World Health Organization (WHO) · Governing Bodies documents

Отчет Внутреннего ревизора: пятый доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и административным вопросам для Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

World Health Organization
View original document

The full text is hosted by the publishing organisation. lawenc.com indexes the metadata and links to the official source.

Full text

Всемирная организация здравоохранения ШЕСТИДЕСЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Пункт 16 повестки дня A60/47 15 мая 2007 г.

Отчет Внутреннего ревизора Пятый доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и административным вопросам для Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 1. Шестое совещание Комитета по программным, бюджетным и административным вопросам состоялось в Женеве 10-11 мая 2007 г. под председательством г-жи J. Halton (Австралия)1. 2. Комитет рассмотрел отчет Внутреннего ревизора2, содержащий результаты внутренних аудиторских проверок, оценок и расследований, проведенных в 2006 году. 3. Комитет отметил отсутствие процедур управления с учетом рисков и выразил мнение, что эту ситуацию необходимо рассмотреть в приоритетном порядке. В соответствии с замечанием, которое он высказал в предыдущем году3, Комитет призвал Секретариат добиться прогресса в этой области. 4. Комитет выразил удовлетворение по поводу выполненной работы по отслеживанию выполнения рекомендаций аудиторских проверок, сделанных по итогам работы как Внутреннего, так и Внешнего ревизоров, и по представлению соответствующих докладов. Вместе с тем, он принял к сведению замечания Внутреннего ревизора о несвоевременном выполнении рекомендаций в некоторых случаях, особенно в том, что касается работы, имеющей отношение к штаб-квартире. Комитет выразил надежду, что Секретариат обеспечит своевременное и эффективное выполнение рекомендаций ревизии. 5. После рассмотрения результатов работы Внутреннего ревизора в Африканском регионе Комитет выразил озабоченность по поводу отсутствия прогресса в деле принятия ответных мер на различные рекомендации аудиторских проверок и решения проблем в областях, связанных с риском. Комитет отметил, что Региональный директор пересматривает бюджет и систему финансового управления в целях укрепления штата специалистов, обеспечения профессиональной подготовки, реорганизации системы

1 2 3

Список участников, см. документ А/41. Документ А60/34. См. документ А59/33, пункт 3.

A60/47

оказания услуг и создания соответствующей должности для решения вопросов, связанных с аудиторскими проверками. Комитет просил Секретариат оказать этому Региону помощь в его работе в этой области. 6. Признавая важность докладов о выполнении рекомендаций, сделанных по итогам внутреннего контроля, Комитет просил Секретариат представлять ему регулярные доклады о мерах, принятых во исполнение сделанных рекомендаций. В более конкретном плане он стремится получать на регулярной основе информацию о тех рекомендациях аудиторской проверки, которые в значительной мере воздействуют на достижение приоритетных целей и ожидаемых результатов, и о срочных мерах, принимаемых по этим рекомендациям. Комитет также просил Внутреннего ревизора и впредь предоставлять информацию с детальным изложением результатов деятельности по контролю и выполнению рекомендаций.

=

=

=

2

Key facts
Adoption date
Source World Health Organization