 г. N 814-р необходимо построить новую железнодорожную линию к крупному промышленному центру Пермского края - г. Соликамску, направив ее в обход территорий, на которых осуществляется интенсивная разработка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Предусматривается строительство нового двухпутного электрифицированного железнодорожного участка Яйва - Соликамск Свердловской железной дороги в обход района техногенной аварии протяженностью 53 км.

Сроки проектирования и строительства - 2008-2010 годы
Стадия- предынвестиционная реализации проекта

Инвестиции - общая стоимость работ- 8,9 млрд. рублей

Источники- внебюджетные средства - 8,9 млрд. рублей";

к) в приложении N 4 к указанной подпрограмме: в позициях, касающихся инвестиций и источников, раздела "Мероприятия по обеспечению безопасности движения поездов" цифры "54,5" заменить цифрами "46"; в позициях, касающихся инвестиций и источников, раздела "Мероприятия по строительству объектов гражданской обороны" цифры "3,1" заменить цифрами "2,6"; л) в позициях, касающихся инвестиций и источников, приложения N 5 к указанной подпрограмме цифры "6,9" заменить цифрами "6,3"; м) в приложении N 6 к указанной подпрограмме: в позициях, касающихся инвестиций и источников, раздела "Мероприятия по реконструкции пассажирских вокзалов" цифры "29,1" заменить цифрами "21,5", цифры "8,9" заменить цифрами "2,8", цифры "20,2" заменить цифрами "18,7"; в разделе "Мероприятия по приобретению пассажирского подвижного состава": в позиции, касающейся описания, цифры "5,7" заменить цифрой "5"; в позициях, касающихся инвестиций и источников, цифры "108,9" заменить цифрами "90,4"; в разделе "Мероприятия по модернизации пассажирского подвижного состава": в позиции, касающейся описания, цифры "3129" заменить цифрами "2859"; в позициях, касающихся инвестиций и источников, цифры "22,3" заменить цифрами "19,4"; н) в приложении N 7 к указанной подпрограмме: в разделе "Мероприятия по реконструкции пригородных вокзалов": в позиции, касающейся инвестиций, цифры "10,1" заменить цифрами "8,4"; в позиции, касающейся источников, цифры "470" заменить цифрами "370", цифры "9,6" заменить цифрой "8"; в разделе "Мероприятия по приобретению моторвагонного подвижного состава": в позиции, касающейся описания, цифры "6047" заменить цифрами "5097"; в позиции, касающейся инвестиций, цифры "90,8" заменить цифрами "53,4"; в позиции, касающейся источников, цифры "28,7" заменить цифрами "2,7", цифры "62,1" заменить цифрами "50,7"; о) в приложении N 8 к указанной подпрограмме: в разделе "Мероприятия по приобретению тягового подвижного состава": в позиции, касающейся описания, цифры "2,4" заменить цифрами "1,8"; в позициях, касающихся инвестиций и источников, цифры "127,2" заменить цифрами "93"; в разделе "Мероприятия по модернизации тягового подвижного состава": в позиции, касающейся описания, слова "2010 года" заменить словами "2009 года", цифры "2,8" заменить цифрами "2,2"; в позициях, касающихся инвестиций и источников, цифры "80,1" заменить цифрами "58,7"; п) в приложении N 9 к указанной подпрограмме: в позициях, касающихся инвестиций и источников, раздела "Мероприятия по приобретению грузового подвижного состава" цифры "103,6" заменить цифрами "82,3"; в разделе "Мероприятия по модернизации грузового подвижного состава": в позиции, касающейся описания, цифры "2004-2010" заменить цифрами "2004-2009", цифры "34,3" заменить цифрами "30,3"; в позициях, касающихся инвестиций и источников, цифры "27,5" заменить цифрами "23,5"; р) в приложении N 10 к указанной подпрограмме: позицию, касающуюся расходов, раздела "Мероприятия по реорганизации и развитию отечественного локомотиво- и вагоностроения, организации ремонта и эксплуатации пассажирского и грузового подвижного состава" изложить в следующей редакции:

"Расходы - 2002-2009 годы- 4,8 млрд. рублей внебюджетные средства - 4,8 млрд. рублей";

в позиции, касающейся расходов, раздела "Мероприятия по обновлению технологического оборудования электроснабжения" слова "2002-2010 годы" заменить словами "2002-2009 годы"; позицию, касающуюся расходов, раздела "Мероприятия по развитию информационных технологий модернизации и обновлению устройств связи, автоматики и сетей телекоммуникаций" изложить в следующей редакции:

"Расходы - 2002-2009 годы- 7,8 млрд. рублей внебюджетные средства - 7,8 млрд. рублей";

позицию, касающуюся расходов, раздела "Мероприятия по совершенствованию ведения путевого хозяйства и внедрению ресурсосберегающих технологий" изложить в следующей редакции:

"Расходы - 2002-2009 годы- 1,6 млрд. рублей внебюджетные средства - 1,6 млрд. рублей";

позицию, касающуюся расходов, раздела "Мероприятия по созданию перспективных технических средств и технологий, в том числе для скоростного и высокоскоростного движения" изложить в следующей редакции:

"Расходы - 2002-2009 годы- 5,6 млрд. рублей внебюджетные средства - 5,6 млрд. рублей";

позицию, касающуюся расходов, раздела "Мероприятия по формированию научно-технической политики в области охраны окружающей среды и социальной сферы" изложить в следующей редакции:

"Расходы - 2002-2009 годы- 86,5 млн. рублей внебюджетные средства - 86,5 млн. рублей";

позицию, касающуюся расходов, раздела "Мероприятия по оптимизации эксплуатационной работы железных дорог и совершенствованию транспортного обслуживания" изложить в следующей редакции:

"Расходы - 2006-2009 годы- 2 млрд. рублей внебюджетные средства - 2 млрд. рублей";

позицию, касающуюся расходов, раздела "Мероприятия по научному обеспечению реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Расходы - 2006-2009 годы- 29 млн. рублей федеральный бюджет - 29 млн. рублей";

с) приложения N 11-13 к указанной подпрограмме изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ N 11 к подпрограмме "Железнодорожный транспорт" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Расходы на реализацию подпрограммы "Железнодорожный транспорт"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |2002-2010| В том числе Источники | годы - +---------------------------------------------------------------------------------- финансирования | всего |2002 год |2003 год|2004 год|2005 год |2006 год |2007 год |2008 год |2009 год |2010 | | | | | | | | | |год ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Общие расходы

Всего по подпрограмме 1167460,1 57932,4 75555,8 95160,8 133185,1 157163,3 185769,3 215561,6 247131,8 -

в том числе:

средства 9624 - - - 340 1564 1748 1903,2 4068,8 - федерального бюджета

средства бюджетов 22800,8 556,3 772,6 3189,5 1574,4 2480 6070,9 4268,7 3888,4 - субъектов Российской Федерации

внебюджетные 1135035,3 57376,1 74783,2 91971,3 131270,7 153119,3 177950,4 209389,7 239174,6 - средства

1. Задача развития инфраструктуры железных дорог
Всего по задаче559620 34182,3 40477,7 45775,2 61514,1 79250,7 91850 101570 105000 -

в том числе:

средства 200 - - - - 200 - - - - федерального бюджета

внебюджетные 559420 34182,3 40477,7 45775,2 61514,1 79050,7 91850 101570 105000 - средства

2. Задача строительства новых железнодорожных линий
Всего по задаче67429,3 - - 158 3909,2 6683,1 14335,7 19197,4 23145,9 -

в том числе:

средства 9395 - - - 340 1361 1742 1893,6 4058,4 - федерального бюджета

средства бюджетов 16938 - - - 1500 2200 5762 3917,6 3558,4 - субъектов Российской Федерации

внебюджетные 41096,3 - - 158 2069,2 3122,1 6852,8 13365,1 15529,1 - средства

3. Задача обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте
Всего по задаче -48662,4 2069,1 4888,3 4371,5 6333,5 7000 7500 8000 8500 - внебюджетные средства

4. Задача предупреждения экологического и техногенного ущерба
Всего по задаче -6346,6 1498,9 2042,6 510 405,1 450 460 480 500 - внебюджетные средства

5. Задача развития пассажирского комплекса дальнего и местного сообщения

Всего по задаче131381,1 9622,7 13961,6 14329,6 16393,9 17704,2 18088,6 19150,6 22129,9 -

в том числе:

средства бюджетов 2802,7 556,3 230 1042 24,4 200 250 250 250 - субъектов Российской Федерации

внебюджетные 128578,4 9066,4 13731,6 13287,6 16369,5 17504,2 17838,6 18900,6 21879,9 - средства

6. Задача развития пригородного пассажирского комплекса
Всего по задаче74377 5901,8 6570,8 9547,6 12180,2 9970,1 8876,4 9052,6 12277,5 -

в том числе:

средства бюджетов 3060,1 - 542,6 2147,5 50 80 80 80 80 - субъектов Российской Федерации

внебюджетные 71316,9 5901,8 6028,2 7400,1 12130,2 9890,1 8796,4 8972,6 12197,5 - средства

7. Задача обновления парка локомотивов
Всего по задаче -151739,4 1139,4 1570,9 5619,6 13726,8 20577,7 25557,8 35585,2 47962 - внебюджетные средства

8. Задача обновления парка грузовых вагонов
Всего по задаче -105806,4 1633,1 4378,3 12944,3 16174,6 12602,5 15789,8 18802,2 23481,6 - внебюджетные средства

9. Задача научно-технического обеспечения в области железнодорожного транспорта
Всего по задаче22097,9 1885,1 1665,6 1905 2547,7 2925 3311 3723,6 4134,9 -

в том числе:

средства 29 - - - - 3 6 9,6 10,4 - федерального бюджета

внебюджетные 22068,9 1885,1 1665,6 1905 2547,7 2922 3305 3714 4124,5 - средства

II. Капитальные вложения
Всего по подпрограмме 1145362,2 56047,3 73890,2 93255,8 130637,4 154238,3 182458,3 211838242996,9 -

в том числе:

средства 9595 - - - 340 1561 1742 1893,6 4058,4 - федерального бюджета

средства бюджетов 22800,8 556,3 772,6 3189,5 1574,4 2480 6070,9 4268,7 3888,4 - субъектов Российской Федерации

внебюджетные 1112966,4 55491 73117,6 90066,3 128723 150197,3 174645,4 205675,7 235050,1 - средства

1. Задача развития инфраструктуры железных дорог
Всего по задаче559620 34182,3 40477,7 45775,2 61514,1 79250,7 91850 101570 105000 -

в том числе:

средства 200 - - - - 200 - - - - федерального бюджета

внебюджетные 559420 34182,3 40477,7 45775,2 61514,1 79050,7 91850 101570 105000 - средства

Мероприятия по развитию станций, удлинению путей и строительству дополнительных главных путей

Всего130484,3 14601,8 16000 18023 24566,1 6603,4 11490 19130 20070 -

в том числе:

средства 200 - - - - 200 - - - - федерального бюджета

внебюджетные 130284,3 14601,8 16000 18023 24566,1 6403,4 11490 19130 20070 - средства

Мероприятия по реконструкции и строительству искусственных сооружений
Всего - внебюджетные171380,2 3060,8 8186,5 11200 15932,9 16950 31230 41040 43780 - средства

Мероприятия по обновлению устройств электроснабжения и электрификации железнодорожных линий

Всего - внебюджетные76388,2 13248,2 11468,3 11034,9 13015,1 5611,7 6800 8140 7070 - средства

Мероприятия по обновлению и развитию средств железнодорожной автоматики и телемеханики

Всего - внебюджетные43640,2 3271,5 4822,9 5517,3 8000 1978,5 4900 7280 7870 - средства

Мероприятия по комплексному развитию важнейших направлений сети железных дорог

Всего - внебюджетные137727,1 - - - - 48107,1 37430 25980 26210 - средства

2. Задача строительства новых железнодорожных линий
Всего по задаче67429,3 - - 158 3909,2 6683,1 14335,7 19197,4 23145,9 -

в том числе:

средства 9395 - - - 340 1361 1742 1893,6 4058,4 - федерального бюджета

средства бюджетов 16938 - - - 1500 2200 5740,9 3938,7 3558,4 - субъектов Российской Федерации

внебюджетные 41096,3 - - 158 2069,2 3122,1 6852,8 13365,1 15529,1 - средства

Мероприятия по достройке железнодорожной линии Ледмозеро - Кочкома
Всего - внебюджетные1360,9 - - - - - - 413 947,9 - средства

Мероприятия по реконструкции Сахалинской железной дороги
Всего - внебюджетные5721,8 - - - - 1180 1180 1639 1722,8 - средства

Мероприятия по строительству первого пускового комплекса Томмот - Кердем железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия)

Всего15021,1 - - - 2840 3710 5571,1 2900 - -

в том числе:

средства 2021,1 - - - 340 510 571,1 600 - - федерального бюджета

средства бюджетов 9000 - - - 1500 2200 4000 1300 - - субъектов Российской Федерации

внебюджетные 4000 - - - 1000 1000 1000 1000 - - средства

Мероприятия по строительству второго пускового комплекса Кердем - Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия)

Всего8139,4 - - - - - - 1964,2 6175,2 -

в том числе:

средства 5016 - - - - - - 957,6 4058,4 - федерального бюджета

из них250 - - - - - - 250 - - корректировка проекта

средства бюджетов 3016 - - - - - - 957,6 2058,4 - субъектов Российской Федерации

внебюджетные 107,4 - - - - - - 49 58,4 - средства

Мероприятия по строительству совмещенного мостового перехода через р. Лену в районе г. Якутска

Всего871,5 - - - - - 509,2 362,3 - -

в том числе:

средства 400,9 - - - - - 240,9 160 - - федерального бюджета

из них 400,9 - - - - - 240,9 160 - - проектные работы

средства 422 - - - - - 240,9 181,1 - - бюджетов субъектов Российской Федерации

из них 422 - - - - - 240,9 181,1 - - проектные работы

внебюджетные 48,6 - - - - - 27,4 21,2 - - средства

из них 48,6 - - - - - 27,4 21,2 - - проектные работы

Мероприятия по переустройству участка железнодорожной линии Известковая - Чегдомын, попадающего в зону влияния водохранилища Бурейской ГЭС

Всего5870 - - 156 1026,6 1693,1 2575,4 418,9 - -

в том числе:

средства 1957 - - - - 851 930 176 - - федерального бюджета

внебюджетные 3913 - - 156 1026,6 842,1 1645,4 242,9 - - средства

Мероприятия по строительству железнодорожной линии Надым - Салехард
Всего22644,6 - - 2 42,6 100 4500 8500 9500 -

в том числе:

средства бюджетов 4500 - - - - - 1500 1500 1500 - субъектов Российской Федерации

внебюджетные 18144,6 - - 2 42,6 100 3000 7000 8000 - средства

Мероприятия по строительству нового железнодорожного участка Яйва - Соликамск Свердловской железной дороги в обход района техногенной аварии

Всего - внебюджетные7800 - - - - - - 3000 4800 - средства

3. Задача обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте
Всего по задаче -48662,4 2069,1 4888,3 4371,5 6333,5 7000 7500 8000 8500 - внебюджетные средства

Мероприятия по обеспечению безопасности движения поездов
Всего - внебюджетные46023,2 2069,1 4888,3 4185 5880,8 6500 7000 7500 8000 - средства

Мероприятия по строительству объектов гражданской обороны
Всего - внебюджетные2639,2 - - 186,5 452,7 500 500 500 500 - средства

4. Задача предупреждения экологического и техногенного ущерба
Всего по задаче -6346,6 1498,9 2042,6 510 405,1 450 460 480 500 - внебюджетные средства

5. Задача развития пассажирского комплекса дальнего и местного сообщения

Всего по задаче131381,1 9622,7 13961,6 14329,6 16393,9 17704,2 18088,6 19150,6 22129,9 -

в том числе:

средства бюджетов 2802,7 556,3 230 1042 24,4 200 250 250 250 - субъектов Российской Федерации

внебюджетные 128578,4 9066,4 13731,6 13287,6 16369,5 17504,2 17838,6 18900,6 21879,9 - средства

Мероприятия по реконструкции пассажирских вокзалов
Всего21521,9 3264,4 5962,9 4100 1244,6 1700 1750 1750 1750 -

в том числе:

средства бюджетов 2802,7 556,3 230 1042 24,4 200 250 250 250 - субъектов Российской Федерации

внебюджетные 18719,2 2708,1 5732,9 3058 1220,2 1500 1500 1500 1500 - средства

Мероприятия по приобретению пассажирского подвижного состава
Всего - внебюджетные90420,1 4725,7 5687,3 7806,2 10789,6 14103,5 14381,6 15316,4 17609,8 - средства

Мероприятия по модернизации пассажирского подвижного состава
Всего - внебюджетные19439,1 1632,6 2311,4 2423,4 4359,7 1900,7 1957 2084,2 2770,1 - средства

6. Задача развития пригородного пассажирского комплекса
Всего по задаче74377 5901,8 6570,8 9547,6 12180,2 9970,1 8876,4 9052,6 12277,5 -

в том числе:

средства бюджетов 3060,1 - 542,6 2147,5 50 80 80 80 80 - субъектов Российской Федерации

внебюджетные 71316,9 5901,8 6028,2 7400,1 12130,2 9890,1 8796,4 8972,6 12197,5 - средства

Мероприятия по реконструкции пригородных вокзалов
Всего8422,7 78,8 87,9 111,3 1524,7 1780 1680 1580 1580 -

в том числе:

средства бюджетов 370 - - - 50 80 80 80 80 - субъектов Российской Федерации

внебюджетные 8052,7 78,8 87,9 111,3 1474,7 1700 1600 1500 1500 - средства

Мероприятия по приобретению моторвагонного подвижного состава
Всего53439,9 4010 4422,9 6796,5 7527,3 7274,3 6248,4 6463 10697,5 -

в том числе:

средства бюджетов 2690,1 - 542,6 2147,5 - - - - - - субъектов Российской Федерации

внебюджетные 50749,8 4010 3880,3 4649 7527,3 7274,3 6248,4 6463 10697,5 - средства

Мероприятия по модернизации моторвагонного подвижного состава
Всего - внебюджетные12514,4 1813 2060 2639,8 3128,2 915,8 948 1009,6 - - средства

7. Задача обновления парка локомотивов
Всего по задаче -151739,4 1139,4 1570,9 5619,6 13726,8 20577,7 25557,8 35585,2 47962 - внебюджетные средства

Мероприятия по приобретению тягового подвижного состава
Всего - внебюджетные93030,3 1139,4 1570,9 2299,6 7238,2 13105,6 16164,1 22155,3 29357,2 - средства

Мероприятия по модернизации тягового подвижного состава
Всего - внебюджетные58709,1 - - 3320 6488,6 7472,1 9393,7 13429,9 18604,8 - средства

8. Задача обновления парка грузовых вагонов
Всего по задаче -105806,4 1633,1 4378,3 12944,3 16174,6 12602,5 15789,8 18802,2 23481,6 - внебюджетные средства

Мероприятия по приобретению грузового подвижного состава
Всего - внебюджетные82287,8 1633,1 4378,3 10634,7 12901,1 8515 10455 14601,3 19169,3 - средства

Мероприятия по модернизации грузового подвижного состава
Всего - внебюджетные23518,6 - - 2309,6 3273,5 4087,5 5334,8 4200,9 4312,3 - средства

III. Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Задача научно-технического обеспечения в области железнодорожного транспорта
Всего по задаче22097,9 1885,1 1665,6 1905 2547,7 2925 3311 3723,6 4134,9 -

в том числе:

средства 29 - - - - 3 6 9,6 10,4 - федерального бюджета

внебюджетные 22068,9 1885,1 1665,6 1905 2547,7 2922 3305 3714 4124,5 - средства

Мероприятия по реорганизации и развитию отечественного локомотиво- и вагоностроения, организации ремонта и эксплуатации пассажирского и грузового подвижного состава

Всего - внебюджетные4834,3 321,6 341,3 406,5 564,9 670 780 860 890 - средства

Мероприятия по обновлению технологического оборудования электроснабжения
Всего - внебюджетные172,5 63,6 47,5 27,1 22,3 10 2 - - - средства

Мероприятия по развитию информационных технологий модернизации и обновлению устройств связи, автоматики и сетей телекоммуникаций

Всего - внебюджетные7758,4 1147,6 933,8 858,1 718,9 870 980 1050 1200 - средства

Мероприятия по совершенствованию ведения путевого хозяйства и внедрению ресурсосберегающих технологий

Всего - внебюджетные1619,3 101,3 99,4 135,5 173,1 200 250 300 360 - средства

Мероприятия по созданию перспективных технических средств и технологий, в том числе для скоростного и высокоскоростного движения

Всего - внебюджетные5578,7 180,9 200 361,3 746,5 830 920 1100 1240 - средства

Мероприятия по формированию научно-технической политики в области охраны окружающей среды и социальной сферы

Всего - внебюджетные86,5 6,8 7,3 8,1 10,8 12 13 14 14,5 - средств

Мероприятия по оптимизации эксплуатационной работы железных дорог и совершенствованию транспортного обслуживания

Всего - внебюджетные2019,2 63,3 36,3 108,4 311,2 330 360 390 420 - средства

Мероприятия по научному обеспечению реализации подпрограммы
Всего - средства29 - - - - 3 6 9,6 10,4 - федерального бюджета

IV. Расходы федерального бюджета
Всего по подпрограмме 9624- - - 340 1564 1748 1903,2 4068,8 -

в том числе:

капитальные 9595 - - - 340 1561 1742 1893,6 4058,4 - вложения

НИОКР 29 - - - - 3 6 9,6 10,4 -

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 12 к подпрограмме "Железнодорожный транспорт" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

П Е Р Е Ч Е Н Ь мероприятий, осуществляемых с участием федерального бюджета в 2006-2009 годах

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | Средства Федерального бюджета Наименование проекта | Единица |Мощность|Срок ввода| |измерения| |в действие+-------------------------------- | | | |2006| 2007 | 2008 | 2009 |2010 | | | |год | год | год | год |год -------------------------------------------------------------------------------------------- Строительство железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия)

Пусковой комплекскм 374,4 2008 год 510 571,1 600 - - в режиме временной эксплуатации Томмот - Кердем

2-й пусковой комплексобъектов 1 2010 год - - 957,6 4058,4 - Кердем - Якутск (Нижний Бестях) - всего

в том числе проектные работы 2008 год - - 250 - -

Строительство совмещенного2008 год - 240,9 160 - - мостового перехода через р. Лену в районе г. Якутска в Республике Саха (Якутия) (проектные работы)

Переустройство участкапог. м 29,3 2008 год 851 930 176 - - железнодорожной линии Известковая - Чегдомын, попадающего в зону влияния водохранилища Бурейской ГЭС, Хабаровский край

Строительство пограничнойобъектов 1 2008 год 200 - - - - железнодорожной станции Чернышевское Калининградской железной дороги, Калининградская область

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 13 к подпрограмме "Железнодорожный транспорт" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Расчет показателей эффективности

(млрд. рублей, в ценах 2001 года) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | В том числе |2002-2030| Показатель | годы +---------------------------------------------------------------------- | всего | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |2010 | 2011- | | год | год | год | год | год | год | год | год |год | 2030 | | | | | | | | | | | годы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Общественная эффективность

Доход3446,4 9,5 20,6 32,9 48 64,5 82 100,7 120,4 - 2967,8

Расход634,4 50,9 60,1 65,9 81,1 85,7 91,6 96,4 102,7 - -

Чистый доход2812 -41,4 -39,5 -33 -33,1 -21,2 -9,6 4,3 17,7 - 2967,8

Чистый дисконтированный259,5 -36,6 -30,9 -22,9 -20,3 -11,5 -4,6 1,8 6,7 - 377,8 доход

Коммерческая эффективность
Доход2872 7,9 17,2 27,4 40 53,8 68,3 83,9 100,3 - 2473,2

Расход634,4 50,9 60,1 65,9 81,1 85,7 91,6 96,4 102,7 - -

Чистый доход2237,6 -43 -42,9 -38,5 -41,1 -31,9 -23,3 -12,5 -2,4 - 2473,2

Чистый дисконтированный156,7 -38 -33,6 -26,7 -25,2 -17,3 -11,1 -5,3 -0,9 - 314,8 доход

Бюджетная эффективность
Доход1135,5 13,7 17,3 20 25,4 39,5 46,2 53 60,4 - 860

Расход16,8 0,5 0,6 2,2 1,2 2,2 3,9 2,8 3,4 - -

Чистый доход1118,7 13,2 16,7 17,8 24,2 37,3 42,3 50,2 57 - 860

Чистый дисконтированный244,5 11,7 13 12,3 14,9 20,2 20,3 21,3 21,4 - 109,4". доход

3. В подпрограмме "Автомобильные дороги": а) в паспорте подпрограммы: в позиции, касающейся важнейших целевых показателей подпрограммы: в абзаце шестом цифры "2010" заменить цифрами "2009"; абзац восьмой изложить в следующей редакции: "строительство и реконструкцию 25,6 тыс. километров автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения с учетом очередности и стадий строительства, в том числе 4,7 тыс. километров автомобильных дорог общего пользования федерального значения и 20,9 тыс. километров автомобильных дорог общего пользования регионального значения;"; в абзаце девятом цифры "153,3" заменить цифрами "142,8", цифры "120,3" заменить цифрами "109,8"; в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы: в абзаце первом цифры "2010" заменить цифрами "2009"; в абзаце восьмом цифры "2010" заменить цифрами "2009"; в позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы: в абзаце втором цифры "2010" заменить цифрами "2009", цифры "2545,4" заменить цифрами "2424,6", цифры "1076,68" заменить цифрами "1173,9"; в абзаце третьем цифры "1389,97" заменить цифрами "1396,38", цифры "697,5" заменить цифрами "808,8"; в абзаце четвертом цифры "324,57" заменить цифрами "314,49"; в абзаце пятом цифры "1153,5" заменить цифрами "1026,62", цифры "377,36" заменить цифрами "363,51"; в абзаце шестом цифры "1,9" заменить цифрами "1,59"; в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы: в абзаце первом цифры "2010" заменить цифрами "2009", цифры "16,5" заменить цифрами "22,4", цифры "605,1" заменить цифрами "611"; в абзаце втором цифры "2010" заменить цифрами "2009", цифры "4,2" заменить цифрами "6,2", цифры "36,3" заменить цифрами "38,3"; в абзаце третьем цифры "15,7" заменить цифрами "21,5", цифры "2010" заменить цифрами "2009", цифры "381" заменить цифрами "386,7"; в абзаце четвертом цифры "2010" заменить цифрами "2009"; в абзаце пятом цифру "1" заменить цифрами "1,6", цифры "2010" заменить цифрами "2009", слова "39 процентов" заменить словами "39,6 процента", цифры "18,6" заменить цифрами "21,4"; в абзаце шестом цифры "30,9" заменить цифрами "27,6", цифры "14,7" заменить цифрами "14,9", цифры "2010" заменить цифрами "2009"; в абзаце седьмом слова "снизится на 1,5" заменить словами "увеличится на 3,3"; б) в разделе "Введение": в абзаце двадцать третьем слова "и прогнозируемых предельных объемов расходов инвестиционного характера на 2007-2009 годы" исключить; в) в разделе II: в абзаце двадцатом слова "В результате решения указанной задачи к 2010 году" заменить словами "В результате решения указанной задачи в течение срока реализации подпрограммы", цифры "3,15" заменить цифрами "4,76", цифры "36,3" заменить цифрами "38,3", слова "30,9 процента (14,7 тыс. километров) в 2010 году" заменить словами "27,6 процента (14,9 тыс. километров) в 2009 году"; в абзаце двадцать первом слова "к 2010 году" заменить словами "в 2009 году", слова "39 процентов (18,6 тыс. километров)" заменить словами "39,6 процента (21,4 тыс. километров)"; в абзаце тридцать третьем слова "К 2010 году" заменить словами "В течение срока реализации подпрограммы", цифры "153,3" заменить цифрами "142,8"; в абзаце тридцать четвертом слова "к 2010 году" заменить словами "в течение срока реализации подпрограммы", слова "снизится на 1,5" заменить словами "увеличится на 3,3"; в абзаце тридцать седьмом цифры "1,5" заменить цифрами "1,6"; в абзаце семидесятом слова "в 2002-2010 годах" заменить словами "в течение срока реализации подпрограммы"; в абзаце семьдесят втором цифры "27,2" заменить цифрами "25,63", цифры "3,8" заменить цифрами "4,76", цифры "23,4" заменить цифрами "20,87"; в абзаце семьдесят третьем цифры "153,28" заменить цифрами "142,8", цифры "33,04" заменить цифрами "33", цифры "120,24" заменить цифрами "109,8"; в абзаце семьдесят шестом цифры "2010" заменить цифрами "2009"; в абзаце восемьдесят третьем цифры "2010" заменить цифрами "2009"; в абзаце восемьдесят девятом цифры "2010" заменить цифрами "2009", цифры "605,1" заменить цифрами "611", цифры "16,4" заменить цифрами "22,4"; в абзаце девяностом цифры "2010" заменить цифрами "2009", цифры "36,3" заменить цифрами "38,3", цифры "4,2" заменить цифрами "6,2"; в абзаце девяносто первом цифры "2010" заменить цифрами "2009", цифры "381" заменить цифрами "386,7", цифры "15,7" заменить цифрами "21,5"; в абзаце девяносто втором цифры "2010" заменить цифрами "2009"; г) в разделе III: в абзаце семнадцатом слова "предпроектной и" исключить; в абзаце семьдесят первом слова "на стадии утверждения предпроектной документации" исключить; д) в разделе IV: в абзаце шестнадцатом цифры "2010" заменить цифрами "2009"; в абзаце двадцать втором слова "в 2009-2010 годах ежегодно в размере 9 процентов" заменить словами "в 2007-2009 годах"; в абзаце сороковом цифры "347,39" заменить цифрами "333,98"; в абзаце сорок первом цифры "139,29" заменить цифрами "143,77"; в абзаце сорок втором цифры "74,81" заменить цифрами "76,62"; в абзаце сорок третьем цифры "133,29" заменить цифрами "113,59"; в абзаце сорок восьмом цифры "2010" заменить цифрами "2009", цифры "251,32" заменить цифрами "237,9"; в абзаце сорок девятом цифры "97,08" заменить цифрами "101,56"; в абзаце пятидесятом цифры "52,58" заменить цифрами "54,38"; в абзаце пятьдесят первом цифры "101,66" заменить цифрами "81,96"; в абзаце пятьдесят втором цифры "2010" заменить цифрами "2009", слова "на 1 процент" заменить словами "на 1,6 процента"; в абзаце шестьдесят первом цифры "2010" заменить цифрами "2009"; в абзаце шестьдесят восьмом цифры "799,06" заменить цифрами "686,01"; в абзаце шестьдесят девятом цифры "120,2" заменить цифрами "109,8", цифры "359,49" заменить цифрами "312,67", цифры "116,84" заменить цифрами "105,14"; в абзаце семьдесят первом цифры "439,57" заменить цифрами "373,34"; в абзаце семьдесят шестом цифры "2010" заменить цифрами "2009", цифры "508,55" заменить цифрами "395,5"; в абзаце семьдесят седьмом цифры "58,7" заменить цифрами "48,2", цифры "211,91" заменить цифрами "165,1", цифры "52,80" заменить цифрами "41,1"; в абзаце семьдесят девятом цифры "296,64" заменить цифрами "230,41"; в абзаце девяносто пятом цифры "2010" заменить цифрами "2009"; в абзаце девяносто восьмом цифры "2010" заменить цифрами "2009"; в абзаце сто восемнадцатом предложение первое изложить в следующей редакции: "Перечень мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения (2006-2009 годы) представлен в приложении N 6. Распределение объемов финансирования, указанных в приложении N 6 к подпрограмме, по объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог и государственным заказчикам строек и объектов осуществляется Министерством транспорта Российской Федерации по согласованию с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации на основании представления государственного заказчика подпрограммы."; в абзаце сто двадцать пятом слова "3,8 тыс. километров автомобильных дорог федерального значения" заменить словами "4,76 тыс. километров автомобильных дорог федерального значения, включая 1,5 тыс. километров таких дорог, построенных и реконструированных по второй стадии и второй очереди,", цифры "366,38" заменить цифрами "464,13"; в абзаце сто двадцать шестом цифры "1,3" заменить цифрами "1,36"; в абзаце сто двадцать седьмом цифры "2010" заменить цифрами "2009", слова "2,5 тыс. километров" заменить словами "3,4 тыс. километров, включая 1,5 тыс. километров таких дорог, построенных и реконструированных по второй стадии и второй очереди", цифры "271,01" заменить цифрами "389,93"; в абзаце сто сорок седьмом слова "2002-2010 годы" заменить словами "период реализации подпрограммы", цифры "23,3" заменить цифрами "20,9", цифры "1017,08" заменить цифрами "904,19", цифры "324,573" заменить цифрами "316,64", цифры "692,51" заменить цифрами "587,56"; в абзаце сто сорок девятом цифры "2010" заменить цифрами "2009", цифры "12,9" заменить цифрами "10,4", цифры "658,05" заменить цифрами "545,17", цифры "193,88" заменить цифрами "186", цифры "464,17" заменить цифрами "359,22"; в абзаце сто девяносто седьмом слова "в 2002-2010 годах" заменить словами "в течение срока выполнения подпрограммы", цифры "6,50" заменить цифрами "5,87", слова "на 2006-2010 годы" заменить словами "на 2006-2009 годы", слова "составит 2,28 млрд. рублей" заменить словами "составит 1,65 млрд. рублей, включая 102 млн. рублей в 2007 году на приобретение здания для размещения федерального государственного учреждения "Управление автомобильной дороги общего пользования федерального значения "Вилюй" в г. Якутске"; в абзаце двести семнадцатом слова "В 2002-2010 годах" заменить словами "В течение срока выполнения подпрограммы", цифры "1,41" заменить цифрами "1,19", слова "на 2006-2010 годы" заменить словами "на 2006-2009 годы", цифры "0,96" заменить цифрами "0,74"; в абзаце двести тридцать восьмом слова "В 2002-2010 годах" заменить словами "В течение срока выполнения подпрограммы", цифры "458" заменить цифрами "397", слова "на 2006-2010 годы" заменить словами "на 2006-2009 годы", цифры "268" заменить цифрами "207"; в абзаце двести сорок восьмом слова "в 2002-2010 годах" заменить словами "в течение срока выполнения подпрограммы", цифры "3,94" заменить цифрами "3,96", слова "в 2006-2010 годах" заменить словами "на 2006-2009 годы", цифру "3" заменить цифрами "3,02"; абзац двести семьдесят третий изложить в следующей редакции: "В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог федерального значения предусмотрены мероприятия по ограничению движения транспортных средств, весовые и габаритные параметры которых превышают величины, установленные законодательством, а также по ограничению движения транспортных средств в период неблагоприятных сезонно-климатических условий. Указанные мероприятия включают изготовление, оформление и выдачу специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также пропусков в период временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения. В составе мероприятий по правовому обеспечению дорожного хозяйства предусмотрены осуществление и методическое обеспечение правоприменительной практики в отношении задач подпрограммы на всех этапах ее реализации, комплекс практических мероприятий судебно-арбитражного правоприменения с целью защиты государственных интересов при осуществлении функций государственного заказчика подпрограммы, исполнении государственных контрактов и иных договоров, совершенствование правоприменительных процедур размещения государственного заказа, юридическая защита государственных капитальных вложений, финансовых процессов при реализации мероприятий подпрограммы. Кроме того, в рамках указанных мероприятий предусмотрены организация юридического сопровождения процессов управления имуществом и организациями дорожного хозяйства, заключения и исполнения государственных контрактов, осуществление судебной и внесудебной защиты государственных интересов организаций дорожного хозяйства, связанных с выполнением мероприятий подпрограммы."; в абзаце двести семьдесят пятом слова "в 2002-2010 годах" заменить словами "в течение срока выполнения подпрограммы", цифры "3,05" заменить цифрами "2,61", слова "на 2006-2010 годы" заменить словами "на 2006-2009 годы", цифры "2,64" заменить цифрами "2,2"; в абзаце двести восемьдесят пятом слова "в 2002-2010 годах" заменить словами "в течение срока выполнения подпрограммы", цифры "73" заменить цифрами "60", слова "на 2006-2010 годы" заменить словами "на 2006-2009 годы", цифры "51" заменить цифрами "38"; в абзаце двести девяносто первом слова "строительство мостового перехода через р. Волгу у г. Волгограда" заменить словами "первую очередь строительства мостового перехода через р. Волгу у г. Волгограда"; е) в разделе V: в абзаце втором цифры "2545,4" заменить цифрами "2424,6", цифры "1076,7" заменить цифрами "1173,9", цифры "1468,7" заменить цифрами "1250,67"; в абзаце четвертом цифры "1390" заменить цифрами "1372,05", цифры "697,46" заменить цифрами "784,49", цифры "692,5" заменить цифрами "587,56"; в абзаце пятом цифры "324,57" заменить цифрами "316,64"; в абзаце шестом цифры "1153,5" заменить цифрами "1027,5", цифры "377,36" заменить цифрами "364,39", цифры "776,2" заменить цифрами "663,11"; в абзаце восьмом цифры "1,87" заменить цифрами "1,59"; в абзаце десятом цифры "2010" заменить цифрами "2009"; ж) в разделе VIII: в абзаце тридцать втором цифры "2010" заменить цифрами "2009"; в абзаце тридцать третьем цифры "2010" заменить цифрами "2009"; в абзаце тридцать четвертом цифры "605,1" заменить цифрами "611", цифры "16,4" заменить цифрами "22,4"; в абзаце тридцать пятом цифры "36,3" заменить цифрами "38,3", цифры "4,2" заменить цифрами "6,2"; в абзаце тридцать шестом цифры "381" заменить цифрами "386,9", цифры "15,7" заменить цифрами "21,5"; в абзаце тридцать восьмом слова "39 процентов" заменить словами "39,6 процента"; в абзаце тридцать девятом цифры "30,9" заменить цифрами "27,6"; в абзаце сороковом слова "снизится по сети автомобильных дорог федерального значения на 1,5" заменить словами "по сети автомобильных дорог федерального значения увеличится на 3,3"; в абзаце сорок втором цифры "1,5" заменить цифрами "1,6"; з) раздел IХ исключить; и) приложения N 1-6 к указанной подпрограмме изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к подпрограмме "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Целевые показатели подпрограммы "Автомобильные дороги"
------------------------------------------------------------------------------------------------------| Единица | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |2010 |измерения | год | год | год | год | год | год | год | год |год ------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Доля протяженностикм 17708 17316 17784 17521 17687 17734 19014 21379 - автомобильных дорог, --------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- соответствующих процентов 38 37 38,1 37,2 37,5 37,5 38,5 39,6 нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения

2. Доля автомобильных дорог -"-12349 12589 12776 13240 13573 13684 14379 148982 - общего пользования ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------ федерального значения, 26,5 26,9 27,3 28,2 28,8 28,9 30,4 27,6 обслуживающих движение в режиме перегрузки

3. Прирост средней скорости км/ч*65,7 66,3 67 67,6 67,5 67,1 67,3 67,9 - движения транспортных --------- ---- ---- -- ---- ---- ---- ---- ---- потоков (по сравнению с процентов - 0,9 2 2,9 2,7 2,1 2,4 3,3 2002 годом) нарастающим итогом по сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения

4. Прирост численностиединиц - 118 273 394 630 857 1153 1610 - сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения по дорогам с твердым покрытием (по сравнению с 2002 годом), нарастающим итогом _____________ * В числителе указаны средние значения скорости движения транспортных потоков по сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения на соответствующий расчетный год подпрограммы.

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к подпрограмме "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Показатели подпрограммы "Автомобильные дороги"

(километров) ----------------------------------------------------------------------------------------------- | Протяженность +---------------------------------------------------------------------- Наименование |2002-2010| в том числе мероприятия | годы - +------------------------------------------------------------ | всего | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |2010 | | год | год | год | год | год | год | год | год |год -----------------------------------------------------------------------------------------------

1. Капитальный ремонт142789 22930 21260 15090 16627 16994 15636 16737 17515 - и ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения и искусственных сооружений на них - всего

в том числе:

капитальный ремонт 33043 3447 3460 3990 3458 4028 3356 5004 6300 - и ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего из них:

капитальный ремонт 8898 913 960 1190 514 1180 1167 1404 1570 -

ремонт 24145 2534 2500 2800 2944 2848 2189 3600 4730 -

капитальный ремонт 109746 19483 17800 11100 13169 12966 12280 11733 11215 - и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них

2. Строительство и25628 3646 2869 2975 2304 3063 3219 3047 4505 - реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения и искусственных сооружений на них - всего

в том числе:

строительство и 3241 491 391 305 169 418 490 302 675 - реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них, кроме того по 1521 - - - - - 10 193 1318 - второй стадии и второй очереди

строительство и 20866 3155 2478 2670 2135 2645 2719 2552 2512 - реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них _____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 к подпрограмме "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Показатели состояния сети автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения

(тыс. километров) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |1 января|1 января|1 января|1 января|1 января|1 января|1 января|1 января |2001 г. |2002 г. |2003 г. |2004 г. |2005 г. |2008 г.*|2009 г.*|2010 г. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Протяженность автомобильных584,3 588,6 592,6 598,5 600,6 604,5 611 - дорог общего пользования федерального и регионального значения - всего

в том числе:

с дорожной одеждой 360,5 365,2 369,4 372,3 374,2 378,9 386,7 - капитального и облегченного типа

из них дорог высших 31,4 32,1 32,6 33 33,4 34,7 38,3 - (I и II) категорий

с дорожной одеждой 171,8 172 171,7 171,9 172,2 176,4 176,9 - переходного типа

грунтовых 52 51,4 51,5 54,3 54,2 49,2 47,4 -

2. Протяженность автомобильных46,2 46,5 46,8 46,7 47,1 48,8 53,8 - дорог общего пользования федерального значения - всего

в том числе:

с дорожной одеждой 42,2 42,5 42,8 42,9 42,9 45,3 50,5 - капитального и облегченного типа

из них дорог высших 21,2 21,4 21,8 21,9 22 23,5 25,7 - (I и II) категорий

с дорожной одеждой 3,7 3,7 3,7 3,6 4 3,3 3,1 - переходного типа

грунтовых 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 -

3. Протяженность автомобильных538,1 542,1 545,8 551,8 553,5 555,7 557,2 - дорог общего пользования регионального значения - всего

в том числе:

с дорожной одеждой 318,3 322,7 326,6 329,4 331,3 333,6 336,2 - капитального и облегченного типа

из них дорог высших 10,2 10,7 10,8 11,1 11,4 11,2 12,6 - (I и II) категорий

с дорожной одеждой 168,1 168,3 168 168,3 168,2 173,1 173,8 - переходного типа

грунтовых 51,7 51,1 51,2 54,1 54 49 47,2 - ______________ * Показатели протяженности автомобильных дорог общего пользования по состоянию на 1 января 2008 г. и 1 января 2009 г. могут быть уточнены после приемки в сеть автомобильных дорог федерального значения участков существующих автомобильных дорог в составе автомобильной дороги федерального значения "Вилюй" - автомобильной дороги, строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска.

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 к подпрограмме "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Объемы финансирования капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них

(млрд. рублей, в ценах соответствующих лет) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | В том числе Наименование |2002-2010+-------------------------------------------------------------------- мероприятия | годы - | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |2010 | всего | год | год | год | год | год | год | год | год |год --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Капитальный ремонт, 333,98 20,807 21,066 26,131 28,072 41,757 45,232 65,888 85,027 - ремонт и содержание за счет средств федерального бюджета - всего

в том числе
капитальный ремонт и220,388 14,489 14,35 18,38 17,226 27,822 27,788 43,824 56,509 - ремонт из них: капитальный ремонт 143,772 9,843 9,051 13,498 9,821 18,677 20,078 28,240 34,564 -

ремонт 76,616 4,646 5,299 4,882 7,405 9,145 7,71 15,584 21,945 -

содержание 113,592 6,318 6,716 7,751 10,846 13,935 17,444 22,064 28,518 -

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 к подпрограмме "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Объемы финансирования капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них

(млрд. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование мероприятия| 2002- | В том числе | 2010 +--------------------------------------------------------------------- | годы - | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |2010 | всего | год | год | год | год | год | год | год | год |год -------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Капитальный ремонт и 312,674 35,6438,875 32,169 40,893 37,784 40,057 42,46 44,796 - ремонт - всего

в том числе:

капитальный ремонт105,136 19,163 20,403 16,757 7,717 9,268 10,014 10,615 11,199 -

ремонт207,538 16,477 18,472 15,412 33,176 28,516 30,043 31,845 33,597 -

2. Содержание373,335 25,903 33,304 33,861 49,86 50,263 56,679 60,081 63,384 -

Капитальный ремонт,686,009 61,543 72,179 66,03 90,753 88,047 96,736 102,541 108,18 - ремонт и содержание - всего

в том числе:

за счет средств22,898 6,979 8,394 7,525 - - - - - - федерального бюджета

за счет средств663,111 54,564 63,785 58,505 90,753 88,047 96,736 102,541 108,18 - бюджетов субъектов Российской Федерации

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 6 к подпрограмме "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения (2006-2009 годы)

(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Объекты |Единица|Мощность |Срок | Объем финансирования | изме- | |ввода+------------------------------------------------------- | рения | | в | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |2010 | | |дей- | | | | |год | | |ствие| | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Строительство и реконструкция - - - 43196642,7 97775035 103582032,1 149436415,4 - автомобильных дорог федерального значения - всего

в том числе:

строительство 1-й очереди кольцевойкм 35,284 2008 9100000 10600400 10333474,9 - - автомобильной дороги вокруг г. Санкт- ------ ------ год Петербурга на участке от Приозерского пог. м 994 шоссе до автомобильной дороги "Россия"

строительство 2-й очереди кольцевой-"- 14,433 2008 7500000 11100000 8453502,9 - - автомобильной дороги вокруг г. Санкт- ------- год Петербурга. Участок от автомобильной 1154,35 дороги "Россия" до автомобильной дороги "Нарва"

строительство 2-й очереди кольцевойкм 36,25 2010 500000 1900000 10315900 10642204,9 - автомобильной дороги вокруг г. Санкт- год Петербурга. Участок от автомобильной дороги "Нарва" до пос. Бронка

строительство и реконструкция-"- 161 2017 - - - 2418980 - автомобильной дороги от г. Санкт- год Петербурга через г. Приозерск, г. Сортавалу до г. Петрозаводска, включающей строящийся участок от кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга через Скотное до автомобильной дороги "Магистральная"

строительство автомобильной дорогикм 476,768 2009 5527000 6780368,5 13406750,4 12984014,3 - "Амур" Чита - Хабаровск ------ -------- год пог. м 3390,104

строительство и реконструкция-"- 504,058 2012 5974889,15 36084409,14 8425354,9 50663709,7 - автомобильной дороги М-4 "Дон" -------- год (от Москвы через Воронеж, 13709,16 Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска)

строительство автомобильной дороги М-27-"- 32,643 2015 2283588,6 7624637,6 11560300 15943500,1 - Джубга - Сочи до границы с Грузией (на ------ год Тбилиси, Баку) 6472

строительство центральной автомагистрали-"- 17 2013 - - - 4000000 - г. Сочи "Дублер Курортного проспекта" от ---- год км 172 федеральной автодороги М-27 6500 Джубга - Сочи (р. Псахе) до начала обхода г. Сочи (р. Агура), Краснодарский край

строительство и реконструкция-"- 148,08 2015 1170274,9 2798833 2917692,8 5041979,7 - автомобильной дороги М-5 "Урал" -------- год (от Москвы через Рязань, Пензу, 3383,855 Самару, Уфу до Челябинска)

реконструкция подъезда ккм 43 2010 89614,8 77590 110000 72849,4 - государственному комплексу "Таруса" и год проездов по его территории в Жуковском районе Калужской области

строительство обхода г. Обоянь накм 11,59 2008 - 138042,2 68288,2 - - участке км 585 - км 598 на автомобильной ------ ------ год дороге М-2 "Крым" - от Москвы через пог. м 243,79 Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной в Курской области

реконструкция и строительство-"- 1,426 2009 - - 285000 190464,9 - автомобильной дороги А-101 Москва - ------ год Малоярославец - Рославль до границы с 346,75 Республикой Белоруссия (на Бобруйск, Слуцк)

реконструкция автомобильной дороги 1Р-"- 0,243 2010 - - - 86631,5 - 132 Калуга - Михайлов - Рязань ------ год 182,75

реконструкция автомобильной дороги М-3-"- 14,41 2010 600000 2145840 2114307,2 5385175,7 - "Украина" (от Москвы через Калугу, ----- год Брянск до границы с Украиной (на Киев) 797,6 на участке км 37 - км 51, Московская область

автомобильная дорога федерального-"- 1,057 2007 50642,7 520168,1 - - - значения М-9 "Балтия" от Москвы ----- год через Волоколамск до границы с 70,2 Латвийской Республикой (на Ригу), путепровод на 118 км, Московская область

строительство автомобильной дороги М-9-"- 1,572 2008 - 60838,3 287899,6 - - "Балтия" от Москвы через Волоколамск до ----- год границы с Латвийской Республикой (на 73,4 Ригу), транспортная развязка на км 27, Московская область

реконструкция автомобильной дороги М-9км 65,158 2015 - - - 700000 - "Балтия" от Москвы через Волоколамск до год границы с Латвийской Республикой (на Ригу)

реконструкция автомобильной дороги А-104-"- 101,4 2015 - - - 700000 - Москва - Дмитров - Дубна год

строительство автомобильной дороги М-2-"- 21,64 2010 643150 100000 300000 300000 - "Крым" Москва - Харьков на участке год Серпухов - Тула (км 156 - км 178), Тульская область

строительство автомобильной дороги М-2-"- 44 2015 - - 145254,3 1500000 - "Крым" Москва - Харьков на участке год Серпухов - Тула (км 178 - км 222), Тульская область

реконструкция моста через р. Медвенкукм 0,236 2006 27788,38 - - - - на автомобильной дороге М-2 "Крым" ------ ----- год (от Москвы через Тулу, Орел, Курск, пог. м 33,1 Белгород до границы с Украиной) (км 563 + 951), Курская область

реконструкция автомобильной дороги М-2-"- 2,156 2008 - - 165858,8 - - "Крым" (от Москвы через Тулу, Орел, ----- год Курск, Белгород до границы с Украиной) 143

реконструкция автомобильной дороги М-1км 16,38 2012 - 200000 2000000 2420000 - "Беларусь" (от Москвы до границы с год Республикой Белоруссия (на Минск, Брест)

реконструкция автомобильной дороги А-141км 17,355 2010 26448,89 142904,55 150000 314736,4 - Брянск - Смоленск до границы с ------ ------ год Республикой Белоруссия (через Рудню, пог. м 53,2 на Витебск)

реконструкция автомобильной дороги М-18-"- 29,21 2010 100000 441306,4 155541,6 272600 - "Кола" (от Санкт-Петербурга через ------ год Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до 430,76 границы с Норвегией)

строительство автомобильной дороги М-21-"- 21 2010 300000 262529,5 500656,2 500000 - Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - ------ год Невель до границы с Республикой 780,44 Белоруссия на участке обхода г. Луга

строительство автомобильной дороги М-10км 1,772 2008 - - 362615,4 - - "Скандинавия" (от Санкт-Петербурга через год Выборг до границы с Финляндией)

реконструкция автомобильной дорогикм 9,3 2010 - - - 210772,1 - Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск ------ ------ год (от км 9 + 800 до км 20 + 100) пог. м 133,69

строительство и реконструкция-"- 84,038 2011 430000 1381237,25 2056621,4 3183984,2 - автомобильной дороги М-29 "Кавказ" ------- год (из Краснодара (от Павловской) 1989,84 через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку)

реконструкция автомобильной дороги М-6-"- 17,985 2009 100000 150222,6 203000 613274,8 - "Каспий" (из Москвы (от Каширы) через ------ год Тамбов, Волгоград до Астрахани) 54

реконструкция автомобильной дороги 1Р-"- 21,6 2011 250000 430517,5 150000 216695,7 - 158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск ----- год 193,2

реконструкция автомобильной дороги 1Ркм 7 2009 - - 70000 164329,4 - 178 Саранск - Сурское - Ульяновск год

реконструкция автомобильной дороги М-7км 93,333 2013 300000 842760,11 2840302,7 4493851,8 - "Волга" (от Москвы через Владимир, ------ -------- год Нижний Новгород, Казань до Уфы) пог. м 3004,533

реконструкция автомобильной дороги 1Р-"- 7,4 2011 - - - 200000 - 242 Пермь - Екатеринбург ------ год 216,46

строительство автомобильной дороги 1Ркм 6,653 2007 100000 149056,2 - - - 242 Пермь - Екатеринбург на участке год Суксун - Ключи в Суксунском районе Пермского края

реконструкция автомобильной дороги 1Р-"- 11,19 2008 - - 273449,3 - - 351 Екатеринбург - Тюмень год

реконструкция автомобильной дороги 1Ркм 1,96 2008 - - 83467,5 - - 402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск ------ ----- год пог. м 55,68

строительство автомобильной дороги А-165км 11,473 2011 - - - 100000 - Улан-Удэ (автомобильная дорога "Байкал") год - Кяхта до границы с Монголией

реконструкция моста через р. Селенгу накм 0,492 2010 100000 150000 100000 100000 - 124 км автомагистрали Улан-Удэ - Кяхта в ------ ----- год Селенгинском районе Республики Бурятия пог. м 418,5

строительство автомобильной дороги М-55-"- 2,61 2008 42441,47 249126,4 93561,8 - - "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита, ---- год путепровод км 74 в Шелеховском районе 89,5 Иркутской области

1-я очередь строительства автомобильной-"- 31,78 2009 1265000 2400000 2000000 1841633,4 - дороги Омск - Новосибирск на участке от ------- год с. Прокудское до пос. Сокур с мостовым 2219,62 переходом через р. Обь у пос. Красный Яр

строительство 2-го этапа-"- 26,5 2015 - - - 1000000 - 1-й очереди автомобильной дороги Омск - ----- год Новосибирск на участке от с. Прокудское 204,9 до пос. Сокур с мостовым переходом через р. Обь у пос. Красный Яр в Новосибирской области (км 49 + 830 - км 76 + 500)

строительство автомобильной дороги А-166км 12,85 2009 - 50000 500000 932447,2 - Чита - Забайкальск до границы с год Китайской Народной Республикой

строительство автомобильной дороги А-166км 13,45 2008 160000 469545,8 487147,3 325746,5 - Чита - Забайкальск до границы с ------ ------ год Китайской Народной Республикой на пог. м 390,55 участке км 250 + 000 - км 271 + 000 с мостом через реку Онон в Читинской области

реконструкция автомобильной дороги М-60-"- 56,284 2011 60000 331000 365487,6 1524279,1 - "Уссури" (от Хабаровска до Владивостока) ------ год 858,69

реконструкция автомобильной дороги М-56-"- 98,17 2010 - 72659,2 1054477,2 1562286,1 - "Лена" (от Невера до Якутска) ------ год 736,9

строительство и реконструкция-"- 56,84 2010 1370405,07 4139516,34 4000539 1192670,6 - автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" (от ------- год Москвы через Ярославль, Вологду до 1668,84 Архангельска)

реконструкция автомобильной дороги М-10-"- 74,095 2013 566700,09 919054,7 1716984,8 2615945,8 - "Россия" (от Москвы через Тверь, ------- год Новгород до Санкт-Петербурга) 1190,78

скоростная автомагистраль Москва --"- 72,41 2006 815000 - - - - Санкт-Петербург ------- год 3386,52

реконструкция автомобильной дороги М-52-"- 85,5 2012 179110,45 168350,8 200000 1100000 - "Чуйский тракт" (от Новосибирска через ------- год Бийск до границы с Монголией) 672,400

строительство и реконструкция-"- 108,836 2010 313264,3 637222,3 1846539 2881366,4 - автомобильной дороги -------- год М-53 "Байкал" (от Челябинска через 1532,152 Курган, Омск, Новосибирск, Иркутск)

строительство и реконструкция-"- 186,7 2010 440000 1558162,8 4372998 3158285,8 - автомобильной дороги "Колыма" (от ------- год Якутска до Магадана) 1161,86

реконструкция автомобильной дороги 1Ркм 10,283 2007 50000 201404,61 - - - 119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - год Тамбов на участке км 259 + 700 - км 270 + 000 в Задонском и Липецком районах Липецкой области

реконструкция автомобильной дороги 1Ркм 27,054 2009 292787,51 - 138508,2 291953,6 - 228 Сызрань - Саратов - Волгоград ------ ------ год пог. м 333,08

реконструкция участка автомобильной-"- 12 2006 120013,5 - - - - дороги Астрахань - Кочубей - Кизляр - ---- год Махачкала (км 405 - км 417) 40,2

реконструкция участка автомобильной-"- 1 2006 102996,9 - - - - дороги Кочубей - Нефтекумск - ----- год Зеленокумск - Минеральные Воды (от км 73,15 338 + 150 до км 351 + 150)

реконструкция автомобильной дороги А-155-"- 12,25 2011 - 50000 93538,6 264436,4 - Черкесск - Домбай ----- год 856

реконструкция автомобильной дороги 1Р-"- 30,556 2011 - - 121097,5 400000 - 175 Йошкар-Ола - Зеленодольск до ------ год магистрали "Волга" 164

реконструкция автомобильной дороги М-54-"- 23,8 2012 - - 217782,8 100000 - "Енисей" (от Красноярска через Абакан, ----- год Кызыл до границы с Монголией) 431,4

подъезд к государственному комплексукм 40,353 2010 18929,81 41487,6 41637,1 152157,4 - "Завидово" (с проездами по его год территории) от автомобильной дороги "Россия" М-10

реконструкция мостового перехода черезкм 2,922 2009 97822,45 30000 178663,1 - - р. Суда на автомобильной дороге Вологда - ------ ------ год Новая Ладога (км 148 + 300) в пог. м 201,92 Череповецком районе Вологодской области

реконструкция автомобильной дороги А-114-"- 7 2009 - - 92811,2 701631,6 - Вологда - Новая Ладога до магистрали ------ год "Кола" (через Тихвин) 104,66

реконструкция автомобильной дороги М-10км 3,759 2006 90721,93 - - - - "Скандинавия" на участке "Таможенный год пункт Брусничное II - государственная граница" в Выборгском районе Ленинградской области

строительство автомобильной дороги М-10км 3,9 2006 106741,3 - - - - "Скандинавия" на участке обхода ------ ------ год г. Выборга пог. м 395,95

строительство федеральной автомобильной-"- 16,08 2007 50000 389862,7 - - - дороги А-116 "Новгород - Псков" ----- год (через Сольцы, Порхов) на участке 144,6 км 125 + 000 - км 142 + 000 в Порховском районе Псковской области

реконструкция моста через р. Большойпог. м 62,25 2006 67510,5 - - - - Варь-Еган (км 767 + 535 автомобильной год дороги Тюмень - Ханты-Мансийск)

строительство автомобильной дорогикм 6,395 2008 50000 212970,8 304302,2 - - "Подъезд к г. Перми от автодороги ------ ------ год "Волга", участок "Обход пог. м 165,02 г. Краснокамска" (км 12 - км 19), Пермский край

реконструкция автомобильной дорогипог. м 552,630 2010 - - 100000 373174,3 - Тюмень - Ханты-Мансийск через год Тобольск, Сургут, Нефтеюганск

строительство автомобильной дорогикм 0,7 2012 - - - 248656,2 - Алагир (автомобильная дорога "Кавказ") - ------ --- год Нижний Зарамаг до границы с Грузией пог. м 670

реконструкция автомобильной дороги А-229-"- 3,680 2009 - - 276063,7 145613,4 - Калининград - Черняховск - Нестеров до ------ год границы с Литовской Республикой 195,58

реконструкция автомобильной дороги М-11км 28 2010 - - - 278037 - "Нарва" от Санкт-Петербурга до границы с год Эстонской Республикой (на Таллин), подъезд к морскому торговому порту Усть- Луга (через Керстово, Котлы, Косколово)

3-я очередь реконструкции совмещенногопог. м 2595,8 2011 - - - 600000 - мостового перехода через р. Амур у год г. Хабаровска (устройство автодорожного проезда)

комплексное обустройство федеральных- - 2009 - - 4019854,9 540000 - автомобильных дорог (искусственное год электроосвещение, барьерное ограждение, пешеходные переходы, шумозащитные экраны)

Разработка предпроектной и проектной- - - 1500000 1375970,2 30468800 3280340 - документации

Модернизация производственной базы- - - 263800 397039,8 478000 506000 - дорожного хозяйства

Субсидии, предоставляемые бюджетам- - - 45600000 49482000 47217795 41502000 - субъектов Российской Федерации на финансирование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них

Примечания: 1. Перечень объектов уточняется в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год, федеральной адресной инвестиционной программой, утвержденной в установленном порядке.

2. Объемы финансирования строек и объектов на 2007-2009 годы предусмотрены в соответствии с федеральными законами "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2007 год" и "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов", принятыми Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 7 ноября 2007 г. На основании пункта 10 части 1 статьи 29 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" остатки средств федерального бюджета, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований в 2007 году, направляются в качестве дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2008 году.

3. Объем финансирования модернизации производственной базы дорожного хозяйства на 2007 год указан с учетом расходов на приобретение здания для размещения федерального государственного учреждения "Управление автомобильной дороги общего пользования федерального значения "Вилюй" в г. Якутске в размере 102 млн. рублей.";

к) в приложении N 7: в позиции, касающейся стадии жизненного цикла проекта, паспорта инвестиционного проекта "Строительство мостового перехода через р. Волгу у с. Пристанное (Саратовская область)" цифры "2007" заменить цифрами "2009"; в позиции, касающейся стадии жизненного цикла проекта, паспорта инвестиционного проекта "Строительство мостового перехода через р. Ангару в г. Иркутске" цифры "2007" заменить цифрами "2009"; л) приложения N 8 и 9 к указанной подпрограмме изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ N 8 к подпрограмме "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Объемы финансирования строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них

(млрд. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Наименование мероприятия |2002-2010| В том числе | годы - +-------------------------------------------------------------------- | всего | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |2010 | | год | год | год | год | год | год | год | год |год ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Строительство и реконструкция 487,713 15,67 21,374 21,959 36,365 42,933 97,378 103,104 148,93 - автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них за счет средств федерального бюджета

Примечание. Объемы финансирования строек и объектов на 2007-2009 годы предусмотрены в соответствии с федеральными законами "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2007 год" и "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов", принятыми Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 7 ноября 2007 г. На основании пункта 10 части 1 статьи 29 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" остатки средств федерального бюджета, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований в 2007 году, направляются в качестве дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2008 году.

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 9 к подпрограмме "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Объемы финансирования строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них

(млрд. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Наименование мероприятия | 2002- | В том числе | 2010 +------------------------------------------------------------------------- | годы - | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |2010 | всего | год | год | год | год | год | год | год | год |год ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Строительство и реконструкция 904,194 86,251 85,945 74,666 112,166 123,479 136,394 142,411 142,882 - автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них - всего

в том числе:

средства федерального316,635 22,604 32,562 29,919 45,604 45,6 49,482 47,937 42,927 - бюджета

средства бюджетов субъектов587,559 63,647 53,383 44,747 66,562 77,879 86,912 94,474 99,955 -"; Российской Федерации

м) в приложении N 11 к указанной подпрограмме: в пункте 3 цифры "2008" заменить цифрами "2009"; в пункте 5 цифры "2009" заменить цифрами "2010"; в пункте 8 цифры "2008" заменить цифрами "2009"; пункт 13 после слов "через р. Урал" дополнить словами "(1-я очередь)"; н) приложения N 12-25 к указанной подпрограмме изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ N 12 к подпрограмме "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Объемы финансирования модернизации производственной базы дорожного хозяйства

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) --------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование мероприятия |2002- | В том числе | 2010 +------------------------------------------------ |годы -|2002 |2003 |2004 |2005|2006|2007 |2008|2009|2010 |всего |год |год |год |год |год |год |год |год |год --------------------------------------------------------------------------------------------- Модернизация производственной базы 5 868 1118 1070 1345 690 264 397 478 506 - дорожного хозяйства - всего

в том числе:

развитие современных систем связи1663 80 54 428 182 145 235 262 277 - и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования

создание и оснащение современных4205 - 1016 917 508 119 162* 216 229 - производственных баз дорожного хозяйства, включая государственную систему функционирования автомобильных дорог _____________ * Объем финансирования указан с учетом расходов на приобретение здания для размещения федерального государственного учреждения "Управление автомобильной дороги общего пользования федерального значения "Вилюй" в г. Якутске в размере 102 млн. рублей.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 13 к подпрограмме "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Объемы финансирования научно-технического и инновационного обеспечения подпрограммы "Автомобильные дороги"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ---------------------------------------------------------------------------------------- Наименование мероприятия |2002- | В том числе | 2010 +--------------------------------------------- |годы -|2002|2003|2004|2005|2006|2007 |2008|2009|2010 |всего |год |год |год |год |год |год |год |год |год ----------------------------------------------------------------------------------------

1. Поисковые исследования - всего341 20 30 15 31 60 60 60 65 -

в том числе:

совершенствование теоретических 69 5 6 3 6 12 12 12 13 - основ и расчетных методов надежности и долговечности дорожных конструкций

совершенствование теоретических 68 5 5 3 6 12 12 12 13 - основ и расчетных методов надежности и долговечности конструкций искусственных сооружений

совершенствование теоретических 67 3 6 3 6 12 12 12 13 - основ эксплуатации автомобильных дорог

совершенствование теоретических 55 2 5 2 5 10 10 10 11 - основ экономики дорожного хозяйства

совершенствование теоретических 25 2 3 1 3 4 4 4 4 - основ проектирования автомобильных дорог

поиск и создание принципиально 57 3 5 3 5 10 10 10 11 - новых и конкурентоспособных на мировом рынке материалов, конструкций и технологий, включая высокие технологии и технологии двойного назначения

2. Прикладные440 23 31 23 112 60 60 62 69 - научно-исследовательские работы - всего

в том числе:

научное обеспечение 23 - - - 6 4 4 4 5 - совершенствования нормативной правовой базы дорожного хозяйства

совершенствование системы 29 2 3 3 6 4 4 4 3 - управления дорожным хозяйством

совершенствование дорожных 123 6 7 5 32 17 17 18 21 - технологий, конструкций и материалов

повышение качества нефтяного 46 4 6 4 11 5 5 5 6 - дорожного битума и асфальтобетона

повышение 82 4 5 4 28 10 10 10 11 - транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог и безопасности дорожного движения

создание и совершенствование 95 4 5 4 19 15 15 16 17 - автоматизированных банков дорожных данных, разработка компьютерных методов автоматизированного планирования дорожных работ

разработка программ и схем 42 3 5 3 10 5 5 5 6 - развития сети автомобильных дорог Российской Федерации, в том числе в составе международных транспортных коридоров (на отдаленную перспективу)

3. Опытно-конструкторские409 25 35 29 73 60 60 62 65 - работы - всего

в том числе:

совершенствование машин и 322 22 27 24 57 47 47 48 50 - механизмов для строительства и ремонта дорожных и мостовых конструкций, обеспечивающее импортозамещение, ресурсо- и энергосбережение

совершенствование и разработка 87 3 8 5 16 13 13 14 15 - нового диагностического оборудования и приборов для лабораторного контроля качества работ по строительству, ремонту и содержанию дорог и мостов

Всего 1190 68 96 67 216 180 180 184 199 -

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 14 к подпрограмме "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Объемы финансирования мероприятий по техническому регулированию дорожного хозяйства и нормативно-техническому обеспечению подпрограммы "Автомобильные дороги"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ----------------------------------------------------------------------------------------- Наименование мероприятия |2002- | В том числе | 2010 +-------------------------------------------- |годы -|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010 |всего |год |год |год |год |год |год |год |год |год ----------------------------------------------------------------------------------------- Техническое регулирование дорожного 397 37 28 58 67 50 50 51 56 - хозяйства и нормативно-техническое обеспечение подпрограммы - всего

в том числе:

разработка специальных технических 7- - 3 2 2 - - - - регламентов

разработка и пересмотр12 - - - 8 4 - - - - национальных стандартов, образующих доказательную базу соблюдения специальных технических регламентов

пересмотр и разработка нормативных 182 1 4 3 2 2 2 2 - документов в области изыскания и проектирования автомобильных дорог и дорожных сооружений

пересмотр и разработка нормативных 322 1 4 5 4 5 5 6 - документов в области строительства и реконструкции автомобильных дорог и дорожных сооружений

пересмотр и разработка нормативных 343 2 4 5 4 5 5 6 - документов в области ремонта и содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений

пересмотр и разработка нормативных 233 2 4 3 2 3 3 3 - документов по дорожно-строительным материалам, изделиям и конструкциям

совершенствование системы оценки38 3 3 5 6 5 5 5 6 - соответствия объектов дорожного хозяйства

совершенствование комплекса23 3 3 6 3 2 2 2 2 - стандартов по вопросам экологической безопасности

совершенствование методов28 4 4 6 3 2 3 3 3 - повышения безопасности дорожного движения

совершенствование системы контроля 494 3 4 8 6 7 8 9 - качества при проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог и дорожных сооружений

разработка методов прогнозирования 374 3 4 6 5 5 5 5 - срока службы дорожных и мостовых конструкций

совершенствование методов36 3 2 4 6 5 5 5 6 - испытаний материалов, изделий и конструкций

совершенствование системы25 3 2 6 3 2 3 3 3 - ценообразования проектно- изыскательских работ в сфере землепользования и сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений для оптимизации стоимости дорожных работ

совершенствование установления35 3 2 4 6 5 5 5 5 - норм в области проектирования на основе анализа последствий чрезвычайных ситуаций

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 15 к подпрограмме "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Объемы финансирования информационного обеспечения дорожного хозяйства

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------------------------- Наименование мероприятия |2002- | В том числе | 2010 +--------------------------------------------- |годы -|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009 |2010 |всего |год |год |год |год |год |год |год |год |год ------------------------------------------------------------------------------------- Информационное обеспечение 3963 179 162 323 275 528 594 784 1118 - дорожного хозяйства - всего

в том числе:

развитие современной системы2058 21 46 179 93 230 274 445 770 - связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения

информационное обеспечение1905 158 116 144 182 298 320 339 348 - дорожного хозяйства (совершенствование и поддержание информационных баз данных и геоинформационных систем). Мероприятия по информационной поддержке реализации подпрограммы

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 16 к подпрограмме "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Объемы финансирования мероприятий по повышению эффективности системы управления дорожным хозяйством

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ----------------------------------------------------------------------------------- Наименование мероприятия |2002- | В том числе | 2010 +-------------------------------------------- |годы -|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010 |всего |год |год |год |год |год |год |год |год |год ----------------------------------------------------------------------------------- Повышение эффективности 2608 64 71 79 200 461 497 594 642 - системы управления дорожным хозяйством - всего

в том числе:

резервирование земель и697 42 52 49 67 81 87 150 169 - выполнение работ в целях государственной регистрации прав подведомственных государственных учреждений на недвижимость дорожного хозяйства

мероприятия по обеспечению1559 - - - 110 351 379 400 419 - сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения и охране искусственных сооружений на них

правовое обеспечение252 22 19 30 23 29 31 44 54 - дорожного хозяйства

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 17 к подпрограмме "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Объемы финансирования мероприятий по снижению отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) --------------------------------------------------------------------------------- Наименование мероприятия |2002- | В том числе | 2010 +-------------------------------------------- |годы -|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010 |всего |год |год |год |год |год |год |год |год |год --------------------------------------------------------------------------------- Снижение отрицательного 60 9 6 3 4 9 8 10 11 - воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду - всего

в том числе:

охрана окружающей среды25 7 3 - 1 3 4 3 4 -

развитие системы35 2 3 3 3 6 4 7 7 - специализированного гидрометеорологического обслуживания

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 18 к подпрограмме "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Общие расходы на реализацию подпрограммы "Автомобильные дороги"

(млрд. рублей, в ценах соответствующих лет) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Источники финансирования |2002-2010| В том числе | годы - +----------------------------------------------------------------------------- | всего | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |2010 | | год | год | год | год | год | год | год | год |год -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Общие расходы на реализацию 2424,585 185,746 201,997 190,661 268,808 297,708 377,466 416,045 486,154 - подпрограммы - всего

в том числе:

средства федерального1173,915 67,535 84,829 87,409 111,493 131,782 193,818 219,03 278,019 - бюджета

из них субвенции и339,533 29,583 40,956 37,444 45,604 45,6 49,482 47,937 42,927 - субсидии

средства бюджетов1 250,67 118,211 117,168 103,252 157,315 165,926 183,648 197,015 208,135 - субъектов Российской Федерации

Примечание. Объемы финансирования строек и объектона 2007-2009 годы предусмотрены в соответствии с федеральнымизаконами "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2007 год" и "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов", принятыми Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 7 ноября 2007 г. На основании пункта 10 части 1 статьи 29 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" остатки средств федерального бюджета, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований в 2007 году, направляются в качестве дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2008 году.

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 19 к подпрограмме "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Общие расходы на реализацию задач подпрограммы "Автомобильные дороги"

(млрд. рублей, в ценах соответствующих лет) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование мероприятия |2002-2010| В том числе и источник финансирования | годы - +---------------------------------------------------------------------------- | всего |2002 год|2003 год|2004 год|2005 год|2006 год|2007 год|2008 год|2009 год|2010 | | | | | | | | | |год --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Строительство и485,322 15,67 21,374 21,959 36,365 42,933 97,378 103,104 146,539 - реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них за счет средств федерального бюджета

2. Строительство и904,194 86,251 85,945 74,666 112,166 123,479 136,394 142,411 142,882 - реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них - всего

в том числе:

средства федерального 316,635 22,604 32,562 29,919 45,604 45,6 49,482 47,937 42,927 - бюджета

средства бюджетов 587,559 63,647 53,383 44,747 66,562 77,879 86,912 94,474 99,955 - субъектов Российской Федерации

3. Ремонт и содержание333,898 20,807 21,066 26,131 28,072 41,757 45,232 65,888 85,027 - автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них за счет средств федерального бюджета

4. Ремонт и содержание686,009 61,543 72,179 66,03 90,753 88,047 96,736 102,541 108,18 - автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них - всего

в том числе:

средства федерального 22,898 6,979 8,394 7,525 - - - - - - бюджета

средства бюджетов 663,111 54,564 63,785 58,505 90,753 88,047 96,736 102,541 108,18 - субъектов Российской Федерации

5. Модернизация5,868 1,118 1,07 1,345 0,69 0,264 0,397 0,478 0,506 - производственной базы за счет средств федерального бюджета

6. Научно-техническое и1,19 0,068 0,096 0,067 0,216 0,18 0,18 0,184 0,199 - инновационное обеспечение за счет средств федерального бюджета

7. Техническое0,397 0,037 0,028 0,058 0,067 0,05 0,05 0,051 0,056 - регулирование дорожного хозяйства и нормативно- техническое обеспечение за счет средств федерального бюджета

8. Информационное3,963 0,179 0,162 0,323 0,275 0,528 0,594 0,784 1,118 - обеспечение дорожного хозяйства за счет средств федерального бюджета

9. Повышение эффективности2,608 0,064 0,071 0,079 0,2 0,461 0,497 0,594 0,642 - системы управления дорожным хозяйством за счет средств федерального бюджета

10. Снижение отрицательного0,06 0,009 0,006 0,003 0,004 0,009 0,008 0,01 0,011 - воздействия на окружающую среду за счет средств федерального бюджета

11. Общие расходы на2424,585 185,746 201,997 190,661 268,808 297,708 377,425 416,045 486,154 - реализацию задач подпрограммы - всего

в том числе:

средства федерального 1173,915 67,535 84,829 87,409 111,493 131,782 193,818 219,03 278,019 - бюджета

средства бюджетов 1250,67 118,211 117,168 103,252 157,315 165,926 183,648 197,015 208,135 - субъектов Российской Федерации

Примечание. Объемы финансирования строек и объектов на 2007-2009 годы предусмотрены в соответствии с федеральными законами "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2007 год" и "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов", принятыми Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 7 ноября 2007 г. На основании пункта 10 части 1 статьи 29 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" остатки средств федерального бюджета, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований в 2007 году, направляются в качестве дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2008 году.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 20 к подпрограмме "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Расходы на капитальные вложения по подпрограмме "Автомобильные дороги"

(млрд. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование мероприятия |2002-2010| В том числе и источник финансирования | годы - +--------------------------------------------------------------------------- | всего |2002 год|2003 год| 2004 |2005 год|2006 год|2007 год|2008 год|2009 год|2010 | | | | год | | | | | |год ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Строительство и487,713 15,67 21,374 21,959 36,365 42,933 97,378 103,104 148,93 - реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения за счет средств федерального бюджета

2. Строительство и904,194 86,251 85,945 74,666 112,166 123,479 136,394 142,411 142,882 - реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения - всего

в том числе:

средства федерального 316,635 22,604 32,562 29,919 45,604 45,6 49,482 47,937 42,927 - бюджета

средства бюджетов 587,559 63,647 53,383 44,747 66,562 77,879 86,912 94,474 99,955 - субъектов Российской Федерации

3. Модернизация5,869 1,118 1,07 1,345 0,69 0,264 0,397 0,479 0,506 - производственной базы за счет средств федерального бюджета

Расходы на инвестиции по 1396,377 103,039 108,389 97,97 149,221 166,676 234,169 245,993 290,921 - подпрограмме - всего

в том числе:

средства федерального 808,818 39,392 55,006 53,223 82,659 88,797 147,257 151,519 190,966 - бюджета

средства бюджетов 587,559 63,647 53,383 44,747 66,562 77,879 86,912 94,474 99,955 - субъектов Российской Федерации

Примечание. Объемы финансирования строек и объектов на 2007-2009 годы предусмотрены в соответствии с федеральными законами "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2007 год" и "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов", принятыми Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 7 ноября 2007 г. На основании пункта 10 части 1 статьи 29 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" остатки средств федерального бюджета, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований в 2007 году, направляются в качестве дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2008 году.

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 21 к подпрограмме "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Расходы на прочие нужды по подпрограмме "Автомобильные дороги"

(млрд. рублей, в ценах соответствующих лет) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование мероприятия |2002-2010| В том числе и источник финансирования | годы - +------------------------------------------------------------------------- | всего | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |2010 | | год | год | год | год | год | год | год | год |год ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Капитальный ремонт и220,338 14,489 14,35 18,38 17,226 27,822 27,788 43,824 56,509 - ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения за счет средств федерального бюджета

2. Капитальный ремонт и312,674 35,64 38,875 32,169 40,893 37,784 40,057 42,46 44,796 - ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения - всего

в том числе:

средства федерального 18,882 6,891 7,472 4,519 - - - - - - бюджета

средства бюджетов 293,792 28,749 31,403 27,650 40,893 37,784 40,057 42,46 44,796 - субъектов Российской Федерации

3. Содержание автомобильных 113,5926,318 6,716 7,751 10,846 13,935 17,444 22,064 28,518 - дорог общего пользования федерального значения за счет средств федерального бюджета

4. Содержание автомобильных 373,33525,903 33,304 33,861 49,86 50,263 56,679 60,081 63,384 - дорог общего пользования регионального значения - всего

в том числе:

средства федерального 4,016 0,088 0,922 3,006 - - - - - - бюджета

средства бюджетов 369,319 25,815 32,382 30,855 49,86 50,263 56,679 60,081 63,384 - субъектов Российской Федерации

5. Информационное3,963 0,179 0,162 0,323 0,275 0,528 0,594 0,784 1,118 - обеспечение дорожного хозяйства за счет средств федерального бюджета

6. Повышение эффективности2,609 0,064 0,071 0,079 0,2 0,461 0,497 0,595 0,642 - системы управления дорожным хозяйством за счет средств федерального бюджета

7. Снижение отрицательного0,06 0,009 0,006 0,003 0,004 0,009 0,008 0,01 0,011 - воздействия дорожного хозяйства на окружающую среду за счет средств федерального бюджета

8. Расходы на прочие нужды1026,621 82,602 93,484 92,566 119,304 130,802 143,067 169,818 194,978 - по подпрограмме - всего

в том числе:

средства федерального 363,510 28,038 29,699 34,061 28,551 42,755 46,331 67,277 86,798 - бюджета

средства бюджетов 663,111 54,564 63,785 58,505 90,753 88,047 96,736 102,541 108,18 - субъектов Российской Федерации

Примечание. В 2002-2009 годах за счет средств федерального бюджета осуществляется финансирование обеспечения функционирования системы управления федеральным дорожным хозяйством в размере 12,65 млрд. рублей, в том числе в 2002-2007 годах - 8,347 млрд. рублей, в 2008-2009 годах - 4,303 млрд. рублей, в 2002 году - 0,805 млрд. рублей, в 2003 году - 1,029 млрд. рублей, в 2004 году - 1,332 млрд. рублей, в 2005 году - 1,488 млрд. рублей, в 2006 году - 1,772 млрд. рублей, в 2007 году - 1,921 млрд. рублей, в 2008 году - 2,094 млрд. рублей, в 2009 году - 2,209 млрд. рублей.

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 22 к подпрограмме "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по подпрограмме "Автомобильные дороги"

(млрд. рублей, в ценах соответствующих лет) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование мероприятия и источники |2002- | В том числе финансирования |2010 +---------------------------------------------------------- |годы -| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |2006 |2007 | 2008 | 2009 |2010 |всего | год | год | год | год |год |год | год | год |год --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Расходы на научно-исследовательские 1,587 0,105 0,124 0,125 0,283 0,23 0,23 0,235 0,255 - и опытно-конструкторские работы по подпрограмме за счет средств федерального бюджета - всего

в том числе:

научно-техническое и инновационное1,19 0,068 0,096 0,067 0,216 0,18 0,18 0,184 0,199 - обеспечение

техническое регулирование дорожного0,397 0,037 0,028 0,058 0,067 0,05 0,05 0,051 0,056 - хозяйства и нормативно-техническое обеспечение

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 23 к подпрограмме "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Расходы федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги"

(млрд. рублей, в ценах соответствующих лет) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование мероприятия и источники| 2002- | В том числе финансирования | 2010 +--------------------------------------------------------------------- | годы - | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |2010 | всего | год | год | год | год | год | год | год | год |год -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Расходы федерального бюджета по 1173,915 67,535 84,829 87,409 111,493 131,782 193,818 219,03 278,019 - подпрограмме - всего

в том числе:

государственные капитальные492,184 16,788 22,444 23,304 37,055 43,197 97,775 103,582 148,039 - вложения на автомобильные дороги общего пользования федерального значения - всего

из них:

на строительство и реконструкцию486,316 15,67 21,374 21,959 36,365 42,933 97,378 103,104 147,533 -

на модернизацию производственной5,868 1,118 1,07 1,345 0,69 0,264 0,397 0,478 0,506 - базы

субсидии на строительство и316,635 22,604 32,562 29,919 45,604 45,6 49,482 47,937 42,927 - реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального значения

научно-исследовательские и опытно- 1,5870,105 0,124 0,125 0,283 0,23 0,23 0,235 0,255 - конструкторские работы - всего

из них:

на научно-техническое и1,19 0,068 0,096 0,067 0,216 0,18 0,18 0,184 0,199 - инновационное обеспечение

на техническое регулирование0,397 0,037 0,028 0,058 0,067 0,05 0,05 0,051 0,056 - дорожного хозяйства и нормативно- техническое обеспечение

прочие нужды на автомобильные340,612 21,059 21,305 26,536 28,551 42,755 46,331 67,277 86,798 - дороги общего пользования федерального значения - всего

из них:

капитальный ремонт и ремонт220,388 14,489 14,35 18,38 17,226 27,822 27,788 43,824 56,509 -

содержание113,592 6,318 6,716 7,751 10,846 13,935 17,444 22,064 28,518 -

информационное обеспечение3,963 0,179 0,162 0,323 0,275 0,528 0,594 0,784 1,118 - дорожного хозяйства

повышение эффективности системы2,609 0,064 0,071 0,079 0,2 0,461 0,497 0,595 0,642 - управления дорожным хозяйством

снижение отрицательного0,06 0,009 0,006 0,003 0,004 0,009 0,008 0,01 0,011 - воздействия на окружающую среду

прочие нужды на автомобильные22,898 6,979 8,394 7,525 - - - - - - дороги общего пользования регионального значения - всего

из них:

капитальный ремонт и ремонт18,882 6,891 7,472 4,519 - - - - - -

содержание4,016 0,088 0,922 3,006 - - - - - -

Примечание. Объемы финансирования строек и объектов на 2007-2009 годы предусмотрены в соответствии с федеральнымизаконами "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2007 год" и "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов", принятыми Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 7 ноября 2007 г. На основании пункта 10 части 1 статьи 29 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" остатки средств федерального бюджета, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований в 2007 году, направляются в качестве дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2008 году.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 24 к подпрограмме "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Показатели социально-экономической эффективности подпрограммы "Автомобильные дороги"

(млрд. рублей, в ценах 2001 года) ------------------------------------------------------------------- Показатель | Значения -------------------------------------------------------------------

1. Общий объем финансирования1309,5 подпрограммы в 2002-2009 годах

2. Транспортный эффект - всего1555,2

в том числе:

эффект от сокращения затрат 534,2 времени в пути

эффект от снижения транспортных 976,9 и эксплуатационных издержек

эффект от уменьшения числа и 44,1 тяжести последствий дорожно- транспортных происшествий

3. Внетранспортный эффект - всего885,1

в том числе:

эффект от снижения негативного 71,6 влияния транспортно-дорожного комплекса на состояние окружающей среды

эффект от активизации 813,4 предпринимательской деятельности, снижения себестоимости товаров за счет сокращения транспортных издержек, создания дополнительных рабочих мест

4. Чистый дисконтированный доход1673

5. Срок окупаемости (лет)10,3

6. Индекс доходности3,2

7. Внутренняя норма доходности28,8 (процентов)

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 25 к подпрограмме "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Расчет показателей социально-экономической эффективности рекомендуемого варианта подпрограммы "Автомобильные дороги"

(млн. рублей, в ценах 2001 года) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 2002- | В том числе Показатель | 2030 +------------------------------------------------------------------------- | годы - | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010- | всего | год | год | год | год | год | год | год | год | 2030 | | | | | | | | | | годы ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Доходы от реализации23174562 - 13037 37822 75562 127547 220560 262907 304467 22132620 подпрограммы

2. Дисконтированные доходы от2440282 - 10210 26213 46343 69227 105958 111752 114529 1956051 реализации подпрограммы

3. Расходы на реализацию1309492 161948 157245 126676 154275 144139 178420 183857 202911 - подпрограммы

4. Дисконтированные расходы на767294 143317 123146 87793 94620 78233 85698 78150 76327 - реализацию подпрограммы

5. Чистый доход21865070 -161948 -144208 -88854 -78713 -16592 42180 79050 101556 22132620

6. Чистый дисконтированный доход 1672988-143317 -112936 -61580 -48276 -9005 20260 33601 38201 1956051".

4. В подпрограмме "Гражданская авиация": а) в паспорте подпрограммы: в позиции, касающейся важнейших целевых показателей подпрограммы, цифры "85" заменить цифрами "70", цифры "60" заменить цифрами "50"; в позиции, касающейся срока реализации подпрограммы, слова "2002-2010 годы" заменить словами "2002-2009 годы"; в позиции, касающейся основных мероприятий подпрограммы (заданий), цифры "130" заменить цифрами "107", цифры "53" заменить цифрами "44", слова "181 единицы" заменить словами "119 единиц", цифры "600" заменить цифрами "593"; в позиции, касающейся ожидаемого конечного результата реализации подпрограммы, слова "60,8 млрд. рублей за 2002-2010 годы" заменить словами "50,2 млрд. рублей за 2002-2009 годы"; позицию, касающуюся объема и источников финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:

"Объем и источники- объем финансирования подпрограммы (в ценах финансирования соответствующих лет) на 2002-2009 годы подпрограммы составляет 327952,7 млн. рублей, в том числе: капитальные вложения - 326829,8 млн. рублей; научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 1122,9 млн. рублей. Затраты на реализацию мероприятий подпрограммы распределяются следующим образом: капитальные вложения: за счет средств федерального бюджета - 87953,8 млн. рублей; за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 3880,1 млн. рублей; за счет собственных средств авиапредприятий и привлеченных средств - 234995,9 млн. рублей, из них: собственные средства авиапредприятий - 222708,1 млн. рублей; привлеченные средства - 12287,8 млн. рублей; научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы: за счет средств федерального бюджета - 48,9 млн. рублей; за счет средств внебюджетных источников (собственные средства авиапредприятий) - 1074 млн. рублей";

б) в абзацах двенадцатом, двадцать первом и двадцать пятом раздела I цифры "2010" заменить цифрами "2009"; в) в разделе II: в абзаце третьем подраздела "Развитие парка воздушных судов нового поколения" слова "к 2010 году до 60 процентов" заменить словами "к 2009 году до 52 процентов"; в подразделе "Модернизация действующего парка магистральных самолетов в соответствии с требованиями ИКАО" слова "в 2006-2010 годах" заменить словами "в 2006-2009 годах"; г) в разделе III: в абзаце десятом цифры "2010" заменить цифрами "2009"; в подразделе "Инвестиционные мероприятия": в абзаце седьмом слова "в 2006 году" заменить словами "в 2006-2007 годах"; в абзаце восьмом слова "в 2007-2010 годах" заменить словами "в 2008-2009 годах"; в абзаце девятом цифры "2010" заменить цифрами "2009", цифры "1874,5" заменить цифрами "1768", цифры "1068,4" заменить цифрами "548,4"; в абзаце одиннадцатом цифры "2010" заменить цифрами "2009", цифры "364" заменить цифрами "270", слово "судна" заменить словом "судов", слова "183 магистральных и региональных самолета и 181 вертолет" заменить словами "151 магистральный и региональный самолет и 119 вертолетов"; в абзаце двенадцатом цифры "2010" заменить цифрами "2009", цифры "60" заменить цифрами "52", цифры "85" заменить цифрами "77"; в абзаце шестнадцатом цифры "2010" заменить цифрами "2009", цифры "112" заменить цифрами "60", цифры "37" заменить цифрами "24", цифры "177" заменить цифрами "105"; в абзаце семнадцатом цифры "2010" заменить цифрами "2009"; в абзаце восемнадцатом цифры "251091,9" заменить цифрами "185138,9"; в абзацах двадцатом и двадцать восьмом цифры "2010" заменить цифрами "2009"; в абзаце тридцать четвертом цифры "2010" заменить цифрами "2009", цифры "114" заменить цифрами "109"; в абзаце тридцать пятом цифры "2010" заменить цифрами "2009", цифры "18010,5" заменить цифрами "15876,7"; абзац шестидесятый изложить в следующей редакции: "Объемы государственных капитальных вложений на 2005-2010 годы, направленных на развитие объектов наземной инфраструктуры и обеспечение безопасности функционирования гражданской авиации, приведены в приложении N 13. Объемы инвестиций на 2007 год указаны в соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2007 год" и планом реализации подпрограммы. Объемы инвестиций на 2008-2009 годы указаны в соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов"."; в абзаце шестьдесят шестом цифры "2010" заменить цифрами "2009"; в абзаце шестьдесят седьмом цифры "2010" заменить цифрами "2009", цифры "111709,1" заменить цифрами "122214,2", цифры "65873,4" заменить цифрами "87378,2", цифры "4531" заменить цифрами "3818,6", цифры "41304,7" заменить цифрами "31017,4"; в подразделе "Безопасность авиатранспортной системы": по тексту цифры "2010" заменить цифрами "2009"; в абзаце восемнадцатом цифры "1838,1" заменить цифрами "1271", цифры "391,8" заменить цифрами "14,6", цифры "1384,8" заменить цифрами "1194,9"; предложение первое абзаца девятнадцатого исключить; в абзаце шестом подраздела "Научно-техническое обеспечение подпрограммы" цифры "2010" заменить цифрами "2009", цифры "1295,5" заменить цифрами "578,1", цифры "49,1" заменить цифрами "35,5"; д) в разделе IV: в абзаце третьем цифры "2010" заменить цифрами "2009", цифры "386280,6" заменить цифрами "327952,7", цифры "384985,1" заменить цифрами "326829,8", цифры "1295,5" заменить цифрами "1122,9"; в абзаце втором подраздела "Капитальные вложения" цифры "2010" заменить цифрами "2009", цифры "384985,1" заменить цифрами "326829,8", цифры "66726,2" заменить цифрами "87953,8", цифры "4592,5" заменить цифрами "3880,1", цифры "313666,4" заменить цифрами "234995,9", цифры "298248,7" заменить цифрами "222708,1", цифры "15417,7" заменить цифрами "12287,8"; в подразделе "Поставка парка воздушных судов российского производства" цифры "251091,8" заменить цифрами "185138,9", цифры "2010" заменить цифрами "2009", цифры "364" заменить цифрами "270", слово "судна" заменить словом "судов", цифры "130" заменить цифрами "107", цифры "53" заменить цифрами "44", слова "181 вертолет" заменить словами "119 вертолетов"; подраздел "Модернизация действующего парка магистральных самолетов в соответствии с требованиями ИКАО" изложить в следующей редакции: "Модернизация действующего парка магистральных самолетов в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации

Решение этой задачи предусматривается за счет собственных средств авиапредприятий в объеме 16876,7 млн. рублей. Объем модернизации действующего парка магистральных самолетов составит в 2002-2009 годах 593 единицы. В 2006-2009 годах предусмотрены установка на 14 самолетах Ту-154М и 20 самолетах Як-42Д звукопоглощающих конструкций, на 67 самолетах Ту-154М, Ил-62М и Як-42Д - систем обеспечения безопасности полетов и повышения точности самолетовождения, а также обеспечение работ по замене типа двигателей (ремоторизация) на 8 самолетах Ил-76ТД."; в подразделе "Развитие объектов авиатранспортной (наземной) инфраструктуры": в абзаце первом цифры "2010" заменить цифрами "2009", цифры "111709,1" заменить цифрами "122214,2", цифры "65873,4" заменить цифрами "87378,2", цифры "4531" заменить цифрами "3818,6", цифры "41304,7" заменить цифрами "31017,4", цифры "25887" заменить цифрами "18729,6", цифры "15417,7" заменить цифрами "12287,8"; в абзаце втором слова "2010 годах" заменить словами "2009 годах", цифры "62" заменить цифрами "70", цифры "36" заменить цифрами "44"; в подразделе "Безопасность авиатранспортной системы" цифры "2010" заменить цифрами "2009", цифры "2299,1" заменить цифрами "1732", цифры "852,8" заменить цифрами "475,6", цифры "1384,8" заменить цифрами "1194,9"; в абзаце первом подраздела "Обеспечение авиационной безопасности и безопасности полетов в гражданской авиации" цифры "2010" заменить цифрами "2009", цифры "1838,1" заменить цифрами "1271", цифры "391,8" заменить цифрами "14,6", цифры "1384,8" заменить цифрами "1194,9"; в абзаце первом подраздела "Совершенствование технологий управления авиаперевозками" цифры "2010" заменить цифрами "2009", цифры "1874,5" заменить цифрами "1768"; в подразделе "Научно-техническое обеспечение подпрограммы": в абзаце третьем цифры "2010" заменить цифрами "2009", цифры "1295,5" заменить цифрами "1122,9", цифры "62,5" заменить цифрами "48,9", цифры "1233" заменить цифрами "1074"; в абзаце четвертом цифры "2010" заменить цифрами "2009"; в абзаце шестом цифры "18,6" заменить цифрами "6,8"; в абзаце седьмом цифры "1155,2" заменить цифрами "1001,6", цифры "6,9" заменить цифрами "1,4", цифры "1148,3" заменить цифрами "1000,2"; в абзаце восьмом цифры "8,2" заменить цифрами "22,3"; в абзаце девятом цифры "20,9" заменить цифрами "8,8"; в абзаце десятом цифры "92,6" заменить цифрами "83,4", цифры "7,9" заменить цифрами "9,6", цифры "84,7" заменить цифрами "73,8"; е) в подразделе "Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий реализации подпрограммы" раздела V: по тексту цифры "2010" заменить цифрами "2009"; в абзаце первом цифры "2,03" заменить цифрами "2,2", цифры "1,42" заменить цифрами "1,2"; в абзаце третьем цифры "85" заменить цифрами "77", цифры "60" заменить цифрами "52", цифры "364" заменить цифрами "270"; в абзаце двенадцатом цифры "60,8" заменить цифрами "50,2", цифры "39,2" заменить цифрами "30,2", цифры "19,9" заменить цифрами "13", слова "4 года" заменить словами "5 лет"; ж) приложение N 2 к указанной подпрограмме изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к подпрограмме "Гражданская авиация" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Целевые показатели, характеризующие реализацию мероприятий подпрограммы "Гражданская авиация"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Показатели | Единица |2000 | 2002 | 2003 |2004 | 2005 | 2006 | 2007 |2008 | 2009 |2010 | измерения |год | год | год |год | год | год | год |год | год |год ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Объемы авиатранспортных работ

Пассажирооборотмлрд. 53,4 64,7 71,1 83 85,8 93,6 103,1 112 121,7 - пасс.-км

Грузооборотмлрд. т-км 2,52 2,66 2,74 3 2,83 2,91 3,2 3,38 3,22 -

Перевозки пассажировмлн. человек 21,8 26,5 29,4 33,8 35,1 39,4 41,6 45,1 48,6 -

Перевозки грузовтыс. тонн 547 628 620,9 655 630,5 637,5 700 745 670 -

Развитие парка воздушных судов нового поколения и модернизация действующего парка магистральных самолетов в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации

Доля воздушных судов,процентов 33 44 47 50 54 59 63 70 77 - удовлетворяющих требованиям Международной организации гражданской авиации в отношении авиационного шума, в структуре реализуемой провозной мощности парка

Развитие парка воздушных судов нового поколения

Доля современных воздушных судов в структуре реализуемой провозной мощности парка:

пассажирских самолетовпроцентов 24 24 25 27 31 35 40 46 52 -

грузовых самолетов-"- 27 36 44 44 45 48 52 57 61 -

Объемные показатели, характеризующие реализацию мероприятий подпрограммы "Гражданская авиация"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Показатели | Единица |2002- | В том числе |измерения|2010 +---------------------------------------------------------- | |годы -| 2002 | 2003 |2004 | 2005 | 2006 | 2007 |2008 | 2009 |2010 | |всего | год | год |год | год | год | год |год | год |год -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Развитие парка воздушных судов нового поколения
Поставки новых воздушныхединиц 270 11 16 11 17 26 47 60 82 - судов - всего

в том числе:

пассажирские самолеты-"- 107 9 7 2 11 18 19 20 21 -

грузовые самолеты-"- 44 1 8* 7 1 3 8 8 8 -

вертолеты-"- 119 1 1 2 5 5 20 32 53 -

Модернизация действующего парка магистральных самолетов в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации

Количество-"- 593 224 87 101 89 67 11 7 7 - модернизированных магистральных самолетов

Развитие объектов авиатранспортной инфраструктуры
Ввод в строй объектовобъектов 75 - 6 3 10 11 14 14 17 - авиатранспортной инфраструктуры - всего

в том числе:

реконструкция-"- 45 - 5 2 5 6 8 8 11 - (восстановление) искусственных покрытий взлетно- посадочных полос

замена светосигнального-"- 30 - 1 1 5 5 6 6 6 - оборудования взлетно- посадочных полос

_________________ * В том числе 2 самолета Авиатика-МАИ-890СХ и 5 самолетов Ан-3Т.";

з) в приложении N 3 к указанной подпрограмме: в наименовании цифры "2010" заменить цифрами "2009"; в разделе "Совершенствование технологий управления авиаперевозками": в позиции, касающейся капитальных вложений, цифры "1874,5" заменить цифрами "1768", цифры "2010" заменить цифрами "2009"; в позиции, касающейся источников, цифры "1874,5" заменить цифрами "1768"; в разделе "Развитие парка воздушных судов нового поколения": в позиции, касающейся описания, цифры "130" заменить цифрами "107", цифры "53" заменить цифрами "44", слова "181 вертолета" заменить словами "119 вертолетов"; в позиции, касающейся капитальных вложений, цифры "251091,9" заменить цифрами "185138,9"; в позиции, касающейся сроков реализации, цифры "2010" заменить цифрами "2009"; в позиции, касающейся источников, цифры "251091,9" заменить цифрами "185138,9"; в разделе "Модернизация действующего парка магистральных самолетов в соответствии с требованиями ИКАО": в позиции, касающейся описания, цифры "2010" заменить цифрами "2009", цифры "10" заменить цифрой "8"; в позиции, касающейся назначения, цифры "2010" заменить цифрами "2009"; в позиции, касающейся капитальных вложений, цифры "18010,5" заменить цифрами "15876,7"; в позиции, касающейся сроков реализации, цифры "2010" заменить цифрами "2009"; в позиции, касающейся источников, цифры "18010,5" заменить цифрами "15876,7"; в разделе "Развитие объектов авиатранспортной (наземной) инфраструктуры": абзац второй позиции, касающейся описания, изложить в следующей редакции: "Предусмотрено развитие объектов наземной инфраструктуры в 55 аэропортах федерального значения, включая 11 узловых аэропортов (крупные пересадочные аэропорты, которые обеспечивают международные и внутренние трансферные авиаперевозки) и 44 региональных аэропортов, а также объектов в 15 региональных аэропортах, финансирование которых предусмотрено за счет средств федерального бюджета в рамках настоящей подпрограммы, в том числе расположенных в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока. Предусмотрена реконструкция 45 взлетно-посадочных полос, замена светосигнального оборудования на 30 аэродромах"; в позиции, касающейся капитальных вложений, цифры "111709,1" заменить цифрами "122314,5"; в позиции, касающейся сроков реализации, цифры "2010" заменить цифрами "2009"; в позиции, касающейся источников, цифры "65873,4" заменить цифрами "87478,2", цифры "4531" заменить цифрами "3818,6", цифры "4104,7" заменить цифрами "31017,4"; в разделе "Обеспечение авиационной безопасности и безопасности полетов в гражданской авиации": в позиции, касающейся описания, цифры "2010" заменить цифрами "2009"; в позиции, касающейся капитальных вложений, цифры "1838,1" заменить цифрами "1271"; в позиции, касающейся сроков реализации, цифры "2010" заменить цифрами "2009"; в позиции, касающейся источников, цифры "391,8" заменить цифрами "14,6", цифры "61,5" заменить цифрами "79,7", цифры "1384,8" заменить цифрами "1194,9"; в разделе "Поставка воздушных судов и тренажеров для учебных заведений гражданской авиации": в позиции, касающейся описания, цифры "7" и "2" исключить; в позиции, касающейся сроков реализации, цифры "2010" заменить цифрами "2009"; и) приложение N 4 к указанной подпрограмме изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 к подпрограмме "Гражданская авиация" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Ресурсное обеспечение совершенствования технологий управления авиаперевозками

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) --------------------------------------------------------------------------------------------------- Капитальные вложения |2002- | В том числе |2010 +------------------------------------------------------------ |годы -| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |2010 |всего | год | год | год | год | год | год | год | год |год --------------------------------------------------------------------------------------------------- Всего - внебюджетные средства 1768 181,5 272,1 352,5 204,8 208,7 204,5 188,5 155,3 -"; (собственные средства авиапредприятий)

к) цифры в графе "2010 год" в приложении N 5 к указанной подпрограмме исключить; л) приложение N 6 к указанной подпрограмме изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ N 6 к подпрограмме "Гражданская авиация" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Поставки новых воздушных судов
------------------------------------------------------------------- Класс воздушных судов |Количество воздушных судов +----------------------------------------- |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |год |год |год |год |год |год |год ------------------------------------------------------------------- Пассажирские самолеты 2 11 18 19 20 21 -

Грузовые самолеты7 1 3 8 8 8 -

Вертолеты2 5 5 20 32 53 -

Всего11 17 26 47 60 82 -

Примечание. За 2002-2003 годы поставлено 27 воздушных судов, за 2002-2009 годы планируется поставить 270 воздушных судов.";

м) в приложении N 7 к указанной подпрограмме: в графе "2004-2010 годы - всего" цифру "6" заменить цифрой "4", цифры "4474" заменить цифрами "2862", цифры "27" заменить цифрами "25", цифры "28019" заменить цифрами "26407"; цифры в графе "2010 год" исключить; н) в приложении N 8 к указанной подпрограмме: в графе "2002-2010 годы - всего" цифры "251091,9" заменить цифрами "185138,9"; цифры в графе "2010 год" исключить; о) в приложении N 9 к указанной подпрограмме: цифры в графе "2010 год" исключить; в графе "2004-2010 годы" цифры "25" заменить цифрами "20", цифры "10" заменить цифрой "8"; п) в приложении N 10 к указанной подпрограмме: в графе "2002-2010 годы - всего" цифры "18010,5" заменить цифрами "15876,7"; цифры в графе "2010 год" исключить; р) в сноске приложения N 12 к указанной подпрограмме цифры "2010" заменить цифрами "2009"; с) приложения N 13 и 14 к указанной подпрограмме изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ N 13 к подпрограмме "Гражданская авиация" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Объемы государственных капитальных вложений на 2005-2010 годы, направленных на развитие объектов наземной инфраструктуры и обеспечение безопасности функционирования гражданской авиации

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование мероприятия | Единица |Мощность| Срок | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |2010 |измерения| | ввода в | год | год | год | год | год |год | | |действие | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Крупные проекты узловых аэропортов (хабов)

Развитие международного аэропортатыс. 1020,2 2008 год 100,5 4000 2550 1345,7 - - Шереметьево, реконструкция объектов кв. м федеральной собственности, 1-я очередь реконструкции (2006-2009 годы)

2-я очередь реконструкции -объектов 1 2013 год - - - 200 2260,2 - всего

в том числе- - 2008 год - - - 200 - - проектные работы

Реконструкция взлетно-посадочнойтыс. 751,2 2009 год 1300 1942,4 2600 2856,5 1658,4 - полосы - 1, рулежных дорожек и кв. м мест стоянок самолетов в аэропорту Домодедово

Реконструкция и развитие аэропорта- - 2013 год - - 60 80 100 - Домодедово. Объекты федеральной собственности, проектные работы 2-й очереди строительства

Реконструкция и развитие аэропортатыс. 365,7 2011 год 1500 2200 3911,6 194,7 1480 - Внуково. кв. м Аэродром, средства посадки, радионавигации и управления воздушным движением

Реконструкция аэродрома аэропорта-"- 444,96 2006 год 1800 1938,9 - - - - Пулково

Расширение аэропорта Толмачево,-"- 216 2009 год 536,2 200 530,9 574,3 350,1 - г. Новосибирск, взлетно-посадочная полоса - 2, Новосибирская область

Пилотные проекты узловых аэропортов (хабов)
Реконструкция и модернизация-"- 809,1 2012 год - - 250 650,8 780 - международного аэропорта Курумоч, г. Самара, - всего

в том числе- - 2007 год - - 57 - - - проектные работы

Реконструкция (восстановление)тыс. 228,96 2007 год 178 251,9 23,1 - - - верхнего слоя аэродромного покрытия кв. м искусственной взлетно-посадочной полосы в аэропорту Красноярск

Реконструкция перрона, мест стоянокобъектов 1 2010 год - - 22,2 385,3 175 - и рулежных дорожек в аэропорту Красноярск (Емельяново), Красноярский край, - всего

в том числе проектные работы- - 2007 год - - 22,2 - - -

Реконструкция искусственнойобъектов 1 2012 год 35 90 14 450 400 - взлетно-посадочной полосы - 2 аэропорта Якутск, Республика Саха (Якутия), - всего

в том числе:

водоотведение-"- 1 2007 год - - 14 - - -

2-й этап реконструкции --"- 1 2012 год - - - 450 400 - всего

из них проектно-- - 2008 год - - - 50 - - изыскательские работы

Аэропорт Хабаровск, реконструкциятыс. 226,5 2007 год 130 146,6 250,4 - - - искусственной взлетно-посадочной кв. м полосы - 2, замена светосигнального оборудования, Хабаровский край

Развитие аэропорта Краснодар,- - 2009 год - - - - 50 - Краснодарский край, проектные работы

Пилотные проекты региональных аэропортов федерального значения
Реконструкция взлетно-посадочнойобъектов 1 2005 год 137,9 - - - - - полосы и замена светосигнального оборудования в аэропорту Нальчик

Водосточно-дренажная система и-"- 1 2005 год 10,9 - - - - - очистные сооружения аэропорта Ставрополь

Реконструкция взлетно-посадочнойтыс. 188,46 2007 год 5,6 282 275,4 - - - полосы аэропорта Улан-Удэ, кв. м 1-я очередь строительства, Республика Бурятия

Реконструкция аэродрома иобъектов 1 2007 год - 1581,1 1840 - - - действующего аэровокзального комплекса аэропорта Сочи (Адлер). Объекты федеральной собственности. 1-й этап, Краснодарский край

в том числе проектные- - 2007 год - - 50 - - - работы

2-й этап строительстваобъектов 1 2009 год - - - 1000 3130 -

Реконструкция взлетно-посадочной-"- 1 2005 год 99,8 - - - - - полосы в аэропорту Архангельск, установка светосигнального оборудования

Реконструкция (восстановление)тыс. 105 2009 год - 22,6 1 131,2 279,9 - аэродромных покрытий кв. м искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта Мурманск, Мурманская область

Реконструкция аэродрома аэропорта-"- 355,1 2009 год 80 300 330 193,5 195,9 - Ростов-на-Дону, Ростовская область. Взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки и замена светосигнального оборудования - объекты федерального имущества - всего

в том числе проектные работы- - 2007 год - - 10 - - -

Реконструкция и развитие аэропортатыс. 112,5 2008 год 235,7 119 140 302,6 - - Храброво, г. Калининград, кв. м Калининградская область, - всего

в том числе проектные работы- - 2007 год - - 20,6 - - -

2-я очередь реконструкции и развития объектов 12012 год - - - 660 789,9 - аэропорта Храброво, г. Калининград, Калининградская область

Восстановление (реконструкция)тыс. 239,4 2009 год 20 30 65,9 146,1 99 - искусственных покрытий взлетно- кв. м посадочной полосы аэропорта Владикавказ, Республика Северная Осетия - Алания, - всего

в том числе проектные работы- - 2008 год - - - 35 - - 2-го этапа реконструкции

Реконструкция покрытий искусственной тыс.105 2006 год - 51,7 - - - - взлетно-посадочной полосы и кв. м планировка летного поля аэродрома аэропорта Астрахань

Реконструкция (восстановление)-"- 549,08 2008 год - - 1300 201,5 - - аэродромных покрытий и замена (установка) светосигнального оборудования в аэропорту Уфа - всего

в том числе проектные работы- - 2007 год - - 50 - - -

Реконструкция взлетно-посадочной- - 2005 год 300 - - - - - полосы аэропорта Казань (реконструкция магистральной рулежной дорожки с использованием ее под взлетно-посадочную полосу - 2 по классу В)

Реконструкция искусственнойтыс. 71,57 2007 год 51,9 59,1 41,4 - - - взлетно-посадочной полосы с кв. м заменой светосигнального оборудования в аэропорту Барнаул (рабочий проект - рулежные дорожки, магистральная рулежная дорожка, перрон, замена светосигнального оборудования), Алтайский край

Реконструкция искусственнойтыс. 258,76 2007 год 12 120 60,1 - - - взлетно-посадочной полосы, кв. м скоростных рулежных дорожек 1-5, магистральной рулежной дорожки и перрона, замена светосигнального оборудования в аэропорту Томск, Томская область

Реконструкция и развитие аэропорта- - 2008 год - - - 40 - - Бийск, г. Бийск, Алтайский край, - проектные работы

Реконструкция искусственнойтыс. 150,92 2008 год - 5 102,3 349,2 - - взлетно-посадочной полосы в кв. м аэропорту Хатанга, Красноярский край

Восстановление покрытий-"- 105,53 2008 год 35 160 170 563,5 - - искусственной взлетно-посадочной полосы (завершение работ 2-го этапа и 3-й этап), рулежной дорожки - 4 и пассажирского перрона в составе 1-й очереди реконструкции аэропорта Магадан

Модернизация международного-"- 170 2012 год 80 200 213 245 503,3 - аэропорта Южно-Сахалинск, Сахалинская область

Устройство укрепленных участков-"- 67,96 2008 год - 45,9 91 156,3 - - концевых зон безопасности искусственной взлетно-посадочной полосы с магнитного курса посадки 115° и магнитного курса посадки 295° в аэропорту Иркутск, Иркутская область

Развитие аэропорта Иркутск,- - 2009 год - - - 125,3 375 - проектные работы

Реконструкция и развитие аэропортатыс. 126 2010 год - 70 365 497 427,7 - Пенза (1-я очередь строительства), кв. м Пензенская область, - всего

в том числе проектная- - 2009 год - - - - 10 - документация

Реконструкция (восстановление)тыс. 191,34 2008 год - 140 290,1 283,2 - - аэродромных покрытий в аэропорту кв. м Кольцово, г. Екатеринбург, Свердловская область, - всего

в том числе проектные- - 2007 год - - 60 - - - работы

Реконструкция (удлинение)объектов 1 2009 год - - - 1650 1 421,4 - аэродромных покрытий в аэропорту Кольцово, 2-й этап, г. Екатеринбург, Свердловская область, - всего

в том числе проектные работы- - 2008 год - - - 110 - -

Реконструкция аэропортатыс. 234 2010 год - 316,8 1120 1 260 - - Минеральные Воды, Ставропольский кв. м край

Восстановление (реконструкция)-"- 37,43 2008 год - 60,7 151,3 272,7 - - покрытий рулежных дорожек - 4, 7, 9 и замена светосигнального оборудования на искусственной взлетно-посадочной полосе - 2 аэропорта Петропавловск- Камчатский, Камчатская область

Реконструкция искусственной- - 2007 год - - 19,1 - - - взлетно-посадочной полосы - 2 аэропорта Петропавловск- Камчатский, проектные работы

Развитие аэропорта Анапа,- - 2009 год - - - - 33 - проектные работы

Строительство аэропорта Саратов,- - 2011 год - - - 50 135 - Саратовская область, - всего

в том числе проектные- - 2009 год - - - 50 135 - работы

Реконструкция аэропорта Бегишево- - 2008 год - - - 30 - - (реконструкция пассажирского перрона и рулежных дорожек), г. Нижнекамск, Республика Татарстан, проектные работы

Замена светосигнальногообъектов 1 2008 год - - - 33,5 - - оборудования рулежных дорожек - 1, 3, 4 и магистральной рулежной дорожки в аэропорту Братск, Иркутская область

Реконструкция перрона аэропортатыс. 196,1 2009 год - - - 55,4 312 - Нижневартовск, Ханты-Мансийский кв. м автономный округ - Югра

Реконструкция аэродромных-"- 113,5 2012 год - - - - 140 - покрытий и установка светосигнального оборудования в аэропорту Абакан - всего

в том числе- - 2010 год - - - - 20 - проектные работы

Реконструкция и развитиеобъектов 1 2010 год - - - - 202 - аэропорта Оренбург, Оренбургская область,- всего

в том числе- - 2010 год - - - - 52 - проектные работы

Установка системы светосигнальногообъектов 1 2009 год - - - 48,8 - - оборудования огней высокой интенсивности 1-й категории в аэропорту Новокузнецк, Кемеровская область

Реконструкция рулежных дорожек -тыс. 100,7 2008 год - - - 352,8 - - 1, 2, 2А, 4 и 5 аэропорта Омск- кв. м Центральный, Омская область

Реконструкция и развитие аэропорта- - 2009 год - - - - 30 - Волгоград, Волгоградская область, проектные работы

Реконструкция аэропорта Большоетыс. 191 2010 год 60,7 110 135 280 343,7 - Савино, г. Пермь, Пермский край, кв. м 2-я очередь реконструкции

Строительство аэропорта в-"- 90 2008 год 40 40 50 478 - - г. Сыктывкаре, завершение пускового комплекса 1-й очереди строительства

Реконструкция искусственной-"- 129,3 2007 год 50 49,9 57,8 - - - взлетно-посадочной полосы - 1, рулежной дорожки и перрона аэропорта Благовещенск, Амурская область

Реконструкция магистральной-"- 156,8 2009 год - - 90 272,6 88 - рулежной дорожки и перрона аэропорта Кемерово

Замена светосигнальногообъектов 1 2009 год - - 13,3 80 90 - оборудования искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта Бесовец, г. Петрозаводск, - всего

в том числе- - 2007 год - - 13,3 - - - проектные работы

Реконструкция (восстановление)объектов 1 2010 год - - 50 356 240 - искусственных покрытий и замена светосигнального оборудования на взлетно-посадочной полосе - 2 международного аэропорта Нижний Новгород, Нижегородская область, - всего

в том числе- - 2007 год - - 10 - - - проектные работы

Реконструкция покрытий взлетно-тыс. 130 2008 год - - 20 365 - - посадочной полосы с заменой кв. м светосигнального оборудования в международном аэропорту Воронеж, Воронежская область

Реконструкция аэропорта- - 2008 год - - 27 - - - г. Владивостока, проектные работы

Развитие аэропортатыс. 186 2008 год 106,5 2470 1210 2220 - - Геленджик - строительство кв. м взлетно-посадочной полосы, Краснодарский край

Реконструкция взлетно-посадочной-"- 201,5 2009 год 90 504,2 281,5 - - - полосы аэропорта Курган, корректировка проекта

Реконструкция аэродрома аэропортаобъектов 1 2005 год 28,2 - - - - - Нарьян-Мар (1-я очередь)

Модернизация (восстановление)тыс. 139 2006 год 50 148 - - - - искусственных покрытий аэродрома кв. м Чебоксары

Замена светосигнальногообъектов 1 2008 год - - 60 72 - - оборудования в аэропорту Чебоксары - всего

в том числе- - 2008 год - - - 6 - - проектные работы

Реконструкция искусственнойтыс. 229,76 2010 год - - 8 - 100 - взлетно- посадочной полосы кв. м аэропорта Ульяновск

в том числе- - 2007 год - - 8 - - - проектные работы

Строительство взлетно-посадочнойобъектов 1 2009 год - - 12 - - - полосы в поселке городского типа Палана, Корякский автономный округ

в том числе- - 2007 год - - 12 - - - проектные работы

Расширение аэропорта Николаевск-тыс. 78,25 2009 год - 70 187,9 284,9 611,3 - на-Амуре, 1-й этап пускового кв. м комплекса для эксплуатации самолета Ан-140, Хабаровский край

Реконструкция аэропортаобъектов 1 2009 год 10,5 - 35 155 255 - Махачкала - всего

в том числе- - 2007 год - - 35 - - - проектные работы

Реконструкция (восстановление)тыс. 182,16 2009 год - 50 55 199,8 68,7 - искусственных покрытий аэродрома кв. м аэропорта Киров, Кировская область

Реконструкция аэродрома аэропорта-"- 187,02 2009 год - - - 270 285,2 - Элиста, Республика Калмыкия

Реконструкция и развитие аэропорта- - 2009 год - - - - 20 - Туношна, Ярославская область, проектные работы

Реконструкция и развитие аэропортаобъектов 1 2011 год - - - 22,5 100 - Липецк, Липецкая область

в том числе- - 2009 год - - - 22,5 - - проектные работы

Реконструкция и развитие аэропортаобъектов 1 2013 год - - - 26,5 236,5 - аэродрома Майкоп, Республика Адыгея, - всего

в том числе- - 2009 год - - - 26,5 - - проектные работы

Обустройство аэродрома совместногообъектов 1 2009 год - - - - 43,5 - базирования Кречевицы для полетов гражданских воздушных судов (установка светосигнального оборудования), г. Великий Новгород, Новгородская область, - всего

в том числе- - 2009 год - - - - 2,5 - проектные работы

Перепланировка с переоборудованиемкойко- 519 2010 год - - 225 210 210 - терапевтического корпуса на 520 мест коек Центральной клинической больницы гражданской авиации (г. Москва, Иваньковское шоссе, 7)

Всего на развитие объектов наземной- - - 7084,4 17775,8 19305,4 19677,2 16019,7 - инфраструктуры

Приобретение оборудования дляобъектов 1 2005 год 6,6 - - - - - обеспечения авиационной безопасности и безопасности полетов

Приобретение воздушных судов иединиц 7 2009 год - 77 86 203 195 - тренажеров для учебных заведений гражданской авиации - всего

в том числе:

приобретение комплексного-"- 1 2007 год - - 50 - - - тренажера

приобретение пилотажного-"- 1 2007 год - - 36 - - - самолета

Итого- - - 7091 17852,8 19391,4 20880,2 18214,7 -

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 14 к подпрограмме "Гражданская авиация" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Ресурсное обеспечение развития объектов авиатранспортной инфраструктуры

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) -------------------------------------------------------------------------------------------------- |2002-2010| В том числе Капитальные | годы - +------------------------------------------------------------------------ вложения | всего | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |2010 | | год | год | год | год | год | год | год | год |год -------------------------------------------------------------------------------------------------- Всего 122214,2 1729,8 3001,6 3202,8 9907,7 21435,4 25586,6 29411,4 27938,9 -

в том числе:

средства87378,2 1040,7 1623,8 1851,2 7084,4 17775,8 19305,4 20677,2 18019,7 - федерального бюджета

средства3818,6 307,2 385,7 175,7 1076,6 345,1 411,1 511,7 605,5 - бюджетов субъектов Российской Федерации

средства31017,4 381,9 992,1 1175,9 1746,7 3314,5 5870,1 8222,5 9313,7 - внебюджетных источников - всего

из них:

собственные18729,6 381,9 162,1 978,2 473,3 1298,5 3520,7 5519,9 6395 - средства предприятий

привлеченные 12287,8- 830 197,7 1273,4 2016 2349,4 2702,6 2918,7 -"; средства

т) приложения N 16 и 17 к указанной подпрограмме изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ N 16 к подпрограмме "Гражданская авиация" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Объем инвестиций для обеспечения авиационной безопасности и безопасности полетов в гражданской авиации

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ----------------------------------------------------------------------------------- | 2002- | В том числе Капитальные | 2010 +-------------------------------------------------------- вложения | годы -|2002| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |2007| 2008 |2009 |2010 | всего |год | год | год | год | год |год | год |год |год ----------------------------------------------------------------------------------- Всего 1271 206 127,4 124,5 177,9 137,6 153 166,3 178,3 -

в том числе:

средства14,6 - 8 - 6,6 - - - - - федерального бюджета

средства61,5 - 0,5 8,8 52,2 - - - - - бюджетов субъектов Российской Федерации

средства1194,9 206 118,9 115,7 119,1 137,6 153 166,3 178,3 - внебюджетных источников (собственные средства авиапредприятий)

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 17 к подпрограмме "Гражданская авиация" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Ресурсное обеспечение поставок воздушных судов и тренажеров для учебных заведений гражданской авиации

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------- |2002- | В том числе Капитальные вложения |2010 +----------------------------- |годы -|2005|2006|2007|2008|2009|2010 |всего |год |год |год |год |год |год ------------------------------------------------------------------- Средства федерального бюджета 461 - 77 86 203 95 -

Средства бюджетов субъектов- - - - - - - Российской Федерации

Средства внебюджетных- - - - - - -"; источников

у) в приложении N 18 к указанной подпрограмме: по тексту слова "2010 годы" заменить словами "2009 годы"; в позиции, касающейся расходов, и в позиции, касающейся источников, раздела "Разработка нормативной базы, обоснований и технических предложений по развитию парка новых воздушных судов и авиадвигателей и модернизации действующих типов воздушных судов и авиадвигателей" цифры "18,6" заменить цифрами "6,8"; в разделе "Разработка нормативной базы, новых принципов и методологий поддержания летной годности": в позиции, касающейся расходов, цифры "1155,2" заменить цифрами "1001,6"; в позиции, касающейся источников, цифры "6,9" заменить цифрами "1,4", цифры "1148,3" заменить цифрами "1000,2"; в позиции, касающейся расходов, и в позиции, касающейся источников, раздела "Разработка обоснований по развитию авиатранспортной (наземной) инфраструктуры" цифры "8,2" заменить цифрами "22,3"; в позиции, касающейся расходов, и в позиции, касающейся источников, раздела "Разработка нормативной базы и средств обеспечения безопасного функционирования гражданской авиации" цифры "20,9" заменить цифрами "8,8"; в разделе "Исследования по совершенствованию технологий управления авиаперевозками": в позиции, касающейся расходов, цифры "92,6" заменить цифрами "83,4"; в позиции, касающейся источников, цифры "7,9" заменить цифрами "9,6", цифры "84,7" заменить цифрами "73,8"; ф) приложение N 19 к указанной подпрограмме исключить; х) приложения N 20-22 к указанной подпрограмме изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ N 20 к подпрограмме "Гражданская авиация" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Ресурсное обеспечение подпрограммы "Гражданская авиация"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Объем | В том числе |финанси- +---------------------------------------------------------------------------- |рования | | | | | | | | | | на | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |2010 |2002-2010| год | год | год | год | год | год | год | год |год | годы - | | | | | | | | | | всего | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Общие расходы
Всего327952,7 12389 10261,9 16718 21826,2 48262,5 61846,2 73369,8 83279,1 -

в том числе:

федеральный бюджет88002,7 1043,2 1634,6 1854,3 7096 17856,8 19398,9 20891,7 18227,2 -

бюджеты субъектов3880,1 307,2 386,2 184,5 1128,8 345,1 411,1 511,7 605,5 - Российской Федерации

внебюджетные средства - 236069,9 11038,6 8241,114679,2 13601,4 30060,6 42036,2 51966,4 64446,4 - всего

из них:

собственные средства223782,1 11038,6 7411,1 14481,5 12328 28044,6 39686,8 49263,8 61527,7 -

привлеченные средства12287,8 - 830 197,7 1273,4 2016 2349,4 2702,6 2918,7 -

Совершенствование технологий управления авиаперевозками
Внебюджетные средства -1768 181,5 272,1 352,5 204,8 208,7 204,5 188,6 155,3 - собственные средства

Развитие парка воздушных судов нового поколения
Внебюджетные средства -185138,9 7066,6 5354,1 11240,2 9854 23795,9 33889,3 41324,7 52614,1 - собственные средства

Модернизация действующего парка магистральных самолетов в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации

Внебюджетные средства -15876,7 3141,8 1409,7 1597,6 1497,7 2481,8 1795,1 1920,8 2032,2 - собственные средства

Развитие объектов авиатранспортной (наземной) инфраструктуры
Всего122214,2 1729,8 3001,6 3202,8 9907,7 21435,4 25586,6 29411,4 27938,9 -

в том числе:

федеральный бюджет87378,2 1040,7 1623,8 1851,2 7084,4 17775,8 19305,4 20677,2 18019,7 -

бюджеты субъектов3818,6 307,2 385,7 175,7 1076,6 345,1 411,1 511,7 605,5 - Российской Федерации

внебюджетные средства - 31017,4381,9 992,1 1175,9 1746,7 3314,5 5870,1 8222,5 9313,7 - всего

из них:

собственные средства18729,6 381,9 162,1 978,2 473,3 1298,5 3520,7 5519,9 6395 -

привлеченные средства12287,8 - 830 197,7 1273,4 2016 2349,4 2702,6 2918,7 -

Обеспечение авиационной безопасности и безопасности полетов в гражданской авиации

Всего1732 206 127,4 124,5 177,9 214,6 239 369,3 273,3 -

в том числе:

федеральный бюджет475,6 - 8 - 6,6 77 86 203 95 -

бюджеты субъектов61,5 - 0,5 8,8 52,2 - - - - - Российской Федерации

внебюджетные средства - 1194,9206 118,9 115,7 119,1 137,6 153 166,3 178,3 - собственные средства

Научно-техническое обеспечение гражданской авиации
Всего1122,9 63,3 97 200,4 184,1 126,1 131,7 155 165,3 -

в том числе:

федеральный бюджет48,9 2,5 2,8 3,1 5 4 7,5 11,5 12,5 -

внебюджетные средства - 107460,8 94,2 197,3 179,1 122,1 124,2 143,5 152,8 - собственные средства

Капитальные вложения
Всего326829,8 12325,7 10164,9 16517,6 21642,1 48136,4 61714,5 73214,8 83113,8 -

в том числе:

федеральный бюджет87953,8 1040,7 1631,8 1851,2 7091 17852,8 19391,4 20880,2 18214,7 -

бюджеты субъектов3880,1 307,2 386,2 184,5 1128,8 345,1 411,1 511,7 605,5 - Российской Федерации

внебюджетные средства - 234995,9 10977,8 8146,914481,9 13422,3 29938,5 41912 51822,9 64293,6 - всего

из них:

собственные средства222708,1 10977,8 7316,9 14284,2 12148,9 27922,5 39562,6 49120,3 61374,9 -

привлеченные средства12287,8 - 830 197,7 1273,4 2016 2349,4 2702,6 2918,7 -

Совершенствование технологий управления авиаперевозками
Внебюджетные средства -1768 181,5 272,1 352,5 204,8 208,7 204,5 188,6 155,3 - собственные средства

Развитие парка воздушных судов нового поколения
Внебюджетные средства -185138,9 7066,6 5354,1 11240,2 9854 23795,9 33889,3 41324,7 52614,1 - собственные средства

Модернизация действующего парка магистральных самолетов в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации

Внебюджетные средства -16876,7 3141,8 1409,7 1597,6 1497,7 2 481,8 1795,1 1920,8 2032,2 - собственные средства

Развитие объектов авиатранспортной (наземной) инфраструктуры
Всего122214,2 1729,8 3001,6 3202,8 9907,7 21435,4 25586,6 29411,4 27938,9 -

в том числе:

федеральный бюджет87378,2 1040,7 1623,8 1851,2 7084,4 17775,8 19305,4 20677,2 18019,7 -

бюджеты субъектов3818,6 307,2 385,7 175,7 1076,6 345,1 411,1 511,7 605,5 - Российской Федерации

внебюджетные средства - 31017,4381,9 992,1 1175,9 1746,7 3314,5 5870,1 8222,5 9313,7 - всего

из них:

собственные средства18729,6 381,9 162,1 978,2 473,3 1298,5 3520,7 5519,9 6395 -

привлеченные средства12287,8 - 830 197,7 1273,4 2016 2349,4 2702,6 2918,7 -

Обеспечение безопасного функционирования гражданской авиации
Всего1732 206 127,4 124,5 177,9 214,6 239 369,3 273,3 -

в том числе:

федеральный бюджет475,6 - 8 - 6,6 77 86 203 95 -

бюджеты субъектов61,5 - 0,5 8,8 52,2 - - - - - Российской Федерации

внебюджетные средства - 1194,9206 118,9 115,7 119,1 137,6 153 166,3 178,3 - собственные средства

Обеспечение авиационной безопасности и безопасности полетов в гражданской авиации

Всего1271 206 127,4 124,5 177,9 137,6 153 166,3 178,3 -

в том числе:

федеральный бюджет14,6 - 8 - 6,6 - - - - -

бюджеты субъектов61,5 - 0,5 8,8 52,2 - - - - - Российской Федерации

внебюджетные средства - 1194,9206 118,9 115,7 119,1 137,6 153 166,3 178,3 - собственные средства

Поставка воздушных судов и тренажеров для учебных заведений гражданской авиации

Федеральный бюджет461 - - - - 77 86 203 95 -

Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Всего1122,9 63,3 97 200,4 184,1 126,1 131,7 155 165,3 -

в том числе:

федеральный бюджет48,9 2,5 2,8 3,1 5 4 7,5 11,5 12,5 -

внебюджетные средства - 107460,8 94,2 197,3 179,1 122,1 124,2 143,5 152,8 - собственные средства

Расходы федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы
Всего88002,7 1043,2 1634,6 1854,3 7096 17856,8 19398,9 20891,7 18227,2 -

в том числе:

капитальные вложения87953,8 1040,7 1631,8 1851,2 7091 17852,8 19391,4 20880,2 18214,7 -

научно-исследовательские 48,92,5 2,8 3,1 5 4 7,5 11,5 12,5 - и опытно-конструкторские работы

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 21 к подпрограмме "Гражданская авиация" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Расчет показателей эффективности подпрограммы "Гражданская авиация"

(млн. рублей) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Общая | В том числе Показатели |величина +-------------------------------------------------------------------------------- эффективности | за | | | | | | | | | подпрограммы |жизненный| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | цикл | год | год | год | год | год | год | год | год | год | проекта | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Общественная экономическая эффективность
Доходы от реализации879061,1 13727,3 16337,5 20521,7 25627,3 31892,2 38098,9 40724,8 46751,4 645380 проектов (в ценах 2001 года)

Расходы на реализацию 170264,9 10876,2 8164,911812,4 13496,9 26822,4 30731,5 33150,5 35210,1 - проектов (в ценах 2001 года)

Чистый доход (без708796,2 2851,1 8172,6 8709,3 12130,4 5069,8 7367,4 7574,3 11541,3 645380 учета дисконтирования)

Чистый50222,2 2480,5 6186,7 5739,4 6950,7 2524,8 3197,5 2855,5 3785,5 16501,6 дисконтированный доход

Коммерческая эффективность
Сумма чистой прибыли746996,6 11401,8 13670,8 18850,5 21989,7 25189,7 31806,2 34396,6 40928,3 548763 и амортизационных отчислений (в ценах 2001 года)

Расходы на инвестиции 170264,9 10876,2 8164,911812,4 13496,9 26822,4 30731,5 33150,5 35210,1 - (в ценах 2001 года)

Коммерческий эффект576731,7 525,6 5505,9 7038,1 8492,8 -1632,7 1074,7 1246,1 5718,2 548763 (без учета дисконтирования)

Интегральный30160,3 457,3 4168 4638,1 4866,4 -813,1 466,3 469,8 1875,6 14031,9 коммерческий эффект (с учетом дисконтирования)

Бюджетная эффективность
Доходы бюджетов всех217249,8 3431,8 4264,1 5356,2 7988,7 8323,9 9943,8 10629,2 11099,8 156212,3 уровней (в ценах 2001 года)

Расходы бюджетов всех 459031185,6 1608,4 1439,5 5086,7 10155,9 9789,6 9346,2 7291,1 - уровней (в ценах 2001 года)

Бюджетный эффект171346,8 2246,2 2655,7 3916,7 2902 -1832 154,2 1283 3808,7 156212,3 (без учета дисконтирования)

Бюджетный эффект13001,4 1954,2 2010,4 2581,1 1662,8 -912,3 66,9 483,7 1249,3 3905,3 (с учетом дисконтирования)

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 22 к подпрограмме "Гражданская авиация" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Расчет показателей эффективности мероприятий по совершенствованию технологий управления авиаперевозками, развитию парка воздушных судов нового поколения и модернизации действующего парка магистральных самолетов в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации (ИКАО) (млн. рублей) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Общая | В том числе Показатели |величина +------------------------------------------------------------------------------ эффективности | за | | | | | | | | | подпрограммы |жизненный| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | цикл | год | год | год | год | год | год | год | год | год |проекта | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Расчет показателей эффективности мероприятий по совершенствованию технологий управления авиаперевозками

Общественная экономическая эффективность
Доходы от реализации9429,9 250,9 318,9 373,4 380,4 404,5 426,6 448,7 459,6 6366,9 проектов (в ценах 2001 года)

Расходы на реализацию 1120159,3 216,4 249,1 126,6 116 101,9 86,4 64,3 - проектов (в ценах 2001 года)

Чистый доход (без8309,9 91,6 102,5 124,3 253,8 288,5 324,7 362,3 395,3 6366,9 учета дисконтирования)

Чистый1091,7 76,7 77,6 81,9 145,4 146,7 140,9 136,6 126,7 159,2 дисконтированный доход

Коммерческая эффективность
Сумма чистой прибыли7291,6 209,1 284,7 334,6 265,6 282,4 297,8 313,2 320,8 4983,4 и амортизационных отчислений (в ценах 2001 года)

Расходы на инвестиции 1120159,3 216,4 249,1 126,6 116 101,9 86,4 64,3 - (в ценах 2001 года)

Интегральный6171,6 49,8 68,3 85,5 139 166,4 195,9 226,8 256,5 4983,4 коммерческий эффект (без учета дисконтирования)

Интегральный695,5 43,3 51,7 56,3 79,6 82,9 85 85,5 84,1 127,1 коммерческий эффект с учетом дисконтирования

Бюджетная эффективность
Доходы бюджетов1904,9 62,7 72,2 77 79,7 84,7 89,3 94 96,2 1249,1 всех уровней (в ценах 2001 года)

Расходы бюджетов всех -- - - - - - - - - уровней (в ценах 2001 года)

Бюджетный эффект1904,9 62,7 72,2 77 79,7 84,7 89,3 94 96,2 1249,1 (без учета дисконтирования)

Бюджетный эффект336,5 54,5 5,7 50,7 45,7 42,2 38,8 35,4 31,6 31,9 с учетом дисконтирования

II. Расчет показателей эффективности мероприятий по развитию парка воздушных судов нового поколения

Общественная экономическая эффективность
Доходы от реализации704282,8 8629 11217 14581,2 17954,4 20107,5 26702,5 34560,3 44291,8 526239,1 проектов (в ценах 2001 года)

Расходы на реализацию 96132,86147,9 4260 7942 6044,2 13224,8 16880,3 18841,2 22792,4 - проектов (в ценах 2001 года)

Чистый доход (без608150 2481,1 6957 6639,2 11910,2 6882,7 9822,2 15719,1 21499,4 526239,1 учета дисконтирования)

Чистый52751,7 2158,6 5266,4 4375,2 6824,5 3427,6 4262,8 5926,1 7051,8 13458,7 дисконтированный доход

Коммерческая эффективность
Сумма чистой прибыли565938,8 6833,4 8525,1 10795,2 14314,8 16175 19783 27302,6 35433,4 426776,3 и амортизационных отчислений (в ценах 2001 года)

Расходы на инвестиции 96132,86147,9 4260 7942 6044,2 13224,8 16880,3 18841,2 22792,4 - (в ценах 2001 года)

Интегральный469806 685,5 4265,1 2853,2 8270,6 2950,2 2902,7 8461,4 12641 426776,3 коммерческий эффект (без учета дисконтирования)

Интегральный31392,4 596,4 3228,7 1880,3 4739,1 1469,2 1259,8 3189,9 4146,2 10882,8 коммерческий эффект (с учетом дисконтирования)

Бюджетная эффективность
Доходы бюджетов всех154999,4 2252,2 2927,6 3805,7 4986,1 5248,1 6969,4 9020,2 11560,1 108230 уровней (в ценах 2001 года)

Расходы бюджетов всех -- - - - - - - - - уровней (в ценах 2001 года)

Бюджетный эффект154999,4 2252,2 2927,6 3805,7 4986,1 5248,1 6969,4 9020,2 11560,1 108230 (без учета дисконтирования)

Бюджетный эффект с24602 1959,3 1686,3 2508,8 2857 2613,6 3024,7 3400,6 3791,7 2760 учетом дисконтирования

III. Расчет показателей эффективности мероприятий по модернизации действующего парка магистральных самолетов в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации

Общественная экономическая эффективность
Доходы от реализации82069,8 3508 3641,3 3787 3995,3 4095,1 3801,6 3583,7 3010 52647,8 проектов (в ценах 2001 года)

Расходы на реализацию 9856,82758,2 1121,6 1128,8 926,1 1379,3 824,1 880,3 838,4 - проектов (в ценах 2001 года)

Чистый доход72213 749,8 2519,7 2658,2 3069,2 2715,8 2977,5 2703,4 2171,6 52647,8 (без учета дисконтирования)

Чистый11775,9 652,3 1907,4 1751,8 1758,7 1352,5 1292,2 1019,2 712,3 1329,5 дисконтированный доход

Коммерческая эффективность
Сумма чистой прибыли50526,1 2806,4 2078,2 1910,7 1783,6 1671,6 2145,6 2189,4 2339,6 33601 и амортизационных отчислений (в ценах 2001 года)

Расходы на инвестиции 9856,82758,2 1121,6 1128,8 926,1 1379,3 824,1 880,3 838,4 - (в ценах 2001 года)

Интегральный40669,3 48,2 956,6 781,9 857,5 292,3 1321,5 1309,1 1501,2 33601 коммерческий эффект (без учета дисконтирования)

Интегральный4334,4 41,9 724,1 515,3 491,3 145,6 573,5 493,5 492,4 856,8 коммерческий эффект (с учетом дисконтирования)

Бюджетная эффективность
Доходы бюджетов всех14567,1 841,9 623,5 573,2 535,1 501,5 643,7 656,8 701,9 9489,5 уровней (в ценах 2001 года)

Расходы бюджетов всех -- - - - - - - - - уровней (в ценах 2001 года)

Бюджетный эффект14567,1 841,9 623,5 573,2 535,1 501,5 643,7 656,8 701,9 9489,5 (без учета дисконтирования)

Бюджетный эффект3137,7 732,5 472 377,7 306,6 249,7 279,4 247,6 230,2 242". (с учетом дисконтирования)

5. В подпрограмме "Морской транспорт": а) в паспорте подпрограммы: в позиции, касающейся целей и задач подпрограммы: в абзаце третьем цифры "370" заменить цифрами "305"; в абзаце четвертом цифры "8,1" заменить цифрами "10,8"; абзац пятый исключить; в абзаце шестом цифры "74" заменить цифрами "43"; в позиции, касающейся важнейших целевых показателей подпрограммы: в абзаце первом цифры "370" заменить цифрами "305"; в абзаце втором цифры "542" заменить цифрами "515", цифры "2010" заменить цифрами "2009", цифры "2,6" заменить цифрами "2,5"; абзац третий исключить; в абзаце четвертом цифры "16,8" заменить цифрами "17,5", цифры "2010" заменить цифрами "2009"; в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы, цифры "2010" заменить цифрами "2009"; в позиции, касающейся основных мероприятий подпрограммы: абзац первый дополнить словами "суммарной мощностью 305 млн. тонн в год;"; абзацы второй и третий исключить; в абзаце четвертом цифры "90" заменить цифрами "117", цифры "6,9" заменить цифрами "10,2", слова "79 единиц" заменить словами "34 единицы", цифры "1,2" заменить цифрами "0,6"; в абзаце пятом цифры "74" заменить цифрами "43"; в позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы, цифры "624314,5" заменить цифрами "441929", цифры "51283,8" заменить цифрами "51244,9", цифры "573030,7" заменить цифрами "390684,1"; в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы: в абзаце шестом цифры "2010" заменить цифрами "2009"; абзацы седьмой, девятый и десятый исключить; б) в разделе II: в абзаце третьем цифры "370" заменить цифрами "305"; в абзаце четвертом цифры "8,1" заменить цифрами "10,8"; абзац пятый исключить; в абзаце шестом цифры "74" заменить цифрами "43"; в абзаце тридцать седьмом цифры "2010" заменить цифрами "2009"; в) в разделе III: по тексту подраздела "Увеличение пропускной способности морских портов" цифры "2010" заменить цифрами "2009"; в абзацах четвертом, двенадцатом и пятнадцатом подраздела "Черноморско-Азовский бассейн" цифры "2010" заменить цифрами "2009"; по тексту подразделов "Каспийский бассейн", "Дальневосточный бассейн" и "Увеличение провозной способности морского транспортного флота" цифры "2010" заменить цифрами "2009"; в подразделе "Атомный ледокольный флот нового поколения": в абзаце втором цифры "2010" заменить цифрами "2009"; в абзаце третьем слово "завершается" заменить словом "завершена"; г) в разделе IV: в абзаце первом цифры "624,3 " заменить цифрами "441,9", цифры "2010" заменить цифрами "2009"; в абзаце втором цифры "51,3" заменить цифрами "51,2", цифры "8,2" заменить цифрами "10,6", слова "46 процентов" заменить словами "28,5 процента"; в абзаце четвертом цифры "218,2" заменить цифрами "114,8", цифры "0,035" заменить цифрами "0,027"; д) в разделе VI: в абзаце втором цифры "2005" заменить цифрами "2007", цифры "2010" заменить цифрами "2009"; в абзаце двадцать первом подраздела "Оценка эффективности капитальных вложений, направленных на развитие морских портов" цифры "2010" заменить цифрами "2009"; в подразделе "Оценка эффективности капитальных вложений, направляемых на развитие морского флота": в абзаце первом цифры "2010" заменить цифрами "2009", слова "169 единиц" заменить словами "151 единицы", цифры "8,1" заменить цифрами "10,8"; в абзацах втором, третьем и десятом цифры "2010" заменить цифрами "2009"; в абзаце втором подраздела "Оценка социальных последствий подпрограммы" цифры "2010" заменить цифрами "2009", цифры "370" заменить цифрами "305"; в подразделе "Вклад подпрограммы в экономическое развитие Российской Федерации": в абзаце десятом цифры "2010" заменить цифрами "2009"; абзац одиннадцатый дополнить текстом следующего содержания: ", а также повысить эффективность использования государственного имущества морских портов и конкурентоспособность отечественной портовой индустрии, создать равные условия для осуществления хозяйственной деятельности в портах, обеспечить баланс интересов государства, пользователей услуг морского порта и организаций, их оказывающих, обеспечить непрерывность транспортного процесса, осуществляемого совместно владельцами портовой инфраструктуры и перевозчиками смежных видов транспорта, а также усилить контроль за загрязнением окружающей среды"; е) приложения N 4 и 5 к указанной подпрограмме изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 к подпрограмме "Морской транспорт" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Показатели реализации подпрограммы "Морской транспорт"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Единица | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |2009 |2010 | измерения | год | год | год | год | год | год | год | год |год |год -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Целевые показатели

1. Рост объемов перевалки грузов в российских морских портах

Грузы - всегомлн. тонн 182,25 265,58 291,3 374,49 407 421 461,56 485 515 - в год

в том числе:

наливные-"- 75,93 130,46 153,63 210,5 233,7 246,07 253,55 270 311 -

сухие-"- 106,32 135,12 137,67 164,44 173,2 174,93 208,01 215 204 -

из них в-"- 6,79 12,11 14,82 19,24 22 25,96 25 26 42,7 - контейнерах

2. Рост тоннажа морского транспортного флота, контролируемого Россией
Морскиеединиц 1057 1117 1180 1169 1160 1546 1149 1153 1578 - суда - всего ----------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- дедвейт 11717,2 11943,6 10800,2 13390,3 14505,7 14379,6 15746,4 15943,7 17469,5 (тыс. тонн)

в том числе:

сухогрузные суда -"-683 726 760 742 720 1028 710 718 1033 - ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 4461,9 4522,8 3689,7 3621,6 3611,6 4949,3 3767,6 3894,9 5420,9

наливные суда-"- 285 316 347 355 369 422 370 364 462 - ------ ------ ------ ------ ------- ------ ------- ------- ------- 5865,4 6905,8 8748,1 9482,6 10684,3 9259,6 11921,6 11991,6 11908,8

комбинированные-"- 23 12 10 9 8 44 6 6 32 - суда ------ ----- ----- ----- ----- ----- -- -- --- 1365,3 477,8 325,2 248,9 172,6 145,9 20 20 115

пассажирские-"- 66 63 63 63 63 52 6 65 51 - суда ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 24,6 37,2 37,2 37,2 37,2 24,8 37,2 37,4 24,8

II. Объемные показатели

1. Увеличение пропускной способности морских портов путем строительства и реконструкции перегрузочных комплексов

С целью перевалки:

сырой нефти,млн. тонн 190,8 - 24,8 36,9 19,4 41,2 26,1 24,5 17,9 - нефтепродуктов, в год сжиженного газа

угля-"- 10 - 0,8 - - - 9,2 - - -

минеральных-"- 3,5 1,5 - 2 - - - - - - удобрений

зерна-"- 0,2 - 0,2 - - - - - - -

генеральных-"- 5,7 0,5 0,2 - 0,7 0,9 1,4 1 1 - грузов

грузов в-"- 9,3 - 0,4 - - - 1,5 7,4 - - контейнерах

грузов на-"- 11,4 1,5 - - 7,3 - 0,6 2 - - паромах

иных грузов на-"- 74,1 - 0,8 - 4 - - 22,5 46,8 - универсальных причалах

увеличение-"- 305 3,5 27,2 38,9 31,4 42,1 38,8 57,4 65,7 - пропускной способности морских портов

2. Увеличение провозной способности морского транспортного флота путем поставки судов

Транспортныеединиц 151 14 15 11 18 28 18 28 19 - суда - всего ----------- ------- ----- ------ ----- ---- ------ ---- ------ ---- дедвейт 10837,7 816,6 1271,6 619,2 1614 1348,2 1475 1929,1 1764 (тыс. тонн)

в том числе

для перевозки:

наливных грузов-"- 117 10 15 8 16 15 16 22 15 - ------- ----- ------ ----- ---- ------ ------ ------ ------ 10231,8 801,8 1271,6 555,8 1604 1134,8 1438,2 1797,7 1627,9

навалочных-"- 2 - - 1 - 1 - - - - грузов -- -- -- 56 33 23

лесных грузов-"- 3 3 - - - - - - - - ---- ---- 11,1 11,1

генеральных-"- 4 1 - - - 3 - - - - грузов ---- --- ---- 14,8 3,7 11,1

грузов в-"- 21 - - 2 - 7 2 6 4 - контейнерах --- ---- ----- ---- ----- ----- 504 30,4 169,3 36,8 131,4 136,1

грузов на-"- 4 - - - 2 2 - - - - паромах -- -- -- 20 10 10

3. Увеличение мощности обеспечивающего флота путем поставки судов
Обеспечивающийединиц 43 3 8 2 7 6 4 1 12 - флот - всего

в том числе:

ледокольный-"- 4 - - - 1 - 2 1 - -

аварийно--"- 3 - - - - - - - 3 - спасательный

природоохранный-"- 5 1 - - 1 - - - 3 -

гидрографический -"-1 - - 1 - - - - - -

дноуглубительный -"-2 - - - - - - - 2 -

служебно--"- 28 2 8 1 5 6 1 1 4 - вспомогательный

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 к подпрограмме "Морской транспорт" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Перечень объектов строительства и реконструкции в морских портах

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Общий | В том числе | объем +-------------------------------------------------------------------------- |финанси- | | | | | | | | | |рования | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |2010 |2002-2010| год | год | год | год | год | год | год | год |год | годы | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Северный бассейн Порт Мурманск
1. Строительство2364,9 - - 2,5 449,4 1884,8 28,2 - - - специализированного комплекса для перегрузки угля на причалах N 13, 14 и 22 (производственная мощность объекта - 3 единицы, 10 млн. тонн в год) - внебюджетные средства

2. Строительство572,4 - - 212,3 360,1 - - - - - специального комплекса для перегрузки мазута на территории федерального государственного унитарного предприятия "35 СРЗ" Министерства обороны Российской Федерации (производственная мощность объекта - 1 единица, 7 млн. тонн в год) - внебюджетные средства

3. Строительство2390,7 - - 707,5 768,7 914,5 - - - - специального комплекса для перегрузки нефтепродуктов в районе причала N 20 (производственная мощность объекта - 1 единица, 4 млн. тонн в год) - внебюджетные средства

4. Строительство и11041,8 168,8 - - - - - 3832 7041 - реконструкция объектов производственной инфраструктуры в портах Северного бассейна (производственная мощность - 25 млн. тонн в год) - внебюджетные средства

5. Строительство200 - - - - - - 100 100 - объектов федеральной собственности морского порта Мурманск, Мурманская область, - федеральный бюджет

Всего по Северному16569,8 168,8 - 922,3 1578,2 2799,3 28,2 3932 7141 - бассейну (производственная мощность объектов - 5 единиц, 46 млн. тонн в год) - всего

в том числе:

федеральный бюджет200 - - - - - - 100 100 -

внебюджетные средства16369,8 168,8 - 922,3 1578,2 2799,3 28,2 3832 7041 -

II. Балтийский бассейн Порт Санкт-Петербург
6. Строительство2043,6 1272 119,5 224,4 427,7 - - - - - специализированного комплекса для перегрузки минеральных удобрений на причале N 106 (производственная мощность объекта - 1 единица, 250 погонных метров, 2 млн. тонн в год) - внебюджетные средства

7. Реконструкция648,6 - - - - 100 163,3 177,4 207,9 - универсальных причалов N 28, 70 (производственная мощность объекта - 3 единицы, 700 погонных метров, 0,1 млн. тонн в год) - внебюджетные средства

8. Реконструкция1644,6 199,3 28,6 212,3 258,7 254,9 326,6 364,2 - - причалов для перевалки грузов в контейнерах N 83, 88 (производственная мощность объекта - 2 единицы, 685 погонных метров, 5,5 млн. тонн в год) и причала N 101 (производственная мощность объекта - 1 единица, 515 погонных метров, 1,9 млн. тонн в год) - внебюджетные средства

9. Создание1862,7 - - - - 513,2 684,1 665,4 - - специализированного комплекса для перевалки скоропортящихся грузов на причалах N 1-3 (производственная мощность объекта - 3 единицы, 515 погонных метров, 1 млн. тонн в год) - внебюджетные средства

10. Строительство3942,3 685,9 533,3 401,9 752,1 620 949,1 - - - нефтяного терминала на причалах N 3, 4 (производственная мощность объекта - 4 единицы, 15 млн. тонн в год) - внебюджетные средства

11. Создание3035,3 - - - 485,1 541,8 612,3 676,5 719,6 - специализированного перегрузочного комплекса для грузов в контейнерах на причалах N 46, 47 (производственная мощность объекта - 2 единицы, 490 погонных метров, 3,5 млн. тонн в год) - внебюджетные средства

12. Строительство1278,3 240,5 419,3 294,9 213,1 110,5 - - - - региональной системы безопасности мореплавания в Финском заливе - внебюджетные средства

13. Реконструкция1260,1 - - - - - 60 300,1 900 - Санкт-Петербургского морского канала - федеральный бюджет

14. Строительство31612,5 - - - 6441,2 3947,5 12663,5 8560,3 - - морского пассажирского терминала на Васильевском острове (подходной канал, акватория, пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации), г. Санкт-Петербург, и реконструкция участка морского фарватера N 11, систем безопасности и средств навигационного обеспечения (производственная мощность объекта - 1710 погонных метров, 3,9 млн. тонн в год) - всего

в том числе:

федеральный бюджет6165 - - - 600 2610 2205 750 - -

внебюджетные средства25447,5 - - - 5841,2 1337,5 10458,5 7810,3 - -

15. Реконструкция302,7 - - - - - - 100 202,7 - объектов федеральной собственности в порту Санкт-Петербург - федеральный бюджет

16. Строительство94,4 80 14,4 - - - - - - - подходного канала в гавань, пос. Стрельна, и его оснащение навигационным оборудованием - всего

в том числе:

федеральный бюджет80 80 - - - - - - - -

внебюджетные средства14,4 - 14,4 - - - - - - -

Порт Выборг
17. Реконструкция объектов 310- - - - - - 60 250 - федеральной собственности в порту Выборг, Ленинградская область, - федеральный бюджет

Порт Высоцк
18. Строительство11430 149 - - 1005,8 10275,2 - - - - распределительно- перегрузочного комплекса нефтепродуктов "Высоцк-Лукойл-II" (производственная мощность объекта - 10 млн. тонн в год) - внебюджетные средства

19. Реконструкция причалов 1851,4- - - - - 40,6 805 1005,8 - N 1-4 и дноуглубление акватории и подходного канала для развития угольного комплекса в порту Высоцк, Ленинградская область, г. Высоцк, - федеральный бюджет

Порт Калининград
20. Строительство641,6 113 231 123 174,6 - - - - - грузопассажирского автопаромного комплекса в бассейне N 3 и пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации (производственная мощность объекта - 0,2 млн. тонн в год) - всего

в том числе:

федеральный бюджет20 - 20 - - - - - - -

внебюджетные средства621,6 113 211 123 174,6 - - - - -

21. Реконструкция входных1451,2 - - - - 100 459,3 517,5 374,3 - молов Калининградского морского канала (производственная мощность объекта - 1 единица) - всего

в том числе:

федеральный бюджет1451,2 - - - - 100 459,3 517,5 374,3 -

внебюджетные средства- - - - - - - - - -

22. Железнодорожный867,8 - 5,9 322,1 539,8 - - - - - паромный комплекс в бассейне N 4 г. Балтийска, Калининградская область, пусковой комплекс (производственная мощность объекта - 0,3 млн. тонн в год) - всего

в том числе:

федеральный бюджет861,9 - - 322,1 539,8 - - - - -

внебюджетные средства5,9 - 5,9 - - - - - - -

23. Железнодорожный1786,1 - 5,9 - - 1033,5 180,2 566,5 - - паромный комплекс в бассейне N 4, г. Балтийск, Калининградская область, полное развитие (производственная мощность объекта - 236 погонных метров, 0,8 млн. тонн в год) - всего

в том числе:

федеральный бюджет1765,2 - - - - 1018,5 180,2 566,5 - -

внебюджетные средства20,9 - 5,9 - - 15 - - - -

Порт Приморск
24. Строительство5149,4 - - 1429,2 1002,5 1248,2 1469,5 - - - 2-й очереди перегрузочного комплекса для перевалки сырой нефти (производственная мощность объекта - 3 единицы, 330 погонных метров, 29 млн. тонн в год) - внебюджетные средства

25. Строительство6969,5 - - - 970,2 1000,2 851,1 2035,7 2112,3 - перегрузочного комплекса для перевалки нефтепродуктов (производственная мощность объекта - 2 единицы, 600 погонных метров, 24 млн. тонн в год) - внебюджетные средства

Порт Усть-Луга
26. Строительство2379,5 406,5 700,9 410,2 861,9 - - - - - специализированного комплекса для перегрузки угля на причалах N 1, 2, а также подходных каналов и акватории, систем управления движения судов и безопасности мореплавания для обеспечения функционирования строящихся терминалов порта (производственная мощность объекта - 2 единицы, 565 погонных метров, 8 млн. тонн в год) - всего

в том числе:

федеральный бюджет269,7 100,1 169,6 - - - - - - -

внебюджетные средства2109,8 306,4 531,3 410,2 861,9 - - - - -

27. Строительство475,6 - 383,1 92,5 - - - - - - специализированного комплекса для перегрузки минеральных удобрений (производственная мощность объекта - 3 единицы, 606 погонных метров, 5,5 млн. тонн в год) - внебюджетные средства

28. Строительство3615 11,2 116,3 900 2587,5 - - - - - 1-й очереди автомобильно- железнодорожного паромного комплекса 1-го пускового комплекса в морском торговом порту Усть-Луга (производственная мощность - 2 единицы, 520 погонных метров, 1,2 млн. тонн в год), Ленинградская область, - всего

в том числе:

федеральный бюджет2150 - 100 900 1150 - - - - -

внебюджетные средства1465 11,2 16,3 - 1437,5 - - - - -

29. Автомобильно-3786,1 - - - - 1819,8 549,5 1416,8 - - железнодорожный паромный комплекс в морском торговом порту Усть-Луга, паромная составляющая, Ленинградская область, полное развитие (производственная мощность объекта - 429 погонных метров, 5,5 млн. тонн в год) - всего

в том числе:

федеральный бюджет3741,4 - - - - 1775,1 549,5 1416,8 - -

внебюджетные средства44,7 - - - - 44,7 - - - -

30. Строительство1811,6 - - - - 493,8 600 717,8 - - операционной акватории пусковых перегрузочных комплексов (универсального, минеральных удобрений, наливных грузов и части угольного терминала) в северной части морского торгового порта Усть-Луга, Кингисеппский район Ленинградской области, - всего

в том числе:

федеральный бюджет1682,4 - - - - 364,6 600 717,8 - -

внебюджетные средства129,2 - - - - 129,2 - - - -

31. Формирование акватории 2539- - - - - 46,3 1165,6 1327,1 - южной и северной частей морского торгового порта Усть-Луга, включая операционную акваторию контейнерного терминала, Ленинградская область, - федеральный бюджет

Новый порт в устьевой зоне реки Луга
32. Строительство781,2 - - 360,8 420,4 - - - - - причально-погрузочного и производственного комплекса (производственная мощность объекта - 10 единиц, 2000 погонных метров, 2,5 млн. тонн в год) - внебюджетные средства

33. Строительство и22902,8 936,6 1280 887,8 - - - 4554 15244,4 - реконструкция объектов производственной инфраструктуры в портах Балтийского бассейна (производственная мощность объекта - 41,6 млн. тонн в год) - внебюджетные средства

34. Организация паромного308,1 - - - - - - 158,1 150 - сообщения в портах - федеральный бюджет

Всего по Балтийскому116775,4 4094 3832,3 5659,1 16140,6 22058,7 19655,4 22841 22494,2 - бассейну (производственная мощность объекта - 38 единиц, 8205 погонных метров, 157,4 млн. тонн в год)

в том числе:

федеральный бюджет24758,3 180,1 289,6 1222,1 2289,8 5868,2 4140,9 6557,4 4210 -

внебюджетные средства92017,1 3913,9 3542,7 4437 13850,8 16190,5 15514,5 16283,5 18284,2 -

III. Черноморско-Азовский бассейн Порт Новороссийск
35. Реконструкция пристани 341110 137 94 - - - - - - N 5 (причалы N 26, 27) для перегрузки нефтепродуктов, жидких химических и продовольственных грузов (производственная мощность объекта - 2 единицы, 420 погонных метров, 3 млн. тонн в год) - внебюджетные средства

36. Реконструкция655 45 340 270 - - - - - - зернового комплекса на причалах N 23, 24 и пристани N 3 (производственная мощность объекта - 2 единицы, 393 погонных метра, 3,6 млн. тонн в год) - внебюджетные средства

37. Строительство1430,3 26,2 - - 323,4 512,1 568,6 - - - перегрузочного комплекса для перевалки контейнеров и генеральных грузов на причалах N 16-А, 18-А, удлинение широкого пирса N 1 (производственная мощность объекта - 2 единицы, 480 погонных метров, 1,5 млн. тонн в год) - внебюджетные средства

38. Реконструкция объектов 1048- - - - - 37,2 400 610,8 - федеральной собственности в порту Новороссийск, Краснодарский край, - федеральный бюджет

Юго-Восточный грузовой район порта Новороссийск
39. Строительство150 55,1 2,4 92,5 - - - - - - универсальных перегрузочных комплексов на причалах N 40, 41 (производственная мощность объекта - 2 единицы, 424 погонных метра, 3 млн. тонн в год) - внебюджетные средства

40. Строительство154,4 23 18,2 113,2 - - - - - - комплекса для перевалки грузов в контейнерах на причале N 39 (производственная мощность объекта - 1 единица, 360 погонных метров, 2 млн. тонн в год) - внебюджетные средства

41. Строительство98,9 54 36,4 8,5 - - - - - - автопаромного комплекса на причалах N 39-А, 39-Б (производственная мощность объекта - 2 единицы, 297,5 погонных метра, 0,7 млн. тонн в год) - внебюджетные средства

Порт Туапсе
42. Строительство3813,8 - - 336,2 - 5 1032,8 2439,8 - - глубоководного нефтеналивного причала N 1-А (производственная мощность объекта - 1 единица, 310 погонных метров, 7 млн. тонн в год) - внебюджетные средства

43. Строительство1228,4 16,9 305,3 - 177,9 - 224,5 244 259,8 - причалов N 9-А и 9-Б для перевалки генеральных грузов открытого хранения (производственная мощность объекта - 2 единицы, 395 погонных метров, 1 млн. тонн в год) - внебюджетные средства

Порт Темрюк
44. Строительство1056,8 100,5 95,7 - 439,8 420,8 - - - - перегрузочного комплекса для перевалки генеральных грузов на причалах N 1-3 (производственная мощность объекта - 3 единицы, 450 погонных метров, 0,7 млн. тонн в год) - внебюджетные средства

Порт Кавказ
45. Строительство1275,5 24,7 - - - 616 634,8 - - - перегрузочного комплекса для перевалки сырой нефти и нефтепродуктов на причалах N 10, 11 (производственная мощность объекта - 2 единицы, 370 погонных метров, 3 млн. тонн в год) - внебюджетные средства

46. Строительство298,1 41,5 38,3 6,7 113,2 98,4 - - - - перегрузочного комплекса для перевалки генеральных грузов открытого хранения, металлов и приема судов типа "ро-ро" на причалах N 1, 2 (производственная мощность объекта - 2 единицы, 325 погонных метров, 0,5 млн. тонн в год) - внебюджетные средства

47. Строительство морской364 - - 75 85,7 95,1 108,2 - - - железнодорожной паромной переправы на направлении полуострова Крым, портов Поти и Варна (производственная мощность объекта - 0,6 млн. тонн в год) - внебюджетные средства

Порт Тамань
48. Строительство3187,5 254 100 2299,9 533,6 - - - - - перегрузочного комплекса для перевалки аммиака (производственная мощность объекта - 2 единицы, 520 погонных метров, 2 млн. тонн в год) - внебюджетные средства

49. Перегрузочно-897 - - 475 422 - - - - - бункеровочный комплекс для нефтепродуктов (производственная мощность объекта - 240 погонных метров, 1,8 млн. тонн в год) - внебюджетные средства

Порт Сочи
50. Реконструкция порта,234,6 2,1 - 70,8 80,9 44,8 36 - - - включая капитальный ремонт морского вокзала, ремонт гидротехнических сооружений, а также строительство 2-й и 3-й очередей пункта пропуска пассажиров через государственную границу Российской Федерации - внебюджетные средства

Реконструкция порта Сочи с 1630- - - - - - 180 1450 - береговой инфраструктурой с целью создания международного центра морских пассажирских и круизных перевозок - федеральный бюджет

Создание двух грузовых6930 - - - - - - 1900 5030 - районов порта Сочи с созданием береговой инфраструктуры в устье реки Мзымта и в устье реки Псоу (производственная мощность - 10 млн. тонн в год) - всего

в том числе:

федеральный бюджет4430 - - - - - - 1400 3030 -

внебюджетные средства2500 - - - - - - 500 2000 -

Реконструкция и200 - - - - - - 100 100 - строительство 15 морских терминалов порта Сочи с созданием береговой инфраструктуры для восстановления местных пассажирских морских линий (Имеретинка, Южные культуры, Адлер, Кургородок, Кудепста, Хоста, Мацеста, Курпарк, Новые Сочи, Мамайка, Дагомыс, Лоо, Вардане, Лазаревское, Аше) - федеральный бюджет

Новый порт
51. Строительство нового6462,1 - - - - - - 2741,6 3720,5 - порта на Черном море (производственная мощность объекта - 21,3 млн. тонн в год) - всего

в том числе:

федеральный бюджет280 - - - - - - 80 200 -

внебюджетные средства6182,1 - - - - - - 2661,6 3520,5 -

52. Строительство и17260,3 1231,7 973,7 566 - - - 4044,7 10444,2 - реконструкция объектов производственной инфраструктуры и систем безопасности мореплавания в портах Черноморско-Азовского бассейна (производственная мощность объекта - 19 единиц, 4362 погонных метра, 50,5 млн. тонн в год) - внебюджетные средства

Всего по49095,7 1984,7 2047 4407,8 2176,5 1792,2 2642,1 12430,1 21615,3 - Черноморско-Азовскому бассейну

в том числе:

федеральный бюджет7968 - - - - - 37,2 2540 5390,8 -

внебюджетные средства41127,7 1984,7 2047 4407,8 2176,5 1792,2 2604,9 9890,1 16224,5 -

IV. Каспийский бассейн Порт Махачкала
53. Реконструкция и1291,9 220,4 114,9 251,6 500 205 - - - - развитие порта Махачкала, 1-я очередь (производственная мощность объекта - 1,7 млн. тонн в год) - всего

в том числе:

федеральный бюджет1192,3 162,3 100 250 500 180 - - - -

внебюджетные средства99,6 58,1 14,9 1,6 - 25 - - - -

54. Портовый194,9 - - - - - 14,9 100 80 - железнодорожный сортировочный парк - федеральный бюджет

Порт Оля
55. Строительство112,8 - 0,8 31,1 80,9 - - - - - причала N 6 для перегрузки зерна (производственная мощность объекта - 1 единица, 140 погонных метров, 0,5 млн. тонн в год) - внебюджетные средства

56. Строительство690,6 - - - 533,6 30 127 - - - причалов N 4, 5 для перевалки генеральных грузов открытого хранения - внебюджетные средства

57. Строительство176,6 58,6 4,6 32,5 80,9 - - - - - объектов в морском торговом порту Оля: судовой рейд, объекты глобальной морской системы связи при бедствиях - всего

в том числе:

федеральный бюджет57 57 - - - - - - - -

внебюджетные средства119,6 1,6 4,6 32,5 80,9 - - - - -

58. Строительство пункта34,1 - 34,1 - - - - - - - пропуска - всего

в том числе:

федеральный бюджет30 - 30 - - - - - - -

внебюджетные средства4,1 - 4,1 - - - - - - -

59. Судовой рейд морского95,2 - - - - 30 65,2 - - - торгового порта Оля в районе протоки Бакланья, Астраханская область, - федеральный бюджет

60. Объекты федеральной1039,4 - - - - - 57,2 430 552,2 - собственности морского торгового порта Оля, Астраханская область, - федеральный бюджет

Всего по Каспийскому3635,5 279 154,4 315,2 1195,4 265 264,3 530 632,2 - бассейну (производственная мощность объекта - 3 единицы, 472 погонных метра, 3 млн. тонн в год)

в том числе:

федеральный бюджет2608,8 219,3 130 250 500 210 137,3 530 632,2 -

внебюджетные средства1026,7 59,7 24,4 65,2 695,4 55 127 - - -

V. Дальневосточный бассейн Порт Восточный
61. Строительство443,7 74,3 46 - 323,4 - - - - - перегрузочного комплекса для перевалки нефтепродуктов (производственная мощность объекта - 1 единица, 701,8 погонных метра, 4,5 млн. тонн в год) - внебюджетные средства

62. Строительство331,6 88,6 133 - 110 - - - - - перегрузочного комплекса для перевалки метанола на причале N 39 (производственная мощность объекта - 1 единица, 206 погонных метров, 1,3 млн. тонн в год) - внебюджетные средства

63. Строительство68,9 4,2 - - 64,7 - - - - - перегрузочного комплекса для сжиженного газа (производственная мощность объекта - 1 единица, 200 погонных метров, 1 млн. тонн в год) - внебюджетные средства

64. Строительство и567,7 - - - - - - 100 467,7 - реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Восточный, Приморский край, - федеральный бюджет

Порт Находка
65. Реконструкция причала91,4 26,2 16,7 - 48,5 - - - - - N 8 для перевалки генеральных грузов и крупнотоннажных контейнеров (производственная мощность объекта - 1 единица, 206,9 погонных метра, 0,56 млн. тонн в год) - внебюджетные средства

Порт Ванино
66. Строительство3603,5 221,2 143,9 194,6 518,7 1035,2 1489,9 - - - перегрузочного комплекса для угля в бухте Мучке (производственная мощность объекта - 1 единица, 410 погонных метров, 12 млн. тонн в год) - внебюджетные средства

67. Строительство11137,8 - - 300 508,5 10329,3 - - - - нефтеперевалочного комплекса в Де-Кастри (производственная мощность объекта - 1 единица, 12 млн. тонн в год) - внебюджетные средства

68. Строительство и330 - - - - - - 80 250 - реконструкция объектов федеральной собственности в бухте Мучка, в порту Ванино, Хабаровский край, - федеральный бюджет

69. Строительство и302,9 - - - - - - 70 232,9 - реконструкция объектов федеральной собственности в порту Ванино, Хабаровский край, - федеральный бюджет

Порт Корсаков
70. Строительство5532,7 - - 2122,4 532,4 915,8 1962,1 - - - перегрузочного комплекса для перевалки сжиженного углеводородного газа (производственная мощность объекта - 8 млн. тонн в год) - внебюджетные средства

71. Строительство3596,5 - - 1061,4 839,4 664,9 1030,8 - - - перегрузочного комплекса для перевалки сырой нефти - внебюджетные средства

Порт Шахтерск
72. Реконструкция морского 275,6- 14,4 - - 100 105,2 56 - - торгового порта Шахтерск, а также угольного причала и оградительных сооружений ковша, Углегорский район, Сахалинская область, - всего

в том числе:

федеральный бюджет261,2 - - - - 100 105,2 56 - -

внебюджетные средства14,4 - 14,4 - - - - - - -

Порт Анадырь
73. Реконструкция причала110 - - - - - 50 60 - - N 11 (производственная мощность объекта - 1 единица, 130 погонных метров) - внебюджетные средства

74. Строительство объектов 11807,9324 48,6 - - - - 3790,2 7645,1 - производственной инфраструктуры в портах Дальневосточного бассейна (производственная мощность объекта - 8,74 млн. тонн в год) - внебюджетные средства

Порт Владивосток
75. Морской фасад60 - - - - - 60 - - - г. Владивостока, включая портовые сооружения и портовую инфраструктуру г. Владивостока и острова Русский, - федеральный бюджет

Порт Петропавловск-Камчатский
76. Реконструкция объектов 25- - - - - - - 25 - федеральной собственности в порту Петропавловск-Камчатский (усиление сейсмоустойчивости), Камчатский край, - федеральный бюджет

Всего по Дальневосточному38260,1 738,5 402,6 3678,4 2945,6 13045,2 4698 4156,2 8595,7 - бассейну (производственная мощность объекта - 7 единиц, 1854,7 погонных метра, 48,1 млн. тонн в год)

в том числе:

федеральный бюджет1521,7 - - - - 100 165,2 306 950,6 -

внебюджетные средства36738,4 738,5 402,6 3678,4 2945,6 12945,2 4532,8 3850,2 7645,1 -

77. Проектные работы по280,3 - - - - - - 30,3 250 - объектам строительства будущих лет

Всего по портам России215476,7 7265 6436,3 14982,8 24036,3 39960,4 27287,9 41359,6 54148,4 - (производственная мощность объекта - 72 единицы, 14893,7 погонных метра, 305 млн. тонн в год)

в том числе:

федеральный бюджет30697 399,4 419,6 1472,1 2789,8 6178,2 4480,5 8004 6953,6 -

внебюджетные средства184779,7 6865,6 6016,7 13510,7 21246,5 33782,2 22807,4 33355,8 47194,8 -";

ж) приложения N 8-12 изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ N 8 к подпрограмме "Морской транспорт" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Пополнение морского транспортного, пассажирского и обеспечивающего флота
---------------------------------------------------------------------------------------|Всего |2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010 Вид флота, тип судна |судов,|год |год |год |год |год |год |год |год |год |единиц| | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------

1. Сухогрузный флот - всего34 4 - 3 2 13 2 6 4 -

в том числе:

контейнеровозы - всего 21 - - 2 - 7 2 6 4 -

из них:

вместимостью 3091 3 - - - - - - 1 2 - контейнер дедвейтом 41,9 тыс. тонн

вместимостью 2740 4 - - - - 3 - - 1 - контейнеров дедвейтом 37,8 тыс. тонн

вместимостью 1740 3 - - - - - 1 2 - - контейнеров дедвейтом 23 тыс. тонн

вместимостью 1060 2 - - 2 - - - - - - контейнеров дедвейтом 15,2 тыс. тонн

вместимостью 1080 4 - - - - 3 1 - - - контейнеров дедвейтом 13,8 тыс. тонн

вместимостью 650 5 - - - - 1 - 3 1 - контейнеров дедвейтом 14,5 тыс. тонн

паромы Махачкала - Актау 4 - - - 2 2 - - - - вместимостью 52 железнодорожных вагона дедвейтом 5 тыс. тонн

универсальные суда - всего 4 1 - - - 3 - - - -

из них:

дедвейтом 3,7 тыс. тонн 1 1 - - - - - - - - типа "река-море"

дедвейтом 3,7 тыс. тонн 3 - - - - 3 - - - - суда-снабженцы

лесовозы - всего 3 3 - - - - - - - -

из них:

дедвейтом 3 тыс. тонн 2 2 - - - - - - - -

дедвейтом 5,3 тыс. тонн 1 1 - - - - - - - -

навалочные - всего 2 - - 1 - 1 - - - -

из них:

дедвейтом 23 тыс. тонн 1 - - - - 1 - - - -

дедвейтом 33 тыс. тонн 1 - - 1 - - - - - -

2. Наливной флот - всего117 10 15 8 16 15 16 22 15 -

в том числе:

танкеры - всего 109 10 15 8 16 14 13 18 15 -

из них:

дедвейтом 6,6 тыс. тонн 5 3 2 - - - - - - -

дедвейтом 20 тыс. тонн 2 2 - - - - - - - - класса ЛУ5

дедвейтом 40 тыс. тонн 4 - - - - 2 2 - - -

дедвейтом 46 тыс. тонн 2 - - 2 - - - - - -

дедвейтом 47 тыс. тонн 8 - 3 1 - 1 1 2 - -

дедвейтом 47,4 тыс. тонн 11 - 1 2 1 4 1 2 - -

дедвейтом 47,7 тыс. тонн 2 - - - 2 - - - - -

дедвейтом 51 тыс. тонн 5 - - - - - - 2 3 -

дедвейтом 70 тыс. тонн 5 - - - - - 1 2 2 - класса ЛУ5

дедвейтом 93,4 тыс. тонн 2 - - - - - 2 - - -

дедвейтом 100 тыс. тонн 3 - - - 3 - - - - - типа "Афрамакс"

дедвейтом 100,6 тыс. тонн 2 - - - 2 - - - - - типа "Афрамакс"

дедвейтом 104 тыс. тонн 5 - - - - - - 4 1 - типа "Афрамакс"

дедвейтом 105 тыс. тонн 13 - - - 5 6 - 2 - - типа "Афрамакс"

дедвейтом 106 тыс. тонн 3 1 1 1 - - - - - - типа "Афрамакс"

дедвейтом 108 тыс. тонн 4 - - 2 - - - 2 - - типа "Афрамакс"

дедвейтом 112,4 тыс. тонн 4 - - - - - - - 4 - типа "Афрамакс"

дедвейтом 114,8 тыс. тонн 12 - 7 - - - 3 2 - - типа "Балтмакс"

дедвейтом 117 тыс. тонн 1 - - - 1 - - - - - типа "Балтмакс"

дедвейтом 156 тыс. тонн 4 - - - - - - - 4 - типа "Суэцмакс"

дедвейтом 157,3 тыс. тонн 1 - - - - - - - 1 - типа "Суэцмакс"

дедвейтом 159,2 тыс. тонн 7 4 1 - 2 - - - - - типа "Суэцмакс"

дедвейтом 162 тыс. тонн 2 - - - - 1 1 - - - типа "Суэцмакс"

дедвейтом 166 тыс. тонн 2 - - - - - 2 - - - типа "Суэцмакс"

газовозы - всего 8 - - - - 1 3 4 - -

из них:

вместимостью 35 тыс. куб. м 2 - - - - 1 1 - - - дедвейтом 26,2 тыс. тонн

вместимостью 145 тыс. куб. м 3 - - - - - 2 1 - - дедвейтом 71,2 тыс. тонн

вместимостью 145,7 тыс. куб. м 2 - - - - - - 2 - - дедвейтом 73,3 тыс. тонн

вместимостью 147,2 тыс. куб. м 1 - - - - - - 1 - - дедвейтом 77,5 тыс. тонн

Всего151 14 15 11 18 28 18 28 19 -

3. Обеспечивающий флот - всего43 3 8 2 7 6 3 2 12 -

в том числе:

ледокольный флот - всего 4 - - - 1 - 2 1 - -

из них:

атомный ледокол "50 лет 1 - - - - - 1 - - - Победы" мощностью 55,2 МВт

линейный дизель- 2 - - - - - 1 1 - - электрический ледокол с полноповоротными винторулевыми колонками мощностью 2 х 8 МВт для акватории Финского залива

ледокол-снабженец для 1 - - - 1 - - - - - обслуживания буровых платформ мощностью 18 МВт

аварийно-спасательный флот - 3 - - - - - - - 3 - всего

из них:

рейдовый водолазный катер 2 - - - - - - - 2 -

спасательный катер- 1 - - - - - - - 1 - бонопостановщик

природоохранный флот - всего 5 1 - - 1 - - - 3 -

из них:

нефтемусоросборщик 2 - - - - - - - 2 -

сборщик-переработчик судовых 3 1 - - 1 - - - 1 - отходов

гидрографический флот - всего 1 - - 1 - - - - - -

из них лоцмейстерское судно 1 - - 1 - - - - - - проекта 16903

дноуглубительный флот - всего 2 - - - - - - - 2 -

из них:

грунтоотвозная шаланда 1 - - - - - - - 1 -

мотозавозня 1 - - - - - - - 1 -

служебно-вспомогательный флот - 28 2 8 1 5 6 1 1 4 - всего

из них:

буксир-кантовщик мощностью 17 2 8 1 - 4 1 - 1 - 3300 л. с.

буксир-кантовщик мощностью 5 - - - 5 - - - - - 2700 л. с.

ледокольный буксир 12 240 л. с. 1 - - - - 1 - - - -

буксир-кантовщик мощностью 1 - - - - - - - 1 - 1600 л. с.

самоходный бункеровщик 1 - - - - - - - 1 -

лоцманский катер 2 - - - - - - 1 1 -

малый промерный катер 1 - - - - 1 - - - -

Всего194 17 23 13 25 34 21 30 31 -

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 9 к подпрограмме "Морской транспорт" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Капитальные вложения, необходимые для поставок судов морского транспортного, пассажирского и обеспечивающего флота

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Объем | В том числе |Коли-|финанси- +---------------------------------------------------------------------------- Вид флота |че- |рования | | | | | | | | | тип судна |ство |на 2002- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |2010 |(еди-| 2010 | год | год | год | год | год | год | год | год |год |ниц) | годы - | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Сухогрузный34 38499,1 636 - 1693,3 1212 16570,8 1269 9963 7155 - флот - всего

в том числе:

контейнеровозы -21 28414,1 - - 975,8 - 9051,3 1269 9963 7155 - всего

из них:

вместимостью3 4860 - - - - - - 1620 3240 - 3091 контейнер дедвейтом 41,9 тыс. тонн

вместимостью4 6633 - - - - 5013 - - 1620 - 2740 контейнеров дедвейтом 37,8 тыс. тонн

вместимостью3 2187 - - - - - 729 1458 - - 1740 контейнеров дедвейтом 23 тыс. тонн

вместимостью2 975,8 - - 975,8 - - - - - - 1060 контейнеров дедвейтом 15,2 тыс. тонн

вместимостью4 2211 - - - - 1671 540 - - - 1080 контейнеров дедвейтом 13,8 тыс. тонн

вместимостью5 11547,3 - - - - 2367,3 - 6885 2295 - 650 контейнеров дедвейтом 14,5 тыс. тонн

паромы - Махачкала -4 2326 - - - 1212 1114 - - - - Актау дедвейтом 5 тыс. тонн вместимостью 52 железнодорожных вагона

универсальные суда -4 5943,9 95,4 - - - 5848,5 - - - - всего

из них:

дедвейтом1 95,4 95,4 - - - - - - - - 3,7 тыс. тонн типа "река-море"

дедвейтом3 5848,5 - - - - 5848,5 - - - - 3,7 тыс. тонн суда- снабженцы

лесовозы - всего3 540,6 540,6 - - - - - - - -

из них:

дедвейтом2 190,8 190,8 - - - - - - - - 3 тыс. тонн

дедвейтом1 349,8 349,8 - - - - - - - - 5,3 тыс. тонн

навалочные - всего2 1274,5 - - 717,5 - 557 - - - -

из них:

дедвейтом1 557 - - - - 557 - - - - 23 тыс. тонн

дедвейтом1 717,5 - - 717,5 - - - - - - 33 тыс. тонн

2. Наливной флот -117 154640,9 12672,6 18390,5 7691,6 17165 14008,7 26257,5 36801 21654 - всего

в том числе:

танкеры - всего109 126252,6 12672,6 18390,5 7691,6 17165 12755,4 16402,5 19521 21654 -

из них:

дедвейтом5 1564,8 954,3 610,5 - - - - - - - 6,6 тыс. тонн

дедвейтом2 2114,7 2114,7 - - - - - - - - 20 тыс. тонн с классом ЛУ5

дедвейтом4 2961,9 - - - - 1503,9 1458 - - - 40 тыс. тонн

дедвейтом2 1492,4 - - 1492,4 - - - - - - 46 тыс. тонн

дедвейтом8 7075 - 2838,8 889,7 - 835,5 837 1674 - - 47 тыс. тонн

дедвейтом11 8792,9 - 839,4 1578,5 833,3 3314,2 742,5 1485 - - 47,4 тыс. тонн

дедвейтом2 1939,2 - - - 1939,2 - - - - - 47,7 тыс. тонн

дедвейтом5 4590 - - - - - - 1836 2754 - 51 тыс. тонн

дедвейтом5 9450 - - - - - 1890 3780 3780 - 70 тыс. тонн с классом ЛУ5

дедвейтом2 1890 - - - - - 1890 - - - 93,4 тыс. тонн

дедвейтом3 3181,5 - - - 3181,5 - - - - - 100 тыс. тонн типа "Афрамакс"

дедвейтом2 2121 - - - 2121 - - - - - 100,6 тыс. тонн типа "Афрамакс"

дедвейтом5 4725 - - - - - - 3780 945 - 104 тыс. тонн типа "Афрамакс"

дедвейтом13 13041 - - - 5302,5 5848,5 - 1890 - - 105 тыс. тонн типа "Афрамакс"

дедвейтом3 3823 1335,6 1282 1205,4 - - - - - - 106 тыс. тонн типа "Афрамакс"

дедвейтом4 4901,6 - - 2525,6 - - - 2376 - - 108 тыс. тонн типа "Афрамакс"

дедвейтом4 5400 - - - - - - - 5400 - 112,4 тыс. тонн типа "Афрамакс"

дедвейтом12 17433,7 - 10683,7 - - - 4050 2700 - - 114,8 тыс. тонн типа "Балтмакс"

дедвейтом1 1060,5 - - - 1060,5 - - - - - 117 тыс. тонн типа "Балтмакс"

дедвейтом4 7020 - - - - - - - 7020 - 156 тыс. тонн типа "Суэцмакс"

дедвейтом1 1755 - - - - - - - 1755 - 157,3 тыс. тонн типа "Суэцмакс"

дедвейтом7 13131,1 8268 2136,1 - 2727 - - - - - 159,2 тыс. тонн типа "Суэцмакс"

дедвейтом2 3008,3 - - - - 1253,3 1755 - - - 162 тыс. тонн типа "Суэцмакс"

дедвейтом2 3780 - - - - - 3780 - - - 166 тыс. тонн типа "Суэцмакс"

газовозы - всего8 28388,3 - - - - 1253,3 9855 17280 - -

из них:

вместимостью2 2468,3 - - - - 1253,3 1215 - - - 35 тыс. куб. м дедвейтом 26,2 тыс. тонн

вместимостью3 12960 - - - - - 8640 4320 - - 145 тыс. куб. м дедвейтом 71,2 тыс. тонн

вместимостью2 8640 - - - - - - 8640 - - 145,7 тыс. куб. м дедвейтом 73,3 тыс. тонн

вместимостью1 4320 - - - - - - 4320 - - 147,2 тыс. куб. м дедвейтом 77,5 тыс. тонн

Всего - транспортный151 193140 13308,6 18390,5 9384,9 18377 30579,5 27526,5 46764 28809 - флот

3. Обеспечивающие43 21022,7 725,6 1635,8 1030,5 4477,3 3194 3439,4 1058,9 5461,2 - виды флота - всего

в том числе:

ледокольный флот -6 15153,9 400 820 913 3845,6 2550,1 3333,3 1216,1 2075,8 - всего

в том числе:

атомный ледокол1 3064,6 400 820 913 931,6 - - - - - "50 лет Победы" - федеральный бюджет

универсальный- 1265,9 - - - - 190 157,9 542,2 375,8 - атомный ледокол - федеральный бюджет - всего

в том числе:

эскизный проект- 347,9 - - - - 190 157,9 - - -

технический проект- 918 - - - - - - 542,2 375,8 -

строительство2 4437,8 - - - 490 2360,1 1587,7 - - - 2-х линейных дизель- электрических ледоколов с полноповоротными винторулевыми колонками мощностью 2 х 8 МВт для акватории Финского залива, г. Санкт-Петербург - всего:

из них:

федеральный- 3972,1 - - - 490 1894,4 1587,7 - - - бюджет

внебюджетные- 465,7 - - - - 465,7 - - - - средства

линейный дизельный2 1993,9 - - - - - - 293,9 1700 - ледокол мощностью 25 МВт - федеральный бюджет

в том числе:

технический проект- 293,9 - - - - - - 293,9 - -

строительство- 1700 - - - - - - - 1700 -

ледокол-снабженец1 2424 - - - 2424 - - - - - для обслуживания буровых платформ мощностью 18 МВт - внебюджетные средства

аварийно-4 2788,4 - - - - - - 198,9 2589,5 - спасательный флот - всего

в том числе:

многофункциональное- 820 - - - - - - 120 700 - аварийно- спасательное судно мощностью 7 МВт - федеральный бюджет - всего

в том числе:

технический проект- 120 - - - - - - 120 - -

строительство- 700 - - - - - - - 700 -

многофункциональное- 1307,9 - - - - - - 68,4 1239,5 - аварийно- спасательное судно мощностью 4 МВт - федеральный бюджет - всего

в том числе:

технический проект- 68,4 - - - - - - 68,4 - -

строительство- 1239,5 - - - - - - - 1239,5 -

морское водолазное1 206,8 - - - - - - 6,8 200 - судно - федеральный бюджет - всего

в том числе:

технический проект- 6,8 - - - - - - 6,8 - -

строительство- 200 - - - - - - - 200 -

рейдовый водолазный2 302 - - - - - - 2 300 - катер - федеральный бюджет - всего

в том числе:

технический проект- 2 - - - - - - 2 - -

строительство- 300 - - - - - - - 300 -

спасательный катер-1 151,7 - - - - - - 1,7 150 - бонопостановщик - федеральный бюджет - всего

в том числе:

технический проект- 1,7 - - - - - - 1,7 - -

строительство- 150 - - - - - - - 150 -

природоохранный флот - 5438,2 76,2 - - 42 - - - 320 - всего

в том числе:

нефтемусоросборщик -2 180 - - - - - - - 180 - внебюджетные средства

сборщик-переработчик3 258,2 76,2 - - 42 - - - 140 - судовых отходов - внебюджетные средства

гидрографический флот, 1154,2 42,7 35 20,5 46 10 - - - - лоцмейстерское судно проекта 16903 - федеральный бюджет

дноуглубительный2 130,4 - - - - - - - 130,4 - флот - всего

в том числе:

грунтоотвозная1 106,1 - - - - - - - 106,1 - шаланда - внебюджетные средства

мотозавозня -1 24,3 - - - - - - - 24,3 - внебюджетные средства

служебно-28 2737,9 206,7 780,8 97 543,7 633,9 106,1 24,2 345,5 - вспомогательный флот - всего

в том числе:

буксир-кантовщик17 1756,6 206,7 780,8 97 - 459,9 106,1 - 106,1 - мощностью 3300 л. с. - внебюджетные средства

буксир-кантовщик5 530,3 - - - 530,3 - - - - - мощностью 2700 л. с. - внебюджетные средства

буксир-кантовщик1 75,8 - - - - - - - 75,8 - мощностью 1600 л. с. - внебюджетные средства

ледокольный буксир1 172,7 - - - - 172,7 - - - - мощностью 12240 л. с. - внебюджетные средства

самоходный1 139,4 - - - - - - - 139,4 - бункеровщик - внебюджетные средства

лоцманский2 61,8 - - - 13,4 - - 24,2 24,2 - катер - внебюджетные средства

малый промерный1 1,3 - - - - 1,3 - - - - катер - внебюджетные средства

Всего194 212575 14034,2 20026,3 10415,4 22854,3 33773,5 29378,2 47822,9 34270,2 -

в том числе:

средства7 13238,8 442,7 855 933,5 1467,6 2094,4 1745,6 1034,7 4465,3 - федерального бюджета

внебюджетные187 199336,2 13591,5 19171,3 9481,9 21386,7 31679,1 27632,6 46788,2 29604,9 - средства

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 10 к подпрограмме "Морской транспорт" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Капитальные вложения в объекты федерального государственного учреждения "Государственная морская аварийная и спасательно-координационная служба Российской Федерации"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ---------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование мероприятия, источники |Общий | В том числе финансирования |объем +------------------------------------------------- |финан-| | | | | | | | | |сиро- |2002 |2003 |2004|2005 |2006|2007|2008 |2009 |2010 |вания |год |год |год |год |год |год |год |год |год | на | | | | | | | | | |2002- | | | | | | | | | | 2010 | | | | | | | | | |годы -| | | | | | | | | |всего | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------- Приобретение аварийного оборудования 187,9 50 52 5,2 37,5 - - 20,9 22,3 - для объектов безопасности мореплавания - всего

в том числе:

федеральный бюджет133,2 44,3 45,7 - - - - 20,9 22,3 -

внебюджетные средства54,7 5,7 6,3 5,2 37,5 - - - - -

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 11 к подпрограмме "Морской транспорт" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Перечень объектов строительства и реконструкции морских учебных заведений

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) --------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование мероприятия, источники |Общий | В том числе финансирования |объем +----------------------------------------------- |финан-| | | | | | | | | |сиро- |2002|2003|2004 | 2005 |2006|2007|2008|2009|2010 |вания |год |год |год | год |год |год |год |год |год | на | | | | | | | | | |2002- | | | | | | | | | | 2010 | | | | | | | | | |годы -| | | | | | | | | |всего | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------

1. Строительство учебно-лабораторного 41,4- - - 41,4 - - - - - корпуса с комплексом тренажеров в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования "Новороссийская государственная морская академия", г. Новороссийск, - внебюджетные средства

2. Реконструкция учебного городка477,8 - - 15,6 112,2 - 50 100 200 - N 1, г. Санкт-Петербург, Васильевский Остров, Косая линия, д. 15а, учебного городка N 2, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д. 5, учебного городка N 3, г. Санкт-Петербург, Васильевский Остров, 21 линия, д. 14, Морского колледжа, г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, д. 36, - всего

в том числе:

федеральный бюджет350 - - - - - 50 100 200 -

внебюджетные средства127,8 - - 15,6 112,2 - - - - -

3. Строительство учебно-библиотечного 18,6- - 5,7 12,9 - - - - - корпуса в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования "Морской государственный университет им. адмирала Г.И.Невельского", г. Владивосток, - внебюджетные средства

Всего по объектам строительства и537,8 - - 21,3 166,5 - 50 100 200 - реконструкции морских учебных заведений

в том числе:

федеральный бюджет350 - - - - - 50 100 200 -

внебюджетные средства187,8 - - 21,3 166,5 - - - - -

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 12 к подпрограмме "Морской транспорт" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Распределение средств на строительство объектов федерального государственного унитарного предприятия "Атомфлот"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------------- Наименование объекта | Феде- | В том числе |ральный +-------------------------- |бюджет -|2006|2007| 2008 |2009|2010 | всего |год |год | год |год |год ------------------------------------------------------------------------- Строительство объекта N 92 473,1 - 30 143,1 300 - (2-я очередь) - всего

в том числе:

разработка проектно-сметной70 - 30 40 - - документации на достройку объекта N 92 (2-я очередь) - корректировка 4-го пускового комплекса

достройка объекта N 92 (2-я403,1 - - 103,1 300 -"; очередь) - 4-й пусковой комплекс

з) приложения N 14 и 15 к указанной подпрограмме изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ N 14 к подпрограмме "Морской транспорт" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Расходы на реализацию подпрограммы "Морской транспорт"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Источники финансирования| Общий | В том числе | объем +---------------------------------------------------------------------------- |финанси- | | | | | | | | | |рования |2002 год|2003 год|2004 год|2005 год|2006 год|2007 год|2008 год|2009 год|2010 | на | | | | | | | | |год |2002-2010| | | | | | | | | | годы | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Общие расходы

Всего по подпрограмме441929 21373,4 26818 25783,9 47527,9 73743,9 58407,2 92176 96098,7 -

в том числе:

федеральный бюджет51244,9 894,2 1326,5 2412,9 4264,4 8282,6 6322,3 11001,1 16740,9 -

внебюджетные средства 390684,1 20479,2 25491,5 2337143263,5 65461,3 52084,9 81174,9 79357,8 -

II. Капитальные вложения
Капитальные вложения -441804,1 21359,2 26803,5 25769,3 47510,6 73733,9 58391 92157,7 96078,9 - всего

в том числе:

федеральный бюджет51154,6 888,7 1320,3 2405,6 4257,4 8272,6 6306,1 10982,8 16721,1 -

внебюджетные средства 390649,5 20470,5 25483,2 23363,7 43253,2 65461,3 52084,9 81174,9 79357,8 -

III. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Всего124,9 14,2 14,5 14,6 17,3 10 16,2 18,3 19,8 -

в том числе:

федеральный бюджет90,3 5,5 6,2 7,3 7 10 16,2 18,3 19,8 -

внебюджетные средства 34,68,7 8,3 7,3 10,3 - - - - -

IV. Распределение расходов по задачам подпрограммы
1. Увеличение пропускной способности морских портов
Всего224236,9 7265 6436,3 14982,8 24036,3 39960,4 27287,9 43539,8 60728,4 -

в том числе:

федеральный бюджет36957,2 399,4 419,6 1472,1 2789,8 6178,2 4480,5 9684 11533,6 -

внебюджетные средства 187279,7 6865,66016,7 13510,7 21246,5 33782,2 22807,4 33855,8 49194,8 -

2. Увеличение провозной способности морского транспортного флота
Внебюджетные средства193140 13308,6 18390,5 9384,9 18377 30579,5 27526,5 46764 28809 -

3. Увеличение мощности обеспечивающего флота
Всего21022,7 725,6 1635,8 1030,5 4477,3 3194 3439,4 1058,9 5461,2 -

в том числе:

федеральный бюджет13238,8 442,7 855 933,5 1467,6 2094,4 1745,6 1034,7 4665,3 -

внебюджетные средства 7783,9282,9 780,8 97 3009,7 1099,6 1693,8 24,2 795,9 -

4. Повышение уровня безопасности мореплавания и охраны окружающей среды

Всего187,9 50 52 5,2 37,5 - - 20,9 22,3 -

в том числе:

федеральный бюджет133,2 44,3 45,7 - - - - 20,9 22,3 -

внебюджетные средства 54,75,7 6,3 5,2 37,5 - - - - -

5. Снижение аварийности на флоте
Всего260,8 10 - 19,1 50,1 - 57,2 62,2 62,2 -

в том числе:

федеральный бюджет2,3 2,3 - - - - - - - -

внебюджетные средства 258,57,7 - 19,1 50,1 - 57,2 62,2 62,2 -

6. Улучшение условий подготовки специалистов морского транспорта
Всего537,8 - - 21,3 166,5 - 50 100 200 -

в том числе:

федеральный бюджет350 - - - - - 50 100 200 -

внебюджетные средства 187,8- - 21,3 166,5 - - - - -

7. Защита объектов морского транспорта от угрозы террористических актов

Всего1944,9 - 288,9 325,5 365,9 - - 468,7 495,9 -

в том числе:

федеральный бюджет- - - - - - - - - -

внебюджетные средства 1944,9- 288,9 325,5 365,9 - - 468,7 495,9 -

8. Улучшение технико-технологического обслуживания атомного флота
Всего -473,1 - - - - - 30 143,1 300 - федеральный бюджет

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 15 к подпрограмме "Морской транспорт" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Результаты расчета показателей экономической эффективности

(млн. рублей, в ценах 2001 года) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Показатели |2002-2030 | В том числе экономической | годы - +------------------------------------------------------------------------------------ эффективности | всего | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |2010-2030 | | год | год | год | год | год | год | год | год | годы --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Расчет показателей экономической эффективности мероприятий по развитию морских портов

Общественная эффективность
Доходы от реализации 1589503,8 628,95605,9 11229,8 16350,5 23896,9 35306,3 45529,9 54873,1 1396082,5

Расходы на131424,3 6436,9 5161,1 10441,4 20238,1 22118,6 21122,5 22946,8 22958,9 - реализацию

Чистый доход1458079,5 -5808 444,8 788,4 -3887,6 1778,3 14183,8 22583,1 31914,2 1396082,5

Чистый192562,6 -5139,8 347,5 547,5 -2385 966,5 6819,1 9609,8 11997,8 169799,2 дисконтированный доход

Коммерческая эффективность
Доходы от реализации 1042844,3 412,63677,9 7367,6 10727,3 15678,3 23163,8 29871,3 36001,2 915944,3

Расходы на131424,3 6436,9 5161,1 10441,4 20238,1 22118,6 21122,5 22946,8 22958,9 - реализацию

Чистый доход887646,9 -6024,3 -1483,2 -3073,8 -9510,8 -6440,3 2041,3 6924,5 13042,3 892171,2

Чистый99548,4 -5331,2 -1158,8 -2134,6 -5834,8 -3500,2 981,4 2946,6 4903,1 108676,8 дисконтированный доход

Бюджетная эффективность
Доходы бюджетов всех 357826,5141,6 1262 2528 3680,8 5379,6 7948,1 10249,6 12352,9 314283,9 уровней от реализации

Расходы бюджетов8064,8 389,5 370,5 893,4 1603,4 2625,9 1080,3 1101,8 - - всех уровней на реализацию

Чистый доход349761,7 -247,9 891,5 1634,6 2077,4 2753,7 6867,8 9147,8 12352,9 314283,9

Чистый56230,6 -219,4 696,5 1135,1 1274,5 1496,6 3301,8 3892,7 4643,9 40008,8 дисконтированный доход консолидированного бюджета

II. Расчет показателей экономической эффективности мероприятий по развитию транспортного и обеспечивающего флота

Общественная эффективность
Доходы от реализации 1360389,6 3033,710892,4 16099,1 17872,8 34315,1 40843,7 44984,5 49764,3 1142584

Расходы на147377,8 12321,6 15945,6 8673,6 15104,6 20186,7 20725,7 21244,2 33175,8 - реализацию

Чистый доход1169255,8 -9287,9 -5053,2 7425,5 2768,2 14128,4 20118 23740,3 16588,5 1098828

Чистый140528,5 -8219,4 -3947,8 5156,6 1698,3 7678,5 9672,1 10102,3 6236,3 112205,6 дисконтированный доход

Коммерческая эффективность
Доходы от реализации 931773,62139,5 7386,4 10827,7 12234,7 23000,1 27545,5 30606,1 34288,1 783745,5

Расходы на147377,8 12321,6 15945,6 8673,6 15104,6 20186,7 20725,7 21244,2 33175,8 - реализацию

Чистый доход740639,8 -10182,1 -8559,2 2154,1 -2869,9 2813,4 6819,8 9361,9 1112,3 739989,5

Чистый81817,2 -9010,7 -6686,9 1495,9 -1760,7 1529 3278,8 3983,8 418,2 88569,8 дисконтированный доход

Бюджетная эффективность
Доходы бюджетов всех 247094,8529,8 2026 3038,9 3283,4 6485,7 7635,1 8284,8 8952,4 206858,7 уровней от реализации

Расходы бюджетов11364,3 388,7 681,3 674,7 702,7 900,8 2324,4 2367,3 3324,4 - всех уровней на реализацию

Чистый доход232352,2 141,1 1344,7 2364,2 2580,7 5584,9 5310,7 5917,5 5628 203480,4

Чистый39929,4 124,9 1050,5 1641,8 1583,3 3035,3 2553,2 2518,1 2115,8 25306,6 дисконтированный доход консолидированного бюджета

III. Расчет показателей экономической эффективности подпрограммы "Морской транспорт"
Общественная эффективность
Доходы от реализации 2949893,4 3662,616498,3 27328,9 34223,3 58212 76150 90514,4 104637,4 2538666,5

Расходы на284587 18784,7 21352,7 19518,4 35993,7 43096,7 42983,3 45395,3 57462,2 - реализацию

Чистый доход2665306,4 -15122,1 -4854,4 7810,5 -1770,4 15115,3 33166,7 45119,1 47175,2 2538666,5

Чистый351943 -13382,4 -3792,5 5424 -1086,1 8214,8 15945,5 19199,6 17735 303685,1 дисконтированный доход

Коммерческая эффективность
Доходы от реализации 1974617,9 2552,111064,3 18195,3 22962 38678,4 50709,3 60477,4 70289,3 1699689,8

Расходы на284587 18784,7 21352,7 19518,4 35993,7 43096,7 42983,3 45395,3 57462,2 - реализацию

Чистый доход1690030,9 -16232,6 -10288,4 -1323,1 -13031,7 -4418,3 7726 15082,1 12827,1 1699689,8

Чистый178118,9 -14365,1 -8037,8 -918,8 -7994,9 -2401,3 3714,4 6417,9 4822,2 196882,3 дисконтированный доход

Бюджетная эффективность
Доходы бюджетов всех 604921,3671,4 3288 5566,9 6964,2 11865,3 15583,2 18534,4 21305,3 521142,6 уровней от реализации

Расходы бюджетов20569,4 785 1056,5 1704,6 2310,4 3614 3616,5 3685,1 3797,3 - всех уровней на реализацию

Чистый доход584351,9 -113,6 2231,5 3862,3 4653,8 8251,3 11966,7 14849,3 17508 521142,6

Чистый95462,1 -100,5 1743,4 2682,2 2855,1 4484,4 5753,2 6318,9 6582 65143,6". дисконтированный доход консолидированного бюджета

6. В подпрограмме "Внутренние водные пути": а) в паспорте подпрограммы: абзац десятый позиции, касающейся важнейших целевых показателей подпрограммы, изложить в следующей редакции: "общая протяженность эксплуатируемых внутренних водных путей - 101,6 тыс. км"; в позиции, касающейся сроков реализации подпрограммы, цифры "2010" заменить цифрами "2009"; в позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы: в абзаце первом цифры "16406,4" заменить цифрами "17988,3"; в абзаце втором цифры "15683,7" заменить цифрами "17265,6"; в абзаце пятом цифры "16300,2" заменить цифрами "17181"; в абзаце шестом цифры "15577,5" заменить цифрами "16458,3", цифры "106,2" заменить цифрами "84,6"; б) в абзаце третьем раздела "Введение", абзаце десятом раздела I, абзацах первом и четырнадцатом раздела II цифры "2010" заменить цифрами "2009"; в) в разделе IV: в абзаце шестом цифры "2010" заменить цифрами "2009", цифры "16406,4" заменить цифрами "17988,3", цифры "15683,7" заменить цифрами "17265,6"; в абзаце восьмом цифры "106,2" заменить цифрами "84,6"; г) приложения N 1 и 2 изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к подпрограмме "Внутренние водные пути" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Целевые показатели реализации подпрограммы "Внутренние водные пути"
---------------------------------------------------------------------------------------------Показатели | Единица |2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010 |измерения |год |год |год |год |год |год |год |год |год --------------------------------------------------------------------------------------------- Пропускная способность Кочетовского млн. тонн 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 14 14 - гидроузла на р. Дон в год

Обновление технологической связи напроцентов 50 55 60 68 42 80 85 53 - внутренних водных путях Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к подпрограмме "Внутренние водные пути" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Объемные показатели реализации подпрограммы "Внутренние водные пути"
-------------------------------------------------------------------------------------------------Показатели |Единица|2002- | В том числе |измере-| 2010 +-------------------------------------------- | ния |годы -|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010 | |всего |год |год |год |год |год |год |год |год |год -------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Увеличение пропускной способности внутренних водных путей
Реконструкция Кочетовского гидроузла шлюзов 1- - - - - 1 - - - на р. Дон

2. Обеспечение безопасности на внутренних водных путях

Восстановление устойчивости напорного фронта и эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений на Единой глубоководной системе европейской части Российской Федерации:

ворота, затворы шлюзов и плотинединиц 90 6 4 3 5 8 12 17 35 -

камеры шлюзов, плотины-"- 6 1 - 1 - - 1 - 3 -

секции камер шлюзов-"- 58 - - 2 2 - 15 20 19 -

агрегаты насосных станций и-"- 13 1 - - - 3 1 3 5 - гидроэлектростанций, трубопроводы

Строительство и модернизация технического флота:

земснаряды-"- 2 1 - - - - 1 - - -

самоходный флот-"- 28 3 2 - - 5 5 5 8 -

суда экологического назначения-"- 7 1 - - 1 1 1 1 2 -";

д) в приложении N 3 к указанной подпрограмме: в позиции, касающейся инвестиций, цифры "2030" заменить цифрами "3232,9", цифры "2006" заменить цифрами "2007"; в позиции, касающейся источников, цифры "2030" заменить цифрами "3232,9"; е) приложения N 4-10 к указанной подпрограмме изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 к подпрограмме "Внутренние водные пути" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Показатели реконструкции судоходных гидротехнических сооружений

(единиц) ---------------------------------------------------------------------------- |2006- | В том числе | 2010 +----------------------------- |годы -|2006|2007 |2008| 2009 |2010 |всего |год |год |год | год |год ----------------------------------------------------------------------------

1. Ворота, затворы шлюзов и плотин
Федеральное государственное унитарное3 - - 1 2 - предприятие "Канал имени Москвы"

Государственные бассейновые управления водных путей и судоходства:

Волжское8 3 1 1 3 -

Камское19 - 3 1 15 -

Волго-Балтийское6 1 2 1 2 -

Обское6 - 2 2 2 -

Волго-Донское10 3 - 3 4 -

Беломорско-Онежское12 1 4 4 3 -

2. Агрегаты насосных станций и гидроэлектростанций, трубопроводы

Федеральное государственное унитарное предприятие "Канал имени Москвы":

трубопроводы2 2 - - - -

агрегаты насосных станций2 - - - 2 -

Государственные бассейновые управления водных путей и судоходства:

Волго-Донское4 1 1 1 1 -

Волго-Балтийское4 - - 2 2 -

3. Секции камер шлюзов
Федеральное государственное унитарное37 - 15 15 7 - предприятие "Канал имени Москвы"

Государственные бассейновые управления водных путей и судоходства:

Волжское5 - - - 5 -

Камское (Павловский шлюз)2 - - - 2 -

4. Камеры шлюзов, плотины

Государственные бассейновые управления водных путей и судоходства:

Беломорско-Онежское1 - - - 1 -

Азово-Донское2 - 1 - 1 - шлюз плотина Северо-Двинское - - - - - -

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 к подпрограмме "Внутренние водные пути" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Объемы инвестиций на развитие инфраструктуры транспорта по федеральным округам

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Федеральный округ, источники | Объем | В том числе финансирования |финанси-+---------------------------------------------------------------- |вания на| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |2010 | 2002- | год | год | год | год | год | год | год | год |год | 2010 | | | | | | | | | | годы - | | | | | | | | | | всего | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Всего по федеральным округам 17903,7 713,2 812 895,2 2143,7 1570 2589,2 4744,4 4436 -

в том числе:

федеральный бюджет17181 476,2 588,9 859,9 1916,4 1570 2589,2 4744,4 4436 -

бюджеты субъектов177,1 50,7 49 17,1 60,3 - - - - - Российской Федерации

внебюджетные средства545,6 186,3 174,1 18,2 167 - - - - -

Центральный федеральный округ4819,4 109,2 144 158 117,4 189,6 307 2222,4 1572,2 - и г. Москва - всего

в том числе:

федеральный бюджет4720,5 58,5 105,9 158 106,9 189,6 307 2222,4 1572,2 -

бюджеты субъектов88,8 50,7 38,1 - - - - - - - Российской Федерации

внебюджетные средства10,5 - - - 10,5 - - - - -

Северо-Западный федеральный3984 119,6 146,4 123 124,4 317,5 472,5 991,5 1689,1 - округ - всего

в том числе:

федеральный бюджет3953,2 101 135 122,2 124,4 317,5 472,5 991,5 1689,1 -

бюджеты субъектов1,9 - 1,1 0,8 - - - - - - Российской Федерации

внебюджетные средства28,9 18,6 10,3 - - - - - - -

Южный федеральный округ -5169,3 163,2 154,8 358,2 1394,5 692,1 1346,4 686 374,1 - всего

в том числе:

федеральный бюджет5070,6 110 123 344,5 1394,5 692,1 1346,4 686 374,1 -

бюджеты субъектов0,4 - 0,4 - - - - - - - Российской Федерации

внебюджетные средства98,3 53,2 31,4 13,7 - - - - - -

Приволжский федеральный2259,4 102,4 90,5 101,1 119,9 249,4 328,4 725,5 542,2 - округ - всего

в том числе:

федеральный бюджет2235,5 80 89,2 101 119,8 249,4 328,4 725,5 542,2 -

бюджеты субъектов0,2 - - 0,1 0,1 - - - - - Российской Федерации

внебюджетные средства23,7 22,4 1,3 - - - - - - -

Уральский федеральный округ -108,7 19,4 17,6 23,8 24,9 23 - - - - всего

в том числе:

федеральный бюджет86,1 7,9 7,8 22,5 24,9 23 - - - -

бюджеты субъектов- - - - - - - - - - Российской Федерации

внебюджетные средства22,6 11,5 9,8 1,3 - - - - - -

Сибирский федеральный округ -489,9 40,4 32,4 35,3 100,6 27,9 56,4 63 133,8 - всего

в том числе:

федеральный бюджет422 39,7 26 34,7 40,4 27,9 56,4 63 133,8 -

бюджеты субъектов60,2 - - - 60,2 - - - - - Российской Федерации

внебюджетные средства7,7 0,7 6,4 0,6 - - - - - -

Дальневосточный федеральный1072,9 159 226,3 95,8 262 70,5 78,5 56 124,8 - округ - всего

в том числе:

федеральный бюджет693,4 79,1 102 77 105,5 70,5 78,5 56 124,8 -

бюджеты субъектов25,6 - 9,4 16,2 - - - - - - Российской Федерации

внебюджетные средства353,9 79,9 114,9 2,6 156,5 - - - - -

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 6 к подпрограмме "Внутренние водные пути" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Перечень важнейших мероприятий подпрограммы "Внутренние водные пути"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование | Единица | Мощ- | Срок | 2007 | 2008 | 2009 |2010 строек, объектов |измерения| ность |ввода в | год | год | год |год | | |действие | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------- Канал имени Москвы (реконструкция), - - - 307,2 2222,4 1572,2 - г. Москва, - всего

в том числе:

техническое перевооружениеединиц 4 2012 год 43 75 80 - насосных станций канала имени Москвы

корректировка проекта "Техническое- - 2007 год 5 - - - перевооружение насосных станций канала имени Москвы"

реконструкция аварийных воротединиц 1 2008 год 67,5 109,8 - - N 104

строительство служебно-разъездного-"- 1 2007 год 32,5 - - - теплохода

реконструкция стен камер шлюзовсекций 30 2008 год 50 89,9 - - N 7, 8

закрепление секций камеры шлюза-"- 16 2009 год 69 135 120,1 - N 10 канала имени Москвы

реконструкция двустворчатых воротворот 2 2010 год - 772,4 315,1 - камер N 11, 12 Рыбинского шлюза

реконструкция клапанных затворовобъектов 1 2010 год 3 180 270 - верхних голов камер N 11, 12 Рыбинского шлюза - всего

из них

проектно-изыскательские работы - - 2009 год 3 80 20 -

реконструкция всплывающих затворовединиц 4 2009 год 1,6 40 150,5 - шлюзов N 2-9 - всего

из них

проектно-изыскательские работы - - - 1,6 - - -

реконструкция направляющей палыобъектов 1 2009 год 7 20 121,7 - верхнего подходящего канала и ограждающей эстакады гидроузла N 2 - всего

из них

проектно-изыскательские работы - - - 7 - - -

реконструкция клапанных воротворот 1 2011 год - 7 90 - шлюза N 10-У - всего

из них

проектно-изыскательские работы - - - - 7 - -

реконструкция аварийных воротединиц 1 2009 год 2,5 66,1 176,7 - N 105 - всего

из них

проектно-изыскательские работы - - - 2,5 - - -

перевооружение и модернизацияединиц 2 2009 год - 1,6 2 - технического флота, земснаряд

реконструкция высоковольтныхкм 12,4 2010 год 2 100 39,7 - линий 110 кВ подстанции Икша-1 - подстанции Комсомольская - всего

из них

проектно-изыскательские работы - - 2007 год 2 - - -

реконструкция открытогоединиц 1 2010 год 6,7 91,4 39,7 - распределительного устройства 110 кВ ГЭС 191 - всего

из них

проектно-изыскательские работы - - 2007 год 6,7 - - -

реконструкция полноповоротныхединиц 2 2008 год 6 132 - - затворов нижней и верхней голов шлюза Софьино - всего

из них

проектно-изыскательские работы - - 2007 год 6 - - -

реконструкция объектовединиц 1 2009 год 4,9 68 76,7 - автономного энергоснабжения гидротехнических сооружений (подстанция - 231 "Икша - 1") - всего

из них

проектно-изыскательские работы - - 2007 год 4,9 - - -

реконструкция контрольно-единиц 1 2008 год - 6,6 - - измерительной аппаратуры и системы мониторинга гидротехнических сооружений (проектно-изыскательские работы)

перевооружение и модернизация-"- 1 2008 год - 2,4 - - технического флота (проектно-изыскательские работы)

реконструкция объектов-"- 1 2008 год - 12,6 - - автономного энергоснабжения гидротехнических сооружений (Яхрома - Икша - II) (проектно-изыскательские работы)

реконструкция гидротехнических-"- 1 2008 год - 6,4 - - сооружений насосной станции N 186 (проектно-изыскательские работы)

реконструкция откосов канала 285-"- 1 2008 год - 15,7 - - (проектно-изыскательские работы)

реконструкция автодорожногообъектов 1 2008 год 1,5 90,5 - - перехода через сооружения Иваньковской ГЭС с целью улучшения транспортного сообщения между правобережной и левобережной частями - всего

из них

проектно-изыскательские работы - - - 1,5 - - -

реконструкция транспортногообъектов 1 2009 год 2 200 90 - тоннеля под шлюзом Иваньковского гидроузла с увеличением габаритов до размеров, достаточных для организации двустороннего движения, - всего

из них

проектно-изыскательские работы - - 2009 год 2 - - -

усиление тела плотины, г. Дубна,- - 2009 год 3 - - - Московская область, проектно-изыскательские работы

Беломорско-Балтийский канал- - - 89,7 288 444,4 - (реконструкция), Республика Карелия, - всего

в том числе:

10-я очередь реконструкцииединиц 5 2011 год 60 80,6 90 - Северного склона Беломорско-Балтийского канала (направляющие палы верхнего бьефа шлюза N 11, направляющие палы нижнего бьефа шлюза N 11, нижняя камера шлюза N 11)

уточненное технико-экономическое-"- 1 2009 год 27,5 95,4 64,9 - обоснование дальнейшей реконструкции Беломорско- Балтийского канала. Проект реконструкции бетонной водосбросной плотины N 21

уточненное технико-экономическое-"- 2 2012 год - 9,5 100,1 - обоснование дальнейшей реконструкции Беломорско- Балтийского канала. Проект реконструкции водосбросных плотин N 25, 27 - всего

из них

рабочая проектно-сметная - - - - 9,5 - - документация

реконструкция информационнойкм 511 2009 год - 100 185,9 - системы обеспечения безопасности судоходства "Интегрированная цифровая связь"

перевооружение и модернизация- - - 2,2 2,5 3,5 - технического флота

Водные пути Печорского бассейна,- - - 2,3 2,5 3 - Республика Коми, - перевооружение и модернизация технического флота - всего

Водные пути Северо-Двинской- - - 2 4,2 104,9 - шлюзованной системы, Архангельская область, - всего

в том числе:

реконструкция гидроузла N 1единиц 1 2009 год - 1,7 10 - Северо-Двинской шлюзованной системы - проектная документация

перевооружение и модернизация- - - 2 2,5 5 - технического флота

реконструкция информационнойкм 635 2009 год - - 89,9 - системы обеспечения безопасности судоходства

Волго-Балтийский водный путь- - - 378,5 696,8 1136,8 - (реконструкция), г. Санкт-Петербург, - всего

в том числе:

комплекс работ по реконструкцииэтапов 19 2010 год 155 184 200 - отдельных элементов шлюзов N 1-6, Вытегорский район, Вологодская область, - всего

из них

проектно-изыскательские работы - - 2010 год - - 10 -

реконструкция дамб, ограждающихтыс. 2737,6 2010 год 59,4 115 297 - канал, N 61 и 62, с расширением куб. м судоходной трассы

комплекс системы централизованногоэтапов 28 2010 год 24,5 100 95,6 - управления движением судов государственного бассейнового управления "Волго-Балт"

комплекс работ по реконструкции-"- 3 2011 год 25,4 60 40 - отдельных элементов Верхне- Свирского шлюза - 2-я очередь - всего

из них

проектно-изыскательские работы - - - 10 - - -

комплекс работ по реконструкцииэтапов 5 2010 год 103 104,3 120 - отдельных элементов Нижне- Свирского шлюза - всего

из них

проектно-изыскательские работы - - 2010 год - - 5 -

реконструкция комплексаединиц 7 2013 год 7,5 116,5 260,5 - пришлюзовых и межшлюзовых причальных сооружений Вытегорского района гидросооружений и судоходства государственного бассейнового управления "Волго-Балт" - всего

из них

проектно-изыскательские работы - - - 7,5 - - -

автономное энергоснабжениеединиц 2 2014 год - 10 49,2 - гидроузлов Северного склона

крепление берегов водораздельноготыс. 311 2014 год - 4 32,5 - канала - всего

из них куб. м

проектно-изыскательские работы - - - - 4 - -

уширение канала 65-66 - проектно-тыс. 7134 2014 год - - 5 - изыскательские работы куб. м

перевооружение и модернизация- - - 2,8 3 10 - технического флота

реконструкция маяков Ладожскогоединиц 7 2015 год - - 7 - озера - проектно-изыскательские работы

вторая нитка Нижне-Свирского-"- 1 - - - 20 - шлюза, пос. Свирьстрой, Ленинградская область, - проектно-изыскательские работы

Водные пути Кубанского бассейна,- - - 2 2,5 2,5 - Краснодарский край, - перевооружение модернизация технического флота

Волго-Донской судоходный канал- - - 132,5 316,7 328,5 - (реконструкция), Волгоградская область, - всего

в том числе:

реконструкцияединиц 1 2007 год 25,1 - - - гидроэлектромеханического оборудования шлюза N 30, г. Волжский, Волгоградский район, Волгоградская область

техническое перевооружение-"- 10 2015 год 36,5 54,2 72,2 - насосных станций N 31-33

корректировка проекта "Техническое- - 2008 год 1,5 3 - - перевооружение насосных станций N 31-33"

реконструкция судоходного шлюзаворот 3 2010 год 33 96,5 96,5 - N 14 Цимлянского района гидротехнических сооружений

реконструкция судоходного шлюза-"- 3 2011 год 13,7 50 50 - N 10 Донского района гидротехнических сооружений

реконструкция судоходного шлюза-"- 2 2011 год 11 31 27 - N 4 Волжского района гидротехнических сооружений

реконструкция информационнойединиц 19 2010 год 9,8 10 25,2 - системы обеспечения безопасности судоходства

перевооружение и модернизация- - - 2 3 3,5 - технического флота

реконструкция системобъектов 15 2010 год - 60 54,1 - электрооборудования приводных механизмов ворот и затворов шлюзов

из них

проектно-изыскательские работы - - 2007 год - 9 - -

реконструкция судоходного шлюзаобъектов 1 2008 год - 3 - - N 2

реконструкция судоходного шлюза-"- 1 2008 год - 3 - - N 5

реконструкция судоходного шлюза-"- 1 2008 год - 3 - - N 11

Водные пути Азово-Донского бассейна,- - - 1211,9 366,8 43 - Ростовская область, всего

в том числе:

реконструкция существующих объектов Кочетовского гидроузла
реконструкция судоходной плотиныобъектов 1 2010 год 7 164 40 - Кочетовского гидроузла на р. Дон, III этап

из них

проектно-изыскательские работы - - - 7 - - -

строительство 2-й нитки шлюзаобъектов 1 2008 год 1202,9 200 - -

из них

проектно-изыскательские работы - - - 4,5 - - -

перевооружение и модернизация- - - 2 2,8 3 - технического флота

Водные пути Волжского бассейна,- - - 226,9 529,8 368,5 - Нижегородская область, - всего

в том числе:

реконструкция Самарского шлюза:единиц 8 2010 год 72,9 84 92,5 -

ворота шлюза N 21-24-"- 4 2010 год 72,9 75 83,5 -

ремонтные двустворчатые ворота-"- 4 2009 год - 9 9 - нижней головы шлюзов N 21-24 - проектно-изыскательские работы

реконструкция Балаковского шлюза,-"- 2 2010 год 68 179,2 81,5 - г. Балаково, Саратовская область:

реконструкция дренажных систем-"- 1 2010 год 38 50 81,5 - шлюзов N 25 и 26

из них

проектно-изыскательские работы - - - - 0,5 - -

реконструкция левобережной стенкиединиц 1 2008 год 30 128,7 - - верхового подхода

реконструкция Городецкого-"- 4 2010 год 45 50,6 31,5 - гидроузла, г. Городец, Нижегородская область, - ворота шлюзов N 13-16:

рабочие и ремонтные затворы-"- 8 2009 год - 2 2 - водопроводных галерей нижней головы шлюзов N 13-16 - проектно-изыскательские работы

нижние двустворчатые ворота-"- 4 2009 год - 3 3 - шлюзов N 13-16 - проектно- изыскательские работы

реконструкция шлюзов N 17, 18объектов 2 2010 год - 9,5 50 - Чебоксарского района гидротехнических сооружений

из них

проектно-изыскательские работы - - - - 9,5 - -

реконструкция информационнойобъектов 13 2010 год - 151,3 100,5 - системы обеспечения безопасности судоходства

достройка и дооборудованиеединиц 1 2009 год 41 50,2 - - землесоса проекта 1-516

перевооружение и модернизация- - 2009 год - - 7,5 - технического флота

Водные пути Камского бассейна,- - - 101,5 195,7 173,6 - Пермский край, - всего

в том числе:

реконструкция аварийно-ремонтныхединиц 1 2007 год 22 - - - ворот верхней головы с заградительным устройством Павловского шлюза

реконструкция двустворчатых-"- 1 2007 год 20 - - - ворот нижней головы правой нитки Чайковского шлюза

реконструкция аварийно--"- 1 2010 год 2,4 30 27 - эксплуатационных ворот верхней головы

из них

проектно-изыскательские работы - - 2007 год 2,4 - - -

реконструкция затворовединиц 12 2010 год 1,3 22 10,5 - наполнения-опорожнения

из них

проектно-изыскательские работы - - 2007 год 1,3 - - -

реконструкция механическогоединиц 1 2007 год 44,5 - - - оборудования металлоконструкций ворот N 6 западной нитки Пермского шлюза

реконструкция откатных ворот N 7,ворот 1 2009 год - 75 45 - гидропривода и закладных частей Пермского шлюза

реконструкция электрооборудованияобъектов 1 2009 год - 25,7 36 - западной нитки

реконструкция шпунтовых стен и-"- 3 2010 год 1,9 15 10 - днищ камер

из них

проектно-изыскательские работы - - 2007 год 1,9 - - -

реконструкция аварийно-ремонтныхединиц 2 2010 год 4,2 25 27,6 - и ремонтных ворот

из них

проектно-изыскательские работы - - 2007 год 4,2 - - -

перевооружение и модернизация- - - 5,2 3 8 - технического флота

реконструкция информационнойобъектов 24 2009 год - - 9,5 - системы обеспечения безопасности судоходства - проектно- изыскательские работы

Водные пути Енисейского бассейна,- - - 11,3 13,9 16,4 - Красноярский край, - всего

в том числе:

реконструкция защитной дамбытыс. 13,2 2008 год 8,3 9,7 - - Симоновских ремонтно-механических куб. м мастерских на р. Енисей

реконструкция слипа Ладейскихобъектов 1 2009 год - 1 10,4 - ремонтно-механических мастерских - проектно-изыскательские работы

перевооружение и модернизация- - - 3 3,2 6 - технического флота

Водные пути Байкало-Ангарского- - - 2 2,5 20 - бассейна - перевооружение и модернизация технического флота

Водные пути Обского бассейна,- - - 40,1 43,4 91,4 - Новосибирская область, - всего

в том числе:

реконструкция Новосибирскогоединиц 8 2011 год 37,1 40,2 87,4 - шлюза, г. Новосибирск, Новосибирская область

перевооружение и модернизация- - - 3 3,2 4 - технического флота

Водные пути Обь-Иртышского- - - 3 3,2 6 - бассейна - перевооружение и модернизация технического флота

Водные пути Ленского бассейна,- - - 76,5 53,5 58,5 - Республика Саха (Якутия), - всего

в том числе:

реконструкция выправительныхединиц 5 2020 год - 50 50 - сооружений Ленского бассейна, Иркутская область

реконструкция нефтебазы Витимскоготыс. 30 2007 год 73,5 - - - района водных путей, поселок куб. м Витим, Республика Саха (Якутия)

перевооружение и модернизация- - - 3 3,5 8,5 - технического флота

Водные пути Амурского бассейна -- - - 2 2,5 2,5 - перевооружение и модернизация технического флота

Разработка проектной и- - - - - 63,8 - предпроектной документации

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 7 к подпрограмме "Внутренние водные пути" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Общие расходы на реализацию подпрограммы "Внутренние водные пути"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование мероприятий, | Объем | В том числе источники финансирования |финанси-+--------------------------------------------------------------- |рования | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |2006 | 2007 | 2008 | 2009 |2010 |на 2002-| год | год | год | год |год | год | год | год |год | 2010 | | | | | | | | | | годы - | | | | | | | | | | всего | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Всего 17988,3 717,7 817 900,7 2149 1580 2605,4 4762,7 4455,8 -

в том числе:

федеральный бюджет17265,6 480,7 593,9 865,4 1921,7 1580 2605,4 4762,7 4455,8 -

бюджеты субъектов177,1 50,7 49 17,1 60,3 - - - - - Российской Федерации

внебюджетные средства545,6 186,3 174,1 18,2 167 - - - - -

I. Капитальные вложения
Повышение пропускной способности внутренних водных путей
Всего - федеральный бюджет 3232,9- - 200 1300 530 1202,9 - - -

Обеспечение безопасности на внутренних водных путях
Всего14206,8 713,2 812 695,2 712,7 971 1311,5 4650,2 4341 -

в том числе:

федеральный бюджет13546,3 476,2 588,9 659,9 547,6 971 1311,5 4650,2 4341 -

бюджеты субъектов176,8 50,7 49 17,1 60 - - - - - Российской Федерации

внебюджетные средства483,7 186,3 174,1 18,2 105,1 - - - - -

Строительство и модернизация технического флота
Всего464 - - - 131 69 74,8 94,2 95 -

в том числе:

федеральный бюджет401,8 - - - 68,8 69 74,8 94,2 95 -

бюджеты субъектов0,3 - - - 0,3 - - - - - Российской Федерации

внебюджетные средства61,9 - - - 61,9 - - - - -

II. Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Всего - федеральный бюджет 84,64,5 5 5,5 5,3 10 16,2 18,3 19,8 -

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 8 к подпрограмме "Внутренние водные пути" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Расходы федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы "Внутренние водные пути"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование мероприятий, |Объем | В том числе источники финансирования |финанси-+--------------------------------------------------------------- |рования | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |2006 | 2007 | 2008 | 2009 |2010 |на 2002-| год | год | год | год |год | год | год | год |год | 2010 | | | | | | | | | | годы - | | | | | | | | | | всего | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Всего 17265,6 480,7 593,9 865,4 1921,7 1580 2605,4 4762,7 4455,8 -

в том числе:

капитальные вложения17181 476,2 588,9 859,9 1916,4 1570 2589,2 4744,4 4436 -

научно-исследовательские и84,6 4,5 5 5,5 5,3 10 16,2 18,3 19,8 - опытно-конструкторские работы

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 9 к подпрограмме "Внутренние водные пути" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по подпрограмме "Внутренние водные пути"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ----------------------------------------------------------------------------------- Наименование мероприятий, |Объем | В том числе источники финансирования |финан-+----------------------------------------------- |сиро- | | | | | | | | | |вания |2002|2003|2004|2005|2006|2007 |2008 |2009 |2010 | на |год |год |год |год |год |год |год |год |год |2002- | | | | | | | | | | 2010 | | | | | | | | | |годы -| | | | | | | | | |всего | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------- Всего - федеральный бюджет 84,6 4,5 5 5,5 5,3 10 16,2 18,3 19,8 -

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 10 к подпрограмме "Внутренние водные пути" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Расчет показателей эффективности реализации подпрограммы "Внутренние водные пути"

(млн. рублей, в ценах 2001 года) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Показатели экономической | 2002- | В том числе эффективности | 2030 +------------------------------------------------------------------------- | годы - | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010- | всего | год | год | год | год | год | год | год | год | 2030 | | | | | | | | | | годы -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Общественная эффективность

Доходы от реализации58386,2 - 73 146 218,9 291,9 547,4 802,8 1058,3 55248 проектов

Расходы на реализацию7331,3 630,1 650,3 636,7 1356,4 872,4 761,5 1211,9 1212 - проектов

Чистый доход51054,9 -630,1 -577,3 -490,7 -1137,5 -580,5 -214,1 -409,1 -153,7 55248

Чистый дисконтированный2799,4 -630,1 -510,9 -384,3 -788,3 -356 -116,2 -196,5 -65,4 5847,1 доход

Бюджетная эффективность
Доходы бюджетов всех37957,4 - 47,4 94,9 142,3 189,8 355,9 521,9 688 35917,2 уровней от реализации проектов

Расходы бюджетов всех6777,2 422 472,7 611,8 1212,9 872,4 761,5 1211,9 1212 - уровней на реализацию проектов

Чистый доход29968,6 -422 -425,3 -516,9 -1070,6 -682,6 -405,6 -690 -524 34705,6 консолидированного бюджета

Чистый дисконтированный503,7 -422 -376,3 -404,8 -742 -418,7 -220,2 -331,4 -222,7 3641,8". доход консолидированного бюджета

7. В подпрограмме "Развитие экспорта транспортных услуг": а) в паспорте подпрограммы: по тексту цифры "2010" заменить цифрами "2009"; позицию, касающуюся государственного заказчика подпрограммы, заменить текстом следующего содержания:

"Государственный заказчик -- Министерство транспорта Российской координатор подпрограммы Федерации

Государственные заказчики- Министерство транспорта Российской подпрограммы Федерации, Федеральное агентство железнодорожного транспорта, Федеральное дорожное агентство, Федеральное агентство воздушного транспорта и Федеральное агентство морского и речного транспорта";

в позиции, касающейся важнейших целевых показателей подпрограммы, цифры "13,1" заменить цифрами "12,5", цифры "25-30" заменить цифрами "17-20", цифры "3-4" заменить цифрами "2,5 - 3", цифры "50" заменить цифрами "48", цифры "56" заменить цифрами "55"; в позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы, цифры "460" заменить цифрами "149,2", цифру "6" заменить цифрами "4,4", цифры "31,4" заменить цифрами "12,3", цифры "422,6" заменить цифрами "132,5", цифры "193,7" заменить цифрами "80,9", цифры "456,99" заменить цифрами "148,5", цифры "3,01" заменить цифрами "0,7"; б) в абзаце третьем раздела "Введение" цифры "2010" заменить цифрами "2009"; в) в разделе II по тексту цифры "2010" заменить цифрами "2009"; г) в разделе III: абзац сто двадцать первый исключить; абзац сто двадцать четвертый дополнить предложением следующего содержания: "В качестве примера реализации альтернативного маршрута с целью достижения европейского уровня качества транспортных услуг является создание автодорожного маршрута Казань - Оренбург - граница Республики Казахстан."; абзац сто сорок второй исключить; абзац сто пятьдесят первый дополнить словами: ", создание нового глубоководного порта в бухте Приморская Калининградской области"; после абзаца сто пятьдесят третьего дополнить текстом следующего содержания: "Задача развития международных транспортных коридоров предусматривает рассмотрение и развитие всех возможных ресурсов, способных оптимизировать параметры деятельности транзитных маршрутов. Мероприятия на территории Нижегородской области, направленные на совершенствование международного транспортного коридора "Север - Юг", включая восстановление Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации и обеспечение движения транзитного автомобильного транспорта из Приволжского федерального округа к портам Мурманска, Архангельска, минуя Московский транспортный узел (сооружение гидроузла со шлюзами, обеспечивающими движение крупнотоннажных судов на участке от Нижегородской ГЭС до Нижнего Новгорода, и мостового перехода через р. Волгу на маршруте Нижний Новгород - Киров)."; в абзаце сто пятьдесят седьмом цифры "2010" заменить цифрами "2009", цифры "100" заменить цифрами "70,2", цифры "60" заменить цифрами "43,8"; д) в абзаце двадцатом раздела IV цифры "2010" заменить цифрами "2009"; е) в разделе V: в абзаце первом цифры "460" заменить цифрами "149,2", цифру "6" заменить цифрами "4,4"; в абзаце втором цифры "193,7" заменить цифрами "80,9"; в абзаце четвертом цифры "456,99" заменить цифрами "148,5", цифры "99,35" заменить цифрами "99,5"; в абзаце пятом цифры "3,01" заменить цифрами "0,7", цифры "0,65" заменить цифрами "0,5"; в абзаце восьмом цифры "4,99" заменить цифрами "4,4"; в абзаце девятом цифры "193,7" заменить цифрами "80,9"; в абзаце десятом цифры "31,4" заменить цифрами "12,3"; в абзаце одиннадцатом цифры "422,6" заменить цифрами "132,5"; ж) в абзаце тридцать пятом раздела VI слово "будет" исключить; з) приложение N 1 к указанной подпрограмме изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к подпрограмме "Развитие экспорта транспортных услуг" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Показатели подпрограммы "Развитие экспорта транспортных услуг"

(по состоянию на конец года) ------------------------------------------------------------------------------------------ Показатели | Единица | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | измерения | год | год | год | год ------------------------------------------------------------------------------------------ Прирост объема транзитных перевозок млн. тонн 7-9 11-13 14-16 17-20 через территорию России (по отношению к 2004 году)

Экспорт транспортных услугмлрд. 7,9 9,6 11,2 12,5 долларов США

Доля отечественных автоперевозчиковпроцентов 38 42 45 48 на российском рынке международных перевозок*

Объем перевозок трансфертных пассажировмлн. 1 - 1,5 1,5 - 2 2 - 2,5 2,5 - 3 в узловых аэропортах-хабах пассажиров

Доля тоннажа контролируемого Россиейпроцентов 50-51 51-52 52-54 54-55 торгового флота, зарегистрированного в национальном реестре** _______________ * Объем перевозок, выполненный отечественными автоперевозчиками в 2004 году на российском рынке международных перевозок, составлял 11,5 млн. тонн. ** Тоннаж контролируемого Россией морского транспортного флота, зарегистрированного в национальном реестре, составлял в 2004 году 6,6 млн. тонн.";

и) в приложении N 2 к указанной подпрограмме: в графе "2006-2010 годы - всего" цифры "100,8" заменить цифрами "76,2"; в графе "2010 год" цифры "5", "9", "24,6", "6" и "3" исключить; к) в приложении N 4 к указанной подпрограмме: в разделе "Задача повышения конкурентоспособности российских транспортных коридоров": в программном проекте 1: в позиции, касающейся планируемой стадии проекта в 2006 году, слова "в 2006 году" исключить; в позиции, касающейся капитальных вложений, слова "2006-2010 годах - 62,6 млрд. рублей" заменить словами "2006-2009 годах - 6,9 млрд. рублей"; в программном проекте 2: в позиции, касающейся планируемой стадии проекта в 2006 году, слова "в 2006 году" исключить; в позиции, касающейся капитальных вложений, цифры "6,1" заменить цифрами "0,89"; в позиции, касающейся планируемой стадии проекта в 2006 году, программного проекта 3 слова "в 2006 году" исключить; программные проекты 4 и 5 исключить; в позиции, касающейся капитальных вложений, программного проекта 6 слова "в 2006-2010 годах - 53,4 млрд. рублей" заменить словами "в 2006-2009 годах - 22,4 млрд. рублей"; дополнить программными проектами следующего содержания:

"Программный проект 6-1

Строительство в г. Санкт-Петербурге Орловского тоннеля под р. Невой в рамках развития Волго-Балтийского водного пути

ОписаниеСоздание первого в центральной части г. Санкт-Петербурга круглосуточного автодорожного сообщения между правым и левым берегами р. Невы, которое позволит увеличить время разводки мостов р. Невы

НазначениеОбеспечение растущего спроса на международные перевозки по трассе Волго-Балтийского водного пути, прямой выход из районов исторического центра города на кольцевую автомобильную дорогу и дорожную сеть страны

ПланируемаяПредынвестиционная стадия - обоснование механизма стадия проекта реализации проекта, обоснование инвестиций, разработка и утверждение проекта строительства

КапитальныеПредполагаемый объем финансирования в 2007-2009 вложения годах - 25 376 млн. рублей, из них за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации - 9 068,7 млн. рублей

Программный проект 6-2

Строительство на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска участков км 21 - км 117 и км 330 - км 464

ОписаниеСтроительство, реконструкция и модернизация участков автомобильной дороги, создание в Московской и Липецкой областях современной дорожной инфраструктуры, интегрированной в международный транспортный коридор "Север - Юг"

НазначениеНаращивание транспортного потенциала и транзитной привлекательности международного транспортного коридора "Север - Юг", проходящего через территорию Московской и Липецкой областей

ПланируемаяПредынвестиционная стадия - обоснование стадия проекта инвестиций, формирование механизма реализации проекта

КапитальныеПредполагаемый объем финансирования в 2007-2009 вложения годах - 1 158 млн. рублей, из них за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации - 1 158 млн. рублей";

в разделе "Задача обеспечения сбалансированного и эффективного развития транспортно-технологической инфраструктуры": в программном проекте 7: в позиции, касающейся планируемой стадии проекта в 2006 году, слова "в 2006 году" исключить; в позиции, касающейся капитальных вложений: цифры "19,3" заменить цифрами "4,2"; предложение последнее исключить; в программном проекте 8: в позиции, касающейся планируемой стадии проекта в 2006 году, слова "в 2006 году" исключить; предложения второе и третье позиции, касающейся капитальных вложений, исключить; в программном проекте 9: в позиции, касающейся планируемой стадии проекта в 2006 году, слова "в 2006 году" исключить; в позиции, касающейся капитальных вложений, предложение последнее исключить; в программном проекте 10: абзац первый позиции, касающейся описания, изложить в следующей редакции: "Проект 1. Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Читинской области."; в позиции, касающейся планируемой стадии проекта в 2006 году, слова "в 2006 году" исключить; в позиции, касающейся капитальных вложений: цифры "4,6" заменить цифрами "16,5"; предложение последнее исключить; программный проект 11 исключить; в программном проекте 12: в позиции, касающейся планируемой стадии проекта в 2006 году, слова "в 2006 году" исключить; в позиции, касающейся капитальных вложений: цифры "5,1" заменить цифрами "1,2"; предложение последнее исключить; в программном проекте 13: в позиции, касающейся планируемой стадии проекта в 2006 году, слова "в 2006 году" исключить; в позиции, касающейся капитальных вложений, предложение последнее исключить; в позиции, касающейся капитальных вложений, программного проекта 14 предложение последнее исключить; дополнить программными проектами следующего содержания:

"Программный проект 14-1
Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр,Республика Татарстан

ОписаниеСоздание межрегионального мультимодального логистического центра, соответствующего мировому рынку транспортных услуг и предполагающего обеспечение обслуживания транспортных потоков в рамках международных коридоров, проходящих через регион, а также транспортных потоков внутри региона

НазначениеМультимодальный логистический центр планируется использовать для организации приемки, временного хранения, переработки, распределения, оформления документов и отправления грузов по назначению разными видами транспорта на основе логистической технологии. Позволит обеспечить обслуживание транспортных потоков в рамках международных коридоров, проходящих через регион, а также транспортных потоков внутри региона

ПланируемаяПредынвестиционная стадия - формирование стадия проекта механизмов реализации проекта, обоснование инвестиций

КапитальныеОбъем капитальных вложений в 2007-2009 годах - 465 вложения млн. рублей

Программный проект 14-2

Создание международного центра морских пассажирских и круизных перевозок в г. Сочи

ОписаниеСоздание на базе существующего порта инфраструктуры яхтинга и терминалов для приема современных крупных кораблей, реконструкция существующих причалов местных линий

НазначениеПревращение порта Сочи в центр международного круизного и яхтенного судоходства, подключение порта Сочи к международным туристическим морским маршрутам

ПланируемаяОбоснование инвестиций стадия проекта

КапитальныеОбъем капитальных вложений в 2007-2009 годах - вложения 882,4 млн. рублей, из них за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации - 860 млн. рублей";

в позициях, касающихся объемов финансирования, программных проектов 15-17 и 19 цифры "2010" заменить цифрами "2009"; л) в приложении N 5 к указанной подпрограмме в графе "2010 год" цифры исключить; м) приложения N 6 и 8 к указанной подпрограмме изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ N 6 к подпрограмме "Развитие экспорта транспортных услуг" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Расчетные объемы расходов на реализацию подпрограммы "Развитие экспорта транспортных услуг"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) -------------------------------------------------------------------- Источники финансирования |2006-2010| В том числе | годы - +------------------------------ | всего |2006| 2007 | 2008 | 2009 |2010 | |год | год | год | год |год -------------------------------------------------------------------- I. Общие расходы

Всего149200,1 500 900,1 59200 88600 -

в том числе:

федеральный бюджет4400,1 500 900,1 1700 1300 -

бюджеты субъектов12300 - - 5300 7000 - Российской Федерации

внебюджетные средства132500 - - 52200 80300 -

Инвестиционный фонд80900 - - 43200 37700 - Российской Федерации*

Задача повышения конкурентоспособности международных транспортных коридоров
Всего77774 174 100 29700 47800 -

в том числе:

федеральный бюджет674 174 100 100 300 -

бюджеты субъектов11000 - - 5300 5700 - Российской Федерации

внебюджетные средства66100 - - 24300 41800 -

Инвестиционный фонд59800 - - 35000 24800 - Российской Федерации*

Задача обеспечения сбалансированного и эффективного развития транспортно-технологической инфраструктуры
Всего71900,1 326 800,1 29400 40700 -

в том числе:

федеральный бюджет3526,1 326 800,1 1500 900 -

бюджеты субъектов1300 - - - 1300 - Российской Федерации

внебюджетные средства66400 - - 27900 38500 -

Инвестиционный фонд21100 - - 8200 12900 - Российской Федерации*

Задача повышения конкурентоспособности российских перевозчиков на мировом рынке транспортных услуг

Всего200 - - 100 100 -

в том числе:

федеральный бюджет200 - - 100 100 -

бюджеты субъектов- - - - - - Российской Федерации

внебюджетные средства- - - - - -

II. Капитальные вложения
Всего148500 500 730 58940 88330 -

в том числе:

федеральный бюджет3700 500 730 1440 1030 -

бюджеты субъектов12300 - - 5300 7000 - Российской Федерации

внебюджетные средства132500 - - 52200 80300 -

Инвестиционный фонд80900 - - 43200 37700 - Российской Федерации*

Задача повышения конкурентоспособности международных транспортных коридоров
Всего77774 174 100 29700 47800 -

в том числе:

федеральный бюджет674 174 100 100 300 -

бюджеты субъектов11000 - - 5300 5700 - Российской Федерации

внебюджетные средства66100 - - 24300 41800 -

Инвестиционный фонд59800 - - 35000 24800 - Российской Федерации*

Задача обеспечения сбалансированного и эффективного развития транспортно-технологической инфраструктуры
Всего70726 326 630 29240 40530 -

в том числе:

федеральный бюджет3026 326 630 1340 730 -

бюджеты субъектов1300 - - - 1300 - Российской Федерации

внебюджетные средства66400 - - 27900 38500 -

Инвестиционный фонд21100 - - 8200 12900 - Российской Федерации*

III. Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Всего700,1 - 170,1 260 270 -

в том числе:

федеральный бюджет700,1 - 170,1 260 270 -

бюджеты субъектов- - - - - - Российской Федерации

внебюджетные средства- - - - - -

IV. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета
Всего по статье4400,1 500 900,1 1700 1300 - "Федеральные целевые программы"

в том числе:

капитальные вложения3700 500 730 1440 1030 -

научно-исследовательские 700,1- 170,1 260 270 - и опытно-конструкторские работы ________________ * Средства Инвестиционного фонда Российской Федерации определяются по результатам конкурсного отбора инвестиционных проектов в соответствии с Правилами формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации. Если проект не выигрывает конкурс, то обязательства федерального бюджета по его финансированию в рамках подпрограммы не возникают. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению по результатам конкурсного отбора.

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 8 к подпрограмме "Развитие экспорта транспортных услуг" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

Расчет показателей эффективности подпрограммы "Развитие экспорта транспортных услуг"

(млрд. рублей, в ценах 2001 года) ------------------------------------------------------------------------ Показатели |2006- | В том числе | 2030 +--------------------------------------- |годы - | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |2010|2011- |всего | год | год | год | год |год |2030 | | | | | | |годы ------------------------------------------------------------------------ Общественная эффективность

Доходы от реализации1476,6 9,4 17,3 27,7 24,7 - 1397,5 проектов

Расходы на реализацию189,7 24 44,3 50 71,4 - - проектов

Чистый доход1286,9 -14,6 -27 -22,3 -46,7 - 1397,5

Чистый дисконтированный 75-13,1 -21,5 -15,9 -29,8 - 155,3 доход

Коммерческая эффективность
Доходы от реализации2287 5,3 23,1 43,2 72,4 - 2143 проектов

Расходы на реализацию193 21,7 38,5 52,5 80,3 - - проектов

Чистый доход2094 -16,4 -15,4 -9,3 -7,9 - 2143

Чистый дисконтированный 214,8-8,2 -6,7 -3,5 -2,6 - 235,7 доход

Бюджетная эффективность
Доходы бюджетов всех1304,7 0,4 1,8 30,5 42 - 1230 уровней от реализации проектов

Расходы бюджетов всех94,8 1,1 5,4 33,1 55,2 - - уровней на реализацию проектов

Чистый доход1209,9 -0,7 -3,6 -2,6 -13,2 - 1230

Чистый дисконтированный 70,6-0,3 -1,6 -9,3 -12,3 - 94,1". доход

____________

Informations clés
Type de document Résolution
Date d'adoption