Fédération de Russie · Résolution

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. N 866

Russie Législation nationale
Собрание законодательства РФ. – № 51 от 22 декабря 2008 г. – Ст. 6171. Читать в СЗ РФ
Voir le document original

Le texte intégral est hébergé par l’organisation qui le publie. lawenc.com indexe les métadonnées et renvoie vers la source officielle.

Texte intégral

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 декабря 2008 г. N 942 г. Москва

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. N 866

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. N 866 "О Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4974; 2002, N 23, ст. 2187; 2004, N 50, ст. 5076; 2005, N 13, ст. 1174; 2007, N 43, ст. 5200; 2008, N 23, ст. 2713).

Председатель Правительства Российской Федерации В.Путин __________________________

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. N 942

И З М Е Н Е Н И Я, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. N 866

1. В наименовании и пункте 1 слова "до 2010 года" заменить словами "до 2014 года".

2. Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2010 года, утвержденную указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

"УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. N 866 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. N 942)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА развития Калининградской области на период до 2014 года

П А С П О Р Т

Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года

Наименование- Федеральная целевая программа развития Программы Калининградской области на период до 2014 года

Дата принятия- разработана на основании раздела II протокола решения о заседания Правительства Российской Федерации от разработке 22 марта 2001 г. N 11 Программы

Государственный- Министерство регионального развития Российской заказчик - Федерации координатор Программы

Государственные- Министерство регионального развития Российской заказчики Федерации, Министерство сельского хозяйства Программы Российской Федерации, Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральное дорожное агентство, Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости, Федеральное агентство связи, Федеральное архивное агентство, Федеральное агентство по образованию

Основные- Министерство регионального развития Российской разработчики Федерации и правительство Калининградской Программы области

Цель Программы- создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области, обеспечивающего достижение уровня жизни, сопоставимого с уровнем жизни сопредельных стран, а также формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе для сближения Российской Федерации и государств - членов Европейского союза

Основные задачи- основными задачами Программы являются: Программы задачи по обеспечению геостратегических интересов России в Балтийском регионе: улучшение экологической обстановки и выход на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды; обеспечение энергетической безопасности области за счет реконструкции существующих и ввода новых энергоисточников; задачи общефедерального уровня: развитие энергетической и транспортной инфраструктуры и инфраструктуры связи; развитие туристско-рекреационного комплекса, инфраструктуры гостиничного бизнеса, в том числе за счет улучшения экологической обстановки; задачи регионального значения, требующие государственной поддержки: обеспечение современной жилищно-коммунальной инфраструктуры; создание условий для обеспечения высокоэффективного сельскохозяйственного производства; развитие материальной базы системы образования; строительство и реконструкция объектов культуры; строительство и модернизация объектов здравоохранения, физической культуры и спорта

Важнейшие- в качестве важнейших целевых индикаторов и целевые показателей выбраны экономические параметры индикаторы и Программы, характеризующие ее цели и задачи, - показатели валовой региональный продукт, объем собираемых налогов, а также ряд социальных показателей. Значения целевых показателей рассчитаны с учетом мероприятий, планируемых к реализации за счет внебюджетных средств. В результате реализации Программы в 2014 году предполагается достижение следующих значений целевых индикаторов: валовой региональный продукт - 252458 млн. рублей (в ценах 2008 года); налоговые отчисления в федеральный бюджет - 46014,1 млн. рублей (в текущих ценах); налоговые отчисления в бюджеты Калининградской области и муниципальных образований - 34166,5 млн. рублей (в текущих ценах); годовой фонд оплаты труда - 168600 млн. рублей (в текущих ценах); среднедушевой денежный доход - 23525 рублей в месяц, улучшение показателей обеспеченности населения учреждениями образования (нормативная наполняемость классов - 25 учащихся); снижение смертности населения (на 100 тыс. человек населения): от болезней кровообращения - до 480 человек; от новообразований - до 182,2 человека; от туберкулеза - до 18 человек; улучшение показателей обеспеченности населения коммунальными услугами: удельный вес жилищного фонда, оборудованного системой водоснабжения, - 93,5 процента; удельный вес жилищного фонда, оборудованного системой канализации, - 89,8 процента; удельный вес жилищного фонда, оборудованного системой газоснабжения, - 96 процентов

Сроки и этапы- Программа реализуется в 2002-2014 годах в 2 реализации этапа: Программы первый этап (2002-2005 годы) - реализация масштабных инфраструктурных проектов: создание базы для развития экономики области; разработка правовых механизмов функционирования особой экономической зоны; второй этап (2006-2014 годы) - продолжение реализации инвестиционных и социальных мероприятий, закрепляющих достигнутые на первом этапе реализации Программы положительные результаты в развитии экономики и социальной сферы

Объемы и- общий объем финансирования Программы составляет источники 436546,64 млн. рублей, в том числе: финансирования за счет средств федерального бюджета - 56777,72 Программы млн. рублей; за счет средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований - 12425,41 млн. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 367343,51 млн. рублей

Ожидаемые- создание в Калининградской области конечные благоприятного инвестиционного и результаты предпринимательского климата, способствующего Программы привлечению инвестиций, развитию экспортно ориентированных производств, повышению конкурентоспособности Калининградской области в макрорегионе Балтики. Финансово-экономические результаты в 2014 году по сравнению с уровнем 2005 года составят: инвестиции на 1 жителя области - 140 тыс. рублей (увеличение в 3 раза), валовой региональный продукт на 1 жителя области - 552 тыс. рублей, в ценах соответствующих лет (увеличение в 3,5 раза); создание условий для значительного роста уровня жизни населения, сопоставимого с уровнем жизни граждан сопредельных государств, в том числе улучшение показателей обеспеченности населения: продолжительность жизни - 73 года (в 2005 году - 61,5 года); обеспеченность жильем (площадь жилья, приходящаяся на 1 жителя) - 26,9 кв. метров (в 2005 году - 20 кв. метров); создание 17667 новых рабочих мест (в 2005 году - 14760 мест)

I. Характеристика проблемы

1. Социально-экономическое положение Калининградской области

Калининградская область является самым западным регионом Российской Федерации. Территория области составляет 15,1 тыс. кв. километров, население на начало 2007 года - 937,3 тыс. человек, из них около 78 процентов - городское. Область отделена от остальной территории страны сухопутными границами иностранных государств (Польши и Литвы) и международными водами. Калининградская область занимает выгодное экономико-географическое положение, определяющееся: близостью к рынкам Западной и Восточной Европы; близостью к трансъевропейским транспортным коридорам и другим европейским коммуникациям; климатическими условиями, благоприятными для развития туризма; наличием на территории области незамерзающего портового комплекса. Область располагает существенными природными ресурсами. На ее территории находится единственное в мире промышленное месторождение янтаря, где сосредоточено более 90 процентов его мировых запасов. В силу своего специфического геополитического положения Калининградская область играет особую роль в обеспечении национальных интересов России в Балтийском регионе и Европе в целом. В ходе реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года (далее - Программа) темпы роста валового регионального продукта Калининградской области значительно превосходят темпы роста соседних стран. Средний темп прироста валового регионального продукта Калининградской области за 2001-2006 годы составил 10,1 процента в год. Вместе с тем по большинству показателей область отстает от областей Северо-Западного федерального округа и Российской Федерации в целом. Спад экономики, зафиксированный в 90-х годах прошлого столетия, был значительно глубже, чем в среднем по Российской Федерации. Возможности восстановительного периода реализованы практически полностью. Доля промышленной продукции Калининградской области в экономике Российской Федерации возросла за 2002-2006 годы с 0,3 процента до 0,93 процента, доля сельскохозяйственной продукции - с 0,47 процента до 0,62 процента. Доля производства Калининградской области в экономике Российской Федерации приведена в приложении N 1. Промышленность Калининградской области развивается более высокими темпами, чем в среднем по России. В 2006 году сводный индекс промышленного производства составил 166,6 процента (в 2005 году - 127,4 процента), в том числе по добыче полезных ископаемых - 117 процентов (в 2005 году - 147,3 процента), обрабатывающему производству - 140,6 процента (в 2005 году - 106,3 процента), производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 469,1 процента (в 2005 году - 196,2 процента). Оборот розничной торговли увеличился на 16,1 процента (в 2005 году - на 14,2 процента), объем платных услуг населению - на 19,9 процента (в 2005 году - на 10,1 процента). Общая площадь жилых домов по сравнению с уровнем 2005 года увеличилась на 188,4 процента. Численность официально зарегистрированных безработных на конец декабря 2006 г. составила 7,4 тыс. человек (в 2005 году - 7 тыс. человек), уровень официально зарегистрированной безработицы - 1,4 процента (за 9 месяцев - 1,6 процента). При этом индекс потребительских цен в 2006 году составил 107,9 процента (в 2005 году - 111,1 процента). Это самый низкий уровень инфляции в Северо-Западном федеральном округе (по Северо-Западному федеральному округу - 109,5 процента, в целом по Российской Федерации - 109 процентов). По итогам 2006 года Калининградская область занимает 1-е место среди регионов Северо-Западного федерального округа по сводному индексу промышленного производства, в том числе по добыче полезных ископаемых, обрабатывающему производству, производству и распределению электроэнергии, газа и воды, строительству жилых домов и платным услугам населению. За 2006 год сводный индекс в обрабатывающем производстве составил 140,6 процента (в 2005 году - 106,3 процента). Производство транспортных средств и оборудования увеличилось в 2,5 раза, неметаллических минеральных продуктов на 10,2 процента, текстильной и швейной продукции на 14,6 процента. Спад сохранился в производстве пищевых продуктов на 16,6 процента, в целлюлозно-бумажном производстве - на 37,6 процента. По многим позициям Калининградская область занимает ведущее место в экономике Российской Федерации. В 2006 году доля произведенных в Калининградской области электропылесосов составила 83,9 процента произведенных в России, телевизоров - 75 процентов. Доля улова и добычи морепродуктов в общероссийском улове составила 8,4 процента. Доля промышленной продукции Калининградской области в общем объеме промышленной продукции Российской Федерации приведена в приложении N 2. С учетом сложившейся политической и экономической ситуации повысилась роль внешней торговли в экономике области. В 2006 году внешнеторговый оборот вырос по сравнению с 2002 годом в 3,7 раза и составил 8205,7 млн. долларов США, в том числе экспорт - 2690,4 млн. долларов США (увеличение в 4,9 раза), импорт - 5515,3 млн. долларов США (увеличение в 3,3 раза). Такое существенное увеличение внешнеторгового оборота и грузооборота обусловлено действием заключенных межгосударственных соглашений, определяющих рациональную специализацию ряда портов бассейна Балтийского моря, Федерального закона "Об Особой экономической зоне в Калининградской области" и действующим на его основе таможенным режимом свободной таможенной зоны. Среднегодовая численность населения, занятого в сфере экономики Калининградской области, увеличилась за 2002-2006 годы с 452,4 тыс. человек до 490 тыс. человек. Коэффициент напряженности на рынке труда (численность граждан, не занятых трудовой деятельностью, на 1 заявленную вакансию) остался на прежнем уровне - 0,8. Общая численность не занятых в производстве лиц, классифицирующихся как безработные, составила в 2006 году 23,3 тыс. человек, а лиц, официально зарегистрированных в службе занятости, - 7,4 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,4 процента. По уровню развития малого предпринимательства Калининградская область находится в числе лидеров среди российских регионов, уступая по количеству малых предприятий в расчете на 1 тыс. жителей только гг. Москве и Санкт-Петербургу. В 2006 году 10778 малыми предприятиями области была получена выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг на сумму 202 млрд. рублей. Численность работающих на этих предприятиях составила 116 тыс. человек (из них 44,5 процента было занято в обрабатывающих производствах). Демографическая ситуация в области за последние годы характеризуется повышением уровней рождаемости и смертности, при этом естественная убыль населения в 2006 году достигла 7 человек на 1 тыс. человек населения. На 1 тыс. человек населения области в 2006 году родилось 9, 7 человек (в 2005 году - 8,9 человек), умерло - 16,7 человек (в 2005 году - 18,1 человек). Число умерших превысило число родившихся в 1,7 раза, причем общее количество родившихся постоянно возрастает. Остаются очень высокими показатели смертности населения в трудоспособном возрасте. Для Калининградской области характерно значительное увеличение миграции населения. Коэффициент миграционного роста, составлявший в 2000 году 5,3 человека на 1 тыс. человек, в 2006 году составил 4,3 человека. Пик миграционного роста приходился на 1994 год (20 человек на 1 тыс. человек). В системе образования, сохраняющей в целом относительно высокий уровень, нарастает тенденция развития платных форм обучения прежде всего в высшем и среднем специальном образовании, за счет чего увеличивается их финансирование. Сеть учреждений образования, особенно в сельской местности, требует оптимизации. Наполняемость классов городских школ составляет примерно 24 учащихся, а сельских школ - 14 учащихся (при нормативе - 25 учащихся). Количество дошкольных учреждений в 2006 году составило более 64,5 процента. Уровень инфраструктуры здравоохранения по количественным показателям ниже среднего уровня по Российской Федерации. На начало 2006 года в области было 102 врачебных учреждения, оказывающих амбулаторно-врачебную помощь населению, обеспеченность ими (количество посещений в смену на 10 тыс. человек) составила 197 человек (по России - 251). В 72 больничных учреждениях области на 10 тыс. человек приходится 109 коек (по России - 113). Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом на 10 тыс. человек составила соответственно 32 и 83 человека (по России - 49 и 111). По уровню заболеваний различного рода Калининградская область все еще превосходит среднероссийский уровень и уровень сопредельных государств (Литвы и Польши). В последние годы замедлились темпы роста числа ВИЧ-инфицированных. Жилищный фонд в области по состоянию на 1 января 2007 г. составил 19,1 млн. кв. метров. Нормативные сроки эксплуатации значительной части жилых зданий и инженерных коммуникаций превышены. Обеспеченность населенных пунктов области системами биологической очистки сточных вод составляет 5-8 процентов их необходимого количества. Увеличивается износ основных фондов организаций коммунального хозяйства, снижается надежность и устойчивость инженерных систем жизнеобеспечения населения.

2. Краткий анализ хода реализации мероприятий Программы

На первом этапе реализации Программы на основе выполнения масштабных инфраструктурных проектов создавалась база для развития экономики области, прорабатывались правовые механизмы функционирования Особой экономической зоны в Калининградской области. На реализацию инвестиционных проектов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. N 866 "О Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года" планировалось направить около 93 млрд. рублей (в ценах 2001 года), в том числе на первом этапе - 46,8 млрд. рублей. В целях выполнения этих мероприятий привлечены финансовые средства на общую сумму 26,9 млрд. рублей. Привлеченные инвестиции позволили завершить строительство и ввести в эксплуатацию 59 объектов в городах и районах Калининградской области, в том числе в 2002 году - 10 объектов, в 2003 и 2004 годах - по 18 объектов, в 2005 году - 13 объектов. Общий объем финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в 2002-2005 годах приведен в приложении N 3. Объемы финансовых средств показаны по всем мероприятиям Программы (включая мероприятия, реализация которых осуществлялась исключительно за счет внебюджетных средств). При этом следует также отметить, что финансирование объектов Программы из федерального бюджета осуществлялось за счет средств, выделяемых как в рамках Программы, так и в рамках других федеральных целевых программ и непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы. За счет внебюджетных источников, удельный вес которых составляет более 83,3 процента общего объема привлеченных средств по Программе, в основном осуществлялась реализация мероприятий в топливно-энергетическом комплексе, в частности строительство ТЭЦ-2 (1-й энергоблок был введен в 2005 году), обустройство нефтяного месторождения Д-6 на шельфе Балтийского моря (завершено в 2004 году), а также проектов, направленных на развитие экспортно ориентированных и импортозамещающих производств. Средства федерального бюджета и бюджетов Калининградской области и муниципальных образований направлялись преимущественно на финансирование социально значимых объектов. В 2002-2005 годах осуществлялись газификация городов и районов Калининградской области, техническое перевооружение сельского хозяйства, развитие инфраструктуры и зоны отдыха городов-курортов федерального значения Светлогорска и Зеленоградска, работы по инженерной защите населенных пунктов области от наводнений и затоплений, берегоукреплению Балтийского моря, строительству жилья, реставрации захоронений советских воинов, строительству и реконструкции объектов канализации и очистных сооружений, объектов культуры, здравоохранения и спорта. В 2004 году уточнен состав инвестиционных проектов Программы, изменены объемы, источники финансирования и сроки реализации мероприятий Программы, включен перечень целевых индикаторов и показателей (ранее в Программе такой перечень отсутствовал). В общий объем финансирования по Программе включены 4 коммерческих мероприятия топливно-энергетического комплекса с указанием денежных средств из внебюджетных источников (остальные проекты приведены справочно) и некоммерческие мероприятия, имеющие преимущественно социальную направленность и реализуемые за счет средств федерального бюджета. На финансирование некоммерческих мероприятий на первом этапе привлечено финансовых средств на общую сумму 3,6 млрд. рублей. Объем финансирования некоммерческих мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в 2002-2005 годах приведен в приложении N 4. В целом за 2002-2005 годы общий объем привлеченных инвестиций составил около 95 процентов такого объема, предусмотренного Программой. Следует отметить, что обязательства по финансированию некоммерческих мероприятий Программы на первом этапе выполнены правительством Калининградской области практически в полном объеме (финансирование за счет средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований составило 99,1 процента объемов, предусмотренных Программой). Из федерального бюджета привлечено 97,4 процента предусмотренных по Программе объемов финансирования. Анализ эффективности реализации Программы на первом этапе позволяет сделать вывод, что в основном поставленные задачи реализованы. Запланированные работы на большинстве объектов Программы осуществлялись в соответствии с утвержденными графиками. По основным показателям, характеризующим экономическое развитие региона (величина валового регионального продукта, объем промышленного производства, сумма налогов и других обязательных платежей и сборов, прибыли), достигнута положительная динамика. Динамика основных показателей развития экономики региона в 2002-2005 годах приведена в приложении N 5. Прирост валового регионального продукта к уровню 2001 года составил 39,6 процента, промышленного производства - 70,3 процента. Прибыль прибыльных предприятий в 2005 году возросла по сравнению с 2001 годом в 2 раза, поступление налогов - в 3,3 раза. В 2006 году начался второй этап реализации Программы. В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2006 г. N 140-р и от 8 февраля 2007 г. N 146-р в перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год, в 2006 году включены 36 объектов (включая 1 мероприятие) и в 2007 году - 39 объектов (включая 1 мероприятие). Финансирование объектов Программы за счет бюджета Калининградской области осуществлялось в рамках областной инвестиционной программы на очередной год, которая формируется по предложениям министерств Калининградской области с учетом утвержденных лимитов финансирования мероприятий Программы. На реализацию некоммерческих мероприятий Программы в 2006-2007 годах привлечено около 3,8 млрд. рублей, или 97 процентов объема финансирования, предусмотренного по Программе. Объем финансирования некоммерческих мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в 2006-2007 годах приведен в приложении N 6. Средства из федерального бюджета в 2006-2007 годах получены в полном объеме. Привлеченные инвестиции позволили завершить в 2006 году реализацию мероприятия по реорганизации сельскохозяйственного производства и переработке продукции на областном унитарном предприятии "Агробалтсбыт", в рамках которого приобретено 6 единиц сельскохозяйственной техники (зерноуборочных комбайнов), а также ввести в эксплуатацию 7 объектов Программы (закончены аварийно-восстановительные работы на захоронениях советских воинов в 3 районах области, проведены восстановление и частичная реконструкция осушительной сети поселков Гурьевского района Калининградской области, реконструкция осушительной насосной станции N 39 в Славском районе и котельной в пос. Васильково, Гурьевский район, а также завершено строительство газопровода высокого и низкого давления (включая шкафной регуляторный пункт) в пос. Приморье Светлогорского городского округа). Кроме того, завершено строительство жилого дома для граждан, уволенных с военной службы в запас или отставку (85-квартирный жилой дом по ул. Шаманова, г. Пионерский, Калининградская область), финансирование которого осуществлялось в 2005 году за счет средств федерального бюджета (в рамках федеральной адресной инвестиционной программы). В 2007 году введены в эксплуатацию 6 объектов, в том числе объекты газовой промышленности (газопроводы высокого давления от автоматической газораспределительной станции пос. Зеленое до пос. Славинск и от пос. Приморье до пос. Донское Светлогорского городского округа) и коммунального строительства (реконструкция магистральных тепловых сетей г. Советска и берегоукрепительных сооружений ул. Правая Набережная, г. Калининград (1-я очередь), строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором в г. Полесске и ливневой канализации с очисткой стоков по ул. Ленина, г. Светлогорск). Также были завершены строительные работы (но не оформлены соответствующие документы) на 3 объектах (газопровод высокого давления от г. Ладушкин до пос. Пятидорожное, Багратионовский район, реконструкция детского сада под школу на 120 мест в пос. Доваторовка, Черняховский район Калининградской области, строительство школы на 1100 учащихся по ул. Флотской-Октябрьской, г. Пионерский). Кроме того, в соответствии с планом закончены работы на объектах по строительству школы на 200 мест в пос. Мельниково, Зеленоградский район Калининградской области, и строительству газопровода высокого давления, пос. Волочаевское - г. Светлый, Калининградская область, финансирование которых за счет средств федерального бюджета (в рамках федеральной адресной инвестиционной программы) осуществлялось в 2006 году. За счет средств областной инвестиционной программы завершены работы по художественному оформлению внутренних помещений кафедрального собора Христа Спасителя в г. Калининграде и благоустройство территории (строительно-монтажные работы закончены в рамках федеральной адресной инвестиционной программы в 2006 году). Целевые индикаторы и показатели реализации мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в 2006-2007 годах приведены в приложении N 7. Сравнительный анализ показывает, что запланированные на 2006 год индикаторы выполнены, причем по большинству показателей фактические значения превышают установленные. В 2007 году из 8 запланированных к выполнению индикаторов выполнено 6. Причины невыполнения в 2007 году целевых индикаторов Программы приведены в приложении N 8. Степень эффективности реализации мероприятий Программы, имеющих преимущественно социальную направленность, проявляется прежде всего в изменении уровня жизни населения и важнейших экономических показателях. Реализация мероприятий Программы в 2006-2007 годах позволила создать около 2,7 тысячи новых рабочих мест. Рост реальной начисленной заработной платы в Калининградской области за этот период составил 154,3 процента (в среднем по Российской Федерации - 131,7 процента). Кроме того, основные результаты реализации мероприятий Программы, характеризующие изменение уровня социального развития региона, отражают индикаторы. По основным показателям, характеризующим экономическое развитие региона (величина валового регионального продукта, объем промышленного производства, сумма налогов и других обязательных платежей и сборов, прибыли), сохраняется достигнутая на первом этапе реализации Программы положительная динамика. Динамика основных показателей развития экономики региона в 2006-2007 годах в рамках Программы приведена в приложении N 9. Валовой региональный продукт 2007 года увеличился по сравнению с уровнем 2001 года в 2 раза, индекс промышленного производства - в 4 раза, прибыль прибыльных предприятий возросла в 2,1 раза, поступление налогов - в 5,9 раза. По предварительной оценке, в 2008 году на реализацию мероприятий с участием государственных капитальных вложений планируется привлечь свыше 3 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 2,57 млрд. рублей, за счет средств бюджета Калининградской области и бюджетов муниципальных образований - около 0,5 млрд. рублей, за счет перечисленных, но неиспользованных в 2007 году средств на завершение работ - около 0,3 млрд. рублей. Предполагается в 2008 году завершить строительство автомобильной дороги Калининград - Долгоруково на участке обхода г. Багратионовска, 3 газопроводов высокого давления (от пос. Славинск до г. Гвардейска, от пос. Пятидорожное до г. Мамоново, от пос. Донское до пос. Янтарный), реконструкцию осушительной насосной станции N 28 в Славском районе Калининградской области, реконструкцию мемориального комплекса "Парк Победы" (2-я очередь) в г. Калининграде, а также строительство, реконструкцию и модернизацию 9 объектов тепловых сетей и объектов теплоснабжения, 4 объектов канализации и очистных сооружений (модернизация системы теплоснабжения и строительство канализационного коллектора по ул. Балтийской, г. Светлогорск, строительство тепловой сети в г. Светлогорске - пос. Отрадном, Калининградская область, модернизация системы теплоснабжения от ул. Вокзальной до ул. Шаманова, г. Пионерский, реконструкция городских тепловых сетей с заменой трубопроводов от тепловой камеры - 5 до жилого дома по ул. Московской, г. Гусев, модернизация системы теплоснабжения г. Черняховска (5 объектов), реконструкция канализационной насосной станции - 8 по ул. Тихорецкой (2-й этап), г. Калининград, строительство сетей ливневой канализации по ул. Карташова в пос. А.Космодемьянского и строительство канализационных очистных сооружений в г. Полесске).

3. Описание основных рисков, связанных с осуществлением программно-целевого метода

В течение первого этапа Программы накоплен существенный опыт реализации мероприятий Программы, привлечения внебюджетных средств, механизм ее реализации в целом отработан, достигнут приемлемый уровень координации действий различных субъектов социально-экономической политики, что позволяет существенно снизить риски ее реализации. В основу разработки Программы был положен наиболее приемлемый вариант развития экономики, в большей степени отвечающий решению задачи по удвоению валового внутреннего продукта и предусматривающий проведение структурных преобразований экономики, ее диверсификацию, увеличение роли обрабатывающей промышленности и развитие сферы услуг и отраслей с высокой долей добавленной стоимости. Предполагалось, что структурные сдвиги в экономике будут сопровождаться ростом спроса на качественное инфраструктурное обеспечение социальной и экономической деятельности. Тенденции развития страны по этому варианту развития подтверждаются динамикой отчетных экономических показателей за последние годы. Социально-экономическое развитие Калининградской области как опорного региона России в Европе должно соответствовать темпам социально-экономического развития России. Потребности в модернизации и развитии социальной и экономической инфраструктуры рассчитаны исходя из прогнозных параметров роста валового внутреннего продукта и объемов производства. Для определения потребностей в модернизации и развитии инженерной и социальной инфраструктуры и прогнозных параметров функционирования экономики страны рассматривались 2 варианта развития социально-экономической ситуации в Калининградской области для целей Программы: инерционный вариант, который предусматривает сохранение существующих тенденций функционирования экономики и социальной сферы Калининградской области, недостаточные объемы работ по развитию социальной и экономической инфраструктуры, осуществление строительства и реконструкции только отдельных приоритетных незавершенных объектов; активный вариант, который предусматривает финансирование в объеме, необходимом для достижения поставленных целей Программы, путем концентрации ресурсов на важнейших для экономики страны и области проектах модернизации и развития региональных и муниципальных инфраструктурных объектов, а также завершение начатых и запуск новых объектов строительства и реконструкции, формирование социальной и экономической инфраструктуры региона, отвечающей интересам населения и экономики страны и области, что позволит обеспечить условия для достижения необходимых социально-экономических показателей за счет увеличения производства товаров и услуг, ориентированных на зарубежные рынки, и повышения качества жизни населения региона. Реализация активного варианта развития Калининградской области предусматривает выполнение мероприятий Программы в полном объеме. Для этого варианта выполнена оценка эффективности мероприятий, социально-экономических и экологических последствий.

II. Цель, основные задачи, сроки реализации Программы, важнейшие целевые индикаторы и показатели

Основной целью Программы является создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области, обеспечивающего достижение уровня жизни, сопоставимого с уровнем жизни сопредельных стран, а также формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе для сближения Российской Федерации и государств - членов Европейского союза. Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач: задачи по обеспечению геостратегических интересов России в Балтийском регионе: улучшение экологической обстановки и выход на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды; обеспечение энергетической безопасности области за счет реконструкции существующих и ввода новых энергоисточников; задачи общефедерального значения: развитие энергетической инфраструктуры, транспортной и инфраструктуры связи; развитие туристско-рекреационного комплекса и инфраструктуры гостиничного бизнеса; задачи регионального значения, требующие государственной поддержки: обеспечение современной жилищно-коммунальной инфраструктуры; создание условий для обеспечения высокоэффективного сельскохозяйственного производства; развитие материальной базы системы образования; строительство и реконструкция объектов культуры; строительство и модернизация объектов здравоохранения, физической культуры и спорта. Одной из основных задач реализации Программы является повышение уровня жизни населения области, которое характеризуется не только его доходами и стоимостью жизни, но и жилищными условиями, состоянием здоровья, уровнем образования, экологией, работой общественного транспорта, личной безопасностью и другими условиями. Программа разработана как скоординированный по ресурсам, исполнителям и срокам реализации комплекс правовых, организационных, научно-технических, производственно-хозяйственных, экологических, социальных и других мероприятий, обеспечивающий достижение поставленной цели и решение связанных с ней задач. В основу инвестиционных проектов, включенных в Программу, положены следующие принципы: укрепление межрегиональных связей и сотрудничества с государствами - членами Европейского союза, экспортного потенциала, а также улучшение структуры промышленности; эффективность расходования бюджетных средств; коммерческая (финансовая) эффективность реализации таких проектов и продолжительность срока окупаемости заемных средств. В основу некоммерческих мероприятий, включенных в Программу, положены принципы остроты проблемы, решаемой таким мероприятием, а также достижения социальных нормативов уровня жизни населения. В связи с реализацией Программы предстоит организовать информационно-аналитическое сопровождение для контроля параметров социально-экономического развития области и обеспечить управление осуществлением Программы. В рамках Программы будет обеспечено финансирование всей совокупности инвестиционных проектов, созданы благоприятные условия для социально-экономического развития области в период после завершения Программы. Индикаторы реализации Программы приведены в приложении N 10. В результате выполнения Программы, решения задач и достижения целей, производственная и социальная сферы области должны выйти на качественно новый уровень, соответствующий рыночным отношениям в российской экономике.

III. Мероприятия Программы

1. Краткая характеристика мероприятий Программы

Реализация Программы намечается по ряду основных направлений, в рамках которых координируются и финансируются мероприятия участников Программы. Основным принципом при группировке мероприятий служит целевая направленность инвестиционных проектов и отраслевой принцип в соответствии с основными задачами социально-экономического развития Калининградской области. В рамках Программы с 2008 по 2014 год предусмотрена реализация 33 инвестиционных проектов, финансируемых без привлечения средств федерального бюджета, и 38 мероприятий, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета и открытого акционерного общества "Газпром". В Программу включены также инвестиционные проекты, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом "Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", и результаты их реализации учтены при расчете эффективности Программы. В ходе реализации Программы в области будут созданы необходимые условия для улучшения инвестиционного климата, важнейшими из которых являются обеспечение устойчивого энергоснабжения и улучшение экологической обстановки. Огромное значение для функционирования хозяйства и экономической безопасности имеет энергетическая обеспеченность. Решение этой проблемы может быть достигнуто за счет строительства базового энергоисточника - атомной электростанции поколения "Три плюс", состоящей из 2 энергоблоков мощностью 1150 мВт каждый, предусмотренного Соглашением между Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и правительством Калининградской области о сотрудничестве, а также за счет строительства второго блока Калининградской ТЭЦ-2. Первый энергоблок Калининградской ТЭЦ-2 мощностью 450 мВт введен в эксплуатацию в конце 2005 года. Кроме того, окончание формирования Балтийского энергетического кольца и переход Литовской энергосистемы на европейские стандарты, которые планируется осуществить с 2009 по 2012 год, исключат возможность перетока электрической энергии из Российской Федерации, что также потребует дополнительных мощностей. Программой предусмотрено сооружение теплотрассы от Калининградской ТЭЦ-2 к потребителям г. Калининграда. Кроме того, запланированы расширение существующих мощностей газопровода Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград для обеспечения подачи газа в объеме 2,5 млрд. куб. метров в год в 2010 году, ввод в июне 2011 г. наземного эксплуатационного комплекса Калининградского подземного хранилища газа с размывом емкостей до 230 тыс. куб. метров, ввод в эксплуатацию в 2011 году терминала для приема сжиженного природного газа в Калининградской области и газопровода для подключения терминала к системам магистральных газопроводов для обеспечения поставки газа свыше 2,5 млрд. куб. метров в год. В целях обеспечения ввода в эксплуатацию объектов Единой системы газоснабжения необходимо в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации предусмотреть изъятие земельных участков для размещения объектов указанной системы, в том числе путем выкупа или резервирования. Дополнительным фактором, определяющим инвестиционную привлекательность региона, является экологическая ситуация. В целях улучшения экологической обстановки и выхода на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды одним из приоритетных направлений Программы определено строительство и реконструкция объектов водоотведения (объектов канализации и очистных сооружений в городах и поселках области, объединенных очистных сооружений с канализационными объектами и сетями г. Калининграда) и утилизации твердых бытовых отходов, предусмотренных в целях исполнения на территории Калининградской области требований Конвенции по защите морской среды района Балтийского моря от 9 апреля 1992 г. (далее - Конвенция), руководящим органом которой в соответствии со статьей 19 Конвенции является Комиссия по защите морской среды Балтийского моря. Развитие туристско-рекреационного комплекса способно стать одним из эффективных рычагов структурной перестройки экономики области и обеспечить растущий спрос отечественных и зарубежных потребителей на туристические продукты и услуги, а также сохранение и рациональное использование богатого историко-культурного и природного наследия области. Существующая сеть общеобразовательных учреждений в Калининградской области не позволяет обеспечить качественного образования на современном уровне. Кроме того, существует серьезная проблема обеспечения безопасности учебного процесса в таких учреждениях. Она напрямую связана с историческими особенностями формирования сети учебных заведений в послевоенный период, когда школы открывались на базе сохранившихся зданий довоенной постройки, причем использовались не только здания бывших немецких образовательных учреждений, но и сооружения, не предназначенные для ведения образовательного процесса. Более 50 процентов учреждений образования расположены в приспособленных зданиях довоенной постройки с деревянными междуэтажными перекрытиями, коридорами и дверными проемами, не соответствующими нормам пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. Срок эксплуатации некоторых сооружений свыше 100 лет (7 процентов). В 30 процентах учреждений котельные расположены внутри зданий, и только 37 процентов школ находятся в типовых постройках 60-80-х годов. В этой связи в рамках Программы предусмотрено строительство школьных зданий на территории Калининградской области. Реализация проектов, направленных на поддержку и развитие объектов образования, поможет укреплению материально-технической базы образовательных учреждений и организаций региона, достижению современного уровня образования и воспитанию подрастающего поколения, осуществлению подготовки высококвалифицированных специалистов, а также улучшит научно-методическое и организационное обеспечение учебного процесса и обеспечит достижение нормативной наполняемости классов учебных заведений. Размещение большого числа школ области в приспособленных помещениях сдерживает повышение эффективности учебных заведений и оптимизацию их сети. Для реализации реформы образования требуется также строительство детско-молодежного культурно-образовательного оздоровительного лагеря (центра) в Калининградской области как загородного объекта, находящегося на балансе образовательного учреждения-школы для одаренных детей. Проекты и мероприятия по поддержке и развитию объектов здравоохранения в Калининградской области отвечают неотложным нуждам населения в медицинской помощи. Проекты обеспечивают проведение реформы системы здравоохранения и скоординированы с проектами, финансируемыми из других источников, в частности со строительством центра сердечно-сосудистой хирургии. Большинство проектов, включенных в Программу, рассчитаны на завершение строительства, реконструкцию и переоборудование функциональных лечебных учреждений. Реализация мероприятий по строительству объектов физической культуры и спорта позволит создать в регионе базу для олимпийской подготовки по академической гребле и открыть филиалы школ по современному пятиборью и зимним видам спорта. Эти мероприятия направлены на привлечение широких масс населения, прежде всего детей и подростков, к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также на увеличение числа детско-юношеских спортивных школ и создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса. Распределение средств, направляемых на реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, по государственным заказчикам Программы приведено в приложении N 11. Перечень мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, и объемы их финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджета Калининградской области и местных бюджетов, бюджетов открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой" приведены в приложении N 12. На территории Калининградской области реализуются и другие федеральные целевые программы, в частности: федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"; федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы; федеральная целевая программа "Культура России (2006-2010 годы)"; Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 годы. Среди наиболее крупных проектов, реализуемых в 2007 году в рамках указанных программ, являются следующие: реконструкция и развитие аэропорта Храброво, г. Калининград; строительство железнодорожного паромного комплекса в бассейне N 4, г. Балтийск; реконструкция входных молов Калининградского морского канала; реконструкция станции очистки и обезжелезивания воды в пос. Чкаловске, г. Калининград; реконструкция котельной с переводом на природный газ муниципального унитарного предприятия "Калининградтеплосеть", ул. Горького, д. 166, г. Калининград (1-я очередь); реконструкция канализационной насосной станции - 8 по ул. Тихорецкой, г. Калининград; музыкальный театр, г. Калининград. Такие федеральные целевые программы, как "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)", "Жилище" на 2002-2010 годы и другие, включают основные комплексы мероприятий по соответствующим направлениям, а проекты, включенные в Программу, позволяют связать мероприятия в единую систему, направленную на развитие Калининградской области и реализацию федеральных законов в регионе. Конкретные исполнители мероприятий Программы и поставщики оборудования определяются на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Пространственное планирование развития территории Калининградской области

В целях развития мероприятий Программы на территории Калининградской области приняты соответствующие нормативные правовые акты. Постановлением правительства Калининградской области утверждена Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на средне- и долгосрочную перспективу. Постановлением администрации Калининградской области утверждена градостроительная документация "Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Калининградской области и ее частей. Основные положения". В соответствии со статьей 2 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" градостроительная документация, утвержденная до введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, действует в части, не противоречащей Градостроительному кодексу.

3. Мероприятия по предотвращению негативных экологических последствий реализации Программы

Продолжающееся активное развитие экономической сферы создает дополнительные нагрузки на экологическую систему области. Для снижения техногенного воздействия негативных факторов на окружающую среду планируется провести комплекс мероприятий, направленных на предотвращение негативных последствий. Кроме мероприятий по предупреждению неблагоприятных экологических ситуаций и предотвращению ущерба, наносимого окружающей среде, предусмотренных на предприятиях производственной сферы области, реализующих свои проекты в рамках Программы, предполагается реализация мероприятий, направленных на совершенствование экологической службы Калининградской области и улучшение экологической ситуации. Мероприятия соответствуют требованиям Конвенции и будут проводиться по следующим направлениям: снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; увеличение степени очистки сточных вод и достижение норм предельно допустимого сброса в водоемы; снижение количества образования и увеличение степени переработки и утилизации отходов; снижение объемов использования свежей воды на производственные нужды; разработка и внедрение принципов международной стандартизации в области экологического управления, включающего в себя внедрение экологического аудита, экологической сертификации, стандартизации продукции и др. Улучшение экологической ситуации позволит предприятиям Калининградской области обеспечить комплексное управление качеством и охраной окружающей среды, а также создаст условия для сертификации систем управления предприятий в системе международных стандартов, разработанных Международной организацией по стандартизации, что облегчит выход предприятий на международные, в первую очередь европейские, рынки. Необходимо отметить, что все мероприятия Программы, включая непосредственно касающиеся улучшения экологической ситуации, содержат специальные природоохранные меры, реализация которых должна удерживать уровень антропогенного воздействия в пределах допустимого.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 436546,64 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: средства федерального бюджета - 56777,72 млн. рублей (13,01 процента общего объема финансирования); средства бюджетов Калининградской области и муниципальных образований - 12425,41 млн. рублей (2,85 процента общего объема финансирования); средства внебюджетных источников - 367343,51 млн. рублей (84,15 процента общего объема финансирования). Объемы и источники финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, приведены в приложении N 13.

V. Механизм реализации Программы

Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга и корректировки Программы. В связи с этим ход реализации Программы ежеквартально будет оцениваться на основе показателей результативности мероприятий Программы и достижения ее целевых индикаторов. Принятие управленческих решений в рамках Программы осуществляется с учетом информации, поступающей от исполнителей мероприятий. Неотъемлемой составляющей механизма реализации Программы являются формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях ее реализации. Государственный заказчик - координатор Программы: осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по анализу эффективности и рационального использования средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников; организует управление реализацией Программы; разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы; подготавливает ежеквартально и ежегодно доклад о ходе реализации Программы; подготавливает поквартальное распределение целевых индикаторов оценки эффективности реализации Программы на очередной год; организует мониторинг хода реализации Программы; несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы и обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию; организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией Программы и контроля за ходом ее выполнения; организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании ее мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов, проведении конкурсов на участие в реализации Программы и порядке участия инвесторов. Государственные заказчики Программы: несут ответственность за ее реализацию; ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют государственному заказчику - координатору Программы информацию о ходе ее реализации и об исполнении условий предоставления субсидий по форме, определяемой государственным заказчиком - координатором Программы; ежеквартально обобщают и анализируют статистическую отчетность по реализации Программы и представляют в Министерство регионального развития Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации доклады о ее выполнении. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в мероприятия Программы, осуществляются в виде межбюджетных субсидий. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств Калининградской области на реализацию региональной целевой программы (подпрограмм) социально-экономического развития, предусматривающих мероприятия по строительству и (или) реконструкции объектов инженерной инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения, водоочистки, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и телекоммуникации), социальной инфраструктуры (здравоохранения и социального обеспечения населения, образования, объектов культурно-досуговой сферы), инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом, транспортной инфраструктуры (дорожного хозяйства), производственной инфраструктуры сельского хозяйства, и (или) на реализацию аналогичных муниципальных целевых программ (подпрограмм) с учетом субсидий из бюджета Калининградской области. Уровень софинансирования расходного обязательства Калининградской области по реализации региональной целевой программы и (или) подпрограмм (муниципальных целевых программ и (или) подпрограмм) за счет субсидии из федерального бюджета устанавливается в размере от 77 до 85 процентов. Правительство Калининградской области ежегодно, до 1 марта, подает заявку на получение субсидии в текущем финансовом году в пределах средств, предусмотренных на указанные цели Программой. К заявке на получение субсидии прилагаются документы, подтверждающие выполнение Калининградской областью условий предоставления субсидий. Форма заявки, порядок подачи заявки, а также перечень необходимых документов, подтверждающих выполнение Калининградской областью условий предоставления субсидий, устанавливаются государственным заказчиком - координатором Программы. Условиями предоставления субсидий бюджету Калининградской области в каждом финансовом году являются: наличие региональной целевой программы (подпрограмм), предусматривающей расходные обязательства Калининградской области на реализацию ее мероприятий, и (или) соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Калининградской области на реализацию аналогичных муниципальных целевых программ (подпрограмм); наличие в бюджете Калининградской области (местных бюджетах) расходных обязательств и бюджетных ассигнований на реализацию региональной целевой программы и (или) подпрограмм (муниципальных целевых программ и (или) подпрограмм); наличие утвержденной проектно-сметной документации на объекты капитального строительства; наличие утвержденных в установленном порядке региональных (муниципальных) программ (планов) сокращения объемов незавершенного строительства в сфере деятельности государственных заказчиков Программы. Дополнительными условиями предоставления субсидий Калининградской области являются: в 2009 году: наличие региональной и (или) муниципальных программ (подпрограмм) по обеспечению жильем молодых семей, предусматривающих одну или несколько форм поддержки, в том числе социальные выплаты на приобретение жилья (строительство индивидуального жилья), уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита (займа) на приобретение жилья (строительство индивидуального жилья), погашение основной суммы долга, уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на приобретение жилья (строительство индивидуального жилья); наличие принятых в установленном порядке генеральных планов и правил землепользования и застройки не менее чем в 50 процентах городских поселений на территории Калининградской области (включая г. Калининград); наличие нормативных правовых актов Калининградской области или муниципальных правовых актов, предусматривающих предоставление гражданам не позднее 1 января 2009 г. социальных выплат (субсидий) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме, в том числе путем перечисления средств на имеющиеся или открываемые гражданами банковские счета; реализация не менее чем в 3 процентах многоквартирных домов Калининградской области способа управления многоквартирными домами в виде управления товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом; в 2010 году: переход всех государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат; наличие автономных учреждений, оказывающих услуги в социальной сфере; наличие нормативных правовых актов Калининградской области, устанавливающих нормативы на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения; наличие муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры в городских округах и поселениях с численностью населения более 50 тысяч человек; наличие утвержденных в установленном порядке схем территориального планирования Калининградской области и муниципальных районов, генеральных планов и правил землепользования и застройки городских округов и поселений с численностью населения более 20 тыс. человек; наличие договоров, заключенных по итогам аукционов, на развитие застроенной территории, на которой расположены многоквартирные дома, признанные в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также многоквартирные жилые дома, снос и реконструкция которых планируются на основании муниципальных адресных программ, утвержденных органом местного самоуправления; наличие правовых актов муниципальных образований, предусматривающих не позднее 1 января 2010 г. прекращение предоставления дотаций организациям коммунального комплекса на возмещение убытков от содержания объектов коммунальной инфраструктуры; реализация не менее чем в 5 процентах многоквартирных домов Калининградской области способа управления многоквартирными домами в виде управления товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом; в 2011 году: переход всех общеобразовательных учреждений на подушевое финансирование общеобразовательных учреждений; применение медико-экономических стандартов оказания медицинской помощи во всех государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения; наличие графиков, утвержденных исполнительным органом государственной власти Калининградской области в части тарифов на тепловую энергию и органом местного самоуправления в части тарифов на водоснабжение и водоотведение и предусматривающих установление не позднее 1 января 2011 г. указанных тарифов для различных групп потребителей коммунальных услуг без необходимости покрытия затрат на предоставление коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей; реализация не менее чем в 10 процентах многоквартирных домов Калининградской области способа управления многоквартирными домами в виде управления товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом. В случае отсутствия заявки на получение субсидии в текущем финансовом году и (или) невыполнения Калининградской областью в отчетном финансовом году обязательств, предусмотренных соглашением, заключенным между правительством Калининградской области и государственными заказчиками Программы о предоставлении субсидии (далее - соглашение), выделение субсидии приостанавливается. Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением, содержащим следующие положения: сведения об объеме субсидии, предоставляемой Калининградской области; целевое назначение субсидии; сведения об объеме средств, предусмотренных в бюджете Калининградской области (местных бюджетах), направляемых на реализацию мероприятий региональной целевой программы; сведения о наличии утвержденной проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов или обязательство правительства Калининградской области, предусматривающее обеспечение разработки проектной документации, проведения государственной экспертизы (в случаях, когда проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) и утверждения в текущем году проектной документации на эти объекты без использования субсидии для разработки и (или) проведения государственной экспертизы указанной документации; обязательство заключения правительством Калининградской области соглашения с местной администрацией о предоставлении субсидий в случае, если субсидия используется Калининградской областью на софинансирование мероприятий муниципальных целевых программ (подпрограмм); график перечисления субсидии; значения целевых показателей эффективности использования субсидии, установленных по согласованию сторон с учетом достигнутых в Калининградской области на момент подписания соглашения значений целевых показателей и уровня социально-экономического развития Калининградской области; обязательство правительства Калининградской области о представлении отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих из соглашения, в том числе о расходах бюджета Калининградской области (местных бюджетов) на реализацию мероприятий региональной целевой программы и (или) подпрограмм (муниципальных целевых программ и (или) подпрограмм); сроки и порядок предоставления отчетности о выполнении Калининградской областью обязательств, предусмотренных соглашением; порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, вытекающих из соглашения; ответственность сторон за нарушение условий соглашения. В соглашении могут быть предусмотрены иные положения, регулирующие особенности предоставления субсидии. Форма соглашения утверждается государственными заказчиками Программы. Недостижение по итогам последнего отчетного финансового года целевых показателей эффективности, установленных Программой, является основанием для сокращения размера субсидии Калининградской области на очередной год. Сокращение субсидии, предусмотренной на очередной год, производится в размере от 10 процентов до 50 процентов пропорционально уровню достижения значений целевых показателей в порядке, установленном государственным заказчиком - координатором Программы. Если размер средств, предусмотренных в консолидированном бюджете Калининградской области на реализацию мероприятий, не позволяет обеспечить установленный уровень софинансирования, то размер субсидии, предоставляемой бюджету Калининградской области, подлежит сокращению с целью обеспечения соответствующего уровня софинансирования. Операции по кассовым расходам бюджета Калининградской области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджета Калининградской области в территориальных органах Федерального казначейства, а при передаче субсидий из бюджета Калининградской области в местные бюджеты - на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в территориальных органах Федерального казначейства. Остаток не использованной в текущем году субсидии подлежит использованию в очередном году на те же цели. В случае нарушения Калининградской областью установленного уровня софинансирования и непредставления в срок установленной отчетности перечисление субсидии приостанавливается. При этом государственный заказчик Программы информирует Калининградскую область о приостановлении предоставления субсидии с указанием причин. Ответственность за достоверность представляемых государственным заказчикам Программы сведений и целевое использование субсидий возлагается на высший орган исполнительной власти Калининградской области. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат взысканию в федеральный бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют государственные заказчики Программы - главные распорядители средств федерального бюджета и Федеральная служба финансово-бюджетного надзора.

VI. Оценка эффективности Программы, социально-экономических и экологических последствий ее реализации

1. Общая характеристика результатов реализации Программы

Для осуществления цели Программы предусматривается создание базы для дальнейшей реализации стратегических направлений развития Калининградской области по модернизации промышленности и сельского хозяйства и реформированию социальной сферы. Повышение уровня жизни населения Калининградской области станет возможным благодаря успехам, достигнутым в экономическом развитии, одним из основных показателей которого является валовой региональный продукт (рост объема валового регионального продукта планируется в среднем не менее чем на 7 процентов в год). Такие темпы роста будут обеспечены за счет развития приоритетных отраслей экономики области, обеспечивающих ее конкурентоспособность и реализацию стратегических преимуществ. Система мероприятий Программы, включающая 33 инвестиционных проекта, финансируемых без привлечения средств федерального бюджета, и 38 мероприятий, финансируемых с участием средств федерального бюджета, а также открытого акционерного общества "Газпром", реализуется непосредственно на объектах производственной и непроизводственной сферы Калининградской области. Кроме этого, реализация Программы позволит косвенно задействовать хозяйствующие субъекты Калининградской области и других регионов России, в первую очередь поставщиков оборудования, материалов, комплектующих и услуг, а также строительные организации. Оценка эффективности Программы осуществляется с учетом мероприятий, реализуемых за счет внебюджетных источников. Объем финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках Программы за счет средств внебюджетных источников, за исключением средств открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой", приведен в приложении N 14.

2. Социально-экономические результаты реализации Программы

В результате выполнения Программы, решения задач и достижения целей экономика и социальная сфера области выйдет на качественно новый уровень, обеспечивающий устойчивое развитие области в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Индикаторы, характеризующие достижение социально-экономических результатов реализации Программы, приведены в приложении N 10 к Программе.

3. Оценка эффективности Программы

Для оценки эффективности Программы используются показатели валового регионального продукта, бюджетной эффективности, коммерческой (финансовой) эффективности, доли Программы в макроэкономических показателях уровня экономического развития области и социальной эффективности. Финансовые показатели Программы приводятся в соответствие с ценами 2008 года. Прогнозируемый рост валового регионального продукта Калининградской области приведен в приложении N 15. Динамика валового регионального продукта Калининградской области, обусловленная реализацией Программы, приведена в приложении N 16. Динамика отгруженной продукции обрабатывающих производств в рамках реализации мероприятий Программы приведена в приложении N 17. Увеличение поступлений в федеральный бюджет, бюджет Калининградской области и местные бюджеты обусловлено не только бюджетной эффективностью проектов и мероприятий Программы, но и увеличением объема работ строительных организаций, привлекаемых для выполнения строительно-монтажных работ в рамках Программы, и предприятий-смежников. Объем средств федерального бюджета Программы составляет 52222,75 млн. рублей, интегральный бюджетный эффект в 2014 году составит 89445,2 млн. рублей, или около 1,71 рубля на рубль вложений. Эффективность расходования средств федерального бюджета в рамках реализации Программы приведена в приложении N 18. При общих вложениях бюджетов Калининградской области и муниципальных образований в реализацию Программы в 2005-2014 годах (11321,36 млн. рублей, в ценах 2008 года) интегральный бюджетный эффект в 2014 году составит 71352,78 млн. рублей, или 6,3 рубля на рубль вложений. Эффективность расходования средств бюджета Калининградской области и местных бюджетов в рамках реализации Программы приведена в приложении N 19. Реализация проектов и мероприятий, предусмотренных Программой, позволит создать около 18 тысяч новых рабочих мест и достичь социальной эффективности, равной 31,38 копейки на рубль инвестиций. Показатели социальной эффективности мероприятий Программы приведены в приложении N 20. Реализация Программы позволит не только обеспечить рост валового регионального продукта и промышленного производства области, но и обеспечить вывод из оборота производств неконкурентной, нерентабельной и устаревшей продукции. Для оценки доли мероприятий Программы в изменениях макроэкономических показателей Калининградской области использовались данные прогноза Министерства экономического развития Российской Федерации с учетом прогнозных оценок правительства Калининградской области. При этом прогноз уровня валового регионального продукта Калининградской области рассматривался в двух вариантах (1 - инерционный, 2 - активный). В 2014 году доля мероприятий Программы в валовом региональном продукте вырастет до 45,9 процента. Существенно вырастут платежи в бюджеты всех уровней, доля налоговых доходов от Программы в бюджетах Калининградской области и муниципальных образований вырастет в 2014 году до 30 процентов. Доля дохода от реализации мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в доходах федерального бюджета, бюджета Калининградской области и местных бюджетов приведена в приложении N 21. Макроэкономические показатели развития Калининградской области в рамках реализации Программы приведены в приложении N 22. Основные индикаторы уровня социального развития Калининградской области в рамках реализации Программы приведены в приложении N 23. Несмотря на осуществление в последнее время ряда природоохранных мероприятий, а также снижение выбросов загрязняющих веществ, экологическая ситуация на территории Калининградской области остается неблагополучной. В рамках Программы планируется решить вопрос по утилизации твердых бытовых и промышленных отходов. Реализация ряда мероприятий Программы обеспечит выполнение обязательств, принятых на себя Российской Федерацией в рамках Конвенции.

4. Индикаторы реализации Программы

Программа на всех этапах ее выполнения характеризуется рядом социально-экономических параметров, которые можно принять в качестве индикаторов ее реализации. Прогнозируемая динамика таких индикаторов с учетом мероприятий, реализуемых без привлечения средств федерального бюджета, приведена в приложении N 10 к Программе. Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении N 24.

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года

Доля производства Калининградской области в экономике Российской Федерации

(процентов) ------------------------------------------------------------------- Показатели |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 |год |год |год |год |год |год |год ------------------------------------------------------------------- Численность населения 0,65 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66

Объем промышленной0,3 0,31 0,39 0,41 0,49 0,56 0,93 продукции

Объем0,47 0,43 0,47 0,52 0,54 0,55 0,62 сельскохозяйственной продукции

Оборот розничной0,55 0,55 0,52 0,50 0,51 0,52 0,53 торговли

Объем платных услуг0,5 0,52 0,54 0,52 0,51 0,53 0,61 населению

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года

Доля промышленной продукции Калининградской области в общем объеме промышленной продукции Российской Федерации

(процентов) ------------------------------------------------------------------- Наименование |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 |год |год |год |год |год |год |год ------------------------------------------------------------------- Телевизоры - 14,1 27,8 35,1 49,3 55,1 75

Электропылесосы- 2,7 14,2 33,3 68 90,6 83,9

Консервы рыбные, включая20,9 25,5 31,7 34,3 36,1 33,3 33,5 консервы из морепродуктов

Консервы мясные9,1 16,6 17,1 16,9 22,5 19 19,25

Улов рыбы и добыча8 9,6 10,7 10,1 11 9,1 8,4 морепродуктов

Целлюлоза товарная- - 5,3 5,2 5,1 4,2 2,4

Водка и ликероводочные2 3,1 3 2 2,7 2,8 2,5 изделия

Бумага1,5 1,7 2 1,9 1,8 1,7 1,8

Автомобили легковые0,3 0,5 0,6 0,8 1,3 1,5 3,4

Безалкогольные напитки1,2 3,8 1,3 1,1 1 1,3 0,8

Мясо, включая субпродукты 0,64 1,11 0,8 0,9 0,6 0,55 1 категории (без мяса птицы)

Пиво0,4 0,6 0,6 0,9 0,8 1 0,7

Колбасные изделия0,5 0,6 0,7 0,8 1 1 1,4

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года

Общий объем финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области напериод до 2014 года, в 2002-2005 годах

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |2002-2005 | год | год | год | год | годы ------------------------------------------------------------------- Федеральный бюджет 693,41 774,64 951,248 1769,522 4188,82

Бюджеты53,61 80,5 72,605 93,221 299,936 Калининградской области и муниципальных образований

Внебюджетные1220,52 6292,17 6985,461 7891,774 22389,925 источники

Всего1967,54 7147,31 8009,314 9754,517 26878,681

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года

Объем финансирования некоммерческих мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года, в 2002-2005 годах

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2002-2005 годы +----------------------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------------ |Преду- |Факти- |Факти-|Преду- |Факти- |Факти-|Преду- |Факти- |Факти-| Преду- | Факти- |Факти-| Преду- | Факти- |Факти- |смот- |ческое |ческое|смот- |ческое |ческое|смот- |ческое |ческое|смотрен-| ческое |ческое|смотрен-| ческое |ческое |ренное |финан- |финан-|ренное |финан- |финан-|ренное |финан- |финан-| ное |финанси-|финан-| ное |финанси-|финан- |финан- |сирова-|сиро- |финан- |сирова-|сиро- |финан- |сирова-|сиро- |финанси-| рова- |сиро- |финанси-| рова- |сиро- |сиро- | ние, |вание |сирова-| ние, |вание |сирова-| ние, |вание | рова- | ние, |вание | рова- | ние, |вание |вание, |рублей | по | ние, |рублей | по | ние, |рублей | по | ние, | рублей | по | ние, | рублей | по |рублей | |отно- |рублей | |отно- |рублей | |отно- | рублей | |отно- | рублей | |отно- | | |шению | | |шению | | |шению | | |шению | | |шению | | | к | | | к | | | к | | | к | | | к | | |преду-| | |преду-| | |преду-| | |преду-| | |преду- | | |смот- | | |смот- | | |смот- | | |смот- | | |смот- | | |ренно-| | |ренно-| | |ренно-| | |ренно-| | |ренно- | | | му, | | | му, | | | му, | | | му, | | | му, | | | про- | | | про- | | | про- | | | про- | | | про- | | |центов| | |центов| | |центов| | |центов| | |центов --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Федеральный 431,36 378,7 87,8 526,94 526,45 99,9 581 566,28 97,5 1048,75 1048,75 100 2588,05 2520,18 97,4 бюджет

Бюджеты55,73 49,33 88,5 76,58 78,7 102,8 91,25 69,38 76 45,51 69,27 152,2 269,07 266,68 99,1 Калининградской области и муниципальных образований

Внебюджетные129,88 112,99 87 311,10 308,62 99,2 266,8 214,85 80,5 284,96 225,83 79,3 992,74 862,29 86,9 источники

Всего616,97 541,02 87,7 914,62 913,77 99,9 939,05 850,51 90,6 1379,22 1343,85 68,7 3849,86 3649,15 94,8

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года

Динамика основных показателей развития экономики региона в 2002-2005 годах

-------------------------------------------------------------------| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | год | год | год | год | год ------------------------------------------------------------------- Валовой региональный 103,2 109,5 109,3 112,6 103,6 продукт, процентов по отношению к предыдущему году

Индекс промышленного110,1 104,2 104,7 122,5 127,4 производства, процентов по отношению к предыдущему году

Налоги - всего, млн.5657,5 7791,7 9850,1 12913,7 18495,4 рублей

в том числе3481,6 4794,9 6061,6 7954,1 10360,6 перечисленные в региональный бюджет

Прибыль прибыльных5839,9 6287,4 7211,1 8333,5 11968 предприятий, млн. рублей

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 6 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года

Объем финансирования некоммерческих мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года, в 2006-2007 годах

--------------------------------------------------------------------------------------------------| 2006 год | 2007 год | 2006-2007 годы +-----------------------+------------------------+------------------------ |Преду- | Факти- |Факти-| Преду- | Факти- |Факти-| Преду- | Факти- |Факти- | смот- | ческое |ческое|смотрен-| ческое |ческое|смотрен-| ческое |ческое |ренное |финанси-|финан-| ное |финанси-|финан-| ное |финанси-|финан- |финан- |рование,|сиро- |финанси-|рование,|сиро- |финанси-|рование,|сиро- |сирова-| рублей |вание | рова- | рублей |вание | рова- | рублей |вание | ние, | | по | ние, | | по | ние, | | по |рублей | |отно- | рублей | |отно- | рублей | |отно- | | |шению | | |шению | | |шению | | | к | | | к | | | к | | |преду-| | |преду-| | |преду- | | |смот- | | |смот- | | |смот- | | |ренно-| | |ренно-| | |ренно- | | | му, | | | му, | | | му, | | | про- | | | про- | | | про- | | |центов| | |центов| | |центов -------------------------------------------------------------------------------------------------- Федеральный бюджет 1500 1500 100 1522,41 1520,34 99,9 3022,41 3020,34 99,9

Бюджеты Калининградской 193,18 220,75114,3 357,39 272,32 76,2 550,57 493,07 89,6 области и муниципальных образований

Внебюджетные источники263,72 236,36 89,6 28,04 0,29 1 291,76 236,65 81,1

Всего1956,9 1957,11 100 1907,84 1792,95 94 3864,74 3750,06 97

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 7 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года

Целевые индикаторы и показатели реализации мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года, в 2006-2007 годах

-------------------------------------------------------------------| 2006 год | 2007 год +------------------+------------------ |Плановое|Фактичес-|Плановое|Фактичес- |значение| кое |значение| кое | |значение | |значение ------------------------------------------------------------------- Число новых рабочих мест 1146 1172 1548 1597

Обеспеченность площадью,135 141,4 137 138,3 процентов норматива на одного учащегося

Обеспеченность стационарами, 28122853,8 2783 2355 койко-дней на 1000 человек

Обеспеченность7600 7858,5 7650 5592 поликлиниками, посещений на 1000 человек

Удельный вес населения,98,2 98,2 98,3 98,3 обеспеченного водопроводом, процентов

Удельный вес населения,96,4 96,4 96,5 96,5 обеспеченного канализацией, процентов

Удельный вес населения,94,6 94,6 94,7 94,7 обеспеченного газом, процентов

Удельный вес населения,46,5 46,6 50,6 51,4 обеспеченного централизованным газоснабжением, процентов

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 8 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года

Причины невыполнения в 2007 году целевых индикаторов Федеральнойцелевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года

-------------------------------------------------------------------| План/факт | Причины невыполнения целевого | | индикатора | | ------------------------------------------------------------------- Обеспеченность 2783/2355 фактическое значение этого показателя стационарами увеличится после ввода в эксплуатацию в (количество 2008 году 2 объектов здравоохранения - койко-дней на лечебного корпуса областного 1000 человек), противотуберкулезного диспансера и единиц Регионального перинатального центра в г. Калининграде

Обеспеченность 7650/5592невыполнение целевого показателя поликлиниками обусловлено низким процентом (количество укомплектованности посещений на амбулаторно-поликлинических учреждений 1000 человек), врачебными кадрами. Принимаются меры к единиц профилактической направленности амбулаторно-поликлинических посещений и укомплектованности врачебными кадрами

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 9 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года

Динамика основных показателей развития экономики региона в 2006-2007 годах в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года

-------------------------------------------------------------------|2006 год|2007 год| 2008 | | | год ------------------------------------------------------------------- Валовой региональный продукт, процентов 115,3 124,7 117,7 по отношению к предыдущему году

Индекс промышленного производства,166,6 140,3 119,1 процентов по отношению к предыдущему году

Налоги - всего, млн. рублей24653,8 33438,4 41010

в том числе перечисленные в13842,6 17071,7 20923,3 региональный бюджет

Прибыль прибыльных предприятий,10902,6 12481 13896 млн. рублей

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 10 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года

И Н Д И К А Т О Р Ы реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Единица | 2005* | 2006* | 2007* | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | измерения | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Валовой региональный продукт млн. рублей - - - - 27395,7 62873,8 99393,6 143056,5 193705,6 252458,5 (прирост к 2008 году), в ценах 2008 года

Прирост валового регионального процентов- - - - 15,79 36,24 57,29 82,45 111,65 145,51 продукта по сравнению с 2008 годом

Налоговые доходы - всего помлн. рублей 18495,4 24653,8 33438,4 41010 41705,6 50272,8 54350,2 63413,4 71307,3 80180,6 области, в текущих ценах

в том числе:

налоги в федеральный бюджет-"- 8134,8 10811,2 16366,7 20086,7 20705,6 28521,6 29771,4 34656,2 39961,9 46014,1

налоги в бюджет-"- 10360,6 13842,6 17071,7 20923,3 21000 21751,2 24578,8 28757,2 31345,4 34166,5 Калининградской области

Число новых рабочих местмест 481 1172 1597 1600 1720 1720 1740 1740 1750 1760

Число новых рабочих мест-"- 2907 4079 5676 7276 8996 10716 12456 14196 15946 17706 с нарастающим итогом с 2002 года

Годовой фонд оплаты труда помлн. рублей 25498,2 39617,3 55068,6 61002,2 84256,2 102362,4 121742,6 135707 150600 168600 области, в текущих ценах

Среднедушевой денежный доход в рублей6396 8888 11369,8 13084,5 15011,9 16664,1 18124 20002,2 21582 23525 номинальном выражении (среднегодовой), в текущих ценах

Прирост числа пользователейпроцентов 20 23 22 22 22 24 25 25 25 25 архивной информацией архивов в общей численности жителей

Уровень обеспечения-"- 14,4 74 67,6 60 69 100 100 100 100 100 Калининградской области собственной электроэнергией

Удельный вес жилой площади,-"- 94 94 94,3 94,5 94,9 95,1 95,3 95,5 95,7 96 оборудованной газом

Удельный вес жилищного фонда,-"- 89 89 89 89,2 89,3 89,4 89,5 89,6 89,7 89,8 оборудованного канализацией

Степень очистки сточных вод-"- 9,8 11,6 13,3 18,4 23,5 30 38 42 48 53

Достижение норм предельно-"- 24 24 25 28 33 38 40 43 46 50 допустимого сброса в водоемы

Уровень переработки отходов-"- 9 11 14 17 19 20 22 25 26 30

Уровень утилизации отходов-"- 63 64 64 65 67 67 68 69 69 67

Ввод в эксплуатацию новых-"- - - - 7,86 - - 7,9 - - - дорог

Удельный вес жилищного фонда,-"- 93 93 93 93 93 93,1 93,2 93,3 93,4 93,5 оборудованного водопроводом

Уровень износа систем-"- 73 73,3 72,8 71,8 70,9 70 69 68,1 67,1 66,2 холодного водоснабжения

Уровень износа систем-"- 70 68,7 68 67,3 66,2 65,3 64,4 63,5 62,6 61,7 теплоснабжения

Количество социальноштук - - - - 20 50 50 - - - значимых объектов, подключаемых к сети передачи данных правительства Калининградской области

Удельный вес земель спроцентов 30,8 31,4 30,9 - 30,8 29,1 28 26,3 25,2 24,2 неудовлетворительным мелиоративным состоянием

Наполняемость классовучащихся средней школы

город23,6 23,9 24 24 24 24 25 25 25 25

сельская местность12,7 13,2 13,4 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17

Доля объектов культурногопроцентов 2,4 2,8 3,3 5 10 20 30 40 50 60 наследия, включенных в туристическую инфраструктуру и культурную деятельность

Общая смертность населениячеловек 18,1 16,5 15,3 14,9 14,2 13,5 11,9 11 10,5 10 на 1000 человек

Младенческая смертность на-"- 11,3 7,1 7,6 7,5 7 6,8 6,7 6,5 6,3 6 1000 родившихся живыми

Смертность от болезней-"- 853,5 795,1 792 759 700 650 520 510 500 480 органов кровообращения на 100000 человек населения

Смертность от злокачественных-"- 189,9 193,5 190 188,4 186,6 184 183,5 183 182,6 182,2 новообразований на 100000 человек населения

Смертность от туберкулеза на-"- 34 28,6 18,3 18 18 17,8 17,5 17,5 17,5 17,4 100000 человек населения

Площадь покрытия территориипроцентов - - - - 10 35 59 59 59 59 Калининградской области широкополосным беспроводным доступом для предоставления государственных и муниципальных услуг

Обеспеченность спортивнымитыс. кв. - - 2,19 2,23 2,33 2,35 2,36 2,4 2,46 2,52 сооружениями метров на 10000 человек населения

Охват детей и подростковпроцентов 25 28 30 32 36 38 40 42 44 46 всеми формами физкультурно- числа оздоровительной работы жителей от (детско-юношеские спортивные года до 17 школы, клубы, секции и др.) лет вклю- чительно _____________ * Базовый уровень в ценах соответствующих лет.

Примечание. Индикаторы отражают результаты, достигнутые в ходе реализации мероприятий Программы, с учетом мероприятий, реализуемых за счет внебюджетных источников.

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 11 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е средств, направляемых на реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года, по государственным заказчикам Программы

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------------- | | Объем финансирования | +------------------------------------- | | | в том числе | | +--------------------------- | Срок | всего | за счет | за счет |за счет |реализации| | средств | средств |внебюд- | | |федераль-|бюджетов |жетных | | | ного |Калинин- |средств | | | бюджета |градской | | | | |области и| | | | | муници- | | | | | пальных | | | | |образова-| | | | | ний | ------------------------------------------------------------------------- Всего по 2008-2014 69638,04 56777,72 12425,41 434,91 государственным годы заказчикам программы 2008 год 3081,88 2568,6 482,8 30,48 2009 год 6883,06 5300,99 1557,19 24,88 2010 год 10986,04 8595,76 2326,88 63,4 2011 год 14606,17 11997,71 2536,36 72,1 2012 год 14230,62 11758,51 2412,01 60,1 2013 год 11265,95 9263,04 1920,46 82,45 2014 год 8584,32 7293,11 1189,71 101,5

Министерство2008-2014 28517,8 23513,64 4685,11 319,05 регионального развития годы Российской Федерации 2008 год 1177,65 903,06 274,59 - 2009 год 3198,22 2462,24 725,98 10 2010 год 4620,47 3765,17 832,3 23 2011 год 5820,41 4860,17 918,24 42 2012 год 5638,1 4823 755 60,1 2013 год 4444,95 3684,5 678 82,45 2014 год 3618 3015,5 501 101,5

Министерство сельского2008-2014 681,6 620,61 60,99 - хозяйства Российской годы Федерации 2008 год 38,99 38,99 - - 2009 год 52,04 41,8 10,24 - 2010 год 155,16 143,78 11,38 - 2011 год 89,91 82,41 7,5 - 2012 год 122,9 108,9 14 - 2013 год 105,57 97,7 7,87 - 2014 год 117,03 107,03 10 -

Министерство2008-2014 2127,36 1571,39 555,97 - спорта, туризма и годы молодежной 2008 год 900,38 881,44 18,94 - политики 2009 год 217,3 122,5 94,8 - Российской Федерации 2010 год 378,58 251,89 126,69 - 2011 год 199,11 99,56 99,55 - 2012 год 138,02 69,01 69,01 - 2013 год 146,98 73,49 73,49 - 2014 год 146,99 73,5 73,49 -

Министерство энергетики 2008-2014 9770,438866,98 850,97 52,48 Российской Федерации годы 2008 год 129,98 66,45 33,05 30,48 2009 год 316,3 247,89 58,41 10 2010 год 478,64 401,29 65,35 12 2011 год 2002,56 1853 149,56 - 2012 год 1870,9 1670,7 200,2 - 2013 год 2292,25 2107,15 185,1 - 2014 год 2679,8 2520,5 159,3 -

Министерство культуры2008-2014 3712,1 2775,16 936,94 - Российской Федерации годы 2008 год 264,95 186,19 78,76 - 2009 год 290,88 224,02 66,86 - 2010 год 817,77 621,47 196,3 - 2011 год 675,1 544,8 130,3 - 2012 год 839,7 647,9 191,8 - 2013 год 476,2 319,2 157 - 2014 год 347,5 231,58 115,92 -

Министерство2008-2014 5322,4 4600,14 722,26 - здравоохранения и годы социального развития 2008 год 21,69 19,53 2,16 - Российской Федерации 2009 год 828,44 643,07 185,37 - 2010 год 1064,27 779,54 284,73 - 2011 год 907 843 64 - 2012 год 836 769 67 - 2013 год 830 771 59 - 2014 год 835 775 60 -

Федеральное дорожное2008-2014 697,93 621,92 76,01 - агентство годы 2008 год 324,34 306,97 17,37 - 2009 год 160,25 114,47 45,78 - 2010 год 213,34 200,48 12,86 - 2011 год - - - - 2012 год - - - - 2013 год - - - - 2014 год - - - -

Федеральное агентство2008-2014 17,16 12,52 4,64 - кадастра объектов годы недвижимости 2008 год 17,16 12,52 4,64 - 2009 год - - - - 2010 год - - - - 2011 год - - - - 2012 год - - - - 2013 год - - - - 2014 год - - - -

Федеральное агентство2008-2014 80 40 40 - связи годы 2008 год - - - - 2009 год 30 15 15 - 2010 год 30 15 15 - 2011 год 20 10 10 - 2012 год - - - - 2013 год - - - - 2014 год - - - -

Федеральное архивное2008-2014 87,49 20,37 67,12 - агентство годы 2008 год 47,59 9,71 37,88 - 2009 год 39,9 10,66 29,24 - 2010 год - - - - 2011 год - - - - 2012 год - - - - 2013 год - - - - 2014 год - - - -

Федеральное агентство2008-2014 18623,77 14134,99 4425,4 63,38 по образованию годы 2008 год 159,15 143,74 15,41 - 2009 год 1749,73 1419,34 325,51 4,88 2010 год 3227,81 2417,14 782,27 28,4 2011 год 4892,08 3704,77 1157,21 30,1 2012 год 4785 3670 1115 - 2013 год 2970 2210 760 - 2014 год 840 570 270 -

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 12 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года

П Е Р Е Ч Е Н Ь мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года, и объемы их финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджета Калининградской области и местных бюджетов, бюджетов открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------------------------------ | | | В том числе | | +---------------------------- | | |федераль-|бюджеты |внебюд- Мероприятие | Срок | Всего | ный |Калинин- |жетные |выполнения| | бюджет |градской |источ- | | | |области и| ники | | | | муници- | | | | | пальных | | | | | образо- | | | | | ваний | ------------------------------------------------------------------------------------------ I. Мероприятия топливно-энергетического комплекса, реализуемые за счет средств открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой"

Всего по разделу I2008-2014 42660,83 - - 42660,83 годы 2008 год 10217,55 - - 10217,55 2009 год 21458,32 - - 21458,32 2010 год 9212,46 - - 9212,46 2011 год 1772,5 - - 1772,5 2012 год - - - - 2013 год - - - - 2014 год - - - -

Расширение существующих мощностей2008-2014 1081,2 - - 1081,2 газопровода Минск - Вильнюс - годы Каунас - Калининград для 2008 год 54 54 обеспечения подачи газа в объеме 2009 год 465,2 465,2 2,5 млрд. куб. метров в 2010 году, 2010 год 562 562 открытое акционерное общество 2011 год - - "Газпром", г. Москва 2012 год - - 2013 год - - 2014 год - -

Обеспечение поставки газа свыше2008-2014 3959,72 - - 3959,72 2,5 млрд. куб. метров в год за годы счет ввода в эксплуатацию в 2011 2008 год 347,95 - - 347,95 году терминала для приема 2009 год 3611,77 - - 3611,77 сжиженного природного газа в 2010 год - - - - Калининградской области и 2011 год - - - - газопровода для подключения 2012 год - - - - терминала к системам 2013 год - - - - магистральных газопроводов, 2014 год - - - - открытое акционерное общество "Газпром", г. Москва*

Сооружение подземного ранилища газа2008-2014 7275,19 - - 7275,19 с доведением объема хранения до годы 80 млн. куб. метров до 2012 года, 2008 год 2500 - - 2500 открытое акционерное общество 2009 год 2870,46 - - 2870,46 "Газпром", г. Москва 2010 год 1904,73 - - 1904,73 2011 год - - - - 2012 год - - - - 2013 год - - - - 2014 год - - - -

Ввод наземного эксплуатационного2008-2014 10860,72 - - 10860,72 комплекса Калининградского подземного годы хранилища газа с размывом емкостей до 2008 год 3208,6 - - 3208,6 230 тыс. куб. метров, открытое 2009 год 4033,89 - - 4033,89 акционерное общество "Газпром", 2010 год 1845,73 - - 1845,73 г. Москва** 2011 год 1772,5 - - 1772,5 2012 год - - - - 2013 год - - - - 2014 год - - - -

Строительство 2-го энергоблока2008-2014 19484 - - 19484 Калининградской ТЭЦ-2, открытое годы акционерное общество 2008 год 4107 - - 4107 "Межрегионэнергострой", г. Москва 2009 год 10477 - - 10477 2010 год 4900 - - 4900 2011 год - - - - 2012 год - - - - 2013 год - - - - 2014 год - - - -

II. Мероприятия, реализуемые с привлечением средств федерального бюджета
Всего по разделу2008-2014 69638,04 56777,72 12425,41 434,91 годы 2008 год 3081,88 2568,6 482,8 30,48 2009 год 6883,06 5300,99 1557,19 24,88 2010 год 10986,04 8595,76 2326,88 63,4 2011 год 14606,17 11997,71 2536,36 72,1 2012 год 14230,62 11758,51 2412,01 60,1 2013 год 11265,95 9263,04 1920,46 82,45 2014 год 8584,32 7293,11 1189,71 101,5

1. Дорожное хозяйство
Министерство транспорта Российской Федерации. Федеральное дорожное агентство
Строительство объектов транспортной2008-2014 697,93 621,92 76,01 - инфраструктуры Калининградской годы области, Агентство главного 2008 год 324,34 306,97 17,37 - распорядителя средств бюджета 2009 год 160,25 114,47 45,78 - Калининградской области 2010 год 213,34 200,48 12,86 - 2011 год - - - - 2012 год - - - - 2013 год - - - - 2014 год - - - -

2. Связь и информатизация

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Федеральное агентство связи

Подключение социальнозначимых объектов 2008-2014 8040 40 - на территории Калининградской области годы к сети передачи данных правительства 2008 год - - - - Калининградской области, Агентство 2009 год 30 15 15 - главного распорядителя средств 2010 год 30 15 15 - бюджета Калининградской области 2011 год 20 10 10 - 2012 год - - - - 2013 год - - - - 2014 год - - - -

3. Газовая промышленность
Всего по подразделу2008-2014 18293,32 16034,98 1886,81 371,53 годы 2008 год 129,98 66,45 33,05 30,48 2009 год 344,3 247,89 76,41 20 2010 год 532,24 401,29 95,95 35 2011 год 3304,8 2874 388,8 42 2012 год 4002 3541,7 400,2 60,1 2013 год 4693,7 4181,15 430,1 82,45 2014 год 5286,3 4722,5 462,3 101,5

Министерство энергетики Российской Федерации
Строительство газопроводов-отводов,2008-2014 9770,43 8866,98 850,97 52,48 газопроводов высокого давления и годы межпоселковых газопроводов в 2008 год 129,98 66,45 33,05 30,48 Калининградской области, Агентство 2009 год 316,3 247,89 58,41 10 главного распорядителя средств 2010 год 478,64 401,29 65,35 12 бюджета Калининградской области 2011 год 2002,56 1853 149,56 - 2012 год 1870,9 1670,7 200,2 - 2013 год 2292,25 2107,15 185,1 - 2014 год 2679,8 2520,5 159,3 -

Министерство регионального развития Российской Федерации
Строительство внутрипоселковых2008-2014 8522,89 7168 1035,84 319,05 газопроводов и газопроводов- годы вводов в Калининградской 2008 год - - - - области, Агентство главного 2009 год 28 - 18 10 распорядителя средств бюджета 2010 год 53,6 - 30,6 23 Калининградской области 2011 год 1302,24 1021 239,24 42 2012 год 2131,1 1871 200 60,1 2013 год 2401,45 2074 245 82,45 2014 год 2606,5 2202 303 101,5

4. Экология и природопользование
Всего по подразделу2008-2014 3135,96 2543,41 592,55 - годы 2008 год 151,65 117,79 33,86 - 2009 год 470,74 371,8 98,94 - 2010 год 533,16 440,78 92,38 - 2011 год 327,91 267,41 60,5 - 2012 год 672,9 538,9 134 - 2013 год 757,57 614,7 142,87 - 2014 год 222,03 192,03 30 -

Министерство регионального развития Российской Федерации
Берегоукрепление Балтийского моря и2008-2014 2304,36 1802,80 501,56 - других водных бассейнов годы Калининградской области, Агентство 2008 год 112,66 78,8 33,86 - главного распорядителя средств 2009 год 318,7 250 68,7 - бюджета Калининградской области 2010 год 328 257 71 - 2011 год 238 185 53 - 2012 год 550 430 120 - 2013 год 652 517 135 - 2014 год 105 85 20 -

Строительство полигонов твердых2008-2014 150 120 30 - бытовых отходов, Агентство главного годы распорядителя средств бюджета 2008 год - - - - Калининградской области 2009 год 100 80 20 - 2010 год 50 40 10 - 2011 год - - - - 2012 год - - - - 2013 год - - - - 2014 год - - - -

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Реконструкция и строительство2008-2014 222,23 184,75 37,48 - мелиоративной сети на польдерных и годы самотечных системах Калининградской 2008 год - - - - области, федеральное государственное 2009 год 1 - 1 - учреждение "Управление 2010 год 19 10,12 8,88 - Калининградмелиоводхоз" 2011 год 41,13 37,83 3,3 - 2012 год 59,1 51,3 7,8 - 2013 год 19,05 12,55 6,5 - 2014 год 82,95 72,95 10 -

Реконструкция осушительной насосной2008-2014 52,54 52,54 - - станции N 29в с восстановлением сети годы магистральных каналов в Славском 2008 год 23,02 23,02 - - районе Калининградской области, 2009 год 29,52 29,52 - - федеральное государственное 2010 год - - - - учреждение "Управление 2011 год - - - - Калининградмелиоводхоз" 2012 год - - - - 2013 год - - - - 2014 год - - - -

Реконструкция осушительной насосной2008-2014 15,97 15,97 - - станции N 28, Славский район годы Калининградской области, федеральное 2008 год 15,97 15,97 - - государственное учреждение 2009 год - - - - "Управление Калининградмелиоводхоз" 2010 год - - - - 2011 год - - - - 2012 год - - - - 2013 год - - - - 2014 год - - - -

Реконструкция водозащитных дамб,2008-2014 50,8 50,8 - - насосных станций N 91а, 91б с годы восстановлением магистральных каналов 2008 год - - - - на участке осушения польдера насосных 2009 год 12,28 12,28 - - станций N 91а, 91б, Гурьевский район 2010 год 38,52 38,52 - - Калининградской области, федеральное 2011 год - - - - государственное учреждение 2012 год - - - - "Управление Калининградмелиоводхоз" 2013 год - - - - 2014 год - - - -

Реконструкция осушительной насосной2008-2014 35,7 32,9 2,8 - станции N 15 с восстановлением годы магистральных каналов, Славский район 2008 год - - - - Калининградской области, федеральное 2009 год 2,8 - 2,8 - государственное учреждение 2010 год 32,9 32,9 - - "Управление Калининградмелиоводхоз" 2011 год - - - - 2012 год - - - - 2013 год - - - - 2014 год - - - -

Реконструкция осушительной насосной2008-2014 39 36,66 2,34 - станции N 62 с восстановлением годы магистральных каналов в Полесском 2008 год - - - - районе Калининградской области, 2009 год 2,34 - 2,34 - федеральное государственное 2010 год 36,66 36,66 - - учреждение "Управление 2011 год - - - - Калининградмелиоводхоз" 2012 год - - - - 2013 год - - - - 2014 год - - - -

Реконструкция водозащитной дамбы,2008-2014 47,31 43,21 4,1 - восстановление магистральных каналов, годы завершение строительства 2008 год - - - - электрифицированной осушительной 2009 год 4,1 - 4,1 - насосной станции на польдере 2010 год 25,58 25,58 - - насосной станции N 7 в Полесском 2011 год 17,63 17,63 - - районе Калининградской области, 2012 год - - - - федеральное государственное учреждение 2013 год - - - - "Управление Калининградмелиоводхоз" 2014 год - - - -

Реконструкция стационарной2008-2014 42 39,5 2,5 - электрифицированной осушительной годы насосной станции N 35 с 2008 год - - - - восстановлением магистральных каналов, 2009 год - - - - Славский район Калининградской 2010 год 2,5 - 2,5 - области, федеральное государственное 2011 год 26,95 26,95 - - учреждение "Управление 2012 год 12,55 12,55 - - Калининградмелиоводхоз" 2013 год - - - - 2014 год - - - -

Реконструкция отрегулированного2008-2014 13,6 12,65 0,95 - водоприемника р. Мучная в Полесском, годы Славском районах Калининградской 2009 год - - - - области, федеральное государственное 2010 год - - - - учерждение "Управление 2011 год 0,95 - 0,95 - Калининградмелиоводхоз" 2012 год 12,65 12,65 - - 2013 год - - - - 2014 год - - - -

Реконструкция отрегулированного2008-2014 10,7 9,8 0,9 - водоприемника р. Залесинка, Полесский годы район Калининградской области, 2008 год - - - - федеральное государственное учерждение 2009 год - - - - "Управление Калининградмелиоводхоз" 2010 год - - - - 2011 год 0,9 - 0,9 - 2012 год 9,8 9,8 - - 2013 год - - - - 2014 год - - - -

Реконструкция отрегулированного2008-2014 8,45 7,6 0,85 - водоприемника р. Долгая в Полесском, годы Славском районах Калининградской 2008 год - - - - области, федеральное государственное 2009 год - - - - учреждение "Управление 2010 год - - - - Калининградмелиоводхоз" 2011 год 0,85 - 0,85 - 2012 год 7,6 7,6 - - 2013 год - - - - 2014 год - - - -

Восстановление водоприемника реки2008-2014 16,5 15 1,5 - Граевка в Гурьевском, Зеленоградском годы районах Калининградской области, 2008 год - - - - федеральное государственное 2009 год - - - - учреждение "Управление 2010 год - - - - Калининградмелиоводхоз" 2011 год 1,5 - 1,5 - 2012 год 15 15 - - 2013 год - - - - 2014 год - - - -

Реконструкция стационарной2008-2014 53,9 50,7 3,2 - электрифицированной осушительной годы насосной станции N 36 с 2008 год - - - - восстановлением магистральных каналов, 2009 год - - - - Славский район Калининградской 2010 год - - - - области, федеральное государственное 2011 год - - - - учреждение "Управление 2012 год 3,2 - 3,2 - Калининградмелиоводхоз" 2013 год 50,7 50,7 - - 2014 год - - - -

Реконструкция открытой осушительной2008-2014 50 47 3 - сети каналов ФАУ, ФАУ-2, ТР, годы водозащитной дамбы в Нестеровском 2008 год - - - - районе Калининградской области, 2009 год - - - - федеральное государственное 2010 год - - - - учреждение "Управление 2011 год - - - - Калининградмелиоводхоз" 2012 год 3 - 3 - 2013 год 34,45 34,45 - - 2014 год 12,55 12,55 - -

Реконструкция открытой осушительной2008-2014 22,9 21,53 1,37 - сети каналов М-39, М-39-1, М-39-2, годы М-39-3, М-39-3-1, М-39-4, СК-39-42, 2008 год - - - - Славский район Калининградской 2009 год - - - - области, федеральное государственное 2010 год - - - - учреждение "Управление 2011 год - - - - Калининградмелиоводхоз" 2012 год - - - - 2013 год 1,37 - 1,37 - 2014 год 21,53 21,53 - -

5. Градостроительный комплекс
Министерство регионального развития Российской Федерации
Оснащение программно-технических2008-2014 71,88 46,86 25,02 - комплексов для создания и ведения годы информационной системы обеспечения 2008 год 17,16 12,52 4,64 - градостроительной деятельности в 2009 год 25,98 16,9 9,08 - Калининградской области, Агентство 2010 год 28,74 17,44 11,3 - главного распорядителя средств бюджета 2011 год - - - - Калининградской области*** 2012 год - - - - 2013 год - - - - 2014 год - - - -

6. Жилищно-коммунальный комплекс
Всего по подразделу2008-2014 17485,84 14388,5 3097,34 - годы 2008 год 1065 824,26 240,74 - 2009 год 2725,54 2115,34 610,2 - 2010 год 4160,13 3450,73 709,4 - 2011 год 4280,17 3654,17 626 - 2012 год 2957 2522 435 - 2013 год 1391,5 1093,5 298 - 2014 год 906,5 728,5 178 -

Министерство регионального развития Российской Федерации
Строительство и реконструкция тепловых 2008-2014 1326,661024,9 301,76 - сетей и объектов теплоснабжения, годы Калининградская область, Агентство 2008 год 384,94 287,07 97,87 - главного распорядителя средств бюджета 2009 год 392,22 311,33 80,89 - Калининградской области 2010 год 264,5 206,5 58 - 2011 год 135 107 28 - 2012 год 110 85 25 - 2013 год 40 28 12 - 2014 год - - - -

Строительство и реконструкция объектов 2008-2014 13949,3911833,64 2115,75 - канализации и очистных сооружений, годы Калининградская область, Агентство 2008 год 641,36 507,39 133,97 - главного распорядителя средств бюджета 2009 год 1705,34 1402,56 302,78 - Калининградской области 2010 год 3557,52 3069,52 488 - 2011 год 3896,17 3355,17 541 - 2012 год 2627 2273 354 - 2013 год 855,5 678,5 177 - 2014 год 666,5 547,5 119 -

Строительство и реконструкция2008-2014 2209,79 1529,96 679,83 - водозаборных сооружений и объектов годы водоснабжения, Калининградская 2008 год 38,7 29,8 8,9 - область, Агентство главного 2009 год 627,98 401,45 226,53 - распорядителя средств бюджета 2010 год 338,11 174,71 163,4 - Калининградской области 2011 год 249 192 57 - 2012 год 220 164 56 - 2013 год 496 387 109 - 2014 год 240 181 59 -

7. Социальная сфера
Всего по подразделу2008-2014 29149,5 22550,2 6599,3 - годы 2008 год 1393,76 1240,61 153,15 - 2009 год 2892,52 2246,25 646,27 - 2010 год 5250,62 3886,3 1364,32 - 2011 год 6421,21 4997,36 1423,85 - 2012 год 6598,72 5155,91 1442,81 - 2013 год 4423,18 3373,69 1049,49 - 2014 год 2169,49 1650,08 519,41 -

Образование

Министерство образования и науки Российской Федерации. Федеральное агентство по образованию

Строительство и реконструкция2008-2014 17900,15 13583,14 4317,01 - учреждений образования в городах и годы районах Калининградской области, 2008 год 159,15 143,74 15,41 - Агентство главного распорядителя 2009 год 1516 1246 270 - средств бюджета Калининградской 2010 год 2990 2233,4 756,6 - области 2011 год 4640 3510 1130 - 2012 год 4785 3670 1115 - 2013 год 2970 2210 760 - 2014 год 840 570 270 -

Культура
Министерство культуры Российской Федерации
Строительство, реконструкция и2008-2014 2844,31 2168,08 676,23 - перевооружение объектов культуры годы городов и районов Калининградской 2008 год 205,11 138,69 66,42 - области, Агентство главного 2009 год 186,1 154,57 31,53 - распорядителя средств бюджета 2010 год 700,9 555,34 145,56 - Калининградской области, муниципальные 2011 год 499,3 417,3 82 - образования Калининградской области 2012 год 682,8 533,7 149,1 - 2013 год 338,1 220 118,1 - 2014 год 232 148,48 83,52 -

Министерство культуры Российской Федерации. Федеральное архивное агентство
Реконструкция объектов архива2008-2014 87,49 20,37 67,12 - г. Калининграда, Агентство главного годы распорядителя средств бюджета 2008 год 47,59 9,71 37,88 - Калининградской области 2009 год 39,9 10,66 29,24 - 2010 год - - - - 2011 год - - - - 2012 год - - - - 2013 год - - - - 2014 год - - - -

Реконструкция культурных и архитектурных памятников
Министерство культуры Российской Федерации
Реконструкция объектов культурного2008-2014 741,04 544,81 196,23 - наследия Калининградской области, годы Агентство главного распорядителя 2008 год 16,17 16,17 - - средств бюджета Калининградской 2009 год 82,62 61,92 20,7 - области 2010 год 55,95 42,72 13,23 - 2011 год 175,8 127,5 48,3 - 2012 год 156,9 114,2 42,7 - 2013 год 138,1 99,2 38,9 - 2014 год 115,5 83,1 32,4 -

Реставрационные работы на захоронениях 2008-2014 126,7562,27 64,49 - советских воинов и увековечивание их годы памяти, установка мемориальных плит на 2008 год 43,67 31,33 12,34 - братских могилах в городах и районах 2009 год 22,16 7,53 14,63 - Калининградской области, Агентство 2010 год 60,92 23,41 37,51 - главного распорядителя средств бюджета 2011 год - - - - Калининградской области 2012 год - - - - 2013 год - - - - 2014 год - - - -

Здравоохранение
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Строительство и реконструкция2008-2014 5322,4 4600,14 722,26 - учреждений здравоохранения и годы социального обслуживания населения 2008 год 21,69 19,53 2,16 - Калининградской области, Агентство 2009 год 828,44 643,07 185,37 - главного распорядителя средств 2010 год 1064,27 779,54 284,73 - бюджета Калининградской области 2011 год 907 843 64 - 2012 год 836 769 67 - 2013 год 830 771 59 - 2014 год 835 775 60 -

Физкультура и спорт
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
Строительство объектов физической2008-2014 2127,36 1571,39 555,97 - культуры и спорта в Калининградской годы области, Агентство главного 2008 год 900,38 881,44 18,94 - распорядителя средств бюджета 2009 год 217,3 122,5 94,8 - Калининградской области 2010 год 378,58 251,89 126,69 - 2011 год 199,11 99,56 99,55 - 2012 год 138,02 69,01 69,01 - 2013 год 146,98 73,49 73,49 - 2014 год 146,99 73,5 73,49 -

8. Прочие расходы

Министерство образования и науки Российской Федерации. Федеральное агентство по образованию

Организация экскурсионно-2008-2014 723,62 551,85 108,39 63,38 образовательных поездок для детей и годы молодежи Калининградской области в 2008 год - - - - другие субъекты Российской Федерации 2009 год 233,73 173,34 55,51 4,88 2010 год 237,81 183,74 25,67 28,4 2011 год 252,08 194,77 27,21 30,1 2012 год - - - - 2013 год - - - - 2014 год - - - -

Итого по Программе2008-2014 112298,87 56777,72 12425,41 43095,74 годы 2008 год 13299,43 2568,6 482,8 10248,03 2009 год 28341,38 5300,99 1557,19 21483,2 2010 год 20198,5 8595,76 2326,88 9275,86 2011 год 16378,67 11997,71 2536,36 1844,6 2012 год 14230,62 11758,51 2412,01 60,1 2013 год 11265,95 9263,04 1920,46 82,45 2014 год 8584,32 7293,11 1189,71 101,5

_________________ * Объемы финансирования мероприятия и необходимые объемы поставок газа будут уточняться после согласования топливно-энергетического баланса. ** Объемы финансирования мероприятия будут уточняться. *** Государственным заказчиком в отношении этого мероприятия в 2008 году выступает Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости, с 2009 года - Министерство регионального развития Российской Федерации.

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 13 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года

Объемы и источники финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |2002-2007|2008-2014 | В том числе |Доля в Источники | годы - | годы - +---------------------------------------------------------------------|общем финансирования | всего | всего |2008 год |2009 год |2010 год |2011 год |2012 год |2013 год |2014 год |объеме | | | | | | | | | |финан- | | | | | | | | | |сиро- | | | | | | | | | |вания в | | | | | | | | | |2008- | | | | | | | | | |2014 | | | | | | | | | |годах | | | | | | | | | |(про- | | | | | | | | | |центов) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Капитальные вложения

Всего10138,28 435823,02 47188,86 68378,35 66144,24 64627,49 63021,95 62063,83 64398,3 100

Федеральный5610,46 56225,87 2568,6 5127,65 8412,02 11802,94 11758,51 9263,04 7293,11 12,9 бюджет

в том числе:

бюджетные- 435,86 38,99 41,8 133,66 44,58 57,6 85,15 34,08 0,1 инвестиции в объекты государственной собственности Российской Федерации

межбюджетные- 55790,01 2529,61 5085,85 8278,36 11758,36 11700,91 9177,89 7259,03 12,8 субсидии

Бюджеты819,64 12317,02 482,8 1501,68 2301,21 2509,15 2412,01 1920,46 1189,71 2,83 Калининградской области и муниципальных образований

Внебюджетные3708,18 367280,13 44137,46 61749,02 55431,01 50315,4 48851,43 50880,33 55915,48 84,27 источники

II. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Всего6,74 - - - - - - - - -

Федеральный6,74 - - - - - - - - - бюджет

Бюджеты- - - - - - - - - - Калининградской области и муниципальных образований

Внебюджетные- - - - - - - - - - источники

III. Прочие нужды
Всего- 723,62 - 233,73 237,81 252,08 - - - 100

Федеральный- 551,85 - 173,34 183,74 194,77 - - - 76,26 бюджет

в том числе межбюджетные- 551,85 - 173,34 183,74 194,77 - - - 76,26 субсидии

Бюджеты- 108,39 - 55,51 25,67 27,21 - - - 14,98 Калининградской области и муниципальных образований

Внебюджетные- 63,38 - 4,88 28,4 30,1 - - - 8,76 источники

Итого по10145,02 436546,64 47188,86 68612,08 66382,05 64879,57 63021,95 62063,83 64398,3 100 Программе

в том числе:

капитальные10138,28 435823,02 47188,86 68378,35 66144,24 64627,49 63021,95 62063,83 64398,3 99,83 вложения

научно-6,74 - - - - - - - - - исследова- тельские и опытно- конструкторские работы

прочие расходы- 723,62 - 233,73 237,81 252,08 - - - 0,17

Федеральный5617,2 56777,72 2568,6 5300,99 8595,76 11997,71 11758,51 9263,04 7293,11 13,01 бюджет

в том числе:

бюджетные- 435,86 38,99 41,8 133,66 44,58 57,6 85,15 34,08 0,1 инвестиции в объекты государственной собственности Российской Федерации

межбюджетные- 56341,86 2529,61 5259,19 8462,1 11953,13 11700,91 9177,89 7259,03 12,91 субсидии

Бюджеты819,64 12425,41 482,8 1557,19 2326,88 2536,36 2412,01 1920,46 1189,71 2,85 Калининградской области и муниципальных образований

Внебюджетные3708,18 367343,51 44137,46 61753,9 55459,41 50345,5 48851,43 50880,33 55915,48 84,15 источники

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 14 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года

О Б Ъ Е М Ы финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года, за счет средств внебюджетных источников, за исключением средств открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------- | Срок | Объемы Проект |выполнения| финансирования | +------------------ | | всего | в том | | | числе | | |внебюд- | | |жетные | | |источ- | | | ники | | | ------------------------------------------------------------------- I. Транспортный и логистический комплексы

1. Портовые комплексы и сооружения
Строительство и реконструкция2008-2014 79,1 79,1 железнодорожных путей необщего годы пользования, приобретение 2008 год - - перегрузочной техники, 2009 год 15,5 15,5 открытое акционерное 2010 год 14 14 общество "Калининградский 2011 год 8,7 8,7 морской торговый порт" 2012 год 11 11 2013 год 14,4 14,4 2014 год 15,5 15,5

2. Автомобильный транспорт
Строительство производственно-2008-2014 141,73 141,73 коммерческого комплекса годы "Лорри Групп", общество с 2008 год 103,73 103,73 ограниченной ответственностью 2009 год 38 38 "Лорри Инвест" 2010 год - - 2011 год - - 2012 год - - 2013 год - - 2014 год - -

Техническое перевооружение2008-2014 87 87 автотранспортного парка, закрытое годы акционерное общество "Дайвера 2008 год 87 87 Транспорт", г. Калининград 2009 год - - 2010 год - - 2011 год - - 2012 год - - 2013 год - - 2014 год - -

Всего по подразделу2008-2014 228,73 228,73 годы 2008 год 190,73 190,73 2009 год 38 38 2010 год - - 2011 год - - 2012 год - - 2013 год - - 2014 год - -

3. Логистический комплекс
Строительство логистического2008-2014 279,52 279,52 комплекса в г. Советске, годы Калининградская область, 2008 год 207,7 207,7 общество с ограниченной 2009 год 71,82 71,82 ответственностью "Фрост 2010 год - - Логистикс" 2011 год - - 2012 год - - 2013 год - - 2014 год - -

Строительство логистического2008-2014 237,7 237,7 комплекса класса А+ годы г. Калининград, 2008 год 126,2 126,2 общество с ограниченной 2009 год 111,5 111,5 ответственностью 2010 год - - "Ратекс Логистик" 2011 год - - 2012 год - - 2013 год - - 2014 год - -

Всего по подразделу2008-2014 517,22 517,22 годы 2008 год 333,9 333,9 2009 год 183,32 183,32 2010 год - - 2011 год - - 2012 год - - 2013 год - - 2014 год - -

Всего по разделу I2008-2014 825,05 825,05 годы 2008 год 524,63 524,63 2009 год 236,82 236,82 2010 год 14 14 2011 год 8,7 8,7 2012 год 11 11 2013 год 14,4 14,4 2014 год 15,5 15,5

II. Развитие экспортно ориентированных и импортозамещающих производств
4. Машиностроительный комплекс
Реконструкция цехов для2008-2014 1749,99 1749,99 изготовления и ремонта годы оборудования рыбопромысловых 2008 год - - судов, открытое акционерное 2009 год - - общество "Прибалтийский 2010 год - - судостроительный завод 2011 год - - "Янтарь", г. Калининград 2012 год 583,33 583,33 2013 год 583,33 583,33 2014 год 583,33 583,33

Создание и использование2008-2014 330,2 128,5 промышленно-производственного годы комплекса в целях обеспечения 2008 год 128,5 201,7 выпуска продукции и 2009 год 201,7 - комплектующих промышленного и 2010 год - - бытового назначения в 2011 год - - Калининградской области, 2012 год - - общество с ограниченной 2013 год - - ответственностью 2014 год - - "Балтийские автомобильные заводы", г. Калининград

Реконструкция и строительство2008-2014 165,51 165,51 комплекса по производству годы холодильного оборудования, 2008 год 65,7 65,7 общество с ограниченной 2009 год 99,81 99,81 ответственностью "Эстейт" 2010 год - - 2011 год - - 2012 год - - 2013 год - - 2014 год - -

Создание и использование2008-2014 182 182 промышленно-производственного годы комплекса в целях обеспечения 2008 год 34,8 34,8 выпуска продукции и 2009 год 64,4 64,4 комплектующих машиностроения 2010 год 82,8 82,8 и продукции 2011 год - - сельхозмашиностроения, 2012 год - - общество с ограниченной 2013 год - - ответственностью 2014 год - - "Балтавтомаш"

Создание предприятия по2008-2014 248,7 248,7 производству радиоэлектронного годы оборудования в г. Гусеве, 2008 год 248,7 248,7 открытое акционерное общество 2009 год - - "Научно-производственное 2010 год - - объединение "Цифровые 2011 год - - телевизионные системы" 2012 год - - 2013 год - - 2014 год - -

Всего по подразделу2008-2014 2676,4 2676,4 годы 2008 год 477,7 477,7 2009 год 365,91 365,91 2010 год 82,8 82,8 2011 год - - 2012 год 583,33 583,33 2013 год 583,33 583,33 2014 год 583,33 583,33

5. Химическая промышленность
Организация производства2008-2014 1480,4 1480,4 полиэтилентерефталата в годы г. Калининграде, закрытое 2008 год 626,9 626,9 акционерное общество 2009 год 703 703 "Алко-Нафта", г. Калининград 2010 год 150,5 150,5 2011 год - - 2012 год - - 2013 год - - 2014 год - -

Создание завода по2008-2014 231,59 231,59 производству изделий из годы полистирола, общество с 2008 год 66,3 66,3 ограниченной 2009 год 132,04 132,04 ответственностью "Ропласт" 2010 год 33,25 33,25 2011 год - - 2012 год - - 2013 год - - 2014 год - -

Всего по подразделу2008-2014 1711,99 1711,99 годы 2008 год 693,2 693,2 2009 год 835,04 835,04 2010 год 183,75 183,75 2011 год - - 2012 год - - 2013 год - - 2014 год - -

6. Пищевая промышленность
Строительство завода2008-2014 182 182 по производству годы полуфабрикатов из мяса 2008 год 91 91 домашней птицы, общество 2009 год 91 91 с ограниченной 2010 год - - ответственностью 2011 год - - "Визенхоф-Калининград- 2012 год - - Интернэшнл" 2013 год - - 2014 год - -

Строительство2008-2014 161,8 161,8 холодильного комплекса годы "Фрио-Инвест", общество 2008 год 140,7 140,7 с ограниченной 2009 год 21,1 21,1 ответственностью 2010 год - - "Фрио-Инвест" 2011 год - - 2012 год - - 2013 год - - 2014 год - -

Всего по подразделу2008-2014 343,8 343,8 годы 2008 год 31,7 231,7 2009 год 112,1 112,1 2010 год - - 2011 год - - 2012 год - - 2013 год - - 2014 год

7. Полиграфическая промышленность
Строительство производственно2008-2014 92,1 92,1 коммерческого полиграфического годы предприятия, общество с 2008 год 62,8 62,8 ограниченной ответственностью 2009 год 3,9 3,9 "Балтик Коатинг Компани" 2010 год 3,3 3,3 2011 год 3,8 3,8 2012 год 4 4 2013 год 7,15 7,15 2014 год 7,15 7,15

8. Строительство и строительная индустрия
Создание производства2008-2014 37 37 сухих смесей, общество с годы ограниченной 2008 год - - ответственностью 2009 год 17 17 "СтройЗападИнформ", 2010 год 10 10 г. Калининград 2011 год 10 10 2012 год - - 2013 год - - 2014 год - -

Производство кирпича,2008-2014 265,37 265,37 общество с ограниченной годы ответственностью 2008 год 114,7 114,7 "Балткерамика", 2009 год 110,67 110,67 г. Калининград 2010 год 10 10 2011 год 10 10 2012 год 10 10 2013 год 10 10 2014 год - -

Строительство 2-й2008-2014 358 358 очереди цеха по годы выпуску дверей, 2008 год 200,4 200,4 общество с ограниченной 2009 год 92,6 92,6 ответственностью "Оптим", 2010 год 10 10 г. Светлый 2011 год 10 10 2012 год 15 15 2013 год 15 15 2014 год 15 15

Организация изготовления2008-2014 67 67 изделий из обработанного годы мрамора на предприятии, 2008 год 7 7 общество с ограниченной 2009 год 10 10 ответственностью 2010 год 10 10 "Балтийская мраморная 2011 год 10 10 компания", г. Калининград 2012 год 10 10 2013 год 10 10 2014 год 10 10

Освоение и внедрение2008-2014 60 60 технологии выпуска блоков годы из ячеистого бетона, 2008 год - - общество с ограниченной 2009 год 10 10 ответственностью 2010 год 10 10 "ЭКО-БЛОК", г. Гурьевск 2011 год 10 10 2012 год 10 10 2013 год 10 10 2014 год 10 10

Освоение производства2008-2014 60 60 механоактивированного годы цемента, сухих смесей, 2008 год - - архитектурного бетона, 2009 год 10 10 открытое акционерное 2010 год 10 10 общество "Завод "ЖБИ-2", 2011 год 10 10 г. Калининград 2012 год 10 10 2013 год 10 10 2014 год 10 10

Модернизация производства,2008-2014 150 150 освоение производства цветного годы силикатного кирпича, организация 2008 год - - производства товарного бетона, 2009 год 40 40 открытое акционерное общество 2010 год 30 30 "Силикатстром", г. Калининград 2011 год 20 20 2012 год 20 20 2013 год 20 20 2014 год 20 20

Расширение и модернизация2008-2014 60 60 производственной базы предприятия, годы общество с ограниченной 2008 год - - ответственностью "Сталькор", 2009 год 10 10 г. Калининград 2010 год 10 10 2011 год 10 10 2012 год 10 10 2013 год 10 10 2014 год 10 10

Модернизация производства2008-2014 450 450 цехов группы компаний годы "Базис-Дизайн", 2008 год - - г. Калининград 2009 год 20 20 2010 год 35 35 2011 год 85 85 2012 год 95 95 2013 год 95 95 2014 год 120 120

Строительство жилья на2008-2014 313300 313300 коммерческой основе, годы строительные фирмы 2008 год 30000 30000 Калининградской области 2009 год 37500 37500 2010 год 45000 45000 2011 год 47800 47800 2012 год 48000 48000 2013 год 50000 50000 2014 год 55000 55000

Организация производства2008-2014 1097,5 1097,5 керамического кирпича, общество с годы ограниченной ответственностью 2008 год 868,4 868,4 "Пятый элемент", Краснознаменский 2009 год 229,1 229,1 район Калининградской области 2010 год - - 2011 год - - 2012 год - - 2013 год - - 2014 год - -

Всего по подразделу2008-2014 315904,87 315904,87 годы 2008 год 31190,5 31190,5 2009 год 38049,37 38049,37 2010 год 45135 45135 2011 год 47975 47975 2012 год 48180 48180 2013 год 50180 50180 2014 год 55195 55195

9. Аграрно-промышленный комплекс
Реконструкция существующего2008-2014 338,1 338,1 свиноводческого комплекса в годы пос. Лужки, Зеленоградский район 2008 год 261,3 261,3 Калининградской области, общество 2009 год 38,4 38,4 с ограниченной ответственностью 2010 год 38,4 38,4 "Агропромышленная компания 2011 год - - Балтийский Бекон" 2012 год - - 2013 год - - 2014 год - -

Всего по разделу II2008-2014 321067,26 321067,26 годы 2008 год 32917,2 32917,2 2009 год 39404,72 39404,72 2010 год 45443,25 45443,25 2011 год 47978,8 47978,8 2012 год 48767,33 48767,33 2013 год 50770,48 50770,48 2014 год 55785,48 55785,48

III. Связь и информатизация
Развитие внутризоновой цифровой2008-2014 284,76 284,76 сети связи с применением годы волоконно-оптических линий 2008 год - - связи. Строительство волоконно- 2009 год 121,06 121,06 оптических линий связи: 2010 год 113,3 113,3 в 2009 году - Светлогорск - 2011 год 50,4 50,4 Балтийск, Гурьевск - Полесск, 2012 год - - Неман - Краснознаменск, в 2010 2013 год - - году - Полесск - Славск - 2014 год - - Советск, Нестеров - Краснознаменск, в 2011 году - Железнодорожный - Озерск, Калининградский филиал открытого акционерного общества "Северо-Западный Телеком"

Модернизация инфраструктуры2008-2014 30 30 почтовой связи на территории годы Калининградской области, 2008 год - - в том числе подключение 2009 год 5 5 пунктов коллективного доступа 2010 год 5 5 к сети Интернет по выделенным 2011 год 5 5 каналам связи и установка 2012 год 5 5 контрольно-кассовых устройств, 2013 год 5 5 Управление федеральной 2014 год 5 5 почтовой службы Калининградской области - филиал федерального государственного унитарного предприятия "Почта России"

Реконструкция отделений2008-2014 48 48 почтовой связи на территории годы Калининградской области 2008 год - - (по 8 отделений почтовой службы 2009 год 8 8 ежегодно), Управление федеральной 2010 год 8 8 почтовой службы Калининградской 2011 год 8 8 области - филиал федерального 2012 год 8 8 государственного унитарного 2013 год 8 8 предприятия "Почта России" 2014 год 8 8

Всего по разделу III2008-2014 362,76 362,76 годы 2008 год - - 2009 год 134,06 134,06 2010 год 126,3 126,3 2011 год 63,4 63,4 2012 год 13 13 2013 год 13 13 2014 год 13 13

IV. Топливно-энергетический комплекс
Строительство магистральной2008-2014 1460 1460 теплосети протяженностью 16 км годы диаметром 500-800 мм от 2008 год Калининградской ТЭЦ-2 до 2009 год 410 410 г. Калининграда с устройством 2010 год 600 600 центральных тепловых станций, 2011 год 450 450 открытое акционерное общество 2012 год - - "Калининградская ТЭЦ-2" 2013 год - - 2014 год - -

Создание производственной базы2008-2014 277,1 277,1 для обслуживания подводных годы газопроводов (строительство 2008 год 247,1 247,1 зданий и сооружений, 2009 год 30 30 приобретение комплекса 2010 год - - оборудования и техники для 2011 год - - выполнения глубоководных 2012 год - - подводно-технических работ и 2013 год - - контроля систем трубопроводов), 2014 год - - общество с ограниченной ответственностью "Аргогаз"

Всего по разделу IV2008-2014 1737,1 1737,1 годы 2008 год 247,1 247,1 2009 год 440 440 2010 год 600 600 2011 год 450 450 2012 год - - 2013 год - - 2014 год - -

V. Туристско-рекреационный комплекс
Строительство комплекса2008-2014 255,6 255,6 апарт-отелей на 250 мест со годы встроенными помещениями 2008 год 200,5 200,5 рекреационного обслуживания по 2009 год 55,1 55,1 ул. Взморья, г. Балтийск, 2010 год - - общество с ограниченной 2011 год - - ответственностью "Балтийский 2012 год - - инновационный центр 2013 год - - "Техпроминвест" 2014 год - -

Итого2008-2014 324247,77 324247,77 годы 2008 год 33889,43 33889,43 2009 год 40270,7 40270,7 2010 год 46183,55 46183,55 2011 год 48500,9 48500,9 2012 год 48791,33 48791,33 2013 год 50797,88 50797,88 2014 год 55813,98 55813,98

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 15 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года

Прогнозируемый рост валового регионального продукта в Калининградской области

(в ценах 2008 года) ------------------------------------------------------------------- | В 2007 году |Прирост в рамках реализации | | Программы к 2014 году Наименование | |(по Калининградской области) показателя +-----------------+---------------------------- | всего |на душу | валовой |на душу |валовой | (млн. |населения| регио- | насе- |регио- |рублей)| (млн. | нальный | ления |нальный | | рублей) | продукт,| (тыс. |продукт | | | всего | рублей |на душу | | | (млн. | на 1 |населения | | | рублей) | чело- | (про- | | | | века) |центов) ------------------------------------------------------------------- Валовой 173500 178,9 252458 202 112,9 региональный продукт

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 16 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года

Д И Н А М И К А валового регионального продукта Калининградской области, обусловленная реализацией Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года

----------------------------------------------------------------------------------------------------Индикатор |2006 |2007 |2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |год |год |год | год | год | год | год | год | год ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Прирост валового - - - 27395,7 62873,8 99393,6 143056,5 193705,6 252458,5 регионального продукта к 2008 году, млн. рублей, в ценах 2008 года

Прирост валового- - - 15,79 36,24 57,29 82,45 111,65 145,51 регионального продукта по сравнению с данными за 2008 года, процентов

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 17 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года

Д И Н А М И К А отгруженной продукции обрабатывающих производств в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года

(млн. рублей, в ценах 2008 года) ------------------------------------------------------------------------------------------------- Обрабатывающие производства |2008 год |2009 год |2010 год |2011 год |2012 год |2013 год |2014 год ------------------------------------------------------------------------------------------------- Объем отгруженных товаров - 161888,9 194914,2 235066,6 283020,1 342454,4 401700 473600 всего

в том числе: топливно-энергетический17807,8 27677,8 39961,3 48113,4 54792,7 64272 75776 комплекс

прочие144081,1 167236,4 195105,3 234906,7 287661,7 337428 397824

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 18 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года

Эффективность расходования средств федерального бюджета в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года

(млн. рублей, в ценах 2008 года) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Показатель | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Средства бюджета на 1409,3 1868,2 1705,1 2568,6 4837,4 7558 10148 9674,4 7293,1 5521,2 безвозвратной основе

Средства бюджета на1409,3 3277,5 4982,6 7551,2 12388,6 19946,6 30094,6 39769 47062,1 52583,3 безвозвратной основе с нарастающим итогом

Налоговые поступления3618,1 4955 10283,5 11409,2 12501,5 16913,1 17149,9 19104,2 21709,5 24384,4 от реализации программы в бюджет

Налоговые поступления3618,1 8573,1 18856,6 30265,9 42767,3 49680,4 76830,3 95934,6 117644,1 142028,4 от реализации Программы в бюджет с нарастающим итогом

Текущий бюджетный2208,8 3086,8 8578,4 8840,6 7664,1 9355,1 7001,9 9429,8 14416,4 18863,2 эффект

Интегральный бюджетный2208,8 5295,6 13874 22714,6 30378,8 39733,9 46735,7 56165,5 70581,9 89445,1 эффект

Отношение интегрального 1,571,62 2,78 3,01 2,45 1,99 1,55 1,41 1,50 1,7 эффекта к сумме затрат

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 19 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года

Эффективность расходования средств бюджета Калининградской области и местных бюджетов в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года

(млн. рублей, в ценах 2008 года) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Показатель | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Средства бюджета на 61,16 240,6 400,3 482,8 1469 2090,6 2180,7 1984,5 1511,7 900 безвозвратной основе

Средства бюджета на61,16 301,76 702,06 1184,86 2653,86 4744,46 6925,2 8909,66 10421,4 11321,4 безвозвратной основе с нарастающим итогом

Налоговые поступления1873,9 2946,1 5697,5 6912,71 9298,3 10223,4 10138 11427,9 11410,5 12746,2 от реализации Программы в бюджет

Налоговые поступления1873,9 4820 10517,5 17430,2 26728,5 36951,9 47090 58517,4 69928 82674,2 от реализации Программы в бюджет с нарастающим итогом

Текущий бюджетный1812,7 2705,5 5297,2 6429,91 7829,3 8132,84 7956,9 9443,4 9898,84 11846,2 эффект

Интегральный бюджетный1812,7 4518,2 9815,4 16245,3 24074,6 32207,4 40164 49607,7 59506,6 71352,8 эффект

Отношение интегрального 29,6414,97 13,98 13,71 9,07 6,79 5,8 5,57 5,71 6,3 эффекта к сумме затрат

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 20 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года

П О К А З А Т Е Л И социальной эффективности мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|2006 |2007 |2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Всего |год |год |год | год | год | год | год | год | год | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Прирост фонда - - - 10361,9 23846,7 37447,6 45613,3 53539,3 63183,1 233991,9 заработной платы, млн. рублей, в ценах 2008 года

Инвестиции в- - - 76438,6 90795,16 105960,55 128803 155424,35 188210,4 745632,06 основной капитал, млн. рублей

Социальный эффект, -- - 13,56 26,26 35,3 35,4 34,4 33,6 31,38 рублей

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 21 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года

Д О Л Я дохода от реализации мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года, в доходах федерального бюджета, бюджета Калининградской области и местных бюджетов

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Показатель | Единица | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |измерения | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Бюджет Калининградской области и местные бюджеты

Доходы бюджетовмлн. 11620,2 15875,9 20348 26085,7 29958 33271 35730 42089,5 46750,7 56122,4 Калининградской рублей области и муниципальных образований (в ценах соответствующих лет)

Доходы бюджетов-"- 15615,6 19772,5 22790 26085,7 28262,3 29893,1 30720 34630 36808,2 42487,3 Калининградской области и муниципальных образований (в ценах 2008 года)

Налоги в бюджет-"- 1873,9 2946,1 5697,5 6912,7 9298,3 10223,4 10137,6 11427,9 11410,5 12746,2 Калининградской области, поступаемые в рамках реализации Программы (в ценах 2008 года)

Доля налоговыхпроцентов 12 14,9 25 26,5 32,9 34,2 33 33 31 30 перечислений бюджетов Калининградской области и муниципальных образований, поступаемых в рамках мероприятий Программы

Федеральный бюджет
Средства,млн. 10930,7 13464,7 18330,7 20086,7 19533,6 25625,9 25596,9 28513,7 31463,1 34834,8 перечисляемые в рублей бюджет Калининградской области (в ценах 2008 года)

Налоги в-"- 3618,1 4955 10283,5 11409,2 12501,5 16913,1 17149,9 19104,2 21709,5 24384,4 федеральный бюджет, поступаемые в рамках реализации мероприятий Программы

Доля налоговыхпроцентов 33,1 36,8 56,1 56,8 64 66 67 67 69 70 перечислений, поступаемых в рамках мероприятий Программы, в перечислениях в федеральный бюджет

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 22 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года

Макроэкономические показатели развития Калининградской области в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года

(млн. рублей) -------------------------------------------------------------------------------------------------- | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | год | год | год | год | год | год | год -------------------------------------------------------------------------------------------------- Валовой региональный продукт Калининградской области, в текущих ценах 1 вариант 173500 177920 200624 224330 252035 302750 362100 2 вариант 173500 214960 268600 325600 396500 476300 569630

Индекс физического объема валового регионального продукта Калининградской области1 вариант 1,121 1,0658 1,0618 1,0649 1,07 1,06 1,06 2 вариант 1,121 1,1579 1,1766 1,1545 1,16 1,155 1,15

Валовой региональный продукт Калининградской области, в ценах 2008 года1 вариант 173500 184900 196320 209060 223690 237115 257340 2 вариант 173500 200890 248290 286650 332516 348053 400260

Валовой региональный продукт- 81597 86774,1 94583,8 102485 110330 118180 Программы, в ценах 2008 года

Доля мероприятий Программы в валовом региональном продукте1 вариант, процентов - 44 44 45,2 45,8 46,5 45,9 2 вариант, процентов - 40,6 34,9 33 30,8 31,7 29,5

Индекс физического объема1,208 1,204 1,206 1,204 1,21 1,173 1,178 промышленного производства

Объем отгруженной продукции161888,9 194914,2 253066,6 283020,1 342354,4 401700 473600 обрабатывающих производств, в ценах 2008 года

Объем отгруженной продукции- 575820,9 95300 138182,5 192600 249000 317717 обрабатывающих производств за счет реализации Программы, в ценах 2008 года

Доля мероприятий Программы- 29,7 37,7 48,8 56,2 62 67,1

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 23 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года

Основные индикаторы уровня социального развития Калининградской области в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Показатель | Единица | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |2014 | измерения | год | год | год | год | год | год | год | год | год |год -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Среднемесячная рублей 6781 9720 12549,5 14230 16650 18110 20339 22170 24165 25500 номинальная начисленная заработная плата (в среднем за год)

Среднедушевой-"- 6396 8888 11369,8 13084,5 15011,9 16664,1 18124 20002,2 21582 23525 денежный доход (в среднем за год)

Наполняемость классов средней школыгород учащихся 23,6 23,9 24 24 24 24 25 25 25 25 сельская -"- 12,7 13,2 13,4 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 местность

Общая смертностьчеловек 18,1 16,5 15,3 14,9 14,2 13,5 11,9 11 10,5 10 населения на 1000 человек населения

Младенческаячеловек 11,3 7,1 7,6 7,5 7 6,8 6,7 6,5 6,3 6 смертность на 1000 родившихся живыми

Смертность от-"- 853,5 795,1 792 759 700 650 520 510 500 480 болезней органов кровообращения на 100000 человек населения

Смертность от-"- 189,9 193,5 190 188,4 186,6 184 183,5 183 182,6 182,2 злокачественных новообразований на 100000 человек населения

Смертность от-"- 34 28,6 18,3 18 18 17,8 17,8 17,5 17,5 17,4 туберкулеза на 100000 человек населения

Плотность телефонныхтелефон- 31,2 35,6 38 38,5 45 46 48 49,5 51,6 53 аппаратов ных фиксированной аппара- электросвязи тов на 1000 человек

Обеспеченностьпроцентов 97,4 98,4 98,6 99,4 100 100 100 100 100 100 населения телевизионным и радиовещанием (удельный вес населения, имеющего возможность принимать телевизионные и радио программы)

Удельный вес жилищного-"- 93 93 93 93 93 93,1 93,2 93,3 93,4 93,5 фонда, оборудованного водопроводом

Удельный вес жилищного-"- 89 89 89 89,2 89,3 89,4 89,5 89,6 89,7 89,8 фонда, оборудованного канализацией

Удельный вес жилой-"- 94 94 94,3 94,5 94,9 95,1 95,3 95,5 95,7 96 площади, оборудованной газом

Доля отреставрированных -"-6 8 10 15 24 28 32 35 38 40 объектов культурного наследия (недвижимых) в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации

Обеспеченностьтыс. кв. - - 2,19 2,23 2,33 2,34 2,36 2,4 2,46 2,52 спортивными метров сооружениями на 10000 человек населения

Средняя обеспеченностькв. метров 20 20,4 20,9 21,5 22,3 23,3 24,2 25,1 26 26,9 населения жильем на человека (площадь жилища)

Удельный вес ветхогопроцентов 3,6 3,6 3,2 2,4 1,2 - - - - - и аварийного жилья в общем жилом фонде

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 24 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года

Методика оценки эффективности реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года

1. Степень достижения запланированных результатов предполагается измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.

2. Сопоставление значений целевых индикаторов производится по годам по каждому расчетному и базовому показателям.

3. Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Программы определяется по формуле:

T fn E = --- x 100, n T Nn

где: E - эффективность реализации отдельного мероприятия n Программы, характеризуемого порядковым номером индикатора Программы (процентов); T - фактическое значение порядкового номера индикатора fn Программы, характеризующего реализацию отдельного мероприятия Программы по итогам года; T - нормативное значение порядкового номера индикатора Nn Программы, утвержденного Программой на соответствующий год.

4. Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется по формуле:

T m fn сумма ----- 1 T Nn E = --------------- x 100, m

где: E - эффективность реализации Программы (процентов); m - количество индикаторов Программы.".

_____________

Informations clés
Type de document Résolution
Date d'adoption